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  • 5618042 DVACOM-794 Não grava o NSU quando é utilizado o simulador TRAFM078

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Foi ajustado para que o número do NSU seja gravado quando for utilizado o simulado TRAFM078.


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tabsPasso 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04
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defaultyes
referenciapasso1

Imagem 01 - Foi acessado o componente ADMFM014 e informado o parâmetro "TP_SIMULADOR_FAT" com o valor "04".


Imagem 02 - Ainda no componente ADMFM014 foi informado também o parâmetro "TP_MULTIPLOS_CARTOES_SIMU" com o valor "1".


Imagem 03 - Após os parâmetros informados foi acessado o componente TRAFM060, nesse componente foi efetuada uma transação de venda , para o cliente "211604" com os o produto "574343" com 1 quantidade e o produto "574344" com 1 quantidade, gerando assim a transação "152970". Após a transação gerada, foi efetuada o encerramento da transação, acionado pelo botão "F11 Encerrar".


Imagem 04 - Após o encerramento no componente TRAFM060, foi aberto o componente TRAFM078 responsável por simular a forma de pagamento, no campo "Tipo documento"   foi escolhida selecionada a opção "Cartão de crédito" , e na opção "Forma de paramento" foi escolhida a opção "VISA CREDITO" em 2 parcelas. Após os dados informados, foi efetuada a confirmação do processo, acionado pelo botão "Confirmar".


Imagem 05 - Antes do encerramento da transação feita no componente TRAFM066, o sistema abriu o componente FGRFM003, neste . Neste componente foi informado o número do NSU "1422", com o número do NSU informado foi feito a confirmação do processo, acionado pelo botão "Confirmar".


Imagem 06 - Após a informação do NSU, foi feito efetuado o encerramento da transação no TRAFM066, acionado pelo botão "F11 Encerrar".


Imagem 07 - Com a transação encerrada, foi acessado o componente FCRFM001 e no campo "Cliente" foi informado o cliente "210614" e o documento " no campo "Fatura" foi informada a fatura "1422". Após carregar os dados foi acionado o botão "Informação baixa".


Imagem 08 - Após acionar a opção para consulta de informação de baixa foi aberto o componente FCRFC076, e  e na opção "Valor contas a receber" temos o número do cliente da liquidação "100000004", esse . Esse cliente será informado no componente FCRFM001.


Imagem 09 - Foi retornado para o componente FCRFM001 e no campo "Cliente" foi informado o cliente "100000004" e no campo "Fatura" foi informada a fatura "1422". Após carregar os dados da fatura foi acionado a opção "Outra inf.".


Imagem 10 - Após acionar a opção "Outra inf." foi aberto o componente FCRFM035 e acionado a opção "Dados cartão".


Imagem 11 - Foi aberto o componente FCRFM052, e  e pode ser constatado que o campo do NSU informado no componente FCRFM003 (Imagem 05) encontra-se no FCRFM052.



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