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Se solicita agregar un cero a la izquierda en el campo 'Código de Impuesto' tomando tomando así 4 posiciones.
DMICNS-10256
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Se efectuó un ajuste, parar que el proveedor que tuviera registrado el campo A2_TIPO = E, no sea considerado para la Generación del archivo magnético SICORE (MATA950) así como la agrupación de datos por sucursal; también se agrego un cero a la izquierda en el campo 'Código de Impuesto' tomando tomando así 4 posiciones.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - Mediante la rutina “Proveedores”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), registre un proveedor con el tipo (A2_TIPO) "I" y otro con el tipo (A2_TIPO) "E"
- Por medio de la rutina “Tipo de entrada y salida”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una TES para Entrada que calcule IVA e IB2.
- En la rutina “Impuestos variables”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), incluya un documento para el impuesto IVA e IVR.
- Por medio de la rutina “Config Adic Imp”, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue un documento para el impuesto IVA e IVR.
- Por medio de la rutina “Tabla equivalencia, en el módulo Fiscal (Actualizaciones | Archivos), agregue una tabla para CFO que esté registrada en la TES.
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Totvs custom tabs box items |
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| Factura de entrada(MATA101n) - Por medio de la rutina “Factura de entrada" en el módulo SIGACOM - Actualización (Movimientos| Factura de entrada).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "I"
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Factura de acuerdo con los datos de las configuraciones previas para el proveedor con el tipo "E"
Orden de pago(FINA850a) - Por medio de la rutina “Orden de pago Modelo II" en el módulo SIGAFIN - Actualización (Proceso Mod II | Orden pago Modelo II).
- Seleccione la opción de inclusión e incluya una Orden de pago para los dos títulos generados por medio de la factura de entrada.
- Verifique que se calcularon los impuestos IVA y Ganancias.
- Complete los parámetros solicitados.
- Confirme los datos informado y efectúe la grabación de la Orden de pago.
Archivo por Verif(MATA950) - Por medio de la rutina “Archivo por Verif" en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif).
- Complete los parámetros solicitados
- Fecha Inicial = 09/02/2021
- Fecha final = 09/02/2021
- Resolución normativa = SICORE
- Archivo destino= SICORE
- Directorio = " "
- Seleccione sucursales = No
- Agrupa obligaciones = No
- Nombre del archivo de deducciones = SICORE.TXT
- Tabla de código régimen de retención = 0006
- Nombre archivo asuntos retenidos = SICORE_RET
- Tabla de provincia = IVAR
- Tabla código régimen percepción IVA = IVAR
- Tabla código de percepción de Ganancia = IVAR
- Seleccione la opción de impresión del informe
- Observe que los valores mostrados en el informe estén correctos, sin mostrar los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E"
- Acceda a la carpeta donde se informó para generar el archivo TXT.
- Seleccione el archivo generado y ábralo.
- Observe que no se estén mostrando los valores para los proveedores con el tipo (A2_TIPO) = "E".
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