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Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación |
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Función: | Rutina | Nombre Técnico | Fecha |
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M486XFUN | Funciones genéricas de FE de país Perú. | 1118/11/2021 | M486NFXML | Esquema de XML de Factura de Venta Perú. | 11/11/2021 |
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País: | Perú |
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Ticket: | 12733727 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-14171 |
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En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al momento de realizar la transmisión de una factura con detracción, se solicita que cuando la forma de pago de la factura electrónica sea al a crédito el valor del nodo cac:PaymentTerms\cbc:Amount cumpla la siguiente regla:
- Es El valor debe ser el importe total de la venta, cesión en uso o del servicio descontando las retenciones del IGV, detracciones que deba efectuar el adquirente o usuario y otras deducciones a las que pueda estar sujeto el comprobante de pago.
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En la rutina de Funciones genéricas de FE de país Perú (M486XFUN), en en la función encargada de la Impresión del nodo Forma de pago (M486FOPAGO), se realiza el ajuste para descontar del importe total las detracciones que corresponden a la factura.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo).
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-14171.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Impuestos Variables (MATA995).
- Configurar el impuesto Detracción, informando el campo Cpo L.F. (FB_CPOLVRO) con valor 3.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos| Tipos de Entrada y Salida (MATA080).
- Configurar los impuestos de IGV y Detracción.
- En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
- Incluir una nueva Factura de Venta (NF) utilizando el Tipo de Entrada y Salida con los impuestos de IGV y Detracción
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Totvs custom tabs box items |
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| - En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
- Informar los parámetros:
- ¿Tipo de Documento? = Factura
- ¿Serie? = <Serie de la Factura de Venta>
- Ejecutar la acción Transmitir.
- Informar los parámetros:
- ¿Serie de Factura? = <Serie de la Factura>
- ¿Factura Inicial? = <Folio de la Factura creada previamente>
- ¿Factura Final? = <Folio de la Factura creada previamente>
- Validar que el proceso de transmisión electrónica haya sido exitoso.
- Validar que el nodo cac:PaymentTerms\cbc:Amount cumpla con la regla descrita.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
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Card documentos |
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Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueEsta solución aplica para versión Protheus 12.1.17, 12.1.25 o superior con un RPO que cuente con las rutinas correspondientes actualizadas como se indicada en la sección 01 - Datos Generales. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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