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Então a guia clonada recebeu apenas o valor da diferença R$ 20 de pagamento e R$ 7 de taxa(Por padrão do sistema o campo BD6_VLRPAG sempre terá acrescido o valor da taxa, resultando em R$ 27).



04. Novo processo

...

Devedora com título

...

NDF 

Expandir
titleProcesso Devedora com NDF

Antes de começarmos a descrever o novo processo, é essencial o conhecimento da rotina de importação da contestação PTU A550 na visão da Unimed Origem, neste presente documento nos tópicos anteriores, bem como da rotina de importação da cobrança PTU A500, para o entendimento das etapas previstas nessa documentação.


Visão Geral
 
O novo processo visa melhorar o controle de glosas em negociação, compreendendo toda a discussão no Ajius, para isso o sistema criará um título , utilizando o valor de glosa efetuado nas guias criadas a partir da importação da cobrança (PTU A500 XML).  Este título (NDF) será criado ao gerar o lote de pagamento.  A cada importação de constatação da Unimed Executora (A550), podendo ser: (parcial-1, parcial-2 e fechamento) o NDF será compensado automaticamente com o valor contestado no arquivo(vl_Tot_Cont_Doc_1), sendo possível acompanhar através do título o  saldo restante da glosa em negociação até o final do processo. 

  • Passo a passo de como realizar o processo 

  1.  Importe a cobrança utilizando a rotina de importação do PTU A500;
  2. acesse o Digitação Contas (PLSA498). Realize a análise das guias importadas;
  3. Realize a geração do Lote de Pagamento(PLSA470) do lote importado. Caso houver valor de pagamento o sistema irá criar o título a pagar (SE2), e a partir desse ajuste, criará também o título NDF no valor de glosa;
  4. iniciaremos o processo AJIUS.
  5. acesse a Exportação  do PTU A550 (PLSUA550X) e exporte o arquivo;
  6. neste passo é realizada a negociação com a Operadora Executora através do AJIUS. A partir deste passo, vamos simular um processo onde existirão dois arquivos Parciais;
  7. acesse a rotina de Importação do PTU A550 (PLSP550X);
  8. importe o arquivo (parcial 1, parcial 2 ou fechamento), o sistema criará um título FT no valor da contestação (vl_Tot_Cont_Doc_1) com os valores acordados no arquivo e realizará a compensação automática da NDF, assim restará como saldo apenas o que ainda esta sendo negociado;
  9. após isto, se ainda houver negociação o processo deverá ser repetido até encerrar a negociaçãoaté  o encerramento, a cada arquivo importado o sistema compensará a NDF

Exemplo

  1.  importação da cobrança, valor R$ 204204 
  • Image Modified


     2. realizando análise da guia e guia e e aplicando glosa de R$ 84

  • Image Modified

   3. gerando o lote de pagamento pagamento

  • Image Modified

    4. Visualização da NDF no financeiro

  • Image Modified


     5.  Importação do arquivo de contestação da operadora executora,  neste exemplo, utilizaremos um arquivo de fechamento do tipo 6:
     (tp_Arquivo: 6 (- Arquivo de fechamento da Unimed Devedora da NDC), vl_Tot_Cont_Doc_1 = R$84

  • procedimento utilizado no exemplo, valor acordado R$84
       
Bloco de código
languagexml
firstline1
titleValor Acordado
<ptu:tp_Acordo>02</ptu:tp_Acordo>
<ptu:qt_Reconh>1</ptu:qt_Reconh>
<ptu:qt_Acordada>1</ptu:qt_Acordada>
<ptu:Valores>
	<ptu:vl_Reconh_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Serv>80</ptu:vl_Acordo_Serv>  <!-- Valor acordado-->
	<ptu:vl_Reconh_CO>80</ptu:vl_Reconh_CO>
	<ptu:vl_Acordo_CO>0</ptu:vl_Acordo_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Filme>
</ptu:Valores>
<ptu:Taxas>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Serv>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Serv>4</ptu:vl_Acordo_Adic_Serv> <!-- Valor de taxa acordado -->
	<ptu:vl_Reconh_Adic_CO>4</ptu:vl_Reconh_Adic_CO>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_CO>0</ptu:vl_Acordo_Adic_CO>
	<ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>0</ptu:vl_Reconh_Adic_Filme>
	<ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>0</ptu:vl_Acordo_Adic_Filme>
</ptu:Taxas>
  • Realizando a importação do arquivo:
  • Image Modified


  • 6.  Visualização da NDF compensada 
    Image Modified


Alterações de dicionário 

Parâmetros:

Nome:

MV_PLSNDFG

Tipo:Caractere
Cont.Port:1
Descrição:1=define que criará o título NDF no valor de glosa ao gerar o lote de pagamento, 0 = Não criará o NDF, mas ira gerar um BGQ mantendo o funcionamento anterior.


Campos: 

SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFF 

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 FECH
DescriçãoFechamento compensa NDF  
ObrigatórioNão
BrowseNão
SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFP2

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 P2
DescriçãoParcial 2 compensa NDF   
ObrigatórioNão
BrowseNão
SX3 - Informações dos Campos
CampoDescrição

Campo

BRJ_NDFP1

TipoCaractere

Tamanho

50

Contexto

Real

Propriedade

Visualizar

TítuloCHV SE2 P1
DescriçãoParcial1 - compensa NDF  
ObrigatórioNão
BrowseNão



05. PARAMETROS

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

...

  • O sistema identificará de forma automática qual versão deve validar através do cabeçalho do xml: "/schemas/V2_12", se quando estiver lendo o arquivo, identificar este  valor :"/schemas/V2_12" saberá que deve validar nos schemas da versão atual  2.12

    IMPORTANTE

  • Para isso será necessário a criação da subpasta  V2_1 2 dentro da pasta de Schemas já existente: Protheus_data\plsptu\schemas ,para armazenar os novos Schemas. 
    Portanto  para funcionamento correto da versão 2.1 2 os novos schemas devem ficar no diretório: Protheus_data\plsptu\schemas\V2_12