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Conteúdo
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Índice |
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exclude | .*ndiceConteúdo |
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printable | false |
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Nota |
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Para o funcionamento deste recurso, se faz necessário a configuração do Smart View em seu ambiente conforme a documentação: Smart View - Configuração do produto Protheus integrado ao Smart View. Esta funcionalidade estará disponível a partir da versão 12.1.2410. |
01. DADOS GERAIS
Produto: | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | |
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Função: | Rotina | Nome Técnico | Data |
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backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp | Objeto de negócios: Pedido de Ventas | 22/04/2024 | backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp | Visão de dados: Pedidos de ventas por Tipo | 22/04/2024 | backoffice.sv.fat.SalesOrder.PackingSlipsInvoice.dg.trp | Visão de dados: Pedidos de Ventas |
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17/10/2023 | País: | ALL/Remision/Factura | 22/04/2024 |
Rutina | Nombre | Menú | Fecha |
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FATSV501.PRW | Pedido de Ventas | Consultas/Smart View/ | 22/04/2024 |
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País: | Arg, Bol, Chi, Col, Equ, Eua, Mex, Par, Per, Dom, Uru |
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Ticket: | Não aplica. |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMINA - 20240 |
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02. VISÃO GERAL
Objeto de negócio que permite a geração de informações detalhadas dos pedidos de vendas, remitos e faturas.
03. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Ao executar o objeto backoffice.sv.fat.SalesOrder.tlpp, serão demonstradas as informações da seguinte maneira:
03. VISÕES DE DADOS
Conjunto de parâmetros para filtrar os dados a serem exibidos nas visões de dados:
¿Investigar ¿Buscar Por: ? | Informe por qual tabela deseja pesquisar os dados [ 1=PEDIDO, 2=REMITO, 3=FATURA ] |
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¿De |
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Categoria de pedidoPedido/Remisión/Factura: ? | Informe o |
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código da categoria inicial para filtro dos dados¿A Categoria de pedido: ? | Informe o código da categoria final para filtro dos dados |
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¿De pedido: ? | Informe o número do pedido inicial para filtro dos dados |
¿A |
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pedidoPedido/Remisión/Factura: ? | Informe o número do pedido final para filtro dos dados |
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¿De |
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clienteCliente: ? | Informe o código do cliente inicial para filtro dos dados |
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¿De |
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tiendaTienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente inicial para filtro dos dados |
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¿A |
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clienteCliente: ? | Informe o código do cliente final para filtro dos dados |
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¿A |
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tiendaTienda: ? | Informe o código da loja/filial do cliente final para filtro dos dados |
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¿De Producto ? | Informe o código do produto inicial para filtro dos dados |
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¿A Producto ? | Informe o código do produto final para filtro dos dados |
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¿De |
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Grupo ?Informe o código do grupo de produto inicial para filtro dos dados | ¿A Grupo ? | Informe o código do grupo de produto final para filtro dos dados |
¿De Fecha Emision Fecha Emisión ? | Informe a data de emissão inicial para filtro dos dados |
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¿A Fecha |
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Emision Emisión ? | Informe a data de emissão final para filtro dos dados |
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¿Ordenar ? | Informe a ordenação em que deseja que os dados sejam mostrados [ 1=EMISSÃO+CLIENTE+LOJA+PEDIDO, 2=CLIENTE+LOJA+EMISSAO+PEDIDO ] |
¿Cual ¿Cuál Moneda? | Informe a moeda que deseja utilizar para as conversões de valores. |
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backoffice.sv.fat.SalesOrder.SalesOrderStatus.dg.trp backoffice.sv.fat. treportsSalesOrder. pedidoventasPackingSlipsInvoice. remisionadosfacturadosdg.trp - MATR681 E MATR898 |
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Aviso |
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Criação de Perguntas no arquivo SX1 – Arquivo de Perguntas. atualizações do compatibilizador (Somente para Microsiga Protheus, versões anteriores a versão 12). |
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05.GRUPO DE PERGUNTAS
Grupo: FATSV002 MATSV898
Pacote: 012947
Orden | Pergunta | Pergunta Espanhol | Tipo | Tamanho | Decimal | Variável |
Validação | Objeto | Consulta F3 | Pre-Seleção | Opções | Grupo de Campo |
01 | Pesquisar Por ? | 01 |
¿Investigar : mvpar01PEDIDOREMITOFATURA 03 | Categoria de Pedido de Venda ? | 03 ¿A Categoria de pedido: ? | C | 5 | 0 | mv_par03 | NaoVazio(MV_PAR04) | G | AGR | 04 | Pedido De: Categoria de Pedido de Venda ? | 02 ¿De Categoria de pedido: ? | C | 5 | 0 | mv_par02 | G | AGR | Pedido/Remito/Fatura De ? | 04 ¿De |
pedido: ? 6mvpar0405
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03 | Pedido/Remito/Fatura Ate |
: pedido: ? 6mv_par05NaoVazio(PAR06)06: cliente: mvpar0607: tienda: 3mvpar0708: cliente: mv_par08NaoVazio(PAR09)09: tienda: 3mv_par09NaoVazio(PAR10)10
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08 | Do Produto ? | 10 ¿De Producto ? | C |
30mvpar10 | 11
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| 030 |
09 | Ate Produto ? | 11 ¿A Producto ? | C |
30mvpar1113 | Ate Grupo ? | 13 ¿A Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par13 | G | SBM | 14 | 12 | Do Grupo ? | 12 ¿De Grupo ? | C | 4 | 0 | mv_par12 | G | SBM | Da Emissao ? | 14 ¿De Fecha |
Emision mvpar1415
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11 | Ate Emissao ? | 15 ¿A Fecha |
Emision mvpar1517 | 16 | Ordenação ? | 16 ¿Ordenar ? | N | 1 | 0 | mv_par16 | C | | 1 | 1=Emissão+Cliente+LOja+Pedido; 2=Cliente+Loja+Emissão+Pedido | 17 ¿Cual mvpar17PAR12 | G |
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| [ 1=Moneda 1, 2=Moneda 2, 3=Moneda 3,4=Moneda 4,5=Moneda 5] |
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06.CAMPOS UTILIZADOS
CAMPO | TIPO | TAMANHO | DECIMAL | TITULO | DESCRIÇÃO | DESCRIÇÃO ESPANHOL |
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A1_NOME | C | 40 | 0 | Nome | Nome do cliente | Nombre del cliente |
B1_DESC | C | 30 | 0 | Descricao | Descricao do Produto | Descripcion del Producto |
B1_GRUPO | C | 4 | 0 | Grupo | Grupo de Estoque | Grupo de Stock |
C5_CATPV | C | 5 | 0 | Categoria | Categoria do Ped de Venda | Categoria del Ped Venta |
C5_CLIENTE | C | 6 | 0 | Cliente | Codigo do Cliente | Codigo del Cliente |
C5_EMISSAO | D | 8 | 0 | DT Emissao | Data da Emissao | Fecha de la Emision |
C5_FILIAL | C | 8 | 0 | Filial | Filial do Sistema | Sucursal del Sistema |
C5_LOJACLI | C | 2 | 0 | Loja | Loja do Cliente | Tienda del Cliente |
C5_MOEDA | N | 2 | 0 | Moeda | Moeda do Pedido de Venda | Moneda de pedido de venta |
C5_TXMOEDA | N | 5 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
C5_NUM | C | 6 | 0 | Numero | Numero do Pedido | Numero del Pedido |
C5_STATUS | C | 2 | 0 | Status Ecom. | Status E-Commerce | Estatus eCommerce |
C6_ENTREG | D | 8 | 0 | Entrega | Data da Entrega | Fecha de la Entrega |
C6_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Numero do Item no Pedido | Numero del Item del Pedid |
C6_PRODUTO | C | 30 | 0 | Produto | Codigo do Produto | Código del producto |
C6_QTDVEN | N | 9 | 2 | Quantidade | Quantidade Vendida | Cantidad vendida |
C6_UM | C | 2 | 0 | Unidade | Unidade de Medida Primar. | Unidad de Medida Primaria |
C6_VALOR | N | 12 | 2 | Vlr.Total | Valor Total do Item | Valor total del ítem |
D2_DOC | C | 12 | 0 | Num. de Doc. | Numero do Documento/Nota | Numero de documento |
D2_EMISSAO | D | 8 | 0 | Emissao | Data de Emissao | Fecha de Emision |
D2_ITEM | C | 2 | 0 | Item | Item | Item |
D2_QUANT | N | 11 | 2 | Quantidade | Quantidade do Produto | Cantidad del producto |
D2_REMITO | C | 12 | 0 | N§ Remito | Numero do Remito | Numero del Remito |
D2_SERIE | C | 3 | 0 | Serie | Serie | Serie |
D2_TOTAL | N | 14 | 2 | Vlr.Total | Valor Total | Valor Total |
F2_TXMOEDA | N | 6 | 2 | Taxa da Moeda | Taxa da Moeda | Tasa de la moneda |
07.TABELAS UTILIZADAS
- SA1 - Cadastro de clientes
- SB1 - Cadastro de produtos
- SC5 - Cabeçalho de pedidos de venda
- SC6 - Itens de pedidos de venda
- SC9 - Itens de pedido de venda (aprovação/bloqueio)
- SD2 - Itens de notas de saída
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