01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS |
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Función: |
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Function TécnicoFISR502 | Listado de Libro IVA Compras y Ventas |
M100Livr | Geracao de Livro Fiscal Entrada |
M460Livr | M100Livr.prw | Generación de libro fiscal de entrada | M460Livr.prw | Generación de libro fiscal de salida | LOCXPAR.prw | NF Faturación Paraguay |
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Geracao de Livro Fiscal SaidaPARParaguay |
Ticket: | 20950416 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICAS-71 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica identificó un error en la actual presentación del libro fiscal de compras y ventas - (FISR502), ya que no esta mostrando los valores correspondientes al importe exento.
Esto ocurre cuando se aplica una TES asociada a un código fiscal que parametriza la funcionalidad de un % de exención de IVA y otro % de gravado de IVA.
03. SOLUCIÓN
Se modifica modificaron los programas que generan libros fisacal fiscales de entrada y de salida, para registrar la parte exenta en el campo F3_EXENTAS.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Préviasprevias, Fujo Flujo de Pruebaprueba, InformeInformes |
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ids | paso1,paso2,paso3 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Realizar las siguientes configuraciones: - Impuesto variable (MATA995) - Tabla (SFB). Tener creado un impuesto.
- Impuesto = 'IV2'
- Fórmula Ent. = M100IVAI
- Fórmua Sal. = M460IVAI
- % Alícuota = 10%
- Cpo del L.F. = 1 //Se debe informar como Libro Fiscal 1.
- Clase Imp. = I (Impuesto) //Se debe informar como impuesto para un correcto funcionamiento.
- Cód. Impuesto = 1 (IVA) //Se debe indicar que es un impuesto IVA, para un correcto funcionamiento.
- Tipo de entrada y salida (MATA080) - Tabla (SF4/SFC). //Se debe tener creada una TES de entrada y una de salida.
- Asociar el impuesto variable creado previamente.
- Código = 'IV2'
- Tipo del TES = (S=Salida) o (E=Entrada)
- Registrar NBM (MATA994) - Tabla (SFF). //Tener informada la configuración NBM para el impuesto ya mencionado.
- Impuesto = 'IV2'
- Cód.Fis.Comp. = CFO de la TES (Entrada)
- Cód.Fis.Vent. = CFO de la TES (salida)
- Serie Factura = 'A '
- R. Bs. Calc = 70%
- Coeficiente: 1,030
- Incluir documento de entrada y/o salida con TES de reducción de base IVA
- Agregar:
- Proveedor (SIGAFIS>>|Archivos | Proveedor).
- Cliente (SIGAFIS>>|Archivos | Cliente).
- Añadir TES de entrada y salida que calculen IVA con base reduzida y valores exentos.
- Incluir documentos de entrada y salida.
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Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar a la rutina Libro Fiscal fiscal IVA (SIGAFIS >> Informes - FISR502).
- Informar los parámetros de la rutina.
- Confirmar los parámetros del grupo de preguntas, para generar el informe.
- Al generar el informe, confirmar valores exentasexentos.
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Totvs custom tabs box items |
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| Image Added Image Added Salida Image Removed Entrada Image Removed |
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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- Cálculo de impuesto base reducido ley 4.634/2020.
- Tenga en cuenta las siguientes reglas para registrar correctamente los valores exentos en F3_EXENTAS.
Impuestos Variables
Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO) = 1
Cód. Impuesto (FB_CODIMP) = 1 (IVA)
Clase Imp. (FB_CLASSE) = I (Impuesto)
Registro de NBM
Coeficiente (FF_COEF) tiene que ser mayor a 0 ( > 0)
R. Bs. Calc (FF_RBASCAL) tiene que ser mayor a 0 ( > 0)
05. ASUNTOS RELACIONADOS