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NÃO GERAR NF DE ENTRADA AUTOMATICAMENTE
Características do Requisito
Linha de Produto: | PC Sistemas | ||||||||||
Segmento: | D&L | ||||||||||
Módulo: | Vendas | ||||||||||
Rotina: |
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Parâmetro(s): | 132: 3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual 3778 - Prazo (Dias) para o vencimento do boleto gerado pela rotina 1419 530: 1 - Habilitar aba para gerar NF entrada manualmente | ||||||||||
Chamados Relacionados | 1640.017577.2016 (HIS.00571.2016) | ||||||||||
País(es): | Brasil | ||||||||||
Banco(s) de Dados: | Oracle | ||||||||||
Tabelas Utilizadas: | PCPARAMFILIALP Criação/Exclusão Permissão de Acesso (rotina 530) | ||||||||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows | ||||||||||
Versão Release | 1419 - V. XX26.XX.XX ( A melhoria no Pacote ainda será desenvolvida, falei com A.N, Eduardo Peixoto, me informou que vai verificar com DE´s qdo será desenvolvido. // Feito específica para entrega antecipada/)09.50 |
Descrição
A rotina 1419 - Gerar Nota Fiscal de Transferência para Filial Virtual terá a opção de não gerar a NF de entrada de forma automática. Para que isso ocorra o parâmetro 3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual deverá estar marcado como Não, assim, o sistema não irá gerar a NF de entrada (ET), assim a mercadoria não vai ter entrada de forma automática na filial virtual, neste caso é necessário que o usuário execute a rotina 1419, aba Gerar NF Entrada para efetuar a entrada manualmente.
Procedimento para Utilização
- Acesse a rotina 1419 na versão indicada acima ou superior;
Observações:
- O parâmetro 3777 - Gera Nota Fiscal de Entrada (ET) automaticamente para processo de filial virtual deverá estar marcado como Não;
- O parâmetro 3778 - Prazo (Dias) para o vencimento do boleto gerado pela rotina 1419, soma a data de vencimento do boleto gerado pela rotina 1419 com a quantidade de dias informado neste parâmetro. - Acesse a aba Dados e informe o campo Num. Carregamento e demais filtros conforme necessidade;
- Clique o botão Transferir;
- Acesse a aba Gerar NF Entrada;
Observação: caso a permissão 1 - Habilitar aba para gerar NF entrada manualmente da rotina 530 esteja desmarcada, Não será exibida a aba Gerar NF Entrada. - Informe conforme necessidade os filtros Data de Saída, Número Nota e Num. Transação;
Observação: o WinThor obedecerá/listará apenas as notas que estivem de acordo com as informações cadastradas nos filtros de pesquisa acima informados. - Clique o botão Localizar NF;
- Note que a planilha Nota de Saída (ST) sem entrada (NF) será preenchida conforme informados os filtros de pesquisa;
- Selecione na coluna a(s) nota(s) para quais serão geradas as entradas;
- Clique o botão Gerar Entrada;
Observações:
- Não será permitido efetuar o faturamento da NF de venda, enquanto não for realizado a NF de entrada na filial virtual, de forma que, o processo de geração da NF Entrada é Obrigatório;
- A rotina 1439 - Cancelar Nota Fiscal de Transferência Virtual está preparada realizar o cancelamento apenas das Notas Fiscais de Saída.
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