Histórico da Página
Incluir Página | ||||
---|---|---|---|---|
|
Aba Contas a receber fornecedor
Produto: | 117- Boletim Financeiro |
Passo a passo: | A aba Contas a receber fornecedor tem a função de orientar quanto a verificação do |
...
saldo de fornecedor listado pela rotina 117 |
...
- Boletim Financeiro. Segue abaixo algumas orientações necessárias: 1) |
...
Se o saldo estiver |
...
Negativo, significa que houve entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 - Receber Mercadoria, porém |
...
a entrada não foi vinculada a nenhuma verba. |
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
|
...
2 |
...
) Se o saldo de contas a receber do fornecedor listado através da rotina 117 for |
...
Positivo, |
...
significa que a verba foi gerada, porém não houve entrada de uma nota bonificada vinculada a verba. |
...
|
...
Observações: |
...
...
1) |
...
Para toda entrada bonificada é necessário ter uma verba para ser vinculada. |
...
|
...
|
...
|
...
|
...
2) Para a verba ser apresentada na Rotina 1803 a forma de pagamento da mesma deverá ser em dinheiro. Caso não apareça verifique a forma de pagamento em que a verba foi gerada através da rotina 1823 - Alterar forma de pagamento de Verba e altere a forma de pagamento para dinheiro. 3) Para bloquear a entrada de notas bonificadas através da rotina 1301 sem vincular um número de verba, acesse a rotina 132 - Parâmetros da Presidência, e marque o parâmetro 1126 - Informa núm. da verba de pedido bonificado como Sim. |
B) Caso tenha alguma dúvida quanto ao processo de verba, orientamos para abrir um chamado na rotina 1801 para maiores esclarecimentos.