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Inserir a forma de pagamento do cliente

Campo:

Descrição:

Transportadora

Código do transportador correspondente ao cliente informado.

Transp Redespacho

Código do transportador responsável, caso necessário, pelo redespacho das mercadorias destinadas ao emitente cadastrado (cliente ou fornecedor).

Tabela Preços

Código correspondente a tabela de preços a ser aplicada aos itens do pedido de venda.

Depósito Externo

Depósito externo realiza a transferência automática no estoque do depósito de baixa do faturamento para o depósito parametrizado como externo para o emitente da nota.

Ao atualizar uma nota no estoque, se a nota for de remessa de beneficiamento e o emitente da nota tiver parametrizado um depósito externo, depois de realizar a saída do estoque no depósito informado na nota fiscal, realiza a entrada no depósito parametrizado para o emitente da nota.

Nota
titleNota:

O programa de pesquisa do Depósito Externo lista apenas os depósitos do tipo Externo e que estejam vinculados ao emitente no cadastro CD0601 (Manutenção Depósitos). Não é possível informar um depósito que não atenda a essa regra.

Natureza Operação

Código que identifica a natureza de operação padrão, associada ao cliente implementado.

Nota
titleNota:

Quando da implantação de pedidos de venda, a natureza padrão será apresentada, mas permite alteração desde que o usuário possua permissão.

Caso a natureza de operação esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Natureza Interestadual

Código correspondente à natureza de operação interestadual.

Nota
titleNota:

Caso a natureza interestadual esteja inativa, o programa emitirá uma mensagem de erro e não permitirá confirmar o processo.

Condição Pagamento

Código correspondente à condição de pagamento associada ao emitente implementado.

Moeda Faturamento

Moeda de faturamento correspondente ao cliente selecionado.

Nota
titleNota:

Esse campo será habilitado quando informado pelo usuário, no programa Manutenção Parâmetros do Faturamento (FT0301A), pasta Informações, o campo Faturamento Outro Moeda.

Esse campo é exclusivo para o produto Internacional.

Faturamento Parcial

Quando assinalado, indica que para o cliente implementado é permitido realizar o atendimento parcial dos pedidos de venda no faturamento.

% Min Fat Parcial

Percentual mínimo permitido para o faturamento parcial de pedidos de venda do cliente.

% Max Cancel Saldo

Percentual máximo permitido para cancelamento automático dos saldos das quantidades dos itens no Pedido de Venda. Este percentual trabalha em conjunto com o parâmetro Tipo Atendimento localizado na pasta Complementos1, na digitação do item do Pedido. Quando o tipo de atendimento for igual a Parcial Cancela Saldo, ao atingir o percentual parametrizado, o saldo do item será cancelado automaticamente.

Exemplo:
Qt. Pedida      = 10,0
% Max Canc  = 20%
Qt. Atendida   = 8,0
Saldo              = 2,0 - (saldo do item será cancelado automaticamente).

% Max Fat Pedido

Percentual máximo permitido de faturamento, por pedido de venda, acima da quantidade encomendada pelo cliente.

Nota
titleNota:

Caso a variação percentual da quantidade faturada, em relação ao pedido de venda, for superior ao nível informado, o faturamento será bloqueado.

Exemplo:

Para um pedido de venda de dez (10) unidades, a maior quantidade aceitável a ser faturada será onze (11), caso o valor máximo permitido de faturamento for dez (10) por cento.

Considera % Máx do Item ClienteQuando assinalado, considera o percentual por item x cliente. Neste caso, o usuário poderá exportar o percentual de Faturamento a Maior para todos os itens daquele cliente, e alterar diretamente no cadastro de Item x Cliente (CD1510), quando necessário. No momento de alocar o pedido de venda em uma simulação de embarque, ou embarque, ou no momento de faturar este pedido de venda, será verificado se o cliente está parametrizado para considerar o faturamento a maior do item x cliente. Caso esteja, será considerado o parâmetro do programa de itens x cliente (CD0504). Caso contrário, continuará validando contra o cadastro do cliente (CD1510).

Esp. Padrão Ped Venda

Define a espécie padrão do pedido de venda do cliente. As opções disponíveis são:

  • Pedido Simples: Pedido de venda normal.

  • Programação de Entrega: Referente à programação de entrega.

  • Contrato de Fornecimento: As entregas serão incorporadas ao pedido de venda na medida que forem ocorrendo.

Tipo Argumento Itens

Tipo de agrupamento a ser efetuado para os itens das notas fiscais de faturamento retroativo. As opções disponíveis são:

  • Sem agrupamento: determina que não será efetuado agrupamento para os itens. Nesse caso, a mesma quantidade de vezes que o item foi faturado será a quantidade de vezes que ele aparecerá nas notas de faturamento retroativo.

  • Agrupamento Item/Preço: determina que os itens que possuem o mesmo código, referência, preço original e preço atual serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, o valor unitário do item na nota fiscal de diferença de preços será a diferença do preço original e o preço atual.

    Nota
    titleNota:

    Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item/Preço.

  • Agrupamento Item: determina que os itens que possuem o mesmo código e referência serão agrupados em um único item da nota fiscal de faturamento retroativo. Nesse caso, a quantidade do item será a somatória das quantidades com que ele foi faturado originalmente, nas notas que estão sendo consideradas para o faturamento retroativo. O valor unitário do item da nota fiscal de diferença de preços será uma média dos preços praticados nas notas fiscais.

    Nota
    titleNota:

    Ver detalhes no conceito Exemplo Agrupamento por Item.

Informações
titleImportante:

O agrupamento selecionado somente será considerado na geração da pré-nota.

Apenas um Agrupamento por Nota?

Quando assinalado, determina que será efetuado apenas um agrupamento de itens por nota fiscal de faturamento retroativo. Quando não assinalado, determina que pode ser efetua mais de um agrupamento por nota fiscal de faturamento retroativo.

Nota
titleNota:

Esse parâmetro somente será considerado na geração da pré-nota.

Quando definido o tipo de agrupamento igual a sem agrupamento, esse campo não é considerado.

Optante Simples NacionalQuando marcado, determina que o emitente é optante do Simples Nacional. Forma de pago
Confirmação Data Entrega Mais NegócioQuando marcado, determina que o padrão de faturamento dos pedidos do cliente com condição de pagamento Mais Negócios será no modelo de Confirmação da Data de Entrega. Mais informações em Faturamento de notas Mais Negócios pela Data de Entrega.
Forma de pago

Image Added

Inserir a forma de pagamento do cliente.

Exportação Dados – CD1510B

Objetivo da tela:

Permitir replicar as alterações do Transportador para Clientes Estabelecimento e atualizar pedidos abertos e atendidos parcial.


Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição:

Não exportar para os clientes do estabelecimento

Com essa opção marcada não alterará nenhum registro do PD0507.

Exportar conforme conteúdo anterior

Com essa opção marcada alterará o transportador dos registros que possua o conteúdo igual ao anterior no PD0507.

Exportar para todos os clientes do estabelecimento

Com essa opção marcada alterará o transportador de todos os registros do cliente em questão no PD0507.

Não atualiza os pedidos

Com essa opção marcada não alterará nenhum pedido do cliente em questão.

Atualizar pedidos conforme conteúdo anterior

Com essa opção marcada alterará os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão que possua o conteúdo igual ao anterior.

Atualizar todos os pedidos

Com essa opção marcada alterará todos os pedidos abertos e atendidos parcial do cliente em questão.


Exportação Dados – CD1510D1

...

Manutenção de Tabelas de Preços (CD1508)


DOCUMENTO TRADUZIDO

Espanhol:

...