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ÍNDICE
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01. Visión general
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02. Ejemplo de utilización
Para el cálculo del impuesto al valor agregado (IVA) es necesario realizar la configuración que se describe a continuación:
1. Por medio de la rutina Impuestos variables (MATA995) debe configurarse el impuesto IVA.
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Clase impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto
Aviso | ||
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Para el cálculo correcto de IVA, se debe configurar informando el campo "Cpo del L.F."(FB_CPOLVRO) obligatoriamente en la posición "1". |
Informações | ||
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El porcentaje de alícuota para el impuesto al valor agregado (IVA) puede variar dependiendo del producto, servicio o actividad del agente. Inicialmente, se utilizan los siguientes impuestos y porcentajes de alícuota:
Para la configuración del impuesto IVA Incluido (IVC), las fórmulas de entrada y salida son M100IVAI y M460IVAI respectivamente. Para el resto de los impuestos relacionados al IVA deben utilizarse las fórmulas informadas en el ejemplo anterior (M100xIVA / M460xIVA). |
IVAIVA
Valor de mercadería: 10.000,00
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Valor bruto (Valor mercadería + IVA): 10.000,00 + 1.000,00 = 11.000,00
IV5
Valor mercadería: 10.000,00
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Libro Fiscales IVA
Proveedores
- En la rutina Proveedores, ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) debe darse de alta a un Proveedor.
Impuestos Variables
- Por medio de la rutina "Impuestos variables", en el módulo Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Archivos), debe configurarse el impuesto IVA con el campo Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO)= 1
Factura de entrada
- En la rutina Factura de entrada ubicada en el menú del módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos | Facturas) debe darse de alta a una Factura de entrada, informando un código en el campo Nº Despacho (F1_NUMDES).
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