Tipos de entrada de mercadoria
Produto: | 1301 - Receber Mercadoria |
Passo a passo: | #dica: Os tipos de entrada |
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da rotina 1301 são utilizados para controle de entrada de mercadoria. Escolha o tipo de entrada de acordo com o tipo de movimentação que deseja realizar. |
Os tipos de entrada da rotina 1301 – Receber Mercadoria são para controle da movimentação na entrada de mercadoria e não são dados fiscais, podendo variar de acordo com o tipo de negociação estabelecido entre a empresa e seu fornecedor. Portanto, serão considerados dados fiscais os CFOP’s utilizados na entrada do produto. Neste caso, deverá ser verificada a movimentação na entrada de mercadoria para que seja escolhido o devido tipo de entrada. Segue relação com os tipos de entrada existentes |
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na rotina 1301 com suas respectivas características:
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title | Tipo 1 - Entrada Normal: |
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- com pedido de compras normal
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- feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra;
- Atualiza todos os custos
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- fiscal própria marcando Sim na caixa Gera Nº NF;
- Geralmente é usada na entrada de mercadorias para revenda.
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title | Tipo 2 - Entrada Entrega Futura: |
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- Não necessita de pedido de compra.
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- Na versão corrente, é possível gerar
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- como Sim, não será atualizado nenhum custo e estoque.
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| Tipo 4 - Entrada com Nota Própria: |
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| - É gerado uma nota fiscal própria.
- Não possui pedido de compra.
- Utiliza-se a
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- aba Tabela de Produtos.
- Não gera
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- o Contas a pagar.
- Atualiza o custo e o estoque
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- impactando somente no módulo fiscal.
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title | Tipo 5 - Entrada Bonificada: |
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| - Entrada somente pelo pedido de compras
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- rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
- Gera uma receita no balancete (valor no balancete).
- Movimenta todos os estoques
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title | Tipo R - Entrada Simples Remessa: |
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| - Não possui pedido de compras.
- É realizada pela aba Tabela Produtos-F7.
- Não gera contas a pagar, mas lança uma receita no balancete (valor no balancete).
- Considera o estoque
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- Na versão corrente, existe o parâmetro 2922 - Calcular custo na entrada tipo R (Remessa) da
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- rotina 132 - Parâmetros da Presidência, quando marcado como
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- Sim calculará todos os custos de entrada
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- , caso estiver como Não, não irá calcular os custos gerenciais, apenas o custo Contábil.
- Considera o custo.
- É possível Gerar
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- Número de Nota Fiscal própria.
- Emite nota fiscal de estorno de Devolução ao
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- Se a opção Sim estiver marcada na caixa Gera Nº Fiscal, será considerado o próximo número parametrizado na rotina 535 - Cadastrar Filial. Caso contrário, será necessário informar o número da Nota Fiscal do Fornecedor
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Mat. Consumo/Imobilizado: |
| - O produto deve ser do tipo MC - Material de Consumo
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- (cadastro feito pela rotina 203 – Cadastrar Produto, seção 5 - Outras Informações) ou estar relacionado a um departamento do tipo
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- Imobilizado (cadastro feito pela rotina 513 – Cadastrar Departamento, seção 1 - Cadastro);
- Na rotina 530 – Permitir Acesso a Rotina, existe permissão para restringir entrada sem pedido de compra e também para gerar o contas a pagar;
- O fornecedor deve ser do tipo revenda O – Consumo (cadastro feito pela rotina 202 – Cadastrar Fornecedor, seção 03 - Classificação);
- Atualiza todos custos e estoques;
- A saída desta mercadoria será realizada pela rotina 1193 - Requisição de materiais de consumo.
- A conta informada no contas a pagar é determinada no próprio contas a pagar na rotina 1301, e a conta da nota fiscal é direcionada para a conta de fornecedor a não ser que o parâmetro 4015 - Utiliza controle de estoque para consumo interno esteja marcado com Sim, neste caso será usada a conta indicada no parâmetro 2179 - Conta gerencial para consumo interno;
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title | Tipo A - Entrada Consignação: |
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| - O produto deve ter a opção Utiliza compra consignada marcado como Sim (cadastro feito pela rotina 203 - Cadastrar Produto, seção 2 - Condições de Compra);
- O pedido de compra feito na rotina 220 - Digitar Pedido de Compra, deve ser do tipo A - Entrada Consignada;
- Atualizar estoque e custos;
- Gera estoque consignado;
- Não gera contas a pagar.
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title | Tipo E - Entrada Final Consignação: |
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| - Baixa o estoque consignado;
- Gera contas a pagar.
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title | Tipo M - Entrada Remessa Triangular: |
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| - Carrega o pedido de venda TV.7 feito pela rotina 316 – Digitar Pedido de Venda;
- Todos os campos ficam editáveis, menos a Quantidade;
- Gera o contas a pagar;
- Não atualiza custo;
- Não movimenta os estoques;
- Tem a opção de gerar número de Nota fiscal própria.
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title | Tipo G - NF Complementar: |
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| - Permite complementar as informações de notas fiscais já cadastradas.
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title | Tipo H – Conta e Ordem - Compra: |
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| - Entrada através do pedido de compras normal feito pela rotina 220 - Digitar Pedido de Compra.
- Gera contas a pagar.
- Não movimenta custo.
- Não movimenta os estoques.
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title | Tipo J – Conta e Ordem - Remessa |
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| - Nota pode ser do mesmo fornecedor ou de outro fornecedor.
- Pesquisa a entrada pelo campo NF H-Conta e Ordem - Compra
- Atualiza todos os custos e estoques.
- Não é possível fazer alteração nos dados do item como por exemplo: preço de compra, impostos, entre outros.
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Vídeos tutoriais dos processos:
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HTML |
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A entrada tipo "S-Entrada Imob./Cons.Interno", faz o mesmo processo de entrada, porém permite ao usuário alterar a conta.
Obs.: para entradas do tipo "S-Entrada Imob./Cons.Interno", é necessário que o fornecedor seja do tipo revenda "O-Consumo" (rotina “202 – Cadastrar Fornecedor”), os produtos devem ser do tipo "MC - Material de Consumo" (rotina “203 – Cadastrar Produto”) ou estejam relacionados a um departamento do tipo "Imobilizado" ( rotina “513 – Cadastrar Departamento”).Essa entrada gera Contas a pagar se o parâmetro 16 – Gera Contas a Pagar para entrada tipo S estiver marcado, na rotina 530 para o usuário e rotina 1301, caso contrário não será gerado o contas a pagar, alimentando somente o estoque e atualizando somente o custo contábil.
Entrada pelo pedido de compras tipo ‘S - Consumo’ ou diretamente na rotina 1301
Produtos somente do departamento tipo ‘Imobilizado’ ou tipo mercadoria como ‘MC –Material de consumo’
- Movimenta o estoque contábil e gerencial
- Movimenta todos os custos
- Não gera nota fiscal própria
- Tem o parâmetro 16 para gerar contas a pagar, na 530
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