Histórico da Página
CHAMADA EXTERNA DA ROTINA 1452 NA VENDA
RIRI
Informações Gerais
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento Executor: | D&LDistribuição e Logística | ||||||||||
Módulo: | Material de Construção | ||||||||||
Rotina: |
| ||||||||||
Chamado/Ticket: | 4632.104865.2016 / (HIS.03864.2016) | ||||||||||
Requisito/Story/Issue: | Chamar a rotina 1452 na emissão da NF-e na venda RI - Retira Imediata. | ||||||||||
País: | ( X ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________. | ||||||||||
Versão: | 28.05 |
Objetivo
Chamar a rotina 1452 na emissão da NF-e na venda RI - Retira Imediata.
Definição da Regra de Negócio
- Deverá ajustar a 2030 um list-box, visando selecionar a impressora padrão para DANF-e e, com isso imprimir a mesma logo após o faturamento;
- Deverá se atentar que a chamada é para aba de notas aprovadas e que portanto a rotina deve fazer a checagem da aprovação. Caso estoure um tempo limite sem aprovação da NF-e deverá liberar o caixa imprimindo apenas o gerencial para que possa ser encontrado posteriormente na 1452 o DANF-e.
Informações adicionais: - Na rotina 1452 a partir da versão 26 recebe-se passagem de parâmetros de chamada externa, já para impressão. Os parâmetros são:
0 - default1;
1 - numtransvenda separado por vírgula;
2 - Situação (100 por exemplo);
3 - Entrada ou Saída;
4 - Caminho da impressora.
Rotina | Tipo de Operação | Opção de Menu | Regras de Negócio |
2030 - Frente de Caixa | Alteração | Desktop > Frente de Caixa > 2030 | - |
1452 - Emitir Documento Fiscal Eletrônico | Envolvida | Menu do WinThor > 1452 | |
4116 - Venda | Envolvida | Menu do WinThor > 4116 |
Procedimento para
UtilizaçãoConfiguração
- Atualize a rotina para a versão:
- 2030 para 28.05 ou superior;
Observação: Você sabe Como atualizar as rotinas do WinThor?
- Acesse a rotina 2030
Pressione
- , pressione a tecla M
- para acessar os parâmetros da rotina;
- Clique o botão Editar;
- Na aba
- Venda Assistida (A) marque os parâmetros:
- Emitir Nota Fiscal com CFOP de entrega Futura
- como Não;
- Abrir Rotina 1452 ao gerar Nota de Entrega Futura?
- como Sim
- .
- Na aba
- Venda Assistida (B) marque o parâmetro:
- Selecionar Tipo de emissão para Retira Imediata (Cupom ou Nota Fiscal)?
- como Sim.
- Clique o botão Salvar
- .
Procedimento para Utilização
CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS
- No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure (mantenha somente a instrução correspondente) o(s) parâmetro(s) a seguir:
(É necessário criar uma tabela para cada parâmetro descrito no item Parâmetro(s), da tabela Características do Requisito)
Itens/Pastas
Descrição
Nome:
Tipo:
Informe o Tipo do parâmetro
Cont. Por.:
Informe o Conteúdo padrão
Descrição:
CONFIGURAÇÃO DE MENUS
2. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastro/Menu (CFGX013). Informe a nova opção de menu do informe o nome do módulo, conforme instruções a seguir:
Menu
Informe o Menu em que estará localizada a rotina
Submenu
Informe o Submenu em que estará localizada a rotina
Nome da Rotina
Informe o Título da rotina
Programa
Informe o Fonte da rotina
Módulo
Informe o Nome do(s) produto(s) a ser utilizado ou “Todos”
Tipo
Informe a Função
Opcional
Fluxo do Processo
<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.
Opcional
Dicionário de Dados
Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/
Índice | Chave |
01 | <FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS> |
02 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF> |
03 | <FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO> |
Campo
<AAA_PERESP>
Tipo
<N>
Tamanho
<6>
Valor Inicial
<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório
Sim ( ) Não ( )
Descrição
<Referência Mínima para Cálculo>
Título
<Ref.Calc.>
Picture
<@E999.99>
Help de Campo
<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>
- Acesse a rotina 4116 e realize um pedido venda assistida com itens RI - Retira Imediata;
- Acesse a rotina 2030 e pressione simultaneamente as teclas CTRL + E para faturar o pedido venda assistida;
- Fature o pedido com itens RI - Retira Imediata;
- Selecione Nota Fiscal;
- Selecione a impressora e clique o botão Confirmar;
- Caso a nota esteja nos parâmetros abaixo, a nota fiscal será impressa:
0 - default1;
1 - numtransvenda separado por vírgula;
2 - Situação (100 por exemplo);
3 - Entrada ou Saída;
4 - Caminho da impressora;
Observação: Caso não esteja nesses parâmetros será impresso o relatório gerencial com o número de transação da venda.
HTML |
---|
<script> (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> <script> ga('create', 'UA-91324488-1', 'auto', 'newTracker'); ga('newTracker.send', 'pageview'); </script> |