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tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Configuraciones Previas, Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • A través de la rutina “Proveedores” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un proveedor.
  • A través de la rutina “Clientes” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente 
  • A través de la rutina “Tipos de Entrada y Salida” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Archivos), incluir TES de entrada  y TES de salida.
  • A través de la rutina “Factura de Entrada ” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos), incluir una factura de entrada en donde se informan los campos Tipo Doc = 05 y Autofactura = 1- Si.
  • A través de la rutina “Nota Cred/debito” en el módulo SIGACOM (Actualizaciones | Movimientos),incluir una nota de crédito.

    • En campos de ítem informar el campo Doc. original (D2_NFORI).
  • A través de la rutina “Facturaciones” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), incluir una factura de salida.

  • A través de la rutina “Gener. de Notas de Crédito y Débito ” en el módulo SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación ), vincular la factura anterior a la nota de crédito.

    • Verificar que el campo  Doc. original (D1_NFORI), sea informado.
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defaultno
referenciapaso2
  • Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Compras .
    • Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.
  • Ejecutar la rutina “Librs. Fiscales IVA” en el módulo SIGACOM (Informes | Específicos), establecer parámetros para Libro de Ventas .
    • Validar que el archivo se muestre correctamente con el mismo formato que el documento.


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