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  • Movimentação de Saída Fiscal - WMS6298

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  1.  Na tela Movimentação de Saída Fiscal, clique em Informar.
  2.  Informe os parâmetros para a emissão do relatório e clique em .
  3.  Confira os dados e confirmeConfirmar.
  4.  Para iniciar a impressão, clique em Relatório.

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Outras Ações / Ações Relacionadas

As ações padrão do menu (Incluir, Modificar, Excluir, Consultar, Listar, Informar, Processar, Seguinte, Anterior, Primeiro, Último, Cancelar, Help, Zoom, Sobre e Fim) estão detalhadas na página Ambientação Logix.

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Principais Campos e Parâmetros

CampoDescrição
Depositante

Código do depositante para o qual deverão ser listadas as informações.

Este campo permite múltiplos valores.

Período

Período a ser considerado para a listagem dos dados.

Por padrão é apresentado um período de 30 dias anteriores a data corrente.

Nota fiscal

Números inicial e final das Notas Fiscais para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

São consideradas as Notas Fiscais emitidas no processo de Faturamento (Nota de retorno simbólico).

Série NF

Números inicial e final das Notas Fiscais para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

Nota fiscal armaz.

Números inicial e final das Notas Fiscais de armazenagem, para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

São selecionadas as Notas Fiscais utilizadas para a regularização dos itens recebidos.

Série NF armaz.

Números inicial e final das séries das Notas Fiscais de armazenagem para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

Nota fiscal venda

Números inicial e final das Notas Fiscais de venda para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

São consideradas as Notas Fiscais utilizadas para a geração da Solicitação de Carga.

Série NF venda

Números inicial e final das séries das Notas Fiscais de venda para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

Docto. saída exped.Número inicial e final dos documentos de saída para estabelecer o intervalo para a listagem de dados do relatório.
Item depositante

Códigos inicial e final dos itens do depositante, para estabelecer o intervalo para a listagem dos dados do relatório.

São considerados também os códigos de item ERP Logix,  que serão convertidos para o código do item depositante.

Categoria do item

Código da categoria do item a ser considerada na listagem dos dados.

Este campo permite múltiplos valores.

Considera subníveis categoria?

Quando assinalado, serão considerados na listagem todos os dados das subcategorias das respectivas categorias informadas no campo Categoria do Item.

Efetua quebra por dimensional?

Quando assinalado, na emissão do relatório as informações serão agrupadas por item e dimensionais.

Se este campo não for assinalado, o relatório será agrupado por item, sem a apresentação da coluna de dimensionais.

Filtrar dimensional

Dimensional que será utilizado como filtro para a seleção das informações:

  • Lote: será identificado com o código LT.
  • Número Volume: será identificado com o código VL.
  • Número Peça: será identificado com o código PC.
  • Número Série: será identificado com o código SE.
  • Data Produção: será identificado com o código DP.
  • Data Validade: será identificado com o código DV.
  • Comprimento: será identificado com o código CO.
  • Largura: será identificado com o código LG.
  • Altura: será identificado com o código AL.
  • Diâmetro: será identificado com o código DM.

Este campo somente será habilitado se o campo Efetua Quebra Por Dimensional? estiver assinalado.

Dimensional

Valores inicial e final do dimensional para estabelecer o intervalo para a seleção das informações.

Exemplo

  • Se for selecionada a opção Data Produção deve ser informada uma data válida.

Este campo somente é habilitado se o campo Efetua Quebra Por Dimensional? estiver assinalado.

O conteúdo informado deve estar de acordo com o tipo selecionado no campo Dimensional.

Ordenação por

Ordenação para a emissão do relatório:

  • Nota Fiscal
  • Série Nota Fiscal
  • Item
Origem valor

Valor de origem a ser considerado na listagem dos dados:

  • NF retorno: será considerado o valor calculado no processo de Faturamento.
  • NF entrada: será considerado o valor lançado no Aviso de Recebimento do item. Esta opção é recomendada quando o depositante utiliza o regime de Filial, no qual o processo de Faturamento não efetua o cálculo do valor retornado, considerando este valor sempre como 0 (zero).
Formato

Formato no qual o relatório deve ser emitido:

  • Ambos
  • PDF
  • CSV (Excel)
Visualiza

Formato no qual o relatório será visualizado em tela:

  • Ambos
  • PDF
  • CSV (Excel)
  • Sem visualização

04. TABELAS UTILIZADAS

Não se aplica.


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