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CampoDescrição
Incrementa Solicitação de Compras

Permite definir como deve ser efetuado o incremento da numeração das solicitações de compras geradas pelo MRP. As opções disponíveis são:

  • Por Item, incrementa o item da SC anterior mantendo o mesmo numero de SC.
  • Por Número, incrementa o número da SC anterior.

Incrementa Ordem de Produção

Permite definir como deve ser efetuado o incremento da numeração das ordens de produção geradas pelo MRP. As opções disponíveis são:

  • Por Item, incrementa o item da OP anterior mantendo o mesmo numero de OP.
  • Por Número, incrementa o número da OP anterior.
Aglutina Solicitação de Compras¹

Define se as Solicitações de Compras geradas pelo MRP serão aglutinadas por Produto + Período.

  • Aglutina: Aglutina TODAS as solicitações de compras por Produto + Período. 
  • Não Aglutina*: Não aglutina as solicitações de compras. Este cálculo exige maior processamento.
  • Aglutina Somente Demandas: Aglutina as solicitações de compras geradas diretamente por de demanda do MRP. 

Observação: os parâmetros de gestão de estoque são aplicado antes da aglutinação. Ou seja, se existir um Lote econômico, por exemplo, (com o parâmetro MV_QUEBRSC habilitado), estes documentos serão gerados respeitando o Lote Econômico, sem realizar a aglutinação. 

Aglutina Ordem de Produção¹

Define se as Ordens de Produção geradas pelo MRP serão aglutinadas por Produto + Período.

  • Aglutina: Aglutina TODAS as ordens de produção por Produto + Período.
  • Não Aglutina*: Não aglutina as ordens de produção. Este cálculo exige maior processamento, podendo ocasionar lentidão.
  • Aglutina Somente Demandas: Aglutina as ordens de produção geradas diretamente por de demanda do MRP. Não aglutina demandas do Plano mestre.

Observação: os parâmetros de gestão de estoque são aplicado antes da aglutinação. Ou seja, se existir um Lote econômico, por exemplo, (com o parâmetro MV_QUEBROP habilitado), estes documentos serão gerados respeitando o Lote Econômico, sem realizar a aglutinação. 

Gerar Documentos²

Define qual o tipo dos documentos que serão gerados pelo MRP:

  • 1 - Previstos.
  • 2 - Firmes.
Gerar Documentos com Alçada

Define se gerará a alçada de aprovação para as Solicitações de Compras que serão geradas pelo MRP.

  • 1 - Sim.
  • 2 - Não.
Sugere Lotes e Endereços a Empenhar

Define se deseja realizar a sugestão de lotes e endereços nos empenhos das ordens de produção geradas pelo MRP.

  • 1 - Sim.
  • 2 - Não.
Considera Só Armazém Padrão

Define se deseja considerar somente o armazém padrão na sugestão de lotes e endereços dos empenhos das ordens de produção geradas pelo MRP.

OBS: Esse parâmetro somente é habilitado quando o parâmetro "Sugere Lotes e Endereços a Empenhar" for igual a "1 - Sim."

  • 1 - Sim.
  • 2 - Não.
Armazém De

Código do armazém inicial a ser considerado somente na sugestão de lotes e endereços dos empenhos das ordens de produção geradas pelo MRP.

OBS: Esse parâmetro somente é habilitado quando o parâmetro "Considera Só Armazém Padrão" for igual a "2 - Não."

Armazém Até

Código do armazém final a ser considerado somente na sugestão de lotes e endereços dos empenhos das ordens de produção geradas pelo MRP.

OBS: Esse parâmetro somente é habilitado quando o parâmetro "Considera Só Armazém Padrão" for igual a "2 - Não."

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  • O MRP irá empenhar os componentes F e G  do fantasma B, na filial 01 e realizar a compra do produto G  na filial 01 e a produção do F e compra do H na filial 02. Será feita uma transferência do produto F da filial 02 para filial 01.
  • O MRP irá empenhar os componentes D e E do fantasma C, na filial 01 e realizar a compra destes produtos na filial 01.


Indicadores de Transferências

É possível indicar que um produto não pode ser transferido em determinada filial e também qual a filial que faz a compra dele através da rotina de Complementos de Produtos - MATA180.

Exemplo:

Um produto A possui saldo na filial 02 e na filial 03, porém, está parametrizado na filial 02 para não ser transferido.

Caso tenha uma necessidade desse produto na filial 01, não será considerado o saldo que existe na filial 02, ou seja, o MRP solicitará a transferência somente do saldo da filial 03.

Em relação ao indicador da Filial de Compra, se na filial 01 está parametrizado que a compra é feita na filial 04 e houver uma necessidade desse produto na filial 01, será gerada uma solicitação de compra na filial 04 e uma transferência para a filial 01.


Dica
titleOBSERVAÇÃO
  • Realizada melhoria no processo em relação ao PCPA107, onde não serão geradas as solicitações de compra para cada transferência criada entre as filiais, diminuindo a quantidade de documentos gerados. 
  • O parâmetro MV_MRPGETR - MRP Gera Transferência não será mais utilizado, pois as transferências serão sempre geradas no MRP Memória.

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