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Imagem 1 – Recebimento de NF-e
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Informações |
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Alteração a partir da versão 23.01A partir da versão 23.01, a marcação que até então era na coluna ( ) passa a ser na coluna Receb. |
Clique no botão Gera Recebimento.
Após gerar o recebimento, se a nota não tiver nenhuma inconsistência, ela ficará disponível na aplicação Recebimento de Notas para que seja liberada.
Informações |
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Atenção!Caso o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO esteja setado para " S", a coluna "NF Orçamento" será apresentada na aplicação Recebimento NFe. Uma vez confirmada a nota como orçamento, a mesmo será enviada para o módulo Orçamento. Imagem 2 3 – Recebimento de NF-e Observação: o parâmetro dinâmico IMP_NFE_ORCAMENTO depende do parâmetro ASSOC_PED_NF_XML, responsável por associar pedido na nota e gerar o recebimento automaticamente, o qual precisa estar setado para "N". |
Dica |
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Dica: Consultar NF RecebidaPara consultar uma Nota Fiscal que já foi recebida, através da aplicação Recebimento NFe, é necessário que o parâmetro dinâmico VERIF_NFRECEBIDA esteja esteja setado para "N". |
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Botão InconsistênciaSe ao selecionar um registro, o botão Inconsistência for exibido na cor vermelho, sinalizará que a NF-e selecionada possui inconsistências, clique no botão para visualizá-las. Imagem 3 4 – Recebimento NF-e Para dar prosseguimento ao recebimento da NF-e, será necessário resolver a inconsistência ou liberar o recebimento da nota mesmo com a inconsistência. Neste caso, o usuário deverá informar Usuário, Assinatura, Justificativa para liberação. Após informar esses dados, clique no botão Confirmar. Mensagem InconsistênciaSe a nota possuir inconsistências relacionadas aos impostos e outras despesas, será exibida a mensagem Existem notas importadas com inconsistência! Deseja visualizá-las? Ao clicar em Sim será aberta a tela de Recebimento de Notas. As inconsistências serão visualizadas na cor vermelho. Para consultar os detalhes das inconsistência, clique no botão Inconsistenc. Imagem 4 5 – Recebimento NF-e Realizada a liberação da inconsistência siga os procedimento para gerar o recebimento da NF-e, descritos no tópico Gerar Recebimento. |
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Quando o fornecedor da nota fiscal não estiver relacionado a nenhuma divisão, não será possível realizar a importação da NF-e; Nesse caso o botão Nota Fiscal Pendente será exibido na cor amarelo. Para visualizar quais notas ficaram pendentes, clique no botão. Imagem 5 6 – Recebimento NF-e O vínculo do fornecedor com a divisão é feito na aplicação Cadastro do Fornecedor > Aba: Divisão. Para reenviar a nota, selecione o registro desejado e clique no botão Reenviar NF. Imagem 6 7 – Recebimento NF-e |
Dica | |||
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Aula InterativaAssista a nossa aula interativa para ter uma experiência de uso passo a passo desta atividade e conseguir chegar ao seu objetivo!
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