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...

Línea de Producto:

Microsiga Protheus.

Segmento:

Servicios- Mercado Internacional.

Módulo:

SIGAFAT- Facturación.

Rutina:

Rutina

Nombre Técnico

LOCXFUNA.PRXFunciones Genéricas de Localizaciones

LOCXNF.PRW

Control de Notas Fiscales
LOCXNF2.PRWCálculos en Notas Fiscales
MATA486.PRWFactura Electrónica
M486PDFCOL.PRWImpresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia
M486XFUN.PRWFunciones de Factura Electrónica
FISA812.PRWDefinición de Catálogos
FISA813.PRWMantenimiento de Catálogos
FISA814.PRWCarga de Catálogos
UPDFATMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
FATSCOL.INIScript de generación de archivos XML; NF y NDC nacional
FATECOL.INIScript de generación de archivos XML; NCC nacional y exportación
FATSECOL.INIScript de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación
MATA468N.PRXGeneración Notas Fiscales
WSNFECOL.PRWCliente de servicio web - Ambiente de homologación
WSNFECOLPROD.PRWCliente de servicio web - Ambiente productivo
MATXFUNC.PRXFunciones generales internas

Rutina(s) Involucrada(s)

Nombre Técnico

UPDMODMI.PRWActualización al Diccionario de Datos
MATXFUNB.PRXFunciones genéricas
Issue:DMINA-2487, DMINA-2753, DMINA-2978, DMINA-3107, DMINA-3222, DMINA-3693, DMINA-4582, DMINA-5100 (v 12.1.17), DMINA-5175 (v 12.1.17), DMINA-6420, DMINA-5484, DMINA-8877, DMINA-8799

País(es):

Colombia.

Base(s) de Datos:

Todas.

Sistema(s) operativo(s):

Todos.

Tablas utilizadas:
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Facturas de Salida.
  • SA1 - Clientes.
  • SYA - Países.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vínculo TES vs. Impuestos.
  • SD1 - Ítems de Facturas de Entrada.
  • SD2 - Ítems de Facturas de Salida.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripción Genérica de Producto.
  • SFP - Control de Formularios.
  • F3H - Definición de catálogos.
  • F3I - Mantenimiento de catálogos.
  • SC5 - Encabezado de Pedidos de Venta.
  • CTO - Monedas.
  • SF4 - Tipos de Entrada/Salida (TES).
  • SFC - Detalle Tipos de Entrada/Salida (impuestos).
  • AIT - Responsabilidades-Tributos del cliente.
  • SE4 - Condiciones de pago.

...

Campo

F1_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Decimal


Formato

@!

Título

Tipo Nota CrC

Descripción

Tipo de nota de Credito

Nivel

1

Utilizado

Obrigatório

Browse

No

Consulta

COL003

Val. Sistema

Vazio() .or. ValidF3I("S003", M->F1_TIPREF,1,1)

Help

Catálogo 8.4. Concepto de Notas Crédito

conforme definición de la DIAN.

...

En caso de que la certificación de los comprobantes fiscales se vaya a realizar a través del servicio web Dfactura de The Factory HKA, debe modificar el catálogo S005 - Impuestos Factura Electrónica, de acuerdo al listado que el Proveedor Tecnológico maneja:

Tabla 4 Tipos de Impuesto

...

Código

...

Descripción

...

01

...

IVA

...

02

...

ICA

...

03

...

ICO

...

04

...

Contribuciones

...

05

...

Subcódigo

...

Retención en la fuente por renta

...

3

...

Compras

...

5

...

Honorarios

...

6

...

Servicios Generales

...

7

...

Transporte de Carga

...

06

...

Retención en la fuente por ICA

...

07

...

Retención en la fuente por IVA

Proveedor Tecnológico maneja.

Adicionalmente, configure uno o varios códigos especiales para autorretenciones. Las claves no deben estar en uso por el Proveedor Tecnológico ni por la DIAN y deben ser alfanuméricos. Por ejemplo: 0A.

...

AtributoTamañoPath
numeroDocumento20fe:Invoice/cac:OrderReference/cbc:ID
fecha10fe:Invoice/cac:OrderReference/cbc:IssueDate

...

Informações
titleInformación

El dato es tomado del campo Docs Relacs (F2_UUIDREL), el formato de captura debe ser:

ORDC/n/aaaa-mm-dd

En donde:

ORDC = Acrónimo de Orden de Compra (valor fijo)

n = Número de documento

aaaaa-mm-dd = Fecha del documento (año-mes-día)

Por ejemplo ORDC/156/2020-02-05Solo se permite informar una orden de compra de referencia por factura.

IMPORTANTE: Se recomienda no utilizar el / en los datos de la Orden de Compra ya que es el caracter utilizado como separador de la información necesaria para la Orden de Compra.


7.- Para el nodo de actividadEconomicaCIIU se deberá configurar el campo C.Actividad (A1_ATIVIDAD) del Cliente.

...

En el catálogo S005-Impuestos Factura Electrónica, agregar un nuevo código de impuesto que sea diferente a los reservados por la DIAN, por ejemplo A0.



Informações

Verifique la configuración actual de la Tabla S005-Impuestos F.E.


b)
 En el módulo Facturación (SIGAFAT) desde Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variables (MATA995).

...

ParámetroContenidoDescripción
MV_CFDIAMB  2Indica el ambiente de trabajo de certificación de factura electrónica: 1=Producción, 2=Homologación.
MV_PROVFE    DFACTURAIdentifica el Fact. Electrónico/Prov. Tecnológico servicios de certificación de factura electrónica. Indicar alguno de estos: TSS o DFACTURA
MV_TIPOFE     1Indica el modelo de transmisión electrónica, 0 o vacío = Val. Posterior y 1 = Val. Previa.
MV_TKN_EMP cf5a933c22080afd84ca4e699983e3952c811dd9Token Empresa - The Factory HKA.
MV_TKN_PAS 4219be96602655094acb0fe281ab1bf7e4ad9c46Token Password - The Factory HKA.
MV_WSRTSS    http://demoemision21v4.thefactoryhka.com.co/ws/v1.0/Service.svc?wsdlURL del servicio web.
MV_CFDDOCSGetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\facturas\'                                   Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.      

MV_ALTNUM

1

Verifica si el sistema permite o no, o si solamente informa, cuando se modifica el número de la factura. 1 - Informa. 2 - Pregunta. 3 - No permite.

Importante : En caso de hacer uso de un servidor proxy, la ruta en el contenido del parametro  MV_WSRTSS  debe inicar con https en vez de http.

...

  1. Documento Soporte.

    • Ingresar al módulo de Compras (SIGACOM), ir al menú |Actualizaciones | Movimientos | Factura de Entrada (MATA101N)
    • En la pregunta ¿Tipo de Factura? seleccionar “Docto Soporte” y confirmar.
    • En la pantalla principal, en el encabezado confirmar que en título se informe que es un “Doc. Soporte
      Dar clic en el botón “Incluir”.
    • Seleccionar al Proveedor que está relacionado al Cliente.
    • Seleccionar la Serie configurada para el Documento Soporte, automáticamente se cargará el Número Documento y la Serie 2.
    • Agregar un Producto, Cantidad, Valor Unitario, Valor Total y el TES.

      Nota
      titleNota

      Los Impuestos Variables(SFB) relacionados a la TES informada en la Factura deben contener información el campo Impuesto FE(FB_IMPSAT)


    • En la pestaña “Títulos” indicar la Condición de Pago.
    • Grabar la Factura.

  2. Transmisión de Documento Soporte.
     
    • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
      ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
      ¿Serie? seleccionar “DCS”.
      ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
      Asignar las Fechas Inicio/Fin.
    • Confirmar.
    • En la pantalla principal verificar que exista el Documento Soporte.
    • Dar clic en el botón “Transmitir”.
    • Asignar la serie “DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
    • Confirmar Transmisión.
    • Revisar el Log de transmisión.


  3. Archivo XML del Documento Soporte.

    Los archivos XML autorizados se crean en la carpeta configurada en el parámetro MV_CFDDOCS + "/autorizados/".

    • Revisar que el elemento "tipoDocumento" sea igual a "05" que indica que se transmitió un Documento Soporte. Ejemplo:
      <cbc:InvoiceTypeCode>05</cbc:InvoiceTypeCode>
    • Dentro del elemento FacturaDetalle (cac:InvoiceLine) revisar que se haya creado el sub-elemento de "cac:InvoicePeriod" y revisar que informen los siguientes sub-elementos:
      • StartDate: Fecha de emisión del documento.
      • DescriptionCode: Forma de generación. El número "1" que indica que la forma de generación es "Por Operación".
      • Description: Descripción de Forma de generación.
        Ejemplo:
        <cac:InvoicePeriod>
              <cbc:StartDate>2022-04-11</cbc:StartDate>
              <cbc:DescriptionCode>1</cbc:DescriptionCode>
              <cbc:Description>Por operación</cbc:Description>
        </cac:InvoicePeriod>
    •  Revisar que el elemento "tipoOperacion" sea igual a "10" si el Proveedor es "Residente", si el Proveedor es "No Residente" se informará "11". Ejemplo:
      <cbc:CustomizationID>10</cbc:CustomizationID>
    • Dentro del elemento Proveedor (<cac:AccountingSupplierParty>) revisar que se haya informado el subelemento "detallesTributarios" y sus "Tributos". Ejemplo:
      <cac:TaxScheme><cbc:ID>01</cbc:ID><cbc:Name>IVA</cbc:Name></cac:TaxScheme>
    • Revisar que se informen correctamente los valores del Documento Soporte (datos del Proveedor, Empresa emisora, Productos, Totales, etc..)

  4. Monitor de Transmisión.

    • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
      ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
      ¿Serie? seleccionar “DCS”.
      ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
      Asignar las Fechas Inicio/Fin.
    • Confirmar.
    • Dar clic en el botón “Monitor”.
    • Asignar la Serie DCS” y el Número de Documento Inicial y Final.
    • Confirmar.
    • Revisar el estatus del Documento Soporte.

  5. Imprimir PDF.

    • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
      ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
      ¿Serie? seleccionar “DCS”.
      ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
      Asignar las Fechas Inicio/Fin.
    • Confirmar.
    • Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
    • Seleccionar la opción "Imprimir PDF".
    • Asignar la Serie DCS”, el Número de Documento Inicial y Final e indicar el Formato PDF.
    • Confirmar.
    • Revisar la información impresa en el archivo PDF del Documento Soporte.



  6. Recuperar XML.

    • Ingresar al módulo de Facturación (SIGAFAT), ir el menú |Actualizaciones | Facturación | Transmitir Factura Electrónica (MATA486)
    • Capturar los parámetros correspondientes para realizar el filtro de documentos.
      ¿Tipo de Documento? seleccionar “Docto. Soporte”.
      ¿Serie? seleccionar “DCS”.
      ¿Estatus? seleccionar “0” para obtener todos los documentos.
      Asignar las Fechas Inicio/Fin.
    • Confirmar.
    • Dar clic en el botón “Otras Acciones”.
    • Seleccionar la opción "Recuperar XML"
    • Asignar la Serie DCS”, el Número de Documento Inicial y Final, y la Carpeta dónde será guardado el archivo.
    • Confirmar.
    • Revisar que el archivo XML del Documento Soporte se haya almacenado en la carpeta indicada.

2.10.4 Diccionario de datos 

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG):

Campos en el archivo SX3 - Campos:



  1.  Uso del parámetro MV_ALTNUM

    • El sistema actúa de acuerdo al valor que se configure siempre y cuando el numero de documento asignado ya exista, siendo:

MV_ALTNUM = 1 Se reasigna el consecutivo que corresponda de manera automática.

Image Added

MV_ALTNUM = 2 El sistema pregunta al usuario si desea que se actualice el número de documento.

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MV_ALTNUM = 3 No se reasigna número, el usuario podrá editar el número de documento.

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En caso de editar el Núm. de Doc. (F1_DOC), y si se introduce un número de documento mayor al consecutivo que corresponda, el sistema reasigna automáticamente el número y presenta un aviso de la acción realizada.


2.10.4 Diccionario de datos 

El usuario debe realizar las siguientes actualizaciones al diccionario de datos a través del módulo Configurador de Protheus (SIGACFG):

Campos en el archivo SX3 - Campos:

Crear campo Crear campo F1_SOPORT

CampoF1_SOPORT
OrdenZZ
TipoCaracter
Tamaño1
Decimal0
Formato@!
TítuloDoc. Soporte
DescripciónDocumento Soporte        
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Val. SistemaPertence("SN")                                                                                                                  
Inicializador"S"
OpcionesS=Si;N=No                                                                                                                       
Help

Si la factura que registra corresponde a un proveedor no obligado a facturar y éste comprobante será transmitido a la DIAN, indique Si, de lo contrario indique No.

...

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutinas

Nombre Técnico

Fecha

MATA486Documentos Electrónicos31/07/2022
M486XFUNFunciones genéricas para generación de XML para Colombia29/07/2022
M486PDFCOLImpresión de Representación Impresa Facturación Electrónica Colombia29/07/2022

   

País:

Colombia (COL) / Pacote atusx: 010898

Ticket:14200456
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-15818

...

Campo

AIT_CODRES

Tipo

C

Tamaño

7

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S014", M->AIT_CODRES,1,7)

3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

3.1.1 Transmisión de más de 200 Facturas de Venta

Si al transmitir más de 200 documentos electrónicos desde la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se presenta el error.log:

THREAD ERROR ([12408], cristian.hidalgo, 4069-NB) 03/06/2020 13:51:53
Application Server Work area table full (Max= 1024)
( PREVIOUS ERROR : Application Server Work area table full (Max= 1024) )
on MPSYSOPENQUERY(MPSYSOPENTABLES.PRW) 28/06/2019 18:27:43 line : 697

Solución:

Eliminar del archivo FATSCOL.INI la sección de generación del Código Único de Facturación Electrónica (CUFE), ya que es un dato que NO es enviado a los servicios web del proveedor tecnológico The Factory HKA, el CUFE es generado por proveedor tecnológico e incluido en el XML retornado dentro del nodo cbc:UUID.

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Adicional se requiere contar con la siguientes solución: 9091119 DMINA-9855 DT Application Server Work area table full (Max= 1024) Documentos Electrónicos COL

4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN

Descripción de actualizaciones de acuerdo al Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta - Versión 1.8 de la DIAN, vigente a partir del 9 de Mayo de 2021.

4.1 Generales

  • En la generación de NCC/NDC se eliminan los códigos de tipo de operación que hacen referencia a facturas del modelo de validación posterior.
  • Los Grupos de Direcciones (nodos de direcciones del emisor y del receptor) ahora son opcionales, sin embargo, el comprobante electrónico continua incluyendo estas informaciones.
  • Anticipo a la factura, dato informativo opcional en el comprobante electrónico. El sistema no usa esta información.
  • Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. Proceso opcional que no es necesario adoptar en el sistema. 
  • Código postal de la dirección del adquiriente. Actualmente el sistema no usa la tabla correspondiente, el usuario registra el dato que proporciona el adquiriente, sin restricción.
  • Tipos de operación no controlados en el sistema:
    • Sector Transporte
    • Sector Salud
    • Sector Notaria

4.2 Actualizaciones a catálogos 

La siguiente lista corresponde a conceptos de códigos nuevos, eliminados o modificados de las tablas de la DIAN consideradas en el sistema.

El usuario deberá realizar el movimiento según corresponda en la rutina SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos.

...

Código de tabla

en el sistema

Descripción

Movimiento

Códigos afectados - Descripción

...

3 - Rebaja o Descuento Parcial o Total

4 - Ajuste de Precio

5 - Otros

...

08 - IC Porcentual

30 - IC Datos

...

06 - ReteRenta

22 - INC Bolsas

...

1 - Persona Jurídica y Asimiladas

2 - Persona Natural y Asimiladas

...

23 - NCC v1

33 - NDC v1


2.17  Fabricante de Software campo extra 5170007 en la impresión de documentos transmitidos

Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:

Rutina

Nombre Técnico

Fecha

M486XFUNCOFunciones Genéricas FE Colombia13/10/2023
FISA814Carga de Catálogos.16/10/2023
País:Colombia
Ticket:No aplica.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21078


2.17.1 Visión general

En la rutina de Transmisión Electrónica (MATA486) al realizar la transmisión electrónica y ejecutar la impresión gráfica desde la acción "Imprimir PDF", a través del Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA de los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Débito de Cliente (NDC) y Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Ajuste de Débito, Nota de Ajuste de Crédito y Documento de Soporte, se requiere que en la representación gráfica se visualice el Fabricante de Software.

2.17.2 Configuraciones Previas

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):

Se agrega la estructura de la definición de la Tabla S019 - Fabricante de Software,  para permitir incluir la información requerida para el campo extra 5170007 del fabricante de software.

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).

Validar que para el catálogo S019 - Fabricante de Software exista la estructura y que sea la siguiente:
Image Added

Informações
titleInformación

Si se requiere se puede modificar el tamaño de los campos según se requiera solo es importante mencionar que la suma del tamaño de los campos no debe superar un total de 250.

En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).

Incluir manualmente o por medio del 19FabricanteSoftware.csv, la información de Fabricante de Software.


Ejemplo para el proceso manual
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Image Added

Ejemplo para el proceso por medio del archivo .CSV

Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de catálogos.
Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software, el cual debe tener la siguiente información separa por pipes (|), donde:

Posición 1 = Valor para el atributo controlInterno1 (informar el nombre del Software).

Posición 2 = Valor para el atributo controlInterno2 (informar el NIT del Fabricante de Software).

Posición 3 = Valor para el atributo nombre (para el nombre de fabricante se debe colocar el valor 5170007).

Posición 4 = Valor para el atributo pdf (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el PDF de la representación gráfica).

Posición 5 = Valor para el atributo valor (informar la Razón Social del Fabricante de Software).

Posición 6 = Valor para el atributo xml (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el XML).

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Informações
titleIMPORTANTE

Es importante indicar en el campo "Nombre" en la 3ra posición del catálogo el valor 5170007 ya que esté indica como el campo "Fabricante de Software" por parte del proveedor tecnológico denominado The Factory HKA.


2.17.3 Ejemplo de utilización

  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  2. Informar los siguientes parámetros para el filtrado de los Documentos a transmitir: 
    • ¿Tipo de Documento? = Seleccionar “Factura”.
    • ¿Serie? = <Serie de la Factura a transmitir>.
    • ¿Estatus? = Seleccionar la opción “0”, para obtener todos los Documentos, sin realizar filtrado por estatus.
    • Informar el rango de Fecha Inicial y Final para considerar el filtrado por la fecha de emisión del Documento a transmitir.
  3. Ejecutar la acción Transmitir.
  4. Informar los siguientes parámetros:
    • ¿Serie de la Factura? = <Serie de la Factura a transmitir>
    • ¿Factura Inicial? = <Folio Inicial de la Factura a transmitir>
    • ¿Factura Final?  = <Folio Final de la Factura a transmitir>
  5. Validar en el log del proceso que la transmisión haya sido exitosa y que el documento se actualice con estatus autorizado (F1_FLFTEX = '6').
  6. En Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
  7. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de Documento? = <Serie de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
    • ¿Documento Inicial? = <Folio de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
    • ¿Documento Final? = <Folio de la Factura de Venta creada en las pre-condiciones>.
  8. Validar que la representación gráfica proporcionada por The Factory HKA en la sección Pie de Página se visualice la etiquetas de Fabricante de Software.
    Image Added

2.18  Cálculo de Impuestos saludables ICUI/IBUA y la impresión de documentos transmitidos

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombreFecha
M100ICUI.PRW

Cálculo de Entrada de impuestos saludables

07/11/2023

M460ICUI.PRWCálculo de Salida de impuestos saludables01/11/2023
M486XFUNCO.PRWFunciones genericas FE Colombia03/11/2023
M486XFUN.PRWFunciones genericas FE03/11/2023
FISA814.prwCarga de catálogos 26/10/2023
País:Colombia Pacote: 012985
Ticket:NA
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21264


2.18.1 Visión general

Estatuto tributario - Articulo 513

Conforme al artículo 513 del Estatuto Tributario, titulado “Impuestos Saludables”, por el cual establecen los parámetros normativos para reportar los impuestos a bebidas Ultraprocesadas Azucaradas y Alimentos Ultraprocesados en el caso en el que el producto aplique.

Los impuestos saludables deben calcularse a los documentos de entrada como lo son Factura de Entrada(MATA101N), Documento Soporte(MATA101N), Notas de Crédito y Debito de Proveedor y Notas de ajuste(MATA466N) y a los documentos de salida como lo son Facturas de Cliente(MATA467N) y Notas de Crédito y Débito de cliente(MATA465N).

Regla de negocio.

  • Para los documentos de entrada o de salida se realizará el cálculo cuando el documento tenga un producto con el campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si", si el producto tiene informado el campo ¿Imp Salud?  igual a "N - No" o esta vacio o el campo no existe, el impuesto no será calculado.

2.18.2 Configuraciones Previas

  1. En el módulo Facturación(SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones Archivos | Clientes.
    • Configurar un Cliente con los valores estandar.
  2. En el módulo Compras(SIGACOM), ir al menú Actualizaciones Archivos | Productos.
    • Configurar un Producto con el campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
  3. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida.
    • Configurar un Tipo de Salida, con cálculo de Impuesto a los productos comestibles.
    • Image Added
  4. En el módulo Compras (SIGACOM), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Imp. Variables
    • Configurar el impuesto ICUI:
      • Impuesto (FB_CODIGO): CUI
      • Descripción (FB_DESCR): PRODUCTOS COMESTIBLES ULTRAPRO                             
      • Fórmula Entrada (FB_FORMENT): M100ICUI                                                                                                                                                                        
      • Fórmula Salida (FB_FORSAI): M460ICUI                                                        
      • % Alícuota (FB_ALIQ): 10
      • Cpo del L.F. (FB_CPOLVRO): C
      • Clase Impuesto (FB_CLASSE): I-Impuesto 
      • Impuesto FE (FB_IMPSAT): ZZ 
      • Image Added
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
    1. Validar que para el catálogo S020 - Impuestos Extras y que sea la siguiente:

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En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813).

Incluir manualmente o por medio del 20ImpuestosExtras.csv, la información de los Impuestos que serán impresos como campos extras.


Ejemplo para el proceso manual

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Ejemplo para el proceso por medio del archivo .CSV

Configurar el parámetro MV_PATH814, con la ruta local donde se colocarán los archivos en formato .csv para la carga de catálogos.
Tener el siguiente archivo con la información de la fabrica de software, el cual debe tener la siguiente información separa por pipes (|), donde:

Posición 1 = Valor para el atributo controlInterno1 (informar el nombre del Software).

Posición 2 = Valor para el atributo controlInterno2 (informar el NIT del Fabricante de Software).

Posición 3 = Valor para el atributo nombre (para el nombre de fabricante se debe colocar el valor 5170007).

Posición 4 = Valor para el atributo pdf (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el PDF de la representación gráfica).

Posición 5 = Valor para el atributo valor (informar la Razón Social del Fabricante de Software).

Posición 6 = Valor para el atributo xml (colocar el valor 1 para visualizar los datos del fabricante en el XML).

Posición 7 = Valor que se utilizará para determinar el Impuesto que se va a imprimir (colorcar el código del impuesto de la tabla SFB - Impuestos Varibles).


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2.18.3 Ejemplo de utilización

Para Documento de Entrada con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

  • En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
    • Proveedor (F1_FORNECE)
    • Tienda (F1_LOJA)
    • Serie (F1_SERIE)
    • Num. de Doc. (F1_DOC)
  • En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
    • Producto (D1_COD) - campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
    • Cantidad (D1_QUANT)
    • Valor Unit. (D1_VUNIT)
    • Valor Total (D1_TOTAL)
    • Tipo Entrada (D1_TES)
  • En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/BUA

Para Documento de Salida con cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

  • En el Encabezado informar del Documento informar los campos:
    • Cliente (F2_CLIENTE)
    • Tienda (F2_LOJA)
    • Serie Docto. (F2_SERIE)
    • N. Documento (F2_DOC)
  • En los Ítems del Documento informar los siguientes campos:
    • Producto (D2_COD) - campo ¿Imp Salud?  igual a "S - Si"
    • Cantidad (D2_QUANT)
    • Valor Unit. (D2_PRCVEN)
    • Valor Total (D2_TOTAL)
    • Tipo Salida (D2_TES)
  • En la pestaña "Impuestos" en el pie del Documento, validar el cálculo de impuestos saludables ICUI/IBUA

2.19 Rechazos  al transmitir una Factura de Exportación (ZE02,FAR02,FAR03).


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica - Colombia07/05/2024
FATSECOLScript de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación08/05/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:20049456
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23201


SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al intentar transmitir una Factura de Exportación (NF)  se presenta las siguientes reglas de rechazo:

    • ZE02 ,Valor de la Firma inválido.
    • FAR02, Descargo de Responsabilidad - "Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.
    • FAR03, Descargo de Responsabilidad - "SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00.

SOLUCION

En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica - Colombia (M486XFUNCO):

En la función Función para llenado de oWSfactura solicitado por TheFactory HKA, se realiza el ajuste para cuando el documento es una Factura de Exportación, envié en los Datos adicionales (oWSextras) el valor del campo extra "FEXP2".

Regla de Rechazo ZE02- Mensaje: Valor de la Firma inválido


En la INI de Script de generación de archivos XML; NF y NDC de exportación (FATSECOL):

Para las reglas de rechazo FAR02 y FAR03 se requiere modificar las siguientes lineas en al archivo INI.

Nota
titleFATSECOL

(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:SourceCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) 

(PRE) _aTotal[001] += ' <cbc:TargetCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) 

2.20 Transmisión de Factura de Venta (NF), Nota de Crédito (NCC) y Nota de Débito con Cliente Nacional con Moneda diferente de 1-Pesos (Anexo 1.9)


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos27/06/2024
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia25/06/2024
FATSCOL.INIEstructura del XML de Documentos de Salida26/06/2024
FATECOL.INIEstructura del XML de Documentos de Entrada26/06/2024
FATSECOL.INIEstructura del XML de Documentos de Exportación26/06/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:20240417
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23601


SITUACIÓN/REQUISITO

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486), al realizar la transmisión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) con Cliente Nacional no está realizando la conversión de los montos a Pesos Colombianos (COP) y los atributos MonedaOrigen, MonedaDestino, BaseMonedaOrigen y BaseMonedaDestino se envían invertidos, lo cual presenta los siguientes rechazos:

FAR02, Descargo de Responsabilidad - "Remítase a regla FAD15b ya que al cumplirse dicha regla verifica que este elemento corresponder al mismo valor informado en DocumentCurrencyCode.

FAR03, Descargo de Responsabilidad - "SourceCurrencyBaseRate trae valor diferente a 1.00

Al realizar la transmisión de una Factura de Venta de Exportación (Cliente Extranjero), en el SoapRequest en los nodos direccionCliente y direccionFiscal, se solicita que sólo se envíen los atributos Dirección y País.

SOLUCION

En la rutina de Funciones Genéricas de Documentos Electrónicos (M486XFUN):

En las Funciones que generan los nodos de Impuestos a nivel encabezado y detalle (fGetTaxas/fGetTaxDet), se desactivó el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024, y se eliminó condición de que el Cliente sea Extranjero (A1_EST igual a 'EX') para que la conversión a moneda Pesos Colombianos (COP) de los Impuestos y la conversión se realizará si la especie del documento es Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NDC) o Nota de Débito de Cliente (NDC) y la Moneda (F1_MOEDA/F2_MOEDA) es diferente de 1.

En la rutina de Funciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia (M486XFUNCO):

Se realizaron los siguientes ajuste, que aplican si el Cliente es Extranjero (A1_EST = 'EX') o Nacional, y la Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la Moneda es diferente de (COP) :

  • El atributo moneda se envía con el valor COP.
  • Se envían los campos extras FEXP1, FEXP2 y FEXP3, para activar el UBL Extensión y enviar los valores en la moneda original del Documento.
  • Se realiza ajuste para que no se envié en los campos extras la tasa de cambio para las Facturas de Exportación o Nacional.

Se realiza ajuste para que al transmitir una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC) o Nota de Débito de Cliente (NDC), si el Cliente es Extranjero (A1_EST igual a 'EX') en los nodos direccionCliente y direccionFiscal del Soap Request, se envien únicamente los atributos Direccion y Pais.

En los archivos de la Estructura del XML de Documentos de Salida y Estructura del XML de Documentos de Entrada (FATSCOL.INI/FATECOL.INI):

Se realizaron los siguientes ajustes, para cuando la moneda del documento es diferente de la moneda local:

  • Informar el atributo SourceCurrencyCode con el valor COP.
  • Informar el atributo SourceCurrencyBaseRate con el valor del campo Tasa Moneda (F1_TXMOEDA/F2_TXMOEDA).
  • Informar el atributo TargetCurrencyCode con el valor del campo Moneda DIAN (CTO_MOESAT) de la moneda del documento.
  • Realizar la conversión del Descuento y Precio de Venta para cada uno de los ítems. 

    En el archivo de la Estructura del XML de Documentos de Exportación (FATSECOL.INI):
  • Se elimina el uso del parámetro MV_ANEXO19, que permitía desactivar la funcionalidad del Anexo 1.9, el cual ya es obligatorio a partir del 01 de Mayo del 2024.
  • Se realiza conversión del atributo LineExtensionAmount del nodo InvoiceLine/DebitNoteLine, para enviar de manera correcta el atributo MontoBase del nodo Descuentos del Soap Request.

2.20.1 Configuraciones Previas

Realizar los ajustes que se indican en color azul para cada uno de los archivos FATSCOL.INI ,FATECOL.INI y FATSECOL.INI:

Informações
titleFATSCOL.INI

FATSCOL.INI

//FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) SA2->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[116] := If(SF2->(ColumnPos("F2_MARK")) > 0 ,If(SF2->F2_MARK=='S'.AND. Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) If(_aTotal[116] ,SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(_aTotal[116] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI" .AND. !_aTotal[116] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) ( If(!_aTotal[116],AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)), AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SA2->(A2_CLIENTE+A2_LOJCLI)))), .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE1->(DbSetOrder(2))

(PRE) _aTotal[117] := IIF(_aTotal[116] .AND. SF2->(ColumnPos("F2_TIPNOTA")) > 0, SF2->F2_TIPNOTA , "")
(PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF2->F2_ESPECIE)
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := DtoS(SF2->F2_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[095] := Left(_aTotal[095],4) + "-" + Substr(_aTotal[095],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[095],2)
(PRE) _aTotal[096] := SF2->F2_HORA
(PRE) _aTotal[097] := fGetTaxas(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE )
(PRE) _aTotal[098] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_PROV" , "" ) )
(PRE) _aTotal[099] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_SOFT" , "" ) )
(PRE) _aTotal[100] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_CODESEC" , "" ) ) 
(PRE) _aTotal[101] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[102] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "1" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" , "2" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" , "3" , IIF( _aTotal[033] == "NDI" , "4" , IIF( _aTotal[033] == "NCI" , "5" , "" ) ) ) ) )
(PRE) _aTotal[103] := ""
(PRE) _aTotal[104] := PADR( Alltrim(SM0->M0_CGC) , 10 , "0" )
(PRE) _aTotal[105] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "f" , IIF( _aTotal[033] == "NCC"  .or. _aTotal[033] == "NCI" , "c" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" .or. _aTotal[033] == "NDI" , "d" , IIF( _aTotal[116] , "n" , "f" ) ) ) )
(PRE) _aTotal[106] := M486XHEX(PADR( ALLTRIM( substr( SF2->F2_DOC , 4 , Len(SF2->F2_DOC) - 3 ) ) , 10 , "0" ),10)
(PRE) _aTotal[107] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC" .OR. _aTotal[116],fGetRef(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE,_aTotal[117]),"")
(PRE) _aTotal[108] := ""
(PRE) _aTotal[109] := Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT")
(PRE) _aTotal[110] := {"SFP",""}
(PRE) _aTotal[111] := ""
(PRE) _aTotal[112] := ""
(PRE) _aTotal[113] := ""
(PRE) _aTotal[114] := "FP_FILUSO='" + cFilAnt + "' AND FP_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND FP_ESPECIE= '" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1",IIf(_aTotal[116] ,"8","3")) + "' AND FP_NUMINI <='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_NUMFIM >='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_ATIVO ='1'"
(PRE) _aTotal[115] := "SFP->FP_FILUSO=cFilAnt .AND. SFP->FP_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SFP->FP_ESPECIE='" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1",IIf(_aTotal[116] ,"8","3")) + "' .AND. SFP->FP_NUMINI<=SF2->F2_DOC .AND. FP_NUMFIM >=SF2->F2_DOC .AND. SFP->FP_ATIVO = '1'","FP_ATIVO"

(PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.
(PREREG) FsQuery(_aTotal[110],1,_aTotal[114],_aTotal[115]) .And. .T.

[SFP CONTROL FOMULARIOS]
(PRE) _aTotal[103] := Dtos( SFP->FP_DTRESOL )
(PRE) _aTotal[103] := Left(_aTotal[103],4) + "-" + Substr(_aTotal[103],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[103],2)
(PRE) _aTotal[111] := Alltrim( SFP->FP_NUMINI )
(PRE) _aTotal[112] := Alltrim( SFP->FP_NUMFIM )
(PRE) _aTotal[113] := Alltrim( SFP->FP_CAI )

[SD2 GENERANDO_XML]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",IIf(_aTotal[116], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)), SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)

[XXX CABECERA]
Linha1     C 060 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>'

[XXX FACTURA]
(PRE) Iif(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) _aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116] ,'<fe:Invoice ','<fe:DebitNote ')
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" '
(PRE) _aTotal[001] += '>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <ext:UBLExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <sts:DianExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:InvoiceAuthorization>'+ _aTotal[113] +'</sts:InvoiceAuthorization>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:StartDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:StartDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:EndDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:EndDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:Prefix>'+ SF2->F2_SERIE2 +'</sts:Prefix>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:From>'+ _aTotal[111] +'</sts:From>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:To>'+ _aTotal[112] +'</sts:To>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceSource>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceSource>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareProvider>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:SoftwareProvider>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </sts:DianExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </ext:UBLExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>'  + ( chr(13)+chr(10) )

// Manual con serie
//(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ SF2->F2_SERIE2 + Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual sin serie
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) FsQuery(_aTotal[110],2)
// CUFE Aplica solo para NF
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[016],'    <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+  _aTotal[093] +'</cbc:UUID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),"")

(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueTime>'+ _aTotal[096] +'</cbc:IssueTime>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">'+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF","01","92") +'</cbc:InvoiceTypeCode>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:Note><![CDATA['+ IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",SF2->F2_MOTIVO,"") + ']]></cbc:Note>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:DocumentCurrencyCode>'+ Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) +'</cbc:DocumentCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:CustomizationID>'+ Alltrim(SF2->F2_TIPOPE) +'</cbc:CustomizationID>' + ( chr(13)+chr(10) )

//Documentos referenciados (solo facturas)
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2->F2_UUIDREL,1),"")
// Orden de Compra 
(PRE) _aTotal[001] += IIf(SF2->(ColumnPos("F2_UUIDREL")) > 0 .And. AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",M486DRCOL(SF2->F2_UUIDREL,2),"")
//  DiscrepancyResponse Solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'    <cac:DiscrepancyResponse>' +  chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'        <cbc:ReferenceID/>' + chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'        <cbc:ResponseCode listName="concepto de notas débito" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="1:= intereses">' + SF2->F2_TIPREF + "</cbc:ResponseCode>"+ chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'    </cac:DiscrepancyResponse>' + chr(13)+chr(10),"")

// BillingReference solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC" .OR. _aTotal[116], _aTotal[107],"")
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := '    <fe:AccountingSupplierParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ "1" +'</cbc:AdditionalAccountID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">'+ Alltrim(SM0->M0_CGC) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Name><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:Name>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_BAIRENT) +']]></cbc:Department>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_CODMUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_CIDENT) +']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) +']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+ "CO" +'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyTaxScheme>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:TaxLevelCode>'+ AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) +'</cbc:TaxLevelCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:TaxScheme/>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyTaxScheme>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingSupplierParty>'  
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR]
(PRE) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PRE) IIf(_aTotal[116], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)),SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

(PRE) _aTotal[001] := '    <fe:AccountingCustomerParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "2" , "1" ) +'</cbc:AdditionalAccountID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '           <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                   <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeAgencyID="195">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '             <cbc:TaxLevelCode listName="' + Alltrim(AI0->AI0_TPREG) + '">' + AllTrim(M486RESOBL(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,"R")) + '</cbc:TaxLevelCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '             <cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:ID>' + Alltrim(SA1->A1_COD_MUN) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(POSICIONE("CC2",3,xFilial("CC2") + SA1->A1_COD_MUN,"CC2_MUN")) + ']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:PostalZone>' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '</cbc:PostalZone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + Alltrim(M486VALSX5('12' + SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CountrySubentityCode>' + Alltrim(SA1->A1_EST) + '</cbc:CountrySubentityCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                       <cbc:Line><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                       <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )     
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:Name><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:Name>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_BAIRRO) +']]></cbc:Department>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_MUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI")) + ']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_END) +']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ElectronicMail>' + AllTrim(SA1->A1_EMAIL) + '</cbc:ElectronicMail>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Telephone>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</cbc:Telephone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            <fe:Person>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FirstName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPRI) +']]></cbc:FirstName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:MiddleName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPES) +']]></cbc:MiddleName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FamilyName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPAT) + ' ' + Alltrim(SA1->A1_NOMEMAT) +']]></cbc:FamilyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            </fe:Person>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingCustomerParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SF2->F2_VALBRUT,14,2)) + '</cbc:Amount>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:StartDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_EMISSAO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:EndDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_VENCTO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '    <cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:SourceCurrencyCode>' + "COP"  + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' +  Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:TargetCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:CalculationRate>' +  Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '    </cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][1]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX TOTALES]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][2]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[SD2 INVOICE]
(PRE) DbGoTop()
(PREREG) (SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (SAH->(DbSeek(xFilial("SAH") + SB1->B1_UM)),.T.)
(PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD2->D2_DOC,SD2->D2_SERIE,SD2->D2_CLIENTE,SD2->D2_LOJA,SD2->D2_TES,IIF(!_aTotal[116],AllTrim(SF2->F2_ESPECIE),"NDC"))
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],'    <fe:InvoiceLine>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'    <cac:DebitNoteLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:ID>'+ Alltrim(Str(Val(SD2->D2_ITEM))) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF"  .OR. _aTotal[116],'        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT, 14, 2)) +'</cbc:InvoicedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'        <cbc:DebitedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:DebitedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)$"NF|NDC" .And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_TOTAL,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_TOTAL),14,2)) +'</cbc:LineExtensionAmount>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][1],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '        <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Aplicación de descuento]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:MultiplierFactorNumeric>' + Alltrim(Str(SD2->D2_DESC,5,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(IIf(SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_DESCON,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_DESCON),14,2)) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '        </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][2],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],'        <fe:Item>', '        <cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:Description><![CDATA['+ Alltrim(SB1->B1_DESC) +']]></cbc:Description>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PackSizeNumeric>'+ IIf(!Empty(SB1->B1_CONV),Alltrim(STR(SB1->B1_CONV)),"1") +'</cbc:PackSizeNumeric>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <cbc:ID>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            </cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],'        </fe:Item>', '        </cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],'        <fe:Price>','        <cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_PRCVEN,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_PRCVEN),14,2)) +'</cbc:PriceAmount>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:BaseQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:BaseQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116]    ,'        </fe:Price>', '        </cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116],'    </fe:InvoiceLine>' ,'    </cac:DebitNoteLine>') ,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INVOICE_FIN]
(POS) FsQuery(_aTotal[101],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := &("Lower('face') + '_' + Lower(_aTotal[105]) + Lower(_aTotal[104]) + Lower(_aTotal[106]) + '.xml'")

(ARQ) _aTotal[094]
FACTURA    C 019 0 ENCODEUTF8( IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF" .OR. _aTotal[116], '</fe:Invoice>','</fe:DebitNote>'))

Informações
titleFATECOL.INI

FATECOL.INI

//FATECOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) SA2->(DbSetOrder(1))
(PRE) _aTotal[116] := If(SF1->(ColumnPos("F1_SOPORT")) > 0 ,If(SF1->F1_SOPORT =='S'.AND. Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) _aTotal[117] := If(SF1->(ColumnPos("F1_MARK")) > 0 ,If(SF1->F1_MARK =='S'.AND. Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) $'10|11', .T.,.F. ) , .F.)
(PRE) _aTotal[089] := If(_aTotal[117] .AND. SF1->(ColumnPos("F1_TIPNOTA")) > 0, SF1->F1_TIPNOTA , "")
(PRE) _aTotal[090] := ""
(PRE) _aTotal[091] := SuperGetMV("MV_ANEXO19",.F.,.F.) Se debe eliminar
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC" .AND. !_aTotal[116] .AND. !_aTotal[117] ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)
(PRE) IF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117], AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SA2->(A2_CLIENTE+A2_LOJCLI))) , AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA))) )

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1))
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1))
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE1->(DbSetOrder(2))

(PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF1->F1_ESPECIE)
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[092] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI,"A1_EST") ,Posicione("SA1",1,xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA,"A1_EST"))
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := DtoS(SF1->F1_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[095] := Left(_aTotal[095],4) + "-" + Substr(_aTotal[095],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[095],2)
(PRE) _aTotal[096] := SF1->F1_HORA
(PRE) _aTotal[097] := fGetTaxas(SF1->F1_DOC, SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE, SF1->F1_LOJA, If(_aTotal[116], "NCC",SF1->F1_ESPECIE))
(PRE) _aTotal[098] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_PROV" , "" ) )
(PRE) _aTotal[099] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_SOFT" , "" ) )
(PRE) _aTotal[100] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_CODESEC" , "" ) )
(PRE) _aTotal[101] := {"SD1",""}
(PRE) _aTotal[102] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "1" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" , "2" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" , "3" , IIF( _aTotal[033] == "NDI" , "4" , IIF( _aTotal[033] == "NCI" , "5" , "" ) ) ) ) )
(PRE) _aTotal[103] := ""
(PRE) _aTotal[104] := PADR( Alltrim(SM0->M0_CGC) , 10 , "0" )
(PRE) _aTotal[105] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "f" , IIF( _aTotal[033] == "NCC"  .or. _aTotal[033] == "NCI" , "c" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" .or. _aTotal[033] == "NDI" , "d" , IIF( _aTotal[033] == "NDP" , "n" , "f" )) ) )
(PRE) _aTotal[106] := M486XHEX(PADR( ALLTRIM( substr( SF1->F1_DOC , 4 , Len(SF1->F1_DOC) - 3 ) ) , 10 , "0" ),10)
(PRE) _aTotal[107] := fGetRef(SF1->F1_DOC, SF1->F1_SERIE, SF1->F1_FORNECE, SF1->F1_LOJA, SF1->F1_ESPECIE,_aTotal[089])
(PRE) _aTotal[108] := ""
(PRE) _aTotal[109] := Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT")
(PRE) _aTotal[110] := {"SFP",""}
(PRE) _aTotal[111] := ""
(PRE) _aTotal[112] := ""
(PRE) _aTotal[113] := ""
(PRE) _aTotal[114] := "FP_FILUSO='" + cFilAnt + "' AND FP_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND FP_ESPECIE= " +  If(_aTotal[116], "'1'",IIf(_aTotal[117] ,"'9'","'2'")) + " AND FP_NUMINI <='" + SF1->F1_DOC + "' AND FP_NUMFIM >='" + SF1->F1_DOC + "' AND FP_ATIVO ='1'"
(PRE) _aTotal[115] := "SFP->FP_FILUSO=cFilAnt .AND. SFP->FP_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SFP->FP_ESPECIE=" +  If(_aTotal[116], "'1'",IIf(_aTotal[117] ,"'9'","'2'")) + ".AND. SFP->FP_NUMINI<=SF1->F1_DOC .AND. FP_NUMFIM >=SF1->F1_DOC .AND. SFP->FP_ATIVO = '1'","FP_ATIVO"

(PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D1_DOC='" + SF1->F1_DOC + "' AND D1_SERIE='" + SF1->F1_SERIE + "' AND D1_FORNECE='" + SF1->F1_FORNECE + "' AND D1_LOJA='" + SF1->F1_LOJA + "'","SD1->D1_DOC=SF1->F1_DOC .AND. SD1->D1_SERIE=SF1->F1_SERIE .AND. SD1->D1_FORNECE=SF1->F1_FORNECE .AND. SD1->D1_LOJA=SF1->F1_LOJA","D1_ITEM") .And. .T.
(PREREG) FsQuery(_aTotal[110],1,_aTotal[114],_aTotal[115]) .And. .T.

[SFP CONTROL FOMULARIOS]
(PRE) _aTotal[103] := Dtos( SFP->FP_DTRESOL )
(PRE) _aTotal[103] := Left(_aTotal[103],4) + "-" + Substr(_aTotal[103],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[103],2)
(PRE) _aTotal[111] := Alltrim( SFP->FP_NUMINI )
(PRE) _aTotal[112] := Alltrim( SFP->FP_NUMFIM )
(PRE) _aTotal[113] := Alltrim( SFP->FP_CAI )

[SD1 GENERANDO_XML]
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)),SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)<>"NCC",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2))) , .T.)

[XXX CABECERA]
Linha1     C 060 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>'

[XXX FACTURA]
(PRE) IIf(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF1->F1_COND)) , .T.)

(PRE) _aTotal[001] := IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'<fe:Invoice ','<fe:CreditNote ')
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" '
(PRE) _aTotal[001] += '>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:InvoiceAuthorization>'+ _aTotal[113] +'</sts:InvoiceAuthorization>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:StartDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:StartDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:EndDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:EndDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:Prefix>'+ SF1->F1_SERIE2 +'</sts:Prefix>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:From>'+ _aTotal[111] +'</sts:From>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:To>'+ _aTotal[112] +'</sts:To>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceSource>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="NIT, RUT" schemeDataURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="NIT, RUT" schemeDataURI="www.dian.gov.co/contenidos/servicios/rut_preguntasfrecuentes.html"+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Activación" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Guia_del_usuario_Habilitacion_Adquirente.pdf" >'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:SoftwareProvider>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeURI="http://www.unece.org/trade/untdid/d08a/tred/tred3055.htm" schemeName="Código de Seguridad del Software" schemeDataURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_003_Mecanismos_Sistema_Tecnico_de_Control.pdf">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                </sts:DianExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </ext:UBLExtensions>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual con serie
//(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ SF1->F1_SERIE2 + Alltrim( Str( Val( Substr( SF1->F1_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual sin serie
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ Alltrim( Str( Val( Substr( SF1->F1_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueTime>'+ _aTotal[096] +'</cbc:IssueTime>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:Note><![CDATA['+ Alltrim(SF1->F1_MOTIVO) + ']]></cbc:Note>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:InvoiceTypeCode listAgencyID="195" listAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/InvoiceType">91</cbc:InvoiceTypeCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:DocumentCurrencyCode>'+ Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) +'</cbc:DocumentCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:CustomizationID>'+ Alltrim(SF1->F1_TIPOPE) +'</cbc:CustomizationID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cac:DiscrepancyResponse>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:ReferenceID/>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:ResponseCode>' + Alltrim(SF1->F1_TIPREF) + '</cbc:ResponseCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </cac:DiscrepancyResponse>' + ( chr(13)+chr(10) )

// BillingReference
(PRE) _aTotal[001] += _aTotal[107]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := '    <fe:AccountingSupplierParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ "1" +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">'+ Alltrim(SM0->M0_CGC) +'</cbc:ID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Name><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_BAIRENT) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_CODMUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_CIDENT) +']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+ "CO" +'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:TaxLevelCode>'+ AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) +'</cbc:TaxLevelCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:TaxScheme/>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ _aTotal[075] + ']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingSupplierParty>'
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR]
(PRE) AllTrim(SF1->F1_ESPECIE) <> "NCC"
(PRE) If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SA2->A2_CLIENTE+SA2->A2_LOJCLI)) ,SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF1->F1_FORNECE+SF1->F1_LOJA)))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

(PRE) _aTotal[001] := '<fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "2" , "1" ) +'</cbc:AdditionalAccountID>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeAgencyID="195">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:TaxLevelCode listName="' + Alltrim(AI0->AI0_TPREG) + '">' + AllTrim(M486RESOBL(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,"R")) + '</cbc:TaxLevelCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ID>' + Alltrim(SA1->A1_COD_MUN) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(POSICIONE("CC2",3,xFilial("CC2") + SA1->A1_COD_MUN,"CC2_MUN")) + ']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:PostalZone>' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '</cbc:PostalZone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + Alltrim(M486VALSX5('12' + SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CountrySubentityCode>' + Alltrim(SA1->A1_EST) + '</cbc:CountrySubentityCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Line><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )  
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:Name><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:Name>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </cac:PartyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_BAIRRO) +']]></cbc:Department>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_MUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI")) +']]></cbc:CityName>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_END) +']]></cbc:Line>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ElectronicMail>' + AllTrim(SA1->A1_EMAIL) + '</cbc:ElectronicMail>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Telephone>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</cbc:Telephone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </fe:PartyLegalEntity>' + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            <fe:Person>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FirstName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPRI) +']]></cbc:FirstName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:MiddleName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPES) +']]></cbc:MiddleName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FamilyName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPAT) + ' ' + Alltrim(SA1->A1_NOMEMAT) +']]></cbc:FamilyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            </fe:Person>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingCustomerParty>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SF1->F1_VALBRUT,14,2)) + '</cbc:Amount>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:StartDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC),"E1_EMISSAO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:EndDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF1->(F1_FORNECE+F1_LOJA+F1_SERIE+F1_DOC),"E1_VENCTO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '    <cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:SourceCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' +  Alltrim(Str(SF1->F1_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:TargetCurrencyCode>' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:CalculationRate>' +  Alltrim(Str(SF1->F1_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '        <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIf( _aTotal[109] <> "COP" , '    </cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][1]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX TOTALES]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][2]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[SD1 INVOICE]
(PRE) DbGoTop()
(PREREG) (SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + SD1->D1_COD)),.T.)
(PREREG) (SAH->(DbSeek(xFilial("SAH") + SB1->B1_UM)),.T.)

(PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD1->D1_DOC,SD1->D1_SERIE,SD1->D1_FORNECE,SD1->D1_LOJA,SD1->D1_TES,If(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117], "NCC",AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)))
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'    <fe:InvoiceLine>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'    <cac:CreditNoteLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:ID>' + Alltrim(Str(Val(SD1->D1_ITEM))) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT, 14, 2)) +'</cbc:InvoicedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'        <cbc:CreditedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT)) +'</cbc:CreditedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(Alltrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC" .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD1->D1_TOTAL,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD1->D1_TOTAL))) +'</cbc:LineExtensionAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][1],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '        <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '                <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Aplicación de descuento]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '                <cbc:MultiplierFactorNumeric>' + Alltrim(Str(SD1->D1_DESC,5,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '            <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(IIf(Alltrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC" .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD1->D1_VALDESC,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD1->D1_VALDESC))) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD1->D1_VALDESC > 0, '        </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][2],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117] ,'        <fe:Item>', '        <cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:Description><![CDATA[' + Alltrim(SB1->B1_DESC) +']]></cbc:Description>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PackSizeNumeric>'+ IIf(!Empty(SB1->B1_CONV),Alltrim(STR(SB1->B1_CONV)),"1") +'</cbc:PackSizeNumeric>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <cbc:ID>' + Alltrim(SD1->D1_COD) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            </cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'        </fe:Item>', '        </cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'        <fe:Price>','        <cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) _aTotal[090] := Alltrim(IIf(AllTrim(SF1->F1_ESPECIE)=="NCC" .And. SF1->F1_MOEDA<>1,Str(Round(xMoeda(SD1->D1_VUNIT,SF1->F1_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF1->F1_TXMOEDA),MsDecimais(1)),14,2),Str(SD1->D1_VUNIT,14,2)))
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF1->F1_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + _aTotal[090] +'</cbc:PriceAmount>' + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:BaseQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">' + Alltrim(Str(SD1->D1_QUANT)) + '</cbc:BaseQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(_aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'        </fe:Price>', '        </cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117],'    </fe:InvoiceLine>' ,'    </cac:CreditNoteLine>') ,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INVOICE_FIN]
(POS) FsQuery(_aTotal[101],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := &("Lower('face') + '_' + Lower(_aTotal[105]) + Lower(_aTotal[104]) + Lower(_aTotal[106]) + '.xml'")

(ARQ) _aTotal[094]
FACTURA    C 019 0 ENCODEUTF8( IIF( _aTotal[116] .OR. _aTotal[117], '</fe:Invoice>','</fe:CreditNote>'))


Informações
titleFATSECOL.INI

FATSECOL.INI

//FATSCOL.INI -- NFE Colombia v2 - Resolucion 0019 / FEB. 2016
[XXX POSICIONAMENTOS]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)
(PRE) (AI0->(MSSeek(xFilial("AI0")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)

[XXX INICIALIZACION]
(PRE) SD2->(DbSetOrder(1))
(PRE) SB1->(DbSetOrder(1))
(PRE) SYA->(DbSetOrder(1))
(PRE) SC6->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE4->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) CTO->(DbSetOrder(1)) 
(PRE) SAH->(DbSetOrder(1))
(PRE) SE1->(DbSetOrder(2))

(PRE) _aTotal[033] := ALLTRIM (SF2->F2_ESPECIE)
(PRE) _aTotal[075] := Alltrim(SM0->M0_NOMECOM)
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[094] := ""
(PRE) _aTotal[095] := DtoS(SF2->F2_EMISSAO)
(PRE) _aTotal[095] := Left(_aTotal[095],4) + "-" + Substr(_aTotal[095],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[095],2)
(PRE) _aTotal[096] := SF2->F2_HORA
(PRE) _aTotal[097] := fGetTaxas(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE )
(PRE) _aTotal[098] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_PROV" , "" ) )
(PRE) _aTotal[099] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_ID_SOFT" , "" ) )
(PRE) _aTotal[100] := ALLTRIM( GETNEWPAR( "MV_CODESEC" , "" ) ) 
(PRE) _aTotal[101] := {"SD2",""}
(PRE) _aTotal[102] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "1" , IIF( _aTotal[033] == "NCC" , "2" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" , "3" , IIF( _aTotal[033] == "NDI" , "4" , IIF( _aTotal[033] == "NCI" , "5" , "" ) ) ) ) )
(PRE) _aTotal[103] := ""
(PRE) _aTotal[104] := PADR( Alltrim(SM0->M0_CGC) , 10 , "0" )
(PRE) _aTotal[105] := IIF( _aTotal[033] == "NF" , "f" , IIF( _aTotal[033] == "NCC"  .or. _aTotal[033] == "NCI" , "c" , IIF( _aTotal[033] == "NDC" .or. _aTotal[033] == "NDI" , "d" , "f" ) ) )
(PRE) _aTotal[106] := M486XHEX(PADR( ALLTRIM( substr( SF2->F2_DOC , 4 , Len(SF2->F2_DOC) - 3 ) ) , 10 , "0" ),10)
(PRE) _aTotal[107] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",fGetRef(SF2->F2_DOC, SF2->F2_SERIE, SF2->F2_CLIENTE, SF2->F2_LOJA,SF2->F2_ESPECIE),"")
(PRE) _aTotal[108] := ""
(PRE) _aTotal[109] := {"SFP",""}
(PRE) _aTotal[110] := ""
(PRE) _aTotal[111] := ""
(PRE) _aTotal[112] := ""
(PRE) _aTotal[113] := "FP_FILUSO='" + cFilAnt + "' AND FP_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND FP_ESPECIE= '" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1","3") + "' AND FP_NUMINI <='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_NUMFIM >='" + SF2->F2_DOC + "' AND FP_ATIVO ='1'"
(PRE) _aTotal[114] := "SFP->FP_FILUSO=cFilAnt .AND. SFP->FP_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SFP->FP_ESPECIE='" + IIf(_aTotal[033] == "NF","1","3") + "' .AND. SFP->FP_NUMINI<=SF2->F2_DOC .AND. FP_NUMFIM >=SF2->F2_DOC .AND. SFP->FP_ATIVO = '1'","FP_ATIVO"

(PRE) _aTotal[115] := SuperGetMV("MV_ANEXO19",.F.,.F.) Se debe eliminar

(PREREG) FsQuery(_aTotal[101],1,"D2_DOC='" + SF2->F2_DOC + "' AND D2_SERIE='" + SF2->F2_SERIE + "' AND D2_CLIENTE='" + SF2->F2_CLIENTE + "' AND D2_LOJA='" + SF2->F2_LOJA + "'","SD2->D2_DOC=SF2->F2_DOC .AND. SD2->D2_SERIE=SF2->F2_SERIE .AND. SD2->D2_CLIENTE=SF2->F2_CLIENTE .AND. SD2->D2_LOJA=SF2->F2_LOJA","D2_ITEM") .And. .T.
(PREREG) FsQuery(_aTotal[109],1,_aTotal[113],_aTotal[114]) .And. .T.

[SFP CONTROL FOMULARIOS]
(PRE) _aTotal[103] := Dtos( SFP->FP_DTRESOL )
(PRE) _aTotal[103] := Left(_aTotal[103],4) + "-" + Substr(_aTotal[103],5,2)+ "-" + Right(_aTotal[103],2)
(PRE) _aTotal[110] := Alltrim( SFP->FP_NUMINI )
(PRE) _aTotal[111] := Alltrim( SFP->FP_NUMFIM )
(PRE) _aTotal[112] := Alltrim( SFP->FP_CAI )

[SD2 GENERANDO_XML]
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SA2->(MSSeek(xFilial("SA2")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS)) , .T.)
(PRE) If(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)<>"NDI",CTO->(MsSeek(xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2))) , .T.)

[XXX CABECERA]
Linha1     C 060 0 Chr(239) + Chr(187) + Chr(191) + '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?>'

[XXX FACTURA]
(PRE) Iif(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDI",SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA2->A2_PAIS)) , .T.)
(PRE) (SE4->(MSSeek(xFilial("SE4")+SF2->F2_COND)) , .T.)

(PRE) _aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'<fe:Invoice ','<fe:DebitNote ')
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:fe="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm54217="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:54217:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clm66411="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:66411:2001" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:clmIANAMIMEMediaType="urn:un:unece:uncefact:codelist:specification:IANAMIMEMediaType:2003" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:sts="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1/Structures" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" '
(PRE) _aTotal[001] += 'xsi:schemaLocation="http://www.dian.gov.co/contratos/facturaelectronica/v1 ../xsd/DIAN_UBL.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2 ../../ubl2/common/UnqualifiedDataTypeSchemaModule-2.0.xsd '
(PRE) _aTotal[001] += 'urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2 ../../ubl2/common/UBL-QualifiedDatatypes-2.0.xsd" '
(PRE) _aTotal[001] += '>' + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '    <ext:UBLExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <sts:DianExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:InvoiceAuthorization>'+ _aTotal[112] +'</sts:InvoiceAuthorization>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:StartDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:StartDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <cbc:EndDate>'+ _aTotal[103] +'</cbc:EndDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizationPeriod>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:Prefix>'+ SF2->F2_SERIE2 +'</sts:Prefix>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:From>'+ _aTotal[110] +'</sts:From>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                            <sts:To>'+ _aTotal[111] +'</sts:To>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        </sts:AuthorizedInvoices>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceControl>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:InvoiceSource>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentificationCode-2.0">CO</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:InvoiceSource>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareProvider>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:ProviderID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[098] +'</sts:ProviderID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[099] +'</sts:SoftwareID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </sts:SoftwareProvider>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <sts:SoftwareSecurityCode schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+ _aTotal[100] +'</sts:SoftwareSecurityCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </sts:DianExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )

(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </ext:ExtensionContent>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </ext:UBLExtension>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </ext:UBLExtensions>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:UBLVersionID>UBL 2.0</cbc:UBLVersionID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ProfileID>DIAN 1.0</cbc:ProfileID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual con serie
//(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ SF2->F2_SERIE2 + Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
// Manual sin serie
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:ID>'+ Alltrim( Str( Val( Substr( SF2->F2_DOC , 4 , 10) ) ) ) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) FsQuery(_aTotal[109],2)
// CUFE Aplica solo para NF
(PRE) _aTotal[093] := ""
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'    <cbc:UUID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)">'+  _aTotal[093] +'</cbc:UUID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),"")

(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueDate>'+ _aTotal[095] +'</cbc:IssueDate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cbc:IssueTime>'+ _aTotal[096] +'</cbc:IssueTime>'  + ( chr(13)+chr(10) )

//  DiscrepancyResponse Solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'    <cac:DiscrepancyResponse>' +  chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'        <cbc:ReferenceID/>' + chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'        <cbc:ResponseCode listName="concepto de notas débito" listSchemeURI="http://www.dian.gov.co/micrositios/fac_electronica/documentos/Anexo_Tecnico_001_Formatos_de_los_Documentos_XML_de_Facturacion_Electron.pdf" name="1:= intereses">' + SF2->F2_TIPREF + "</cbc:ResponseCode>"+ chr(13)+chr(10),"")
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",'    </cac:DiscrepancyResponse>' + chr(13)+chr(10),"")

// BillingReference solo para la Nota de Débito
(PRE) _aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NDC",_aTotal[107],"")
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX EMISOR]
(PRE) _aTotal[001] := '    <fe:AccountingSupplierParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ "1" +'</cbc:AdditionalAccountID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeID="31">'+ Alltrim(SM0->M0_CGC) +'</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Name><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:Name>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_BAIRENT) +']]></cbc:Department>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SM0->M0_CODMUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_CIDENT) +']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ Alltrim(SM0->M0_ENDENT) + " " + Alltrim(SM0->M0_COMPENT) +']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+ "CO" +'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyTaxScheme>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:TaxLevelCode>'+ AllTrim(SM0->M0_DSCCNA) +'</cbc:TaxLevelCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:TaxScheme/>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyTaxScheme>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ _aTotal[075] +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingSupplierParty>'  
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX RECEPTOR]
(PRE) AllTrim(SF2->F2_ESPECIE) <> "NDI"
(PRE) SA1->(MSSeek(xFilial("SA1")+SF2->F2_CLIENTE+SF2->F2_LOJA))
(PRE) SYA->(MsSeek(xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS))

(PRE) _aTotal[001] := '    <fe:AccountingCustomerParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:AdditionalAccountID>'+ IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "2" , "1" ) +'</cbc:AdditionalAccountID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '           <fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '           <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeAgencyID="195">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:TaxLevelCode listName="' + Alltrim(AI0->AI0_TPREG) + '">' + AllTrim(M486RESOBL(SA1->A1_COD,SA1->A1_LOJA,"R")) + '</cbc:TaxLevelCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ID>' + Alltrim(SA1->A1_COD_MUN) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CityName><![CDATA[' + Alltrim(POSICIONE("CC2",3,xFilial("CC2") + SA1->A1_COD_MUN,"CC2_MUN")) + ']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:PostalZone>' + Alltrim(SA1->A1_CEP) + '</cbc:PostalZone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CountrySubentity><![CDATA[' + Alltrim(M486VALSX5('12' + SA1->A1_EST)) + ']]></cbc:CountrySubentity>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CountrySubentityCode>' + Alltrim(SA1->A1_EST) + '</cbc:CountrySubentityCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Line><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_END) + ']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:RegistrationAddress>'  + ( chr(13)+chr(10) )     
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:PartyTaxScheme>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:CompanyID schemeID="' + Right( Alltrim(SA1->A1_CGC), 1 ) + '" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Direccion de Impuestos y Aduanas Nacionales)" schemeName="' + AllTrim(SA1->A1_TIPDOC)+ '">'+ IIF(AllTrim(SA1->A1_TIPDOC) == "31",Left(Alltrim(SA1->A1_CGC),Len(Alltrim(SA1->A1_CGC))-1),AllTrim(SA1->A1_PFISICA))+'</cbc:CompanyID>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:PartyIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:Name><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:Name>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </cac:PartyName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:Department><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_BAIRRO) +']]></cbc:Department>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CitySubdivisionName><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_MUN) +']]></cbc:CitySubdivisionName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cbc:CityName><![CDATA['+ Alltrim(Posicione("SX5",1,xFilial("SX5")+"12"+SA1->A1_EST,"X5_DESCRI")) +']]></cbc:CityName>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:Line><![CDATA['+ AllTrim(SA1->A1_END) +']]></cbc:Line>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:AddressLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    <cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                        <cbc:IdentificationCode>'+Posicione("SYA",1,xFilial("SYA")+SA1->A1_PAIS,"YA_CCEDIAN")+'</cbc:IdentificationCode>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                    </cac:Country>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                </fe:Address>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </fe:PhysicalLocation>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            <fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '                <cbc:RegistrationName><![CDATA['+ Alltrim(SA1->A1_NOME) +']]></cbc:RegistrationName>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , "" , '            </fe:PartyLegalEntity>'  + ( chr(13)+chr(10) ) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:ElectronicMail>' + AllTrim(SA1->A1_EMAIL) + '</cbc:ElectronicMail>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '                <cbc:Telephone>' + AllTrim(SA1->A1_TEL) + '</cbc:Telephone>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            </cac:Contact>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            <fe:Person>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FirstName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPRI) +']]></cbc:FirstName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:MiddleName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPES) +']]></cbc:MiddleName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '                <cbc:FamilyName><![CDATA[' + Alltrim(SA1->A1_NOMEPAT) + ' ' + Alltrim(SA1->A1_NOMEMAT) +']]></cbc:FamilyName>' + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += IIF( AllTrim(SA1->A1_PESSOA) == "F" , '            </fe:Person>'  + ( chr(13)+chr(10) ) , "" )
(PRE) _aTotal[001] += '        </fe:Party>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </fe:AccountingCustomerParty>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(SF2->F2_VALBRUT,14,2)) + '</cbc:Amount>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:StartDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_EMISSAO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:StartDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '            <cbc:EndDate>' + Transform( DtoS( Posicione("SE1",2,xFilial("SE1")+SF2->(F2_CLIENTE+F2_LOJA+F2_SERIE+F2_DOC),"E1_VENCTO") ) , "@R 9999-99-99") + '</cbc:EndDate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        </cac:SettlementPeriod>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </cac:PaymentTerms>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    <cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:SourceCurrencyCode>' + "COP" + '</cbc:SourceCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:SourceCurrencyBaseRate>' +  Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:SourceCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:TargetCurrencyCode>' +  Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '</cbc:TargetCurrencyCode>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:TargetCurrencyBaseRate>1.00</cbc:TargetCurrencyBaseRate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:CalculationRate>' +  Alltrim(Str(SF2->F2_TXMOEDA,11,2)) + '</cbc:CalculationRate>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '        <cbc:Date>' + _aTotal[095] + '</cbc:Date>' + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] += '    </cac:PaymentExchangeRate>'  + ( chr(13)+chr(10) )
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX IMPUESTOS]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][1]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[XXX TOTALES]
(PRE) _aTotal[001] := _aTotal[097][2]
(PRE) _aTotal[001] := ENCODEUTF8(_aTotal[001])
(PREREG) _aTotal[001]

[SD2 INVOICE]
(PRE) DbGoTop()
(PREREG) (SB1->(DbSeek(xFilial("SB1") + SD2->D2_COD)),.T.)
(PREREG) (SAH->(DbSeek(xFilial("SAH") + SB1->B1_UM)),.T.)
(PREREG) _aTotal[108] := fGetTaxDet(SD2->D2_DOC,SD2->D2_SERIE,SD2->D2_CLIENTE,SD2->D2_LOJA,SD2->D2_TES,AllTrim(SF2->F2_ESPECIE))
(PREREG) (_aTotal[001] := IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'    <fe:InvoiceLine>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'    <cac:DebitNoteLine>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:ID>' + Alltrim(Str(Val(SD2->D2_ITEM))) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'        <cbc:InvoicedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:InvoicedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),'        <cbc:DebitedQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:DebitedQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) )),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '        <cbc:LineExtensionAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)$"NF|NDC" .And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_TOTAL,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_TOTAL),14,2)) +'</cbc:LineExtensionAmount>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][1],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '        <cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:AllowanceChargeReason><![CDATA[Aplicación de descuento]]></cbc:AllowanceChargeReason>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:MultiplierFactorNumeric>' + Alltrim(Str(SD2->D2_DESC,5,2)) + '</cbc:MultiplierFactorNumeric>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '            <cbc:Amount currencyID="' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '">' + Alltrim(Str(IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)$"NF|NDC" .And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_DESCON,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_DESCON),14,2)) + '</cbc:Amount>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(SD2->D2_DESCON > 0, '        </cac:AllowanceCharge>' + chr(13)+chr(10), ""),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += _aTotal[108][2],.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'        <fe:Item>', '        <cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:Description><![CDATA['+ Alltrim(SB1->B1_DESC) +']]></cbc:Description>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PackSizeNumeric>'+ IIf(!Empty(SB1->B1_CONV),Alltrim(STR(SB1->B1_CONV)),"1") +'</cbc:PackSizeNumeric>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '                <cbc:ID>' + Alltrim(SD2->D2_COD) + '</cbc:ID>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            </cac:SellersItemIdentification>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'        </fe:Item>', '        </cac:Item>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'        <fe:Price>','        <cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:PriceAmount currencyID=' + '"' + Alltrim( Posicione("CTO",1,xFilial("CTO")+Strzero(SF2->F2_MOEDA,2),"CTO_MOESAT") ) + '"' + '>' + Alltrim(Str(IIf(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)$"NF|NDC" .And. SF2->F2_MOEDA<>1,Round(xMoeda(SD2->D2_PRCVEN,SF2->F2_MOEDA,1,,MsDecimais(1)+1,SF2->F2_TXMOEDA),MsDecimais(1)),SD2->D2_PRCVEN),14,2)) +'</cbc:PriceAmount>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += '            <cbc:BaseQuantity unitCode="' + Alltrim(_aTotal[108][3]) + '">'+ Alltrim(Str(SD2->D2_QUANT)) +'</cbc:BaseQuantity>'  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'        </fe:Price>', '        </cac:Price>')  + ( chr(13)+chr(10) ),.T.)
(PREREG) (_aTotal[001] += IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF",'    </fe:InvoiceLine>' ,'    </cac:DebitNoteLine>') ,.T.)
(PREREG) ENCODEUTF8(_aTotal[001])

[XXX INVOICE_FIN]
(POS) FsQuery(_aTotal[101],2)

[XXX FACTURA]
(PRE) _aTotal[094] := &("Lower('face') + '_' + Lower(_aTotal[105]) + Lower(_aTotal[104]) + Lower(_aTotal[106]) + '.xml'")

(ARQ) _aTotal[094]
FACTURA    C 019 0 ENCODEUTF8( IIF(AllTrim(SF2->F2_ESPECIE)=="NF", '</fe:Invoice>','</fe:DebitNote>'))


2.20.2 Ejemplo de utilización

En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

Desde el Actualizaciones | Archivos | Clientes, configurar un Cliente Nacional para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.

Desde el Actualizaciones | Archivos | Productos, configurar el o los Productos para la Factura de Venta/Nota de Crédito de Cliente.

Desde el Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar el Tipo de Salida (TES) para la Factura de Venta y Tipo de Entrada (TES) para la Nota de Crédito de Cliente.


En el módulo Facturación (SIGAFAT): 

  • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
    • Incluir una nueva Factura de Venta (NF).
    • Informar en el encabezado el Cliente Nacional configurado previamente.
    • Informar en el detalle el o los Productos (D2_COD), Cantidad (D2_QUANT),  Valor Unit. (D2_PRCVEN), Valor Total D2_TOTAL) y Tipo Salida (D2_TES). 
  • Ir al menú Actualizaciones | Facturación | Transmisión Electrónica (MATA486).
    • Realizar la transmisión de la Factura de Venta (Validar que la transmisión haya sido exitosa)
    • Desde Otras acciones ejecutar la acción Imprimir PDF.
    • Validar que en el formato PDF, los montos se muestren en moneda COP, y que se visualice la información en la moneda origen del Documento.

2.21 Catálogo TRIBUTOS DIAN en Proveedores/Clientes


Producto

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SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
FISA814

Carga de Catálogos

05/08/2024
FISA827Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos.05/08/2024
País:Colombia (pacote 014357)
Ticket:20750366
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23942


SITUACIÓN/REQUISITO

Se solicita habilitar una tabla para el catálogo de los Tributos en la rutina de Mantenimiento de Catálogos "FISA812", y esta asociarla al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), debido a que la consulta la actual que esta relacionada al campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI)  esta usando una tabla con información que no es correspondiente a los Tributos válidos por la DIAN.

Por lo tanto, se solicita que la consulta que se muestra para informar el Tributo DIAN en Clientes y Proveedores, use el catálogo correcto y solo muestre las opciones correspondientes a los Tributos válidos.

Image Added

SOLUCION

En la rutina de Carga de Catálogos (FISA814):

Se realiza ajuste para crea la estructura y contenido para la Tabla S021 - "Tributos".

En la rutina de Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827):

Se realiza ajuste para el campo Cód. Tributo (AIT_CODTRI), donde se modificó la consulta asociada al campo con la nueva tabla creada de Tributos (S021).


Aviso
titleIMPORTANTE
  1. Contar con los cambios a diccionario indicados en 2.21.1 Configuraciones Previas
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualizaciones | Archivos | Definición de Catálogos (FISA812).
    • Cargar el catálogo S021- Tributos.

  3. Se debe configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde se encuentra el archivo 21Tributos.csv, con los código de Tributos de acuerdo al catálogo definido por la SUNAT, ya que de no ser así únicamente se genera le definición de la tabla y los datos de la tabla no son generados:

    Image Added

Es importante considerar que cuando se cuente con la rutina Registro de Responsabilidades/Obligaciones DIAN y Tributos (FISA827) con fecha 05/08/2024 o superior se debe realizar la generación de la tabla "S021 - Tributos", para poder asignar un tributo al Proveedor/Cliente, en caso contrario no se mostrará la descripción del Tributo seleccionado.


2.21.1 Configuraciones Previas

Creación de consulta COL021:

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

COL021

1

01RETributosF3I

COL021

2

0101TributosF812SXB("S021","Codigo")

COL021

5

01

VAR_IXB


Modificación en la tabla SX3 - Campos

Campo

AIT_CODTRI

Tipo

C

Consulta

COL021

Val. Sistema

Vazio() .Or. ValidF3I("S021", M->AIT_CODTRI,1,2)       

2.22 Transmisión Electrónica en el guardado de los Documentos. 


Producto

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SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
LOCXNFDocumentos Fiscales20/08/2024
LOCXNF2Funciones Genéricas para Notas Fiscales20/08/2024
LOCXCOLDocumentos Fiscales - Colombia21/08/2024
LOCXFUNAFunciones Genéricas Notas Fiscales13/08/2024
MATA486Documentos Electrónicos13/08/2024
FATECOL.INIGeneración de XML para Documentos de Entrada14/08/2024
País:Colombia (pacote 014357)
Ticket:No aplica (Pacote: 014412)
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-23953


SITUACIÓN/REQUISITO

Al finalizar la inclusión de una Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) y Nota de Ajuste de Débito (NDP), se debe permitir la tranmisión electrónica de los documentos.


SOLUCION

En la rutina de Documentos Fiscales - Colombia (LOCXCOL):

Se crea la función LxTraCOL(), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la función que Carga la configuración de los documentos 22 y 23  (NCP y NDP de Ajuste) en el array aCfg (lxEstrcCol), se ajustó la posición 3 a .T. para Notas de Ajuste de Crédito (NCP) y Notas de Ajuste de Débito (NDP) para permitir el llamado de la función CFDVerific() para validar si se realiza la transmisión electrónica después de guardar los documentos.

En la rutina de Documentos Fiscales (LOCXNF):

En la Función que realiza el grabado de las Notas Fiscales (GravaNfGeral), se excluye para el país Colombia el llamado a la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML) para que se realice cuando el usuario confirme la transmisión electrónica de acuerdo al uso del parámetro MV_CFDUSO, y se realiza el llamado a la Función que Realiza la transmisión electrónica de documentos fiscales para el país Colombia (LxTraCOL), para llamar las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST).

En la rutina de Funciones Genéricas Notas Fiscales (LOCXFUNA):

En la Función para la creación de documentos electrónicos en formato XML (CFDGerXML), se realiza ajuste para que se realice la generación del XML, sin importar si la rutina llamadora es la rutina de Documento Electrónicos (MATA486).

En la rutina de Documentos Electrónicos (MATA486):

En la Función que Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT), se activan parámetros para la funcionalidad de envío por email, desde rutinas diferentes de Documentos Electrónicos (MATA486), para evitar el uso de la pregunta ¿Envío a Email? (MV_PAR07 )del grupo de preguntas MATA486.

Se realiza ajuste para eliminar que las funciones que Realiza Pre-validación de Datos para Transmisión (M486VLDDOC), Genera el XML (M486GERXML), Realiza la Transmisión Electrónica (M486SENDPT) y Actualiza el Estatus (M486UPDST) no sean estáticas y se puedan mandar llamar desde cualquier rutina diferente de la de Documentos Electrónicos (MATA486)

Para la funcionalidad del parámetro MV_CFDUSO, se tienen las siguientes reglas:

ValorComportamiento
1Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, si es afirmativa la respuesta, también preguntará si se realizará el envío por mail.
2Preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, y si no hubo errores, enviará por mail el documento sin preguntar.
3No preguntará si se quiere transmitir el documento una vez finalizado el registro, lo transmitirá y realizará el envío por mail del documento sin preguntar.
Aviso
titleImportante

Si el parámetro MV_CFDUSO, contiene un valor diferente de 1, 2, 3, vacio o no existe, no se realizará el proceso de transmisión electrónica al guardar los documentos de tipo Factura de Venta (NF), Nota de Crédito de Cliente (NCC), Nota de Débito de Cliente (NDC), Documento Soporte (NF), Nota de Ajuste de Crédito (NCP) o Nota de Ajuste de Débito (NDP).

Las Facturas de Venta (NF), generadas a partir del Pedido de Venta desde la rutina de Generación de Notas (MATA468N), deben ser transmitidas desde la rutina de Documentos Electrónico (MATA486).

2.22.1 Configuraciones previas

En la sección [XXX INVOICE_FIN] del archivo FATECOL.INI agregar la siguiente línea:

Image Added

Configurar el siguiente parámetro:

Nombre de la Variable

 MV_CFDUSO

Tipo

 C - Caracter

Descripción

Indica modo de trans. electrónica al guardar doc., 1-Confirma trans. y envío,2-Confirma trans. y envío automático, 3-trans. y envío automático.

Valor Estándar

0

2.22.2 Ejemplo de utilización

a) Parámetro MV_CFDUSO igual a 1

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 1.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
    Image Added
  7. Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación de la Transmisión Eletrónica, no se realiza la validación para la transmisión, generación del XML, transmisión del documento electrónico, y no se visualiza la pregunta de confirmación de envío por email.

  8. Confirmar el envío por mail del documento electrónico.
    Image Added

    Informações
    titleInformación

    Si el usuario selecciona la opción No en la confirmación del envío por email, no se realiza el proceso de envío de email una vez finalizado el proceso de transmisión.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  9. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
    Image Added

b) Parámetro MV_CFDUSO igual a 2

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 2.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.
  6. Confirmar la transmisión del documento:
    Image Added

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 2, no se visualiza pregunta para confirmar el envío de mail ya que este proceso se realiza en automático, enviando el documento autorizado al correo que fue informado en el campo E-Mail (A1_EMAIL) del Cliente.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  7. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
    Image Added

c) Parámetro MV_CFDUSO igual a 3

  1. Configurar el parámetro MV_CFDUSO con el valor 3.
  2. En el módulo Facturación (SIGAFAT), menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones (MATA467N).
  3. Incluir una Factura de Venta (NF).
  4. Informar los datos del Encabezado e ítems.
  5. Presionar el botón Grabar, para realizar el grabado de la Factura.

    Informações
    titleInformación

    Cuando el parámetro MV_CFDUSO está configurado con el valor 3, se realiza en automático el proceso de transmisión electrónica y envío de email.

    El envío de email, es un proceso que es realizado por el Proveedor Tecnológico denominado The Factory HKA, durante el proceso de transmisión electrónica.

  6. Una vez que se realizó la validación, generación del XML y transmisión del documento electrónico, se visualiza el aviso que informa que la Factura de Venta Electrónica fue Autorizada.
    Image Added

 


3. PROBLEMAS COMUNES

3.1 Facturas de Venta

3.1.1 Transmisión de más de 200 Facturas de Venta

Si al transmitir más de 200 documentos electrónicos desde la rutina Facturación Electrónica (MATA486), se presenta el error.log:

THREAD ERROR ([12408], cristian.hidalgo, 4069-NB) 03/06/2020 13:51:53
Application Server Work area table full (Max= 1024)
( PREVIOUS ERROR : Application Server Work area table full (Max= 1024) )
on MPSYSOPENQUERY(MPSYSOPENTABLES.PRW) 28/06/2019 18:27:43 line : 697


Solución:

Eliminar del archivo FATSCOL.INI la sección de generación del Código Único de Facturación Electrónica (CUFE), ya que es un dato que NO es enviado a los servicios web del proveedor tecnológico The Factory HKA, el CUFE es generado por proveedor tecnológico e incluido en el XML retornado dentro del nodo cbc:UUID.

Image Added


Adicional se requiere contar con la siguientes solución: 9091119 DMINA-9855 DT Application Server Work area table full (Max= 1024) Documentos Electrónicos COL


4. Anexo Técnico versión 1.8 DIAN

Descripción de actualizaciones de acuerdo al Anexo Técnico de Factura Electrónica de Venta - Versión 1.8 de la DIAN, vigente a partir del 9 de Mayo de 2021.

4.1 Generales

  • En la generación de NCC/NDC se eliminan los códigos de tipo de operación que hacen referencia a facturas del modelo de validación posterior.
  • Los Grupos de Direcciones (nodos de direcciones del emisor y del receptor) ahora son opcionales, sin embargo, el comprobante electrónico continua incluyendo estas informaciones.
  • Anticipo a la factura, dato informativo opcional en el comprobante electrónico. El sistema no usa esta información.
  • Aproximaciones de impuesto sobre las ventas cobradas. Proceso opcional que no es necesario adoptar en el sistema. 
  • Código postal de la dirección del adquiriente. Actualmente el sistema no usa la tabla correspondiente, el usuario registra el dato que proporciona el adquiriente, sin restricción.
  • Tipos de operación no controlados en el sistema:
    • Sector Transporte
    • Sector Salud
    • Sector Notaria

4.2 Actualizaciones a catálogos 

La siguiente lista corresponde a conceptos de códigos nuevos, eliminados o modificados de las tablas de la DIAN consideradas en el sistema.

El usuario deberá realizar el movimiento según corresponda en la rutina SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos.


Código de tabla

en el sistema


Descripción


Movimiento


Códigos afectados - Descripción

S002Tipos de Documentos de IdentidadAgrega registro47 - PEP
S003Conceptos de Notas de CréditoCambio de descripciones

3 - Rebaja o Descuento Parcial o Total

4 - Ajuste de Precio

5 - Otros



Elimina registro6 - Otros
S005Catálogo de Tributos DIANAgrega registro

08 - IC Porcentual

30 - IC Datos



Cambio de descripciones

06 - ReteRenta

22 - INC Bolsas

S009Tipos de Org. JurídicaCambio de descripciones

1 - Persona Jurídica y Asimiladas

2 - Persona Natural y Asimiladas

S014Tipos de Obligaciones - ResponsabilidadesCambio de descripciónR-99-PN - No Aplica - Otros
S017Tipo de OperaciónElimina registro

23 - NCC v1

33 - NDC v1


Nota:

  • Los documentos del sistema (NF, NCC, NDC) así como los electrónicos (XML/UBL) que actualmente utilizan códigos que sufren alteración o que son eliminados, no serán afectados ni inválidos.

4.2.1 TABLA S005 - Impuestos F. E.
Âncora
ImpuestosFE
ImpuestosFE

En base a la última Resolución DIAN - No. 000012, la actual tabla de Tributos DIAN (S005 - Impuestos FE) corresponde a los siguientes datos:

Image Added



Informações

Para consultar cualquier cambio o actualización de esté u otro catálogo de la resolución información aquí Resolución DIAN 000012



4.3 Nuevas reglas de rechazo

La lista a continuación indica los códigos que corresponden a los ID de condiciones técnicas de formato de la DIAN para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de documentos electrónicos.

Estas reglas de rechazo corresponden a condiciones previas, así como de nuevos casos, en los datos de los archivos XML/UBL.


ID

Descripción

Funcionalidad

FAJ71

Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa.

Configurar cuenta de email en el módulo de datos fiscales del portal TFHKA-Dfactura.

FAU14

Valor total factura sin incluir anticipos.

No aplica.

FAQ01

Descuentos o cargos a nivel factura, deben reflejarse en las bases de impuestos.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ06, CAQ06, DAQ06

Porcentaje de descuento a nivel factura no debe ser > 100.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ07, CAQ07, DAQ07

Valor del cargo o descuento no debe ser mayor al monto base.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ09, CAQ09, DAQ09

Valor base para calcular descuento o cargo, debe ser mayor a cero, el descuento no puede superior al valor total de la factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV08a, FAV08b

schemeID debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

Tipo de Operación no controlada en el sistema.

FBE01

Grupo de campos de cargo o descuento a nivel ítem. Deben incluirse los campos indicador, porcentaje, monto y montoBase.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE03, CBE03, DBE03

Indicador de cargo o descuento a nivel ítem.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE05, CBE05, DBE05

Porcentaje de descuento en ítem no debe ser > 100.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE06, CBE06, DBE06

Valor del descuento no puedes er superior al valor base a nivel detalle factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE08, CBE08, DBE08

Valor base para calcular de cargo o descuento a nivel detalle, no debe ser mayor al valor total de la factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE09, CBE09, DBE09

Código de moneda de acuerdo a la tabla de monedas.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAD09c, CAD09d

En la emisión de NCC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAD12b

Tipo de NCC válido de acuerdo a la tabla de tipos de operación.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAD15b

NCC con el mismo código de divisa en todo el documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ08, DAK08

En NCC informar datos de dirección: municipio, ciudad, departamento, código departamento, dirección y país.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ50

Prefijo de la NCC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ60

En NCC, el DV del NIT dbe ser informado.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ56

En NCC, informar Nombre o Razón Social de participante de consorcio.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAJ57

En NCC, informar el NIT del participante de consorcio

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAV06, DAV06

El Valor Total de la línea de detalle, debe ser igual Cantidad x Precio Unidad - Descuentos + Recargos.

 El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAZ02, DAZ02

Informar la descripción de producto en NCC y NDC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAZ12, DAZ12

Código de producto en NCC/NDC.

Se puede informar subpartida arancelaria a 10 dígitos (EXP), UNSPSC, GTIN o partida arancelaria.

Se utiliza el código “999” (Estándar de adopción del contribuyente).

CBB05, DBB05

En NCC y NDC la Unidad de medida debe corresponder con la tabla indicada por la DIAN (inciso 13.3.6 del Anexo Técnico).

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAD09c, DAD09d

En la emisión de NDC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

DAD15b

NDC con el mismo código de divisa en todo el documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAJ41

NDC con la descripción del identificador tributario del emisor correspondiente (Catálogo definido en la tabla 13.2.6.2 del Anexo Técnico).

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAJ50

Prefijo de NDC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAK20

En NDC indicar el nombre o razón social del adquiriente.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAK21

En NDC informar el NIT del adquiriente.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAV05

En NDC la unidad de medida del artículo solicitado debe ser de acuerdo a la tabla 13.3.6 del Anexo Técnico.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV04b

En NF, las cantidades deben ser mayor a cero.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBF04, CAZ17, DAZ17

Informar la cantidad del bien en tipo de operación 12.

No aplica.

FBF05, CAZ18, DAZ18

Informar la unidad de medida del bien en tipo de operación 12.

No aplica.

FAS18, CAS18, DAS18

Redondeo agregado al total de impuesto.

No aplica.

FAS19, CAS19, DAS19

Código de moneda, en redondeo de impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3.

No aplica.

FAX18, CAX18, DAX18

Redondeo al total del impuesto.

No aplica.

FAX19, CAX19, DAX19

Código de moneda en impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV04b, CAV04b, DAV04b

Cantidad de producto en todas las líneas del documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CDG01

Correspondencia de códigos de departamento y municipio.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

RUT01

Estado activo del Facturador electrónico y del Proveedor tecnológico en el RUT.

Responsabilidad de los actores involucrados, Facturador electrónico y Proveedor tecnológico.


5. Anexo Técnico versión 1.9 DIAN

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFAT - Facturación
Función:
RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos23/01/2024
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia23/01/2024
LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia23/01/2024
FATSECOL.INIEstructura del XML de Facturas de Exportación23/01/2024
INPUTFIELDSCOLEstructura de campos documentos de entrada para país Colombia23/01/2024
OUTPUTFIELDSCOLEstructura de campos documentos de salida para país Colombia23/01/2024
País:Colombia (COL)
Ticket:18954487
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-21954 (pacote 013347)


El anexo técnico 1.9, que forma parte esencial de la resolución Resolución 000165 de 01-11-2023, debe ser implementado de manera obligatoria por los emisores de facturas electrónicas a partir del 2 de febrero de 2024. Se otorga plazo hasta dicha fecha para que realicen las adecuaciones necesarias en sus sistemas de información, cumpliendo con lo establecido en esta resolución, a continuación se informan los cambios mas relevantes.


Aviso
titleIMPORTANTE

Debido a que se aplazó la obligatoriedad del Anexo 1.9 para el 01 de Mayo de 2024, se activó el parámetro MV_ANEXO19, para activar la funcionalidad, el cual deberá ser configurado con el valor .T..

Para tener activo el parámetro se deben tener en el repositorio las siguientes rutinas, con fecha igual o superior:

RutinaNombre TécnicoFecha
M486XFUNFunciones Genéricas de Documentos Electrónicos28/02/2024
M486XFUNCOFunciones Genéricas de Facturación Electrónica de Colombia27/02/2024
LOCXCOLFunciones localizadas de Documentos fiscales - Colombia27/02/2024
INPUTFIELDSCOLEstructura de campos documentos de entrada para país Colombia28/02/2024
OUTPUTFIELDSCOLEstructura de campos documentos de salida para país Colombia01/03/2024
FATSECOL.INIEstructura del XML de Facturas de Exportación29/02/2024
FATECOL.INIEstructura del XML de Notas de Crédito29/02/2024

Creación del parámetro en la tabla SX6 - Parámetros:

Ajustes en el Estructura del XML de Facturas de Exportación:

Campo

Valor

Nombre de Var.MV_ANEXO19
Tipo3 - Lógico
Cont. Esp
DescripciónPermite activar la funcionalidad del Anexo 1.9 para el país Colombia, con el valor .T. se activa, en caso contrario queda desactivado.


5.1 Generales

  • Separación de catálogos del anexo técnico
  • Se elimina el redondeo al total de impuesto a nivel de detalle y total para facturas, notas crédito y débito.
  • Se elimina la regla de 10 días posterior e inferior a la fecha y se ha incorporado una nueva regla de rechazo.
  • Medios de pago.
  • Nombre o razón social del emisor debe coincidir al informado en el RUT.
  • Se crea el tipo de documento PPT.
  • Factura de exportación.
  • Nuevos tipos de operación.
  • Cambios incorporados en las notas crédito.

5.2 Separación de catálogos del anexo técnico

Dentro del proceso de revisión, se ha tomado la decisión de eliminar los catálogos de datos del anexo. Este ajuste tiene la finalidad de facilitar la modificación de los valores de manera más ágil y eficiente. En adelante, estos catálogos permanecerán fuera del anexo y estarán disponibles en una caja de herramientas independiente. Además, se establecerá un proceso de actualización de los catálogos de forma independiente a las resoluciones vigentes.

5.3 Se elimina el redondeo al total de impuesto a nivel de detalle y total para facturas, notas crédito y débito

Reglas eliminadas:

FAS18, CAS18,DAS18:

Redondeo aplicado al total del impuesto a nivel de FacturaGeneral, nota crédito, nota débito (no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al Invoice/CreditNote/DebitNote).


FAX18, CAX18, DAX18:

Redondeo aplicado al total del impuesto a nivel de FacturaDetalle, nota crédito, nota débito(no se manejaría el atributo RoundingAmount del nodoTaxTotal que pertenece al InvoiceLine/CreditNoteLine/DebitNoteLine)


5.4 Se elimina la regla de 10 días posterior e inferior a la fecha y se ha incorporado una nueva regla de rechazo

Reglas eliminadas:

FAD09c, CAD09c, DAD09c:

La fecha de emisión no puede ser inferior a 10 días calendarios de la fecha actual.


FAD09d, CAD09d, DAD09d:

La fecha de emisión no sea posterior a 10 días calendarios de la fecha actual.

Reglas nuevas:

FAD09e, CAD09e, DAD09e

Valida que fecha de generación sea igual a la fecha de firma, aplica para facturas, notas crédito y débito.

5.5 Medios de pago

Anteriormente, se establecía la obligatoriedad de indicar el medio de pago únicamente en las facturas de contado. Sin embargo, según el Anexo 1.9, esta obligación se extenderá tanto a las facturas de contado como a las de crédito.

5.6 Nombre o Razón social del emisor debe coincidir al informado en el RUT

Se llevará a cabo una validación para asegurar que el Número de Identificación Tributaria (NIT) y el nombre del emisor de las facturas concuerden con los datos registrados en el Registro Único Tributario (RUT), tanto en el proceso de emisión como en el de recepción de dichas facturas.

Reglas nuevas:

FAJ44a: NIT no autorizado a facturar electrónicamente.

FAJ43b: Nombre o Razón Social del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con el NIT informado.

FAJ44b: NIT o documento de identificación del emisor debe corresponder al informado en el RUT y debe coincidir con la Razón Social o Nombre comercial registrado.

FAJ43a: Nombre o Razón Social del emisor debe ser informado.

5.7 Se crea el tipo de documento PPT

Dentro del catálogo de tipo de documento se crea PPT (Permiso de protección temporal) con el código 48, el cual es un documento de identificación para personas en movilidad humana provenientes de Venezuela, este documento permite aplicar a los programas sociales del estado, y acceder de manera amplia a derechos como la salud, la educación y el trabajo. (Tabla S002 - Tipos de Docs de Identidad de Mantenimiento de Tablas de Protheus).

5.8 Factura de exportación

Las facturas de exportación deben expresarse en COP, y se crea una segmento XML para poner los valores en otra moneda, se puede colocar en las dos monedas en la representación gráfica.

5.9 Nuevos tipos de operación

Para el control cambiario se Incluyen dos modos de operación (Compra Divisas y Venta Divisas) con los códigos 15 y 16 respectivamente (Tabla S017- Tipos de operación de Mantenimiento de Tablas de Protheus).

5.10 Cambios incorporados en las notas crédito

  • No se permite notas crédito referenciadas para facturas aceptadas, es decir, se debe realizar una nota crédito no referenciada.
  • Solo se puede anular facturas cuando el tipo de operación es igual a 20, es decir, Nota Crédito que referencia una factura electrónica.
  • Para todas las notas sin referencia debe incluir el periodo (mes) que afecta.

5.11 Configuraciones

Para la funcionalidad del Anexo 1.9 en Protheus se deben de realizar los siguientes ajustes:

Para la Factura de Exportación, agregar las siguientes líneas para la generación del nodo cac:PaymentExchangeRate, el cual generará en el SOAP Request que es enviado a The Factory HKA en nodo de Tasa de Cambio.

Image Added


Crear los siguientes campos para la funcionalidad de Transmisión de Notas de Crédito de Cliente (NCC) con tipo de Operación 22 (Nota de Crédito sin referencia a facturas) y Notas de Débito de Cliente (NDC) con tipo de Operación 32 (Nota de débito sin referencia a facturas):

Tabla SF1- Encabezado Doc. de Entrada.


CampoF1_PTOEMIS
TipoC
Tamaño7
Decimal0
Formato99-9999
TítuloPeriod Fact
DescripciónPeriodo de Facturación
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema

Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF1'))

HelpDigite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY.


Tabla SF2- Encabezado Doc. de Salida.

FATSECOL

CampoF2_PTOEMIS
TipoC
Tamaño7
Decimal0
Formato99-9999
TítuloPeriod Fact
DescripciónPeriodo de Facturación
Nivel1
UtilizadoSi
ObligatorioNo
BrowseNo
Opciones
When
Relación
Val. Sistema

Vazio() .Or. (FindFunction("LxVldPeri") .And. LxVldPeri('SF2'))

HelpDigite el mes y año del periodo de facturación en formato "MM-YYYY

Nota:

  • Los documentos del sistema (NF, NCC, NDC) así como los electrónicos (XML/UBL) que actualmente utilizan códigos que sufren alteración o que son eliminados, no serán afectados ni inválidos.

4.2.1 TABLA S005 - Impuestos F. E.

En base a la ultima Resolución DIAN la actual tabla de Tributos (S005 - Impuestos FE) corresponde a la siguiente:

Image Removed

Informações

Para consultar cualquier cambio o actualización de esté u otro catálogo mas información aquí Resolución DIAN

4.3 Nuevas reglas de rechazo

La lista a continuación indica los códigos que corresponden a los ID de condiciones técnicas de formato de la DIAN para la generación, transmisión, validación, expedición y recepción de documentos electrónicos.

Estas reglas de rechazo corresponden a condiciones previas, así como de nuevos casos, en los datos de los archivos XML/UBL.

ID

Descripción

Funcionalidad

FAJ71

Correo electrónico de recepción de documentos electrónicos del ecosistema de facturación electrónica de venta con validación previa.

Configurar cuenta de email en el módulo de datos fiscales del portal TFHKA-Dfactura.

FAU14

Valor total factura sin incluir anticipos.

No aplica.

FAQ01

Descuentos o cargos a nivel factura, deben reflejarse en las bases de impuestos.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ06, CAQ06, DAQ06

Porcentaje de descuento a nivel factura no debe ser > 100.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ07, CAQ07, DAQ07

Valor del cargo o descuento no debe ser mayor al monto base.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAQ09, CAQ09, DAQ09

Valor base para calcular descuento o cargo, debe ser mayor a cero, el descuento no puede superior al valor total de la factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV08a, FAV08b

schemeID debe ser informado cuando el tipo de operación es “11”.

Tipo de Operación no controlada en el sistema.

FBE01

Grupo de campos de cargo o descuento a nivel ítem. Deben incluirse los campos indicador, porcentaje, monto y montoBase.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE03, CBE03, DBE03

Indicador de cargo o descuento a nivel ítem.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE05, CBE05, DBE05

Porcentaje de descuento en ítem no debe ser > 100.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE06, CBE06, DBE06

Valor del descuento no puedes er superior al valor base a nivel detalle factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE08, CBE08, DBE08

Valor base para calcular de cargo o descuento a nivel detalle, no debe ser mayor al valor total de la factura.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBE09, CBE09, DBE09

Código de moneda de acuerdo a la tabla de monedas.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAD09c, CAD09d

En la emisión de NCC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAD12b

Tipo de NCC válido de acuerdo a la tabla de tipos de operación.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAD15b

NCC con el mismo código de divisa en todo el documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ08, DAK08

En NCC informar datos de dirección: municipio, ciudad, departamento, código departamento, dirección y país.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ50

Prefijo de la NCC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ60

En NCC, el DV del NIT dbe ser informado.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAJ56

En NCC, informar Nombre o Razón Social de participante de consorcio.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAJ57

En NCC, informar el NIT del participante de consorcio

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

CAV06, DAV06

El Valor Total de la línea de detalle, debe ser igual Cantidad x Precio Unidad - Descuentos + Recargos.

 El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAZ02, DAZ02

Informar la descripción de producto en NCC y NDC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CAZ12, DAZ12

Código de producto en NCC/NDC.

Se puede informar subpartida arancelaria a 10 dígitos (EXP), UNSPSC, GTIN o partida arancelaria.

Se utiliza el código “999” (Estándar de adopción del contribuyente).

CBB05, DBB05

En NCC y NDC la Unidad de medida debe corresponder con la tabla indicada por la DIAN (inciso 13.3.6 del Anexo Técnico).

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAD09c, DAD09d

En la emisión de NDC, la fecha factura debe estar entre 5 días anteriores y hasta 10 posteriores a la fecha actual.

Ya se tiene esa funcionalidad por parte de TFHKA.

DAD15b

NDC con el mismo código de divisa en todo el documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAJ41

NDC con la descripción del identificador tributario del emisor correspondiente (Catálogo definido en la tabla 13.2.6.2 del Anexo Técnico).

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAJ50

Prefijo de NDC.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAK20

En NDC indicar el nombre o razón social del adquiriente.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAK21

En NDC informar el NIT del adquiriente.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

DAV05

En NDC la unidad de medida del artículo solicitado debe ser de acuerdo a la tabla 13.3.6 del Anexo Técnico.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV04b

En NF, las cantidades deben ser mayor a cero.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FBF04, CAZ17, DAZ17

Informar la cantidad del bien en tipo de operación 12.

No aplica.

FBF05, CAZ18, DAZ18

Informar la unidad de medida del bien en tipo de operación 12.

No aplica.

FAS18, CAS18, DAS18

Redondeo agregado al total de impuesto.

No aplica.

FAS19, CAS19, DAS19

Código de moneda, en redondeo de impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3.

No aplica.

FAX18, CAX18, DAX18

Redondeo al total del impuesto.

No aplica.

FAX19, CAX19, DAX19

Código de moneda en impuestos, de acuerdo a la tabla 13.3.3.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

FAV04b, CAV04b, DAV04b

Cantidad de producto en todas las líneas del documento.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

CDG01

Correspondencia de códigos de departamento y municipio.

El sistema ya tiene esa funcionalidad.

RUT01

Estado activo del Facturador electrónico y del Proveedor tecnológico en el RUT.

Responsabilidad de los actores involucrados, Facturador electrónico y Proveedor tecnológico
.