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Cálculo do Rateio das Despesas Acessórias (Frete / Seguro / Despesa) na Geração do Documento de Saída

Produto:

Microsiga Protheus

Versões

Ambiente:

V11 e V12

Faturamento (SIGAFAT)

Ocorrência:

Como é feito o cálculo do frete no momento da Geração de Documento de Saída.

Ambiente:

Faturamento (SIGAFAT)

Passo a passo:

O rateio ou distribuição do valor do frete entre os itens do pedido de venda é definido pela configuração do parâmetro MV_RATDESP. Os valores de frete podem ser rateados por

valores

valor ou por peso. Visto que os itens do pedido de venda podem possuir configurações fiscais diferentes, a distribuição dos valores de frete pode afetar o cálculo dos impostos no documento de saída. O frete é uma despesa acessória e segue a regra de cálculo de impostos do item a qual corresponde.

Nos campos Frete, Seguro e Despesa devem ser informados os respectivos valores de frete, seguro e despesa que serão destacados no Documento de Saída, sendo:


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titleFrete (C5_FRETE)
  • O campo é reservado para informar o valor do frete, já que pode ser cobrado na nota, conforme o tipo do frete. Essa informação será exibida no total do documento de saída.
    • Quanto aos impostos:
ICMS: é tributado pela maior alíquota da nota, sendo que é dos produtos envolvidos.
IPI: é tributado por uma alíquota proporcional aos pesos dos itens
    • Seguirá a mesma regra de tributação do item.
      Caso não haja peso, o cálculo é proporcional ao valor.


Aviso
titleObservação

Toda vez que o campo frete é preenchido no pedido de venda  o valor é  somado no total da nota fiscal.
Caso deseje que as Despesas Acessórias (frete/seguro/despesa) sejam apenas informativas no DANFE, então deve-se informar no campo informativo: C5_MENNOTA  - Mens. P/ Nota (Detalhes em FAT0071_Informação_Complementar_Para_Nota_C5_MENNOTA_F2_MENNOTA)"

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titleSeguro (C5_SEGURO)

Caso a nota fiscal seja emitida com valor de seguro na mercadoria, pelo transporte ou manuseio dos produtos,

este

o campo deve ser preenchido com o valor atribuído a este seguro. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme

o campo Frete.

a tributação do item.

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titleDespesa (C5_DESPESA)
Despesa

Informe o valor das despesas que venham a compor o valor da Nota Fiscal. Essa informação será destacada na nota fiscal e o cálculo dos impostos ocorre conforme

os campos 

a tributação do item correspondente.



Deck of Cards
idFrete/Despesa/Seguro
Card
labelMV_RATDESP
Frete e Seguro.

Como já foi dito anteriormente, o rateio das despesas (Frete/Seguro/Despesa) nos itens do pedido de venda é baseado de acordo com o conteúdo do parâmetro MV_RATDESP que pode ser:

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titleValor = (FR=1;SEG=1;DESP=1)
, que pode ser:
    • por Peso
    • por Valor 

Caso seja por peso, será proporcional.

 Exemplo:

Considerando um pedido

Quando o cálculo for por VALOR: MV_RATDESP --> FR=1;SEG=1;DESP=1
Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * C9_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total do Pedido Liberado )
Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * C6_PRCVEN * Vlr. Frete ) / Total Pedido )

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titlePeso = (FR=2;SEG=2;DESP=2)

Quando o cálculo for por PESO: MV_RATDESP --> FR=2;SEG=2;DESP=2
Parâmetro MV_TPRTDSP (1- Liberação) --> (( C9_QTDLIB * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido Liberado )
Parâmetro MV_TPRTDSP(2- Pedido) --> (( C6_QTDVEN * B1_PESO * Vlr. Frete ) / Total Pedido  )

Caso seja por Peso, será proporcional.



Dica
titleExemplo

Considerando um pedido de venda de 1.000 kg, sendo que o primeiro produto pesa 800 kg e o outro 200 kg, e que o parâmetro MV_RATDESP seja configurado para

peso

Peso, com valor de frete de $ 500,00.

O Sistema faz o seguinte cálculo:
80% de 500,00 para o frete do 1º item
20% de 500,00 para o frete do 2º item

 

Card
labelMV_TPRTDSP

O parâmetro MV_TPRTDSP define se o valor das despesas acessórias (Frete/Seguro/Despesa) informado no pedido de

vendas

venda será considerado na liberação do pedido

de venda

, e se esse será calculado por item ou pelo total do pedido.

Pode ser configurado

com

como:

  • MV_TPRTDSP = 1 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se à
liberação
  • Liberação do
pedido
  • Pedido de
venda
  • Venda, ou seja, a cada liberação haverá um novo valor de frete, seguro e despesa.
  • MV_TPRTDSP = 2 - Indica que o valor informado para as despesas acessórias refere-se ao
total
  • Total do
pedido
  • Pedido de
venda
  • Venda, independente da liberação do pedido.


Observe os exemplos, considerando a seguinte situação:

O pedido de

vendas

venda (000023) é faturado em dois momentos distintos, sendo que:

  • No tempo 1, o item 01 do pedido de
vendas
  • venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000001.
  • No tempo 2, o item 02 do pedido de
vendas
  • venda 000023 foi faturado gerando a nota fiscal 000002.


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titleExemplo
1 -
I: Parâmetro MV_TPRTDSP = 1

Image Modified

Nesse caso, observe que para os dois itens foi agregado como valor de despesas acessórias o valor total informado no cabeçalho do pedido (R$ 200,00 por item).

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titleExemplo
2 -
II: Parâmetro MV_TPRTDSP = 2
Image Removed

Image Added

Nesse caso, observe que o valor informado para as despesas acessórias foi rateado entre os dois itens do pedido

(R$ 100,00 por item)

de venda.


Veja abaixo algumas situações, conforme a configuração do parâmetro MV_TPRTDSP:

Deck of Cards
idOpções do Parâmetro
Card
labelMV_TPRTDSP = 1 - "POR LIBERAÇÃO"
Sistema rateia em alguns casos e não rateia em outros (valor cheio da despesa/frete por nota)

Irá ratear pelo número de liberações (número de registros na SC9), considerando:


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titleGeração pela rotina
Geração de
Documento de Saída (
MATA461
MATA460A)
  • Situação 1

Gera liberação parcial de um item (SC9) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia
Gera liberação (SC9) (restante do item anterior) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateiaSituação 2
Gera liberação parcial de um item (SC9)
Gera outra liberação parcial (SC9)
  • :

Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9);
Os itens estão liberados (sem bloqueio na SC9).
Na hora da Preparação da Nota seleciona todos estes itens

Sistema rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota.
Assim, o
valor de despesa é levado cheio para a Nota.

Dica
titleExemplo 01

Pedido com Frete R$ 100,00

Item 01 - Liberado
Item 02 - Liberado

Ao Preparar o Documento de Saída são selecionados os 2 itens Liberados, o frete da nota será de R$ 100,00

 

  • Situação 2 - Os itens que já foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (sem bloqueio na SC9). Na hora da Preparação da Nota seleciona apenas alguns destes itens.
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.

  • Situação 3 - Nem todos os itens submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) estão liberados (alguns possuem bloqueio na SC9).
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.


Aviso
titleImportante

Para Faturamento Parcial (situações 2 e 3), considere o Exemplo:

Na rotina de Ger. Documento de Saída (

MATA461

MATA460A), marcar

um item

apenas 1 de 2 itens já liberados e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia

(pois existe outro liberação(SC9))

pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.

  • Sem sair da rotina
, marcar outro
  • : Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2):
RateiaSituação 3
Gera liberação parcial de um item (SC9)
Gera outra liberação parcial (SC9)
Na rotina de Ger. Documento de Saída (MATA461), marcar um item e gerar a nota fiscal (SD2): Rateia (pois existe outro liberação(SC9))
  •  o valor de despesa é rateado para a Nota.
  • Sair da rotina e entrar novamente
, e marcar
  • : Marcar o outro item/registro e gerar a nota fiscal (SD2):
Não rateia (pois não tem mais uma liberação(SC9) para dividir o valor)
  •  Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens selecionados para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.
Dica
titleDica

A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio.

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titleGeração

*** A única forma de NÃO ratear, e gerar a liberação (SC9) e faturar em seguida, não tendo vários registros no SC9 e faturando separadamente. ***

Geração de Documento de Saída
pela rotina de Pedidos de Venda (MATA410) - Botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída"
  • Situação 1

Gera liberação (SC9) (Qtd. Liberada Parcial) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateia
Gera liberação (SC9) (Restante do item anterior) e logo gera a nota fiscal (SD2): Não rateiaSituação 2
Gera liberação (SC9) parcial
Gera outro liberação (SC9) parcial
Na rotina de Pedidos de Venda (MATA410), através do botão: "Ações relacionadas\Prep. Doc. Saída" e gerar a nota fiscal (SD2): Não rateia
Sem sair da rotina, alterar o pedido e gerar outra nota através do botão: Não rateia
*** A cada SC9 gerado se gera uma nota fiscal , não podendo deixar uma liberação pendente para gerar em nota separada ***
  • - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Todos os itens são liberados (geram registro sem bloqueio na SC9).
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.

  • Situação 2 - Seleciona a Preparação do Doc de Saída, à qual aciona a Liberação. Nem todos os itens submetidos à liberação estão liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9).
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.

  • Situação 3 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e foram liberados (geraram registro sem bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.

  • Situação 4 - Os itens foram submetidos à liberação (gravaram registro na SC9) pela MATA440 e nem todos foram liberados (alguns geram registro com bloqueio na SC9). Seleciona a Preparação do Doc de Saída (não aciona a Liberação).
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso não é o número de itens disponíveis para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é rateado para a Nota.

  • Situação 5 - Apenas 1 de 2 itens foi submetido à liberação (gravou registro na SC9) pelo campo Qtd. Liberada na MATA410 e foi liberado. Seleciona a Preparação do Doc de Saída pelo "Ações Relacionadas".
    Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, o valor de despesa é levado cheio para a Nota.

Sem sair da rotina: Liberar e faturar o segundo item. Rateia pela quantidade de registros na SC9, que neste caso é exatamente o número de itens disponíveis do Pedido para geração da Nota. Assim, novamente o valor de despesa é levado cheio para a Nota.


Dica
titleImportante

A única forma de LEVAR O VALOR CHEIO para a Nota é possuir a mesma quantidade de registros na SC9 que o número de itens selecionados para geração da Nota. Se houverem mais registros no SC9 para serem faturados separadamente, serão contados no rateio.

Deck of Cards
idOpções de Parâmetros 2
Card
labelMV_TPRTDSP = 2 - "POR PEDIDO"

Sistema executa o rateio para cada nota fiscal gerada, por quantidade

.
(Rateio por Pedido de Venda).

(registros na tabela SC6)


Exemplo:

Para Pedido de Venda com Liberação Parcial

Segue o exemplo de cálculo:

Valor do Frete: $ 10.020,00

ITEMQUANT.PRC. UNIT.VLR. TOTAL
0180018,6014.880,00
0280022,5018.000,00
TOTAL PEDIDO32.880,00
 


Veja como é feito o cálculo do rateio para o item 01, onde será liberado a quantidade de 500 pçs.
( (

Qtd.Entregue * Prc.Unit

C6_QTDENT  * C6_PRCVEN. * Vlr.Frete ) / Total Pedido )
( ( 500 * 18,60 * 10.020,00 ) / 32.880,00 ) =

$

R$ 2.834,12

Dica
titleImportante
  • Para que seja feita a conversão do frete para a moeda 2, quando o rateio for por PESO, o campo "Peso Liquido" (B1_PESO) no Cadastro do Produto (MATA010) não pode estar zerado, mesmo que a origem do pedido não tenha sido no Faturamento;
  • No momento do cálculo do rateio se tiver algum valor para arredondar, este valor será sempre somado no último item da venda;
  • O parâmetro MV_VALDESP valida o campo da TES (F4_ICM) se usa ou não ICMS, pois essa validação faz com que o sistema calcular o valor da DESPESA, FRETE ou SEGURO na Planilha Financeira do pedido de venda;
    Para maiores informações por favor, acessar o link: DOC0034_Rateio_de_Frete_para_Itens_sem_Base_de_ICMS
  • Ao incluir no mesmo Pedido de Vendas: TES que gera duplicata e TES que não gera duplicata; e atribuir um valor de despesa acessória, como frete, o sistema rateia esse valor de frete entre os itens e o proporcional ao item que não gera duplicata não é levado para o título a Receber.
    Para consultar as alternativas para tratar essa necessidade, acessar o link: FAT0087_Não_abater_do_título_a_receber_o_valor_do_frete_proporcional_ao_Item_que_não_gera_duplicata



Outro exemplo (TES atualiza estoque e duplicata):

Image Added

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