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Índice | ||||
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Nota | ||
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Esta funcionalidade estará disponível até a versão 12.1.24102510 |
Nota | ||
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View |
01. DATOS GENERAL
Produto: | TOTVS Backoffice | |||||||||||||||||||||||
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Linha de Produto: | Linha Protheus | |||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | |||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGACOM - Compras | |||||||||||||||||||||||
Função: |
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País: | Arg, Bol, Chi, Col, EquEcu, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru | |||||||||||||||||||||||
Ticket: | Não aplica. | |||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA-24813 |
02. VISIÓN GENERAL
Objeto de negocio que permite la generación de informaciones detalladas de facturas de ventas compras conciliadas.
03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN
Ao executar o objeto backoffice.sv.com.purchaseinvoice.accounting.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
ARGENTINA:
MEXICO:
04. VISIONES DE DATOS
Cada visão de dados possui seu conjunto de parâmetros para filtro dos dados a serem exibidos:
01 Emisión de? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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02 Emisión a? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
03 De ClienteProveedor? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
04 A ClienteProveedor? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
05 | |
Tipo Documento? | Informe o |
tipo de | |
documento para filtro dos dados | |
06 A Id. Doc. ? | |
[N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento] |
backoffice.sv.fatcom.FinancialMovementspurchaseinvoiceaccounting.CreditNotes.dg.trp - FATSV100MATSV100 |
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05.GRUPO DE PREGUNTAS
Grupo: MATSV465B
Pacote: 012945
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável | Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
1 | Data de Emissão De ? | 01 ¿De Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR01 | G | |||||
2 | Data de Emissão Até ? | 02 ¿A Fecha Emisión ? | D | 8 | 0 | MV_PAR02 | G | |||||
3 | Cliente Fornecedor De ? | 03 ¿De Cliente Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR03 | G | SA1SA2 | 001 | |||
4 | Cliente Fornecedor Até ? | 04 ¿A Cliente Proveedor ? | C | 6 | 0 | MV_PAR04 | G | SA1SA2 | 001 | |||
5 | ||||||||||||
Tipo de | ||||||||||||
Documento ? | ||||||||||||
05 | ||||||||||||
¿Tipo Documento ? | C | |||||||||||
1 | 0 | MV_PAR05 | G | |||||||||
6 | Identificador de doc. Até ? | 06 ¿A Identificador de doc ? | C | 2 | 0 | MV_PAR06 | G | |||||
[N=Normal; D=Devolução; B=Beneficiamento; C=Complemento] |
06.CAMPOS UTILIZADOS
Nota | ||
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Personalização de Personalización de Campos: |
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO ESPANHOL | PAIS | |||||
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A1A2_CGC | C | 14 | RFC | RFC del Cliente | * | ||||||
A1A2_COD | C | 6 | Codigo | Codigo del Cliente Proveedor | * | ||||||
A1A2_LOJA | C | 2 | Tienda | Negocio del Cliente Proveedor | * | ||||||
A1A2_NOME | C | 50 | Nombre | Nombre del cliente Proveedor | * | ||||||
E4_MPAGSAT | C | 3 | Met Pago SAT | Metodo de Pago SAT | MEXICO | ||||||
F2F1_APROFOL | C | 14 | Nr. Aprob. | Nr. de Aprob. de Interv. | MEXICO | ||||||
F2F1_DOC | C | 20 | N. Documento | Numero del Documento | * | ||||||
F2F1_EMISSAO | D | 8 | Fch Emision Emisión | Fecha de Emisión Factura | * | ||||||
F2F1_ESPECIE | C | 5 | Especie Doc. | Especie del Documento | * | ||||||
F2F1_FECANTF | C | 8 | Fch Canc Tim | Fecha cancelación timbre | MEXICO | ||||||
F2F1_FECTIMB | C | 8 | Fch.Timbrado | Fecha de Timbrado | MEXICO | ||||||
F2F1_FILIAL | C | 8 | Sucursal | Sucursal del Sistema | * | F2_FLFTEX | C | 1 | Status Canc | Status cancelación CFDI | |
* | F2F1_MOEDA | N | 2 | Moneda | Moneda de la Factura | * | |||||
F2F1_SERIE | C | 3 | Serie Docto. | Serie del documento | * | ||||||
F2F1_TIPO | C | 1 | Tipo Factura | Tipo Venta/Devolucion | * | ||||||
F2F1_TIPODOC | C | 2 | Id. Doc. | Identificador de doc. | * | F2_TPDOC | C | 2 | Forma Pago | Forma de Pago SAT | |
MEXICO | F2_F1_TXMOEDA | N | 11 | 4 | Tasa Moneda | Tasa de la Moneda | * | ||||
F2F1_USOCFDI | C | 3 | Uso CFDI | Clave de uso CFDI | MEXICO | ||||||
F2F1_UUID | C | 36 | Folio Fiscal | Folio Fiscal | MEXICO | ||||||
F2F1_VALADI | N | 16 | 2 | Anticipo | Valor del anticipo | MEXICO | |||||
F2_VALFAT | N | 16 | 2 | Vlr. Factura | Valor Facturado | * | |||||
F2_VALFATPF1_VALBRUP | N | 16 | 2 | Val Fac Peso | Val Fac Peso | * | |||||
F2F1_DESCONP | N | 16 | 2 | Desc Pesos | Desc Pesos | * | |||||
F2F1_VALMERP | N | 16 | 2 | Val Merc Peso | Val Merc Peso | * | |||||
F2F1_BASIM1P | N | 16 | 2 | Base Imp Peso | Base Imp Peso | * | |||||
F2F1_VALIM1P | N | 16 | 2 | Val Imp Peso | Val Imp Peso | * | |||||
M0_CGC | C | 14 | RFC Emisor | RFC Emisor | * | ||||||
M0_NOMECOM | C | 50 | Nombre Emisor | Nombre Emisor | * | ||||||
CT2_DOCLSL | C | 20 | Doc/Lote/SubLote | Doc/Lote/SubLote | * | ||||||
CT2_DTACTB | D | 8 | Fecha de Asiento | Fecha de Asiento | * | ||||||
CT2_TPSLD | C | 1 | Tipo Saldo | Tipo Saldo | * | ||||||
CT2_HISTO | C | 50 | Historial | Historial | * |
07. CAMPOS CUSTOMIZADOS/CALCULADOS
CAMPO | DESCRIÇÃO | CÁLCULO |
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F2F1_VALFATPVALBRUP | Val Fac Peso | F2F1_VALFAT VALBRUT * F2F1_TXMOEDA |
F2F1_DESCONP | Desc Pesos | F2F1_DESCONT * F2F1_TXMOEDA |
F2F1_VALMERP | Val Merc Peso | F2F1_VALMERC * F2F1_TXMOEDA |
F2F1_BASIM1P | Base Imp Peso | F2F1_BASIMP1 * F2F1_TXMOEDA |
F2F1_VALIM1P | Val Imp Peso | F2F1_VALIMP1 * F2F1_TXMOEDA |
08.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 SA2 - Clientes Proveedor
- SF2 SF1 - Encabezado de Fact. de Salida Entrada
- SE4 - Condiciones de Pago
- CT2 - Asientos Contables
- CTL - Relaciones Contables
- CV3 - Rastreo Registro
- SYS_COMPANY