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  1. Visão Geral
  2. Exemplo de utilização
  3. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
    1. Outras Ações / Ações relacionadas
  4. Parametrização e Processo Desconto de Transferência
    1. Principais Campos e Parâmetros
  5. Tabelas utilizadas

01. VISÃO GERAL

Neste documento estão descritos os processos para gerar uma nota fiscal de transferência entre lojas, ajustando os parâmetros necessários para que a nota de entrada na loja de destino considere o desconto de transferência para produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba.

02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

Caminho

Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Entrada Automática de Transferência

Pré-Requisitos e Restrições

Necessário ter permissão na aplicação Parâmetros da Empresa (módulo Parâmetros).

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Necessário ter permissão na aplicação Entrada Automática de Transferência (módulo Recebimento).

Passo a Passo

Configuração das Tabelas de Venda

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Necessário a criação de duas Tabelas de Venda: uma para a saída de transferência e outra para a entrada de transferência.

Tabela de saída transferência

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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

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Imagem 1 - Tabelas de Venda

Tabela de entrada transferência

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No campo Código da aplicação Tabelas de Venda, informe o código da tabela de venda para a empresa de destino e clique em Selecionar - <F8> .

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Necessário a criação de dois  CGOs: um para a saída de transferência e outro para a entrada de transferência.

CGO de saída transferência

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No campo C.G.O. informe o CGO para saída de transferência que será utilizado na empresa de origem e clique em Selecionar - <F8> .

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Imagem 4 - Códigos Gerais de Operação (CGO)

CGO de entrada transferência

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Após atualizar as alterações (botão Atualizar - <F4> ), limpe a tela clicando no botão Limpar - <F2> .

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Expandir
titleConfiguração dos Parâmetros Dinâmicos
GrupoParâmetroValor
ATU_MENSAL_CUSTOIND_TPO_DESC_CUSTO_FISCALM,I,R
ATU_MENSAL_CUSTOSUB_DESC_CUSTO_FISCALS
ABC_ENTRADAIND_DETALHE_DESC_TRANSFDV,DT,DO
ABC_ESTOQUEIND_DETALHE_DESC_TRANSFDV,DT,DO
CONSULTA_PRODIND_DETALHE_DESC_TRANSFDV,DT,DO
NF_TRANSFERENCIAIND_RECALCULA_PISCOFINS_DESCN
NF_TRANSFERENCIAIND_SOMA_DIFERENCA_DESCN
NF_TRANSFERENCIAIND_SOMA_VERBA_DESCS
NF_TRANSFERENCIAIND_SUB_ICMSPISCOFINS_DESCA
NF_TRANSFERENCIAIND_ZERA_DESC_TRANSF_NEGD
NF_TRANSFERENCIAREPASSA_DESC_TRANSFS
NF_TRANSFERENCIAUTIL_TABVENDA_CALC_DESCTRANSFN
Informações

Parâmetro dinâmico: IND_TPO_DESC_CUSTO_FISCAL

Esse parâmetro serve para informar quais os descontos de transferência que irão compor o custo fiscal. Deixar parametrizado M,I,R (ICMS, IPI e Diferença, respectivamente).

Este PD só irá funcionar se o PD SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor S.

Image Removed

Imagem 8 - Configuração dos Parâmetros Dinâmicos


Recebimento NF Transferência

Para verificar o desconto de transferência nos produtos que possuem PIS/COFINS e/ou verba, siga os seguintes passos:

  1. Gerar pedido de transferência (siga através da opção Transferência a Expedir);
  2. Aprovar pedido de transferência;
  3. Faturar pedido de transferência;
  4. Receber pedido de transferência na empresa destino.


Informações

Para que o processo conceda calcule o desconto de transferência no recebimento da nota, na empresa de origem o produto precisa conter recebimentos de compra com os impostos apresentados nesse documento.


Acesse: módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Consulta Nota Fiscal Recebida

No campo Número NF, informe a nota fiscal e clique em Selecionar - <F8> Image Added.

Os descontos de transferência poderão ser vistos nas colunas destacadas na imagem abaixo.

Image Added

Imagem 9 - Consulta Nota Fiscal Recebida

Cálculos Realizados Custo dos Produtos

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Observação: o PIS/COFINS compõe o cálculo do custo líquido fiscal para as lojas somente se o parâmetro dinâmico SUB_DESC_CUSTO_FISCAL estiver com valor = " S", caso contrário o cálculo considera somente NF - ICMS.

Verificar custo dos produtos em Consulta Produtos - MAX0031

03. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Outras Ações / Ações relacionadas

AçãoDescrição
Manutenção – MAX0082Digitação do pedido de transferência.
Aprovação de Pedido de Transferência - MAX0920Realizar a aprovação dos pedido de transferência.
Faturamento de Pedidos - DEA0058Consulta e faturamento de pedidos.
Entrada Automática de Transferência - MRL00600Receber a nota fiscal de transferência de uma loja para outra.
Consulta Nota Fiscal Recebida - MAX0100Consultar as Notas Fiscais que já foram recebidas.
Consulta Produtos - MAX0031Consultar Custo dos produtos e valores de descontos 

04. Parametrização e Processo Desconto de Transferência

Principais Campos e Parâmetros

Não há.

05. TABELAS UTILIZADAS

Não há.