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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
SIGACUS.PRWFunciones genéricas para Notas Fiscales.1824/08/2020
IMPXFIS.PRWFunciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales.19/08/2020
M486XFUN.PRWFunciones genéricas de XMLdocumentos electrónicos.19/08/2020
M100IVA.PRXImpuesto de Valor Agregado (Entradas).19/08/2020
FATECOL.INIEsquema para XML de Nota de Crédito.19/08/2020
Ticket:9468089
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9853

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Se reporta que al registrar una Nota de Crédito de Cliente (NCC) asociando un documento original por Factura por ítem desde la acción Doc Orig, si la Factura de Venta (NF) tiene un descuento en el ítem, no se aplica el descuento.

Adicional se detecta que se está aplicando descuento doble a la base del calculo del impuesto IVA en la pestaña Impuestos y a la columna Vlr. Contable en la pestaña Libros Fiscales.

03. SOLUCIÓN

Funciones genéricas para Notas Fiscales. (SIGACUS):  Se modificó la función de Interface de visualización de los documentos de Entrada/Salida para devolución (F4NfOri) , para que el Precio de Venta sea el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN) y para que el Valor Total del ítem sea únicamente el valor del campo Valor Total (D2_TOTAL) sin sumar el valor del campo Descuento (D2_DESCON) para cuando se relaciona una Factura de Venta a una Nota de Crédito desde la acción Doc Orig para la opción Factura por Ítem cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".

Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales (IMPXFIS): Se realizó ajuste en la función xLFToLivrola función xLFToLivro() para visualizar de manera correcta la columna Vlr. Contable de la pestaña Libros Fiscales, cuando existen descuentos en el documento si el documento es Nota de Crédito y el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".

Impuesto de Valor Agregado (M100IVA):  En la función M100IVACO() se realizó modificación para sumar el valor del descuento a la base del impuesto si el parámetro MV_DESCSAI es "1", cuando el campo Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) del Tipo de Entrada/Salida está configurado como "S-Si" y la función llamadora es MATA465N.

Modificaciones para Fcaturación Electrónica:

Funciones genéricas de documentos electrónicos(M486XFUN): Se realizó ajuste en la función fGetTaxas() para no restar el valor el descuento al importe de los elementos LineExtensionAmount y PayableAmount cuan la especie es NCC, además se modificó  la función M486ACTPRE() para no restar el descuento al importe del elemento cbc:PriceAmount.

Esquema para XML de Nota de Crédito (FATECOL.INI): En el elemento LineExtensionAmount contenido en el nodo cac:CreditNoteLine se eliminó la resta del valor del campo Descuento (D1_VALDESC).


Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. Configurar un Cliente.
  2. Configurar un Producto.
  3. Configurar un Tipo de Entrada/Salida.
  4. En el módulo Facturación ir al Menú Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta de tipo Normal.
    • Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
    • Indicar los datos del Detalle, informando el campo Dsct. Item (D2_DESC), validar que se realice correctamente el calculo del valor del campos Descuento (D2_DESCON)
    • Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
    • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
    • De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Factura de Venta en caso de ser necesario.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito (MATA465N)

  • Incluir una nueva Nota de Crédito de Cliente.
  • Indicar los datos del Encabezado, informando el cliente configurado Previamente.
  • Indicar los datos del Detalle, informar el Código del Producto.
  • Desde "Otras acciones" ejecutar la acción Doc Orig, seleccionar la opción Ítem.
  • Seleccionar el ítem con descuento de la Factura de Venta creada previamente.
  • Validar que los campos Valor Unit. (D1_VUNIT), Valor Total (D1_TOTAL), Dsct. Item (D2_DESC) y Descuento (D2_DESCON) se muestren correctamente de acuerdo a la Factura de Venta y a la funcionalidad del parámetro MV_DESCSAI.
  • Validar que la base para el cálculo del impuesto sea el correcto.
  • Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  • De acuerdo al proceso desde la rutina Transmisión Electrónica (MATA486), realizar la transmisión de la Nota de Crédito en caso de ser necesario.

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