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Outras Ações/Ações Relacionadas:

Ação:

Descrição:

Inclui Nova Ocorrência

Quando acionado, apresenta a janela Manutenção de Documentos (RE3001A), a qual permite iniciar o processo de implementação dos dados do documento de saída.

Transporte

Quando acionado, apresenta a janela Dados Transporte (RE4001D), a qual permite informar os dados do transportador e do transporte da mercadoria.

Atualiza Documento

Quando acionado, o Documento é atualizado nos módulos Estoque, Compras, Contas a Pagar, Investimentos, Produção e Contratos.
Para que a atualização seja de forma automática em outros módulos, dependerá dos parâmetros do usuário.

Dados Localização

Image Modified

Esse botão é habilitado apenas quando o país for Argentina, e permite acessar os dados específicos da localização, para o documento, por meio da tela ARG0033.

Total Impostos

Image ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage ModifiedImage Modified

Quando acionado, apresenta a janela RE3001L, a qual permite efetuar a visualização do total por imposto antes de fazer a confirmação do documento.

Incluir

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a inclusão de itens para o documento.

Modificar

Quando acionado, apresenta a janela RE4001B, a qual permite efetuar a alteração de itens para o documento.

EliminarQuando acionado, é possível efetuar a eliminação do item selecionado no documento.
Unid. Neg.Quando acionado, é possível informar os percentuais de rateio da unidade de negócio. Exibe a janela Unidade Negócio por Item (CD9765). Este botão é habilitado e apresentado somente quando nos parâmetros de materiais estiver indicado que utiliza unidade de negócio.
Rat DespQuando acionado, apresenta a janela Manutenção Despesas do Item (Rateio), permitindo efetuar alterações no valor das despesas do item.
Gerar

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens por intermédio do documento original relacionado à transação.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for retorno de beneficiamento, retorno de consignação ou devolução a fornecedor.

Quando a natureza de operação informada para o documento for devolução a fornecedor, será apresentada a janela RE4001C, quando for um retorno de beneficiamento ou consignação, apresenta a janela CD4328.

Estrutura

Quando acionado, é possível efetuar a geração automática dos itens do documento. Essa geração é efetuada com base na ordem de produção informada e estrutura do item cadastrada na engenharia. Veja mais informações na janela CD4332.

O botão será habilitado quando a natureza de operação informada para o documento for remessa para beneficiamento ou retorno de beneficiamento.


Informações do Cabeçalho do Documento

...

Campo:

Descrição

Emitente

Inserir o código do fornecedor cujo documento se deseja digitar.

Nat Operação

Inserir o código da natureza de operação do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

 Para emissão de devolução ao fornecedor, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Deve gerar remito no faturamento.

  • Tipo Saída.

Para emissão de RGA, deverá ser utilizada uma natureza de operação que atenda as seguintes características:

  • Espécie NFD.

  • Emite Duplicata.

  • Tipo Saída.

  • Tipo Receita/Despesa deve estar com uma despesa cadastrada.

Série

Pto Emissão (Arg)

Inserir a série do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:
Para Argentina, informar neste campo o Ponto de Emissão do documento.
Timbrado

Visualizar o número de Timbrado referente à legislação paraguaia para o documento.

Nota
titleNota:

O número do Timbrado será buscado do programa PY2004, conforme emitente, estabelecimento da fatura, ponto de venda, número do documento, tipo do documento e data de emissão informados.

O timbrado não será validado para os tipos de documento Fatura Eletrônica e Sem Timbrado.

Data Vencimento

Visualizar a data de vencimento do Timbrado.

Documento

Inserir o número do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

É apresentado três campos separados, no primeiro campo é informado o Estabelecimento de Fatura, o Ponto de Venda no segundo e o Número do Documento no terceiro.


Image Added

Não será solicitado o Estabelecimento de Fatura e Ponto de Venda se utilizar uma natureza de operação que gere nota no faturamento.

Tipo Comprov

Selecionar o tipo de comprovante. As opções disponíveis são:

  • Nota Fiscal
  • Nota de Débito
  • Nota de Crédito
  • Despacho
  • Auto Fatura
  • Boleto de Vendas
  • Passagem Aérea
  • Fatura do Exterior
  • Retenção Absorvida
  • Fatura de Exportação
  • Passagem Aérea Eletrônica
  • Escritura Pública
  • Outros
  • Fat Eletrônica
  • Sem Timbrado
Espécie DocumentoExibe o código da classe do documento, conforme parametrizado na função Manutenção Tipo Transação (CD0609).
Uso CFDI

Inserir o código do uso CFDI do documento a ser implementado.

Nota
titleNota:

Este campo será visualizado quando a natureza de operação informada for de saída e possuir os parâmetros "Operação de Transferência" e "Gera Nota no Faturamento" marcados.

Movimentação com

Selecionar uma das opções que define se a transação comercial é com Cliente ou Fornecedor.

Nota
titleNota:
Esse campo somente é habilitado quando o emitente estiver identificado como Ambos (cadastrado como Cliente e Fornecedor).
Cod Observação

Selecionar uma das opções que define a procedência do remito. As opções disponíveis são:

  • Indústria
  • Comércio
  • Devol Cliente
  • Serviços

Essa informação é somente documentacional, não interferindo na parametrização do documento.

Autorização SRI

Inserir a autorização do SRI.

Data Autorização

Inserir a data de autorização do SRI.

EstabelecimentoInserir o código do estabelecimento de entrada do documento.
Estabel OrigemInserir o código do estabelecimento origem quando se tratar de transferências entre estabelecimentos.
Data Transação

Inserir a data de transação a ser considerada para o recebimento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Data Emissão

Inserir a data de emissão a ser considerada para o documento.

Esse campo exibe a data corrente como padrão, podendo essa ser alterada.

Natureza Complementar

Selecionar o código da Natureza de Operação do Documento de envio para beneficiamento/consignação, que deu origem ao presente Documento.

Esse campo é habilitado quando a natureza de operação indicar operação com terceiros.

...

Campo:

Descrição

EmitenteExibe o emitente do documento de devolução.
Natureza OperaçãoExibe a natureza de operação do documento de devolução.
DocumentoExibe o número do documento de devolução.
Serie DocumentoExibe a espécie do documento de devolução.
TransportadorInserir o código do transportador responsável pela devolução da mercadoria.
CondutorInserir o nome do condutor responsável pela devolução da mercadoria.
PlacaInserir o número da placa do veículo utilizado na devolução da mercadoria.
Ponto de PartidaInserir a localização de partida do veículo para a devolução.
Cod EntregaInserir o código do local de entrega da mercadoria devolvida.
Data Início TransporteInserir a data de início do transporte da devolução.
Data Fim TransporteInserir a data de término do transporte - data limite para entrega do material ao fornecedor.
MotivoInserir observações gerais, quando necessário.
TipoMotivo Traslado

Inserir o tipo de Motivo do traslado. As opções são:

  • 01 Venda.
  • 02 Compra.
  • 03 Venda com entrega a terceiros.
  • 04 Traslado entre establecimentos estabelecimentos da mesma empresa.
  • 05 Consignação.
  • 06 Devolução.
  • 07 Coleta de bens transformados.
  • 08 Importação.
  • 09 Exportação.
  • 13 Outros.
  • 14 Venda sujeita a confirmação do comprador   .
  • 17 Traslado de bens para transformação.
  • 18 Traslado emissor itinerante CP.
Descrição do Motivo do tipotraslado

Se o tipo for  "13 Outros", deve haver descrição do motivo.

Categoria M1 ou L

Se a categoria M1 ou L estiver selecionada, não será necessário informar uma placa cadastrada.

...

Campo:

Descrição:

Valor Aduaneiro

Inserir o valor aduaneiro do documento de rateio.

Valor Gravado

Inserir o valor gravado do documento de rateio.

Valor Não Gravado.Inserir o valor não gravado do documento de rateio.
Valor IsentoInserir o valor isento do documento de rateio.

...

DOCUMENTAÇÃO TRADUZIDA

Espanhol

...