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Ctree

CTREE - Substituição de

Arquivos Locais

arquivos por tabelas temporárias

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus®

Segmento:

Jurídico

Módulo:

 Pré-Faturamento de Serviços

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

JURA027

Lançamento Tabelado.

JURA070

Cadastro de Casos.

JURA201

Emissão da Pré-Fatura.

JURA202

Operação de pré-fatura.

JURA203 

Emissão de Fatura.

JURA204 Operações de Fatura.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

JURA201A 

Emissão de pré-fatura.

 JURA202B

Associação de Time Sheet da Pré-Fatura.

JURA202C 

Associação de Despesas da Pré-Fatura.

JURA202D 

Associação de Lanc.Trabalhado Tabelado da Pré-Fatura.

JURA203B 

Selecionar pré-fatura para a fila de geração de Fatura.

JURA203C 

Selecionar parcelas fixas para a fila de geração de Fatura.

JURA203D 

Selecionar Faturas Adicionais para incluir na fila de geração de Fatura.

JURCRIATMP 

Rotina genérica para facilitar a criação de browser com tabelas temporárias.

JURFILAEXE 

Rotina para controlar a criação e execução de procedimentos na tabela OH1.

JURTHREAD Rotina para controlar as threads de emissão de pré-fatura.
JURA201BRotina para Vincular os lançamentos à pré-fatura sendo emitida
Requisito (ISSUE):JURPFS002-42

País(es):

Brasil

Tabelas Utilizadas

OH1 - FILA DE PROCESSAMENTO
NX0 - PRE-FATURA

Descrição

Substituição de arquivos locais que, atualmente são gerados em DBF ou CTREE, por tabelas temporárias no banco de dados.

 

Os fontes que utilizavam arquivo temporário em DBF ou CTREE para realizar o processamento por uma única Thread, foram alterados para tabelas temporárias no banco de dados.

Porém, quando o arquivo temporário é utilizado por mais de uma  thread, está disponível a tabela OH1 - Fila de Processamento para realizar o controle dos dados.

Esta implementação não é visível ao usuário.
Alterado o código fonte de modo que o resultado final seja o mesmo.

Importante

Pré-requisito para funcionamento: 

TOTVS|DBAccess 4.2 Server com build igual ou superior à 20161016-20161209

TOTVS|SERVER build  igual ou superior à 7.00.131227A-20161110 NG


Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Atualizações do Compatibilizador

1.     Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave

Nome

Modo

PYME

OH1

FILA DE PROCESSAMENTO

C

N

 

2.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

 

  • Tabela OH1 – Fila de Processamento:

 

Campo

OH1_FILIAL

Tipo

Caracter
Tamanho
2

Decimal

Formato

@!

Título

Filial

Descrição

Filial do Sistema

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Não

Help

Filial do Sistema

Campo

OH1_CODIGO

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Formato

@!

Título

Código

Descrição

Código de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Val. Sistema

!ExistChav('OH1',M->OH1_CODIGO,1)

Help

Código sequencial do Processamento
Campo
OH1_SITUAC

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Situação

Descrição

Situação de Execução

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 11=Pendente; 2=Execução; 3=Concluído; 4=Cancelado

Val. Sistema

 PERTENCEPERTENCE("1","2","3","4")

Help

 SituaçãoSituação da execução do registro

Campo

OH1_CODUSE

Tipo

Caracter

Tamanho

6

Título

Cód. Usuário

Descrição

Código do Usuário

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Código do Usuário que incluiu o registro na fila de processamento.

Campo

OH1_TIPO

Tipo

Caracter

Tamanho

1

Título

Tipo

Descrição

Tipo de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Opções

 11=Impressão; 2=Relatório

Val. Sistema

PERTENCE("1","2")

Help

Tipo de Processamento realizado.

Campo

OH1_ROTINA

Tipo

Caracter

Tamanho

 10

Formato

@!

Título

Rotina

Descrição

Rotina para Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Alias da rotina para identificar o processamento que deve ser realizado

Campo

OH1_PARAME

Tipo

Memo

Tamanho

10

Título

Parâmetros

Descrição

Parâmetros executados. 

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Parâmetros executados no processamento.

Campo

OH1_DTINIC

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data Início

Descrição

Data Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Data que foi gerado o registro na fila.

Campo

OH1_HRINIC

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Título

Hora Início

Descrição

Hora Início de Proces.

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Sim

Browse

Sim

Help

Hora de registro na fila de processamento

Campo

OH1_DTFIM

Tipo

Data

Tamanho

8

Título

Data Fim

Descrição

Data Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Data que foi finalizado o processamento.

Campo

OH1_HRFIM

Tipo

Caracter

Tamanho

8

Título

Hora Fim

Descrição

Hora Fim de Processamento

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Hora que foi finalizado o processamento.
 
  • Tabela NX0 - Pré-Fatura

Campo

NX0_DCLIEN

Tipo

Caracter

Tamanho

40

Título

Nome Cliente

Descrição

Nome do Cliente

Nível

1

Usado

Sim

Obrigatório

Não

Browse

Sim

Help

Nome do Cliente

 

Importante:

O tamanho dos campos que

possuem

possuem grupo

pode

 pode variar conforme ambiente em uso

 

.

3.  Criação de Índices no arquivo SIXÍndices:

Índice

OH1

Ordem

1

Chave

OH1_FILIAL+OH1_CODIGO

Descrição

Busca Código

Proprietário

Sistema

Índice

OH1

Ordem

2

Chave

OH1_FILIAL+OH1_SITUAC+OH1_CODUSE+OH1_TIPO+OH1_ROTINA

Descrição

Busca Padrão

Proprietário

Sistema

Procedimento para Utilização

 

      

  1.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.

    1.1.         Selecionar os filtros desejados.

    1.2.         Clique em Confirmar.

    1.3.         É aberto um novo browse com os casos conforme o filtro selecionado no passo 1.1.

     

  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Lançamento tabelado.
    2.1.       Selecione o lançamento tabelado.

    2.2.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.

    2.3.       É

     

  1.  Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Cadastro / Casos / Outras opções / Casos sem contrato.
    1.1.         Selecionar os filtros desejados.
    1.2.         Clicar em confirmar.
    1.3.         Será aberto um novo browse com a oscontas casosa conformepagar odo filtrolançamento selecionado no passo 12.1.

     

    Acesse o Pré
  2. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    / Lançamento tabelado

    / Operação de pré-fatura.

    23.1.       SelecionarSelecione o lançamento tabeladoa pré-fatura.

    3.2.       Clique em alterar

    3.3.       Acesse Outras ações / Novos / Time-Sheet.

    3.42.       Acesse Outras opções / Contas a pagar / Visualizar CP.2.3.       SeráÉ aberto um novo browse com a contas os Time-Sheet cobráveis com a mesma pagardata doda lançamentopré-fatura selecionadoselecionada no passo 23.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

     Acesse o Pré
  3.  No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    34.1.       SelecionarSelecione a pré-fatura.3

    4.2.

         

         Clique

    em

    alterar

    Alterar

    3

    4.3.

         

    Acesse

    Outras

    ações

    /

    Novos

    /

    Time-Sheet

    Despesas.

    34.4.            SeráÉ aberto um novo browse com osas Time-Sheetdespesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 34.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

     Acesse o Pré
  4. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Operação

    de

    pré-fatura.

    4

    5.1.

         

    Selecionar

    Selecione a

    pré-fatura.

    4

    5.2.

        

    Clique

    em

    alterar

    Alterar

    4

    5.3.

         

         Acesse

    Outras

    ações

    /

    Novos

    /

    Despesas

    Lanç. Tabelado

    4

    5.4.

          Será aberto um novo browse com as despesas cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 4.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

         È aberto um novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo 5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

  5. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.

    6.1
     Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de pré-fatura.
    5.1.       Selecionar a pré-fatura.
    5.2.       Clique em alterar
    5.3.       Acesse Outras ações / Novos / Lanç. Tabela.
    5.4.       SeráSelecione abertouma, umou novo browse com os lançamentos tabelados cobráveis com a mesma data da pré-fatura selecionada no passo mais, pré-fatura

    6.2.       Acesse Outras opções / Refazer

    6.3.       Selecione a opção Impressora

    6.4.       Após o processamento, é enviado diretamente para a impressora padrão o resumo da5.1 que não estão vinculados a nenhuma pré-fatura.

     

    Acesse o Pré
  6. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Operação

    de

    pré-fatura.

    67.1.            Selecione uma, ou mais, pré-fatura6

    7.2.

          Acesse

    Outras

    opções

    /

    Refazer

    6

    7.3.

         

    Selecione a opção Tela

    7 Impressora6.4.             ApósApós o processamento, seráé enviadoaberto diretamenteum para a impressora padrão.pdf com o resumo da pré-fatura.

     

    Acesse o Pré
  7. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Operação

    de

    pré-fatura.

    78.1.       Selecione uma, ou mais, pré-fatura7

    8.2.

          Acesse

    Outras

    opções

    /

    Refazer

    7

    8.3.

         

    Selecione a opção Word

    8 a opção Tela 7.4.       Após o processamento, seráé abertogerado um documento .pdfem comword odo resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

    Acesse o Pré
  8. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.

    9 Movimentação / Operação de pré-fatura.8.1.       Selecione uma,o ou mais, pré-fatura
    8.2.       Acesse Outras opções / Refazer
    filtro desejado

    9.2.      Clique em OK

    98.3.       Selecione Word
    8.4.       Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
         É aberto um novo browse com as pré-faturas disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 9.1

     

  9. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fixo.

    10.1.

     

    Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Pré-Fatura.
    9.1.       Selecione o filtro desejado.9

    10.2.

         Clique

          Clique em

    OK

    910.3.       Será      É aberto um novo browse com asos pré-faturasfixos disponíveis para serem faturadasfaturados, respeitando os filtros selecionados no passo 910.1

     

    Acesse o Pré
  10. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Emissão

    de

    fatura

    /

    Incluir

    na

    fila

    /

    Fixo

    Fatura adicional.

    1011.1.      Selecione      Selecione o filtro desejado.10

    11.2.      Clique

    em

    OK

    1011.3.      Será     É aberto um novo browse com as osfaturas fixosadicionais disponíveis para serem faturadosfaturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 10.1

     

  11. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila / Fatura adicional.
    11.1.      Selecione o filtro desejado.
    11.2.      Clique em OK
    11.3.      Será aberto um novo browse com as faturas adicionais disponíveis para serem faturadas, respeitando os filtros selecionados no passo 11.1

     

  12.  selecionados no passo 11.1

     

  13. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    12.1.      Selecione a opção desejada.
    12.2.      Selecione o filtro caso for necessário.

    12.3.      Clique em OK

    12.4.      Selecione o registro desejado.

    12.5.      Clique em Enviar p/ fila.

    12.6.      Feche o browse.

    12.7.      Acesse Outras ações / Emitir.

    12.8.      Selecione as opções desejadas.

    12.9.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    12.10.    Após o processamento, é enviado o relatório da fatura, diretamente para a impressora.

     

  14. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila

    13
    Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    12.1.      Selecione a opção desejada.
    1213.2.      Selecione o filtro caso for necessário.12

    13.3.      Clique

    em

    OK

    1213.4.      Selecione o registro desejado.12

    13.5.      Clique

    em

    Enviar

    p/ fila.

    1213.6.      Feche o browse.12

    13.7.      Acesse

    Outras

    ações

    /

    Emitir.

    1213.8.      Selecione as opções desejadas.12

    13.9.      Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    impressora

    Tela.

    1213.10.    Após o processamento, seráé enviadoaberto diretamenteum pararelatório aem impressora um relatório .pdf da fatura.

     

    Acesse o Pré
  15. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Emissão

    de

    fatura

    /

    Incluir

    na

    fila

    1314.1.      Selecione a opção desejada.
    1314.2.      Selecione o filtro caso for necessário.13

    14.3.      Clique

    em

    OK

    1314.4.      Selecione o registro desejado.13

    14.5.      Clique

    em

    Enviar

    p/ fila.

    1314.6.      Feche o browse.13

    14.7.      Acesse

    Outras

    ações

    /

    Emitir.

    1314.8.      Selecione as opções desejadas.13

    14.9.      Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    Tela

    Word.

    1314.10.    Após o processamento, será abertoé gerado em word um relatório em .pdf da fatura.
  16. Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de fatura / Incluir na fila
    14.1.      Selecione a opção desejada.
    14.2.      Selecione o filtro caso for necessário.
    14.3.      Clique em OK
    14.4.      Selecione o registro desejado.
    14.5.      Clique em Enviar p/fila.
    14.6.      Feche o browse.
    14.7.      Acesse Outras ações / Emitir.
    14.8.      Selecione as opções desejadas.
    14.9.      Em resultado, selecione a opção Word.
    14.10.    Após o processamento, será gerado em word um relatório na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  17.  na pasta pré-configurada no parâmetro MV_JPASFAT

     

  18. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    15.1.      Selecione uma fatura.

    15.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    15.3.      Selecione as opções desejadas.

    15.4.      Em resultado, selecione a opção Impressora.

    15.5.      Clique em Emitir

    15.6.      Após o processamento, será enviado diretamente para a impressora um relatório da fatura.

     

  19. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    16.1.      Selecione uma fatura.

    16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer

    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.

    16.4.      Clique em Emitir

    16.5.      Após o processamento, é aberto um relatório em .pdf da fatura.

     

  20. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    17
    Acesse o Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.
    15.1.      Selecione uma fatura.15

    17.2.      Acesse

    Outras

    Opções

    /

    Refazer

    1517.3.      Selecione as opções desejadas.15

    17.4.      Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    impressora

    Word.

    15

    17.5.      Clique

    em

    Emitir

    1517.6.      Após o processamento, é gerado seráem enviadoword diretamenteum pararelatório ana impressorapasta umpré-configurada relatóriono da fatura.parâmetro MV_JPASFAT

     

    Acesse o Pré
  21. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.

    18 em Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.16.1.      Selecione uma fatura.
    16.2.      Acesse Outras Opções / Refazer
    16.3.      Em resultado, selecione a opção Tela.
    16.4.      Clique em Emitir
    o filtro desejadas.

    18.2.      Em resultado, selecione a opção Nenhum.

    18.3.      Clique em OK.

    18.416.5.      Após o processamento, será aberto um relatório em .pdf da faturauma ou mais (dependendo do filtro do passo 18.1) pré-faturas serão geradas.

     

    Acesse o Pré
  22. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Operação de fatura

    Emissão de Pré-Fatura.

    1719.1.      Selecione o umafiltro faturadesejado.17

    19.2

    .      Acesse Outras Opções / Refazer17.3

    .

          Selecione as opções desejadas.17.4.

          Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    Word

    Impressora.

    17

    19.

    5

    3.      Clique

    em

    Emitir

    OK.

    1719.64.      Após o processamento, é enviado serádiretamente geradopara ema wordimpressora umpadrão relatórioo na pastaresumo da(s) pré-configurada no parâmetro MV_JPASFATfatura.

     

    Acesse o Pré
  23. No módulo Pré-faturamento

    de

    Serviços

    (SIGAPFS)

    em

    , acesse Atualizações

    /

    Movimentação

    /

    Emissão

    de

    Pré-Fatura.

    1819.1.      Selecione o filtro desejadas.18

    19.2.      Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    impressora

    Tela.

    18

    19.3.      Clique

    em

    Ok

    OK.

    1819.4.      Após o processamento, seráé enviado diretamente para a impressora padrãoaberto um(ns) .pdf com o resumo da(s) pré-fatura.

     

    Acesse o Pré
  24. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em , acesse Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    1921.1.      Selecione o filtro desejadas.19

    21.2.      Em

    resultado,

    selecione

    a

    opção

    Tela.

    Word

    19

    21.3.     Clique em OK

    21      Clique em Ok.19.4.      Após     Após o processamento, seráé abertogerado um(ns) .pdf com o documento em word do resumo da(s) pré-faturas) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.

     

  25. AcesseNo módulo o PréPré-faturamento de Serviços (SIGAPFS) em Atualizações / Movimentação / Emissão de Pré-Fatura.
    20.1.      Selecione o filtro desejadas.
    20.2.      Em resultado, selecione a opção Word
    .20.3.     Clique em Ok
    .20.4.     Após o processamento, será gerado um documento em word do resumo da(s) pré-fatura, na pasta pré-configurada no parâmetro MV_ JPASPRE.
 
  1. acesse Atualizações / Movimentação / Operação de Pré-Fatura 
    22.1.      Selecione a pré-fatura.

    22.2.      Clique em Alterar.

    22.3.     Selecione um Time-Sheet, uma Despesa e um Lançamento Tabelado da pré-fatura.

    22.4.     Clique em Outras opções/ Operações.

    22.5      Selecione a opção WO.

    22.6      Clique em OK.

    22.7      Clique em Sim.

    22.8      Digite o Cód Mot Emi e a observação.

    22.9      Clique em OK.


  2. No módulo Pré-faturamento de Serviços (SIGAPFS), acesse Atualizações / Movimentação / Operação de fatura.

    23.1.     Clique em Outras ações/ Titulos.

    23.2      Após o processamento deve abrir um browse com os títulos relacionados a fatura posicionada.