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Retenção de PCC na Compensação entre Carteiras
Retenção de PCC na Compensação entre Carteiras

Boletim Técnico: Retenção de PCC na Compensação entre Carteiras
Ocorrência
Melhoria
Resumo
Implementada a retenção de PIS, Cofins e CSLL dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras (FINA450), a fim de que os títulos de impostos sejam gerados por meio desta rotina.
ID do Chamado
SCOPYC
Produtos
  • Microsiga 10
  • Módulos
    • SIGAFIN
    Portais
    • nenhum
    Países
    • todos
    Sistema Operacional
  • todos
  • Bancos de Dados
    • todos
    Nome + Fonte
    Compensação entre Carteiras (FINA450), Baixas a Pagar (FINA080), Contas a Pagar (FINA050)
    Número da FNC
    000000102142010
    Ajustes no Compatibilizador
    Sim
    Integridade Referencial
    Não
    Aplicação de Patch
    Compatibilizador 1
    - U_UPDFIN
    Procedimentos para Implementação

     

        Importante:
    Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:
    a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).
    b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
    c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
    d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
    e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

          ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!
    *         A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:
                  i.        No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).
                 ii.        Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.
                iii.        Se Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;
               iv.        Se Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).
                v.        Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).
               vi.        Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.
              vii.        Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.
    Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

     
    1.      Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.
          Importante:
    Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/07/2010.
    2.    Clique em OK para continuar.
    3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.
    4.    Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.
    É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
    5.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
    6.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
    7.    Clique em OK para encerrar o processamento.
    O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
    Descrição de Ajustes

     

    1.   Criação de parâmetro no arquivo SX6 – Parâmetros:

    Nome da Variável
    MV_CC10925
    Tipo
    Numérico
    Descrição
    Configura o cálculo e retenção de PCC na Compensação entre carteiras.
    1 - Não Calcula PCC
    2 - Calcula PCC.
    Valor Padrão
    1

    Procedimentos para Utilização

     

    1.    No Configurador, acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017) ealtere o conteúdo do parâmetroMV_CC10925 para 2.
    2.    Acesse o módulo Financeiro e selecione Atualizações / Contas a Receber / Contas a Receber (FINA040) e inclua um título a receber.
    3.    Em Atualizações / Contas a Pagar / Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar, utilizando Fornecedor e Natureza para retenção de impostos PIS, Cofins e CSLL. Utilize o parâmetro MV_BX10925, com conteúdo igual a 1 - Retém Pis, Cofins, CSLL na baixa.
    4.    Selecione Atualizações / Contas a Pagar / Compens. Carteiras (FINA450) e clique em Compensar.
    O sistema apresenta a janela para informar o filtro de registros a serem compensados.
    5.    Informe nos campos: Vencimento De e Vencimento Até - o intervalo necessário para abranger os títulos criados e Cliente e Fornecedor - de acordo com os títulos gerados.
    6.    Confirme. O sistema apresenta a janela com os títulos disponíveis para a compensação.
    7.    Marque os títulos criados para que sejam compensados entre si e confirme.
    Observe que os títulos a pagar e a receber são baixados e os títulos de impostos PIS, Cofins e CSLL são gerados.
     
     Observações:
     
    a)    Não será gerado PCC (Pis, Cofins e CSLL) de Títulos a Receber na rotina Compensação entre Carteiras (FINA450).
    b)    Para a retenção do PCC dos Títulos a Pagar na rotina Compensação entre Carteiras é necessária a utilização do parâmetro MV_BX10925 = 1 (na baixa).
    c)    Essa implementação abrange somente a retenção de PCC, não contempla IR e ISS.
    d)    A configuração do Parâmetro MV_BP10925 somente altera a apresentação do valor a pagar em tela.
    e)    Caso o valor do título a receber seja menor que o valor líquido do título a pagar, o PCC será calculado sobre o valor compensado (valor do título a receber).
    Informações Técnicas

    Tabelas Utilizadas
    SE1 - Contas a Receber, SE2 - Contas a Pagar, SE5 - Movimentação Bancária