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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Sucur. | Código de identificación de la sucursal. | |||||
Nombre | Nombre de la sucursal. | |||||
Nombre fantasía | Nombre fantasía de la sucursal. | |||||
Dirección | Dirección de la sucursal. | |||||
Barrio | Barrio donde está ubicada la sucursal. | |||||
Ciudad | Ciudad donde está ubicada la sucursal. | |||||
NIRE | Número de identificación del registro de empresas en el registro comercial.
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País | País donde está ubicada la sucursal. | |||||
CP | CP de la sucursal. | |||||
CNPJ | CNPJ (Registro Nacional de Persona Jurídica) de la sucursal. | |||||
Estado | Unidad de la federación donde está ubicada la sucursal. | |||||
Serie | Serie estándar utilizada en la emisión de facturas. | |||||
Serie manual | Serie estándar utilizada en la emisión de facturas manuales. Esta parametrización se utiliza en el programa Cálculo de facturas - FT4003, que asumirá la serie aquí registrada como sugerencia en la emisión de la factura. | |||||
Inscripción estatal | Inscripción estatal de la sucursal. | |||||
Grupo Asignación | Código del grupo de asignación al cual pertenece la sucursal. El programa buscar el grupo de sucursal para efectuar la asignación donde encontrar saldos disponibles. Para entender el significado de grupo de asignación tenemos las siguientes informaciones: Se informará el código de la sucursal donde se realiza la facturación. De esta manera, una empresa con tres sucursales informará para cada registro la sucursal donde se generarán las facturas de salida. Ejemplo: | |||||
Dt Fim Atividades | Fecha final de actividades para la sucursal. | |||||
Empresa | Código y nombre de la Empresa donde está conectado el usuario, para el cual está siendo registrada la sucursal.
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Inscripción municipal | Inscripción municipal de la sucursal. | |||||
Cód. Repart. Fiscal | Código de repartición fiscal, este campo no es de cumplimentación obligatoria, cuando se informa, este se presentará en el campo de observación de la factura impresa. | |||||
Cód SUFRAMA | Código de registro de la sucursal en la SUFRAMA (Superintendencia de Desarrollo de Manaus), para una posterior mención en la factura. De acuerdo con la legislación fiscal es pasible de impresión en el cuerpo de la Factura el código de identificación de la repartición fiscal a la que esté vinculada la sucursal remitente, es decir, el registro de la sucursal en la SUFRAMA. | |||||
Cód. CNAE | Clasificación nacional de actividad económica. | |||||
Cód. Fiscal sucursal |
Código fiscal oficial de la sucursal. |
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Objetivo de la pantalla: | Permitir definir los parámetros pertinentes a la Factura electrónica. |
Principales campos y parámetros:
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Campo: | Descripción | |||||
Ambiente | Ambiente de emisión de la factura electrónica. Las opciones disponibles son:
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Transmisión | Tipo de transmisión que se realizará para la factura electrónica. Las opciones disponibles son:
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Versión layout | Versión del layout que se considerará para la generación de la factura electrónica en el layout SEFAZ.
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Cód Régimen Trib | Código de régimen tributario. Las opciones disponibles son:
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Para Emisión con transmisión manual - Directorio archivos | Directorio que se utilizará para la generación de los archivos TXT de la factura electrónica, para posterior envío manual por medio de la aplicación puesta a disposición por la SEFAZ/SP.
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Formato archivo | Formato del archivo digital de la FCI, que puede ser TXT o XML. | |||||
Versión emisor Fact-e | Versión del layout del archivo digital de la FCI.
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Permite contingencia Fact-e | Al marcar, se determina que la sucursal permita la emisión de la factura electrónica en contingencia.
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Código del mensaje | Código del mensaje, este puede buscarse por medio del zoom o de la tecla F5. | |||||
Emite carta de corrección | Al marcar, se permitirá la emisión de la carta de corrección electrónica por la sucursal de la factura seleccionada. Si el campo no estuviera marcado, el botón de inclusión de la carta de corrección electrónica quedará deshabilitado, pero este parámetro no funcionará solo, ya que el usuario también debe tener permiso para emitir la carta de corrección electrónica (CD0821). | |||||
Versión evento | Versión del evento.
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Permite evento pedido Prorrog. Susp. ICMS | El sistema tiene el tratamiento de Pedido de prorrogación de suspensión del ICMS. El objetivo principal de este tratamiento es proveer las alteraciones necesarias en el Sistema Datasul para cumplir con las reglas y especificaciones publicadas en la Nota técnica 2015/001, que trata de la implementación del Pedido de prorrogación de la suspensión del ICMS en la remesa para industrialización después de transcurrir 180 días. El Evento de pedido de prorrogación sustituye una petición en papel del contribuyente, frente a la administración pública, con un archivo XML firmado. KCS sobre Pedido prorrogación de suspensión ICMS en el Datasul: https://centraldeatendimento.totvs.com/hc/pt-br/articles/360045157074-DS-MRE-Pedido-Prorroga%C3%A7%C3%A3o-de-Suspens%C3%A3o-ICMS-no-Datasul | |||||
Versión evento (EPP) | Si la Sucursal trabaja con el permiso del evento de pedido de prorrogación suspensión de plazo del ICMS, este campo sirve para informar la versión de este evento, que es necesario en la transmisión del XML al SEFAZ. | |||||
Permite evento registro de salida p/ MG | Al seleccionar, se indica que la sucursal está apta para realizar el envío del evento Registro de salida.
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Actualiza situación Fact-e Batch | Al marcar, se indica que la Sucursal en cuestión, actualizará la situación Fact-e de las facturas únicamente por el programa Actualización Batch Situación de la Fact-e (FT0915). En este caso, en el Monitor de la Fact-e (FT0909) al hacer clic en el botón actualizar, el sistema solamente actualizará la pantalla, sin embargo, no buscará la situación de devolución en el sistema integrador utilizado por la empresa. | |||||
Versión evento (Reg Salida) | Debe completarse con la información de la versión del layout puesto a disposición por la SEF/MG. Actualmente, debe completarse con el valor 1.00.
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Versión evento (Compr Entrega) | Informe la versión utilizada en el Evento de comprobante de entrega.
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Huso horario (UTC) | Huso horario para la sucursal. | |||||
Plazo alerta cancelación | Al marcar, el sistema emite un mensaje informando que está cancelando una Fact-e fuera del plazo, en el momento de solicitar la cancelación. Para utilizar esta funcionalidad, el usuario debe informar el número de horas del plazo de cancelación. Hecho esto, en el momento de solicitar la cancelación por medio del programa FT2200, el sistema activará un mensaje de confirmación informando que la factura ya excedió el plazo para cancelación. Ejemplo: Al ejecutar el programa FT2200 fuera de este plazo, el sistema activará el mensaje “Plazo para cancelación excedido. El plazo de 70 horas para cancelación de la Fact-e fue excedido. ¿Desea continuar?”. | |||||
Actualiza Fecha/Hora de Salida/Entrada automáticamente | Al marcar, el sistema pasa a completar automáticamente la información de la fecha y hora de salida/entrada con la fecha de emisión de la factura. | |||||
Bloquea emisión Fact-e sin e-mail del Destinatario del XML | Al marcar, se bloquea la emisión de la factura si no se encuentra el contacto del cliente parametrizado como "Destinatario XML Fact-e" y con el e-mail informado. De igual forma funciona para los contactos del Transportador. | |||||
Utiliza reglas específicas para transmisión de Doc. Electrónicos | Permite la implementación de reglas específicas para tratar particularidades en la generación del archivo XML de la Fact-e / FactS-e.DFAT0221 - Reglas específicas para transmisión de documentos electrónicos | |||||
Norma ABNT 5891 para Cálc. de ISS | Al marcar, sigue las especificaciones de la ABNT en el cálculo de ISS dentro del Datasul.
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Demostrar Imp Consumidor por ítem | Al marcar, se parametriza para presentar las Informaciones adicionales del producto (infAdProd) en el XML y también en el DANFE. | |||||
Permite poner en cero el Código de la Clave NF-e | Al marcar, se determina que el código aleatorio generado en la clave de acceso de la NF-e referenciada en el XML se pondrá en cero en la tag refNFeSig. |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
E-mail Remitente | E-mail del remitente para el envío del XML de la Fact-e. Esta información se utilizará para realizar el envío de e-mail al remitente de la factura después de la devolución de la SEFAZ. | |||||
E-mail Administrador | E-mail del administrador para el envío de mensajes de administración del TSS. Esta información se utilizará para realizar el envío de e-mail al administrador de la factura después de la devolución de la SEFAZ. Más detalles en Fact-e Integración TSS | |||||
Servidor E-mail | IP u Host del servidor de e-mail. | |||||
Servidor tiene autenticación | Al marcar, se determina que el servidor tiene autenticación de e-mail.
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Envía PDF del DANFE por E-mail (TSS) | Al marcar, se enviará por e-mail mediante el TSS o el DANFE en PDF.
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Usuario Cuenta E-mail | Usuario de la cuenta de e-mail de autenticación. | |||||
Contraseña Cuenta E-mail | Contraseña de la cuenta de e-mail de autenticación. | |||||
Conexión Servidor Segura SSL | Al marcar, se determina que la conexión con el servidor de e-mail es segura (SSL). | |||||
Conexión Servidor Segura TLS | Al marcar, se determina que la conexión con el servidor de e-mail es segura (TLS). |
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Principales campos y parámetros:
Campo: | Descripción: | |||||
Directorio archivos XML | Directorio para almacenamiento del XML de la FactS-e. | |||||
Directorio histórico XML | Directorio de histórico del XML de la FactS-e. | |||||
URL WebService TSS | URL y Puerto del WebService del TSS para FactS-e. | |||||
Ambiente transmisión | Seleccionar el ambiente donde se integrará la FactS-e. Las opciones disponibles son:
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Modelo WebService | Modelo del WebService de la FactS-e, si hubiera más de un modelo para el mismo municipio (valor estándar = 0). | |||||
Versión WebService | Versión del WebService de la FactS-e en el sitio de la alcaldía. | |||||
Nº Máximo Facturas Lote | Número máximo de facturas por lote que se transmitirá. | |||||
CNPJ Autorizador | CNPJ del autorizado a transmitir la FactS-e. | |||||
Archivo certificado PFX | Archivo del certificado PFX que se utilizará para la firma e integración del XML de la FactS-e con el sitio de la alcaldía. | |||||
Contraseña certificado PFX | Contraseña del certificado PFX. | |||||
Régimen especial tributación | Régimen especial de tributación, si la tiene. Las opciones disponibles son:
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Estándar código municipio | Seleccionar el estándar del código del municipio de la FactS-e (IBGE o SIAFI). | |||||
Modelo XML FactS-e | Seleccionar el modelo del XML de la FactS-e de acuerdo con lo definido por el TSS. | |||||
Concatenar descripción del servicio en la observación | Al marcar, se concatenará la descripción del servicio en la observación de la factura. | |||||
WebService permite cancelación FactS-e Convertida | Al marcar, se indica que el WebService de la alcaldía permite cancelación de FactS-e convertida. | |||||
Optante Simples Nacional | Al marcar, se indica que es optante por el Simples Nacional. | |||||
Incentivador cultural | Al marcar, se indica que es incentivador cultural. | |||||
Imprimir observación | Al marcar, indica que la observación de la factura se generará en la Tag Discriminación del Servicio. | |||||
Permite ítems con código de servicio distintos en la FactS-e | Permite que una FactS-e se envíe con solo un bloque de servicios aunque existan varios ítems en la factura.
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Sincroniza numeración ERP X Alcaldía | Al marcar, se indica que la numeración se sincronizará con la numeración de la Alcaldía.
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Clave de autenticación | Permite informar la Clave de autenticación para las alcaldías que exigen esta información. |
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