Histórico da Página
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5. Preencha os dados e confirme.
O Sistema apresenta as notas fiscais já emitidas.
6. Clique em Incluir.
Observação: Ao cadastrar um range de formulários para as operações de Crédito do módulo Faturamento, é necessário indicar no campo espécie do Controle de Formulários (veja os Principais Campos e Controles da rotina citada) a opção NCI (Nota de Crédito Interrna). Veja também o preenchimento do campo Tipo de Comprovante. |
Acompanhe a seguir, casos de uso do Imposto Geral de Vendas (IGV), que podem orientar o preenchimentos dos campos das próximas etapas:
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Resultado do Exemplo: Fatura gerada com o ISC calculado (base de cálculo = 235,25 e imposto = 11,81 -> calculados pela alíquota padrão cadastrada na SFB), IGV calculado com a alíquota de 19% (base de cálculo = 248,06 e imposto = 47,13), somando o imposto ao total do documento e da duplicata (295,19). O valor do IPM deve ser gerado nos respectivos campos de gravação (base de cálculo = 248,06 e imposto = 4,96). |
Importante: Para estas condições e também para calcular a detração de IGV: Para estas condições e também para calcular a percepção de IGV: |
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Veja Também
- Controle de Formulários
- Impostos Variáveis
- Faturamento
- Notas de Crédito e Débito para Fornecedor
- Notas de Crédito e Débito para Cliente
- Cadastro de Produtos - Impostos
- Pedido de Compras