Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Índice
indent8.1.1
excludeÍNDICE
stylenone

01. VISIÓN GENERAL

Este archivo almacena información referente a la relación de los productos con sus respectivos proveedores, tales como. o historial de los 12 últimos precios de compra, condición de pago firmada, fechas de compra y valores, puntaje del proveedor, etc.

...

Informações
titleImportante

El sistema también considera la recepción del documento fiscal que tiene el producto informado en la factura, diferente del utilizado internamente, incluso con reglas tributarias diferenciadas.

Para cumplir con esta excepción, registre en esta rutina el producto base para calcular los impuestos. El historial utilizado, debido a la importancia de este registro, se activa por medio del parámetro MV_HISSTAB y parámetro  MV_HISSTAB y se almacenará en la tabla Historial de cambios Cli/Prov (AIF) en el mismo estándar de las tablas Clientes(SA1), Proveedores(SA2), Transportadoras(SA4) y Descripción genérica del producto(SB1)..

...


...

02. PROCEDIMIENTOS

Para incluir un registro producto vs proveedor:

  1. Haga clic en Incluir. El sistema muestra la pantalla de inclusión subdividida en Carpetas que facilitan la organización de las informaciones.
  2. Complete los datos de acuerdo con la orientación del help de campo.
  3. Verifique los datos y confirme la inclusión.

03. CONTENIDOS RELACIONADOS

Para consultar el archivo de Producto vs. Proveedor, vea la tabla SA5 - Vínculo Producto vs. Proveedor en el tópico Consulta Archivo Genéricos.

Para consultar otras rutinas involucradas en este proceso, vea los tópicos:

HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>

Procedimentos

Para incluir um cadastro produto x fornecedor:

1. Clique em IncluirO sistema apresenta a tela de inclusão, subdividida em pastas que facilitam a organização das informações.

2. Preencha os dados conforme orientação do help de campo.

3. Confira os dados e confirme a inclusão.

Veja Também

Para consultar o cadastro de Produto x Fornecedor, veja a tabela SA5 - Amarração Produto x Fornecedor no tópico Consulta Cadastro Genéricos.

Para consultar outras rotinas envolvidas neste processo, veja os tópicos: