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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones genéricas de FE de país Perú.1118/11/2021
M486NFXMLEsquema de XML de Factura de Venta Perú.11/11/2021
País:Perú
Ticket:12733727
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-14171

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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al momento de realizar la transmisión de una factura con detracción, se solicita que cuando la forma de pago de la factura electrónica sea al a crédito el valor del nodo cac:PaymentTerms\cbc:Amount cumpla la siguiente regla:

  • Es El valor debe ser el importe total de la venta, cesión en uso o del servicio descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar el adquirente o usuario y otras deducciones a las que pueda estar sujeto el comprobante de pago.

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En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN), en  en la función encargada de la Impresión del nodo Forma de pago (M486FOPAGO), se realiza el ajuste para descontar del importe total las detracciones que corresponden a la factura.

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tabsPre-condiciones,Pasos
idsPre-condiciones,Pasos
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciaPre-condiciones
  1. Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
  2. Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14171.
  3. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | ArchivosImpuestos Variables (MATA995).
    • Configurar el impuesto Detracción, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 3.
  4. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | ArchivosTipos de Entrada y Salida (MATA080).
    • Configurar los impuestos de IGV y Detracción.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF) utilizando el Tipo de Entrada y Salida con los impuestos de IGV y Detracción
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciaPasos
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento? = Factura 
    • ¿Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Factura? = <Serie de la Factura>
    • ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente>
    • ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente>
  5. Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
  6. Validar que el nodo cac:PaymentTerms\cbc:Amount cumpla con la regla descrita.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL

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Card documentos
InformacaoUtilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales.
Titulo¡IMPORTANTE!


05. ASUNTOS RELACIONADOS

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