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 Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.                                                             

  

(Obrigatório)

Informações Gerais

 

Especificação

Produto

Protheus

Módulo

TAF - Totvs Automação Fiscal

Segmento Executor

Manufatura

Projeto1

MANFIS01

IRM1

MANFIS01-15

Requisito1

MANFIS01-98

Subtarefa1

MANFIS01-988

Chamado2

 

País

( X ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) Mexico  (  ) Chile  (  ) Paraguai  (  ) Equador

(  ) USA  (  ) Colombia   (  ) Outro _____________.

Outros

<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

 

Informações
titleImportante:

A tabela T0V foi criada na DAPI-MG, por isso é pré-requisito a aplicação do pacote já homologado da ATUSX dessa Obrigação.

Objetivo 

Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo da GIA-RS (versão 8) pelo módulo TOTVS Automação Fiscal (TAF), conforme definições técnicas do manual de orientação do layout disponível em : 

https://www.sefaz.rs.gov.br/Site/MontaMenu.aspx?MenuAlias=m_dwn_gia_v8 

 

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

1. Sobre a GIA-RS

A GIA é a Guia de Informação da Apuração de ICMS onde o contribuinte demonstra e declara ao Estado sua movimentação econômica e apuração do imposto ICMS devido.

São obrigados a apresentar a Guia de Informação e Apuração do ICMS (GIA) os contribuintes classificados no CGC/TE na categoria Geral referente a cada um de seus estabelecimentos. 

A GIA é transmitida através da Internet mensalmente e deve ser entregue mesmo que o contribuinte não tenha realizado operações ou prestações durante o mês a que a mesma se refira.

A SEFAZ disponibiliza em sua página programa que permite importar a GIA gerados por sistemas ERP. Dessa forma, esse requisito se propõe a gerar o arquivo com informações fiscais conforme leiaute da SEFAZ. Todo o desenvolvimento está baseado na última versão (vers. 8).

O leiaute possui as tabelas citadas a seguir. O detalhamento de cada tabela é descrito ao longo dessa especificação.

  • Registro Principal – Quadros A, B, C e E;
  • Registro Observações;
  • Registro Contribuinte;
  • Registro Anexo I – Discriminação das Entradas;
  • Registro Anexo I.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento;
  • Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências;
  • Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento;
  • Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos;
  • Registro Anexo V – Discriminação das Saídas;
  • Registro Anexo V.a – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento;
  • Registro Anexo V.b – Outras Saídas – Detalhamento;
  • Registro Anexo V.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento;
  • Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos;
  • Registro Anexo VII – Outras Saídas – Detalhamento;
  • Registro Anexo VII.a – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária;
  • Registro Anexo VII.b – Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária;
  • Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência;
  • Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos;
  • Registro Anexo X – Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado;
  • Registro Anexo XIV – Outros Créditos – Detalhamento;
  • Registro Anexo XV – Outros Débitos – Detalhamento;
  • Registro Anexo XVI – Operações Intermunicipais.

Cada tabela representa uma linha no arquivo, onde o ID Registro ABCE invariavelmente informará o início de uma nova GIA, todas as linhas subsequentes serão associadas aos dados deste registro, até que uma nova ocorrência do registro ABCE apareça, sinalizando uma nova GIA, ou até o final do arquivo. 

1.1 Wizard

A wizard possuirá os seguintes painéis:

Diretório do Arquivo DestinoNome do Arquivo Destino
<campo texto><campo texto>
Mês ReferênciaAno referência
<campo texto> <campo texto>
RetificaçãoEntrega Completa
0 - Não, 1 - Sim0 - Não, 1 - Sim
Início de Atividade?
Fim de Atividade?
0 - Não, 1 - Sim0 - Não, 1 - Sim
CGC/TE CentralizadorSeleciona Filial
<campo texto>0 - Não, 1 - Sim
Transp. Sld. Dev. Prox. Mês?Transportou Sld. Dev. Mês Anterior?
0 - Não, 1 - Sim0 - Não, 1 - Sim
Observações 
<campo MEMO> 

 * Transp. Sld. Dev. Prox. Mês? e Transportou Sld. Dev. Mês Anterior? somente pode ser utilizado quando valor inferior a 5 UPF.

2. Layout do arquivo

A seguir é apresentado os registros que compreende o leiaute da GIA-RS relacionando com a origem no TAF.

 

2.1 Registro Principal – Quadros A, B, C e E

 

CampoConteúdo TamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP**** 04A4Fixo 
VERSÃO08 02N6Fixo 
Data EntregaPreencher com zeros 08N14Fixo 
RetificaçãoIndicador de RetificaçãoS ou N01A15Wizard 
Dia InícioDia inicial do mês de referência  02N17Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência  02N19Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência 06N25Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual  10N35SIGAMAT 
Sequência1 04N39Fixo 
ID RegistroABCE 04A43Fixo 
Ref. 01Créditos por Entradas, exceto importaçãoAnexo I15N58CalculadoSoma do Anexo I
Ref. 02Créditos por Importação 15N73T020AF (C6Z_CFOP)CFOP na Faixa 3000 a 3999
Ref. 03 Créditos por TransferênciasAnexo II15N88CalculadoSoma do Anexo II
Ref. 04 Créditos Presumidos Anexo III15N103CalculadoSoma do Anexo III
Ref. 05Créditos por Compensação Pagamentos IndevidosAnexo IV15N118CalculadoSoma do Anexo IV
Ref. 06 Outros Créditos Anexo XIV15N133CalculadoSoma do Anexo XIV
Ref. 07TOTAL dos Créditos 15N148CalculadoSoma Ref. 01 à Ref. 06
Ref. 08 Débitos por SaídasAnexo V, V.a e V.b 15N163CalculadoSoma Anexo V, V.a e V.b 
Ref. 09Débitos por Importação 15N178T020AF (C6Z_CFOP)CFOP na Faixa 7000 a 7999
Ref. 10Débitos por Responsabilidade Compensáveis 15N193T013AM (CD2C2D_VLICM)Quando C2D_SUBITE = 002.0311
Ref. 11 Débitos por Transferências Anexo VI15N208CalculadoSoma Anexo VI
Ref. 12Débitos por Compensação  15N223T013AM (CD2C2D_VLICM)Quando C2D_SUBITE = 002.0412
Ref. 13Outros Débitos Anexo XV 15N238CalculadoSoma Anexo XV
Ref. 14TOTAL dos Débitos 15N253CalculadoSoma Ref. 08 à Ref. 13
Ref. 15 Realizou Operações de Substituição TributáriaAnexo VII, VII.a e VII.b01A254N ou SCaso exista valor nos anexos Anexo VII, VII.a e VII.b
recebe "S", senão "N"
Ref. 16 Saldo CR Transp. de Períodos Anteriores  15N269CalculadoSoma dos campos
T020.VL_SLD_CREDOR_ANT (C2S_CREANT) +
T021.VL_SLD_CRED_ANT_ST (C3J_CREANT) +
T020.VL_CRED_NCOMP_ANT (C2S_CRNANT)
Ref. 18 Saldo Devedor Acum. ,..., Transp. Períodos Ant 15N284T020.SLD_DEV_LIM_ANT
VL_RECOLHER (C2S_DVLANTTOTREC)   do mês anterior
Somente quando na Wizard a opção "Transportou Sld. Dev. Mês Anterior" igual a 1 - sim
Ref. 20 Pagamentos no Mês de ReferênciaAnexo VIII15N299CalculadoSoma Anexo VIII
Ref. 21 Débitos Venc. Mon. Ocorr. Fato Gerador Não PagosAnexo IX 15N314CalculadoSoma Anexo IX 
Ref. 22ICMS Subst. Trib., Não compensável, a Recolher Anexo X15N329T021.VL_ICMS_RECOL_ST (C3J_VLRREC) 
Ref. 23 ICMS Próprio  15N344T020.VL_RECOLHER (C2S_TOTREC) 
Ref. 25 Total ICMS Próprio ,..., a Recolher ou Transp.Anexo X15N359CalculadoIgual Ref. 23 
Ref. 26CR não Compensáveis a Transp. mês Seguinte 15N374T020.VL_CRED_NCOMP_TRANSP (C2S_CRNTRA) 
Ref. 27Saldo CR Subst. Trib. a transportar mês seguinte 15N389T021.VL_SLD_CRED_ST_TRANSPORTAR (C3J_CRDTRA) 
Ref. 28Saldo Credor transp. mês seguinte 15N404T020.VL_SLD_CREDOR_TRANSPORTAR (C2S_CRESEG) 
Ref. 29 Saldo Devedor Acum. ,..., transp. mês seguinte  15N419T020.SLD_DEV_LIM_TRANSP VL_RECOLHER (C2S_DVLTRATOTREC)   Somente quando na Wizard a opção "Transp. Sld. Dev. Prox. Mês" igual a 1 - sim
Ref. 31Faturamento no Mês  15N434Programa EspecíficoT052.VL_FATURAMENTO 
Ref. 32Número de Empregados no Último dia do Mês 06N440Programa EspecíficoT052.NUM_EMP_FIM_PER 
Ref. 33 Valor da Folha de Pagamentos do Mês 15N455Programa EspecíficoT052.VL_FOLHA_PGTO 
Ref. 37Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (entrada)DESATIVADO15N470FixoPreencher com zeros
Ref. 38 Oper. e Prest. Origem/Destino – Interna (saída) DESATIVADO15N485FixoPreencher com zeros
Ref. 39Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (entrada) DESATIVADO15N500FixoPreencher com zeros
Ref. 40Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros UF (saída) DESATIVADO15N515FixoPreencher com zeros
Ref. 41 Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (entrada)DESATIVADO15N530FixoPreencher com zeros
Ref. 42Oper. e Prest. Origem/Destino – Outros Países (saída)DESATIVADO15N545FixoPreencher com zeros
Ref. 43Total de Entradas 15N560CalculadoTotal Anexo I - Valor Contábil
Ref. 44 Total de Saídas 15N575CalculadoTotal Anexo V - Valor Contábil
 Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS PróprioAnexo VIII 15N590T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA)Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período e o campo
C0R_TPREC for 2 ou 3 e C0R_TPIMPO for 1 - ICMS
 Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Substituição TributáriaAnexo VIII15N605T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA)Quando data do pagamento e vencimento
estiverem dentro do período e o campo
C0R_TPREC for 2 ou 3 e C0R_TPIMPO for 2 - ICMSST
 Transporta Saldo Devedor – ICMS Próprio – Próximo MêsPreencher com S ou N01A606S ou NSe Ref. 28 > 0 então S, senão N
Ref. 45Estoque Inicial Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. 16N622T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00001 - TRIBUTADO, 00002 - TRIBUTO COM ST ou 00003 - TRIBUTADO C/ REDUZ BASE CALC.
Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano.     

Ref. 46Estoque Inicial Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc. 16N638T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00005 - ISENTA, 00006 - NÃO TRIBUTADA.
Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano.  

Ref. 47Estoque Inicial Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc. 16N638T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 1 - Prop. do informante em posse de terceiros. Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano.  

Ref. 48Estoque Inicial Pertencente a Terc. Em Poder do Estab. 16N670T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 2 - Prop. terceiros em posse do informante. Somente deve ser preenchidos no início das atividades do estabelecimento ou período de referência janeiro de cada ano.  

Ref. 49Estoque Final Prop.,Trib., no Estab. E/ou Poder de Terc. 16N686T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00001 - TRIBUTADO, 00002 - TRIBUTO COM ST ou 00003 - TRIBUTADO C/ REDUZ BASE CALC.
Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano.

Ref. 50 Estoque Final Prop,Isento/Não Trib, Estab E/ou Poder Terc.  16N702T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)

Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual a 0 ou 1 e C5C_CSTICM (T079AB) for igual a 00005 - ISENTA, 00006 - NÃO TRIBUTADA
Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano.

Ref. 51Estoque Final Pertencente ao Estab. Em Poder de Terc.  16N718T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 1 - Prop. do informante em posse de terceiros. Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano.
Ref. 52Estoque Final Pertencente a Terc. Em Poder do Estab.  16N734T079AA.VL_ITEM (C5B.VITEM)Quando C5B_INDPRO (T079AA) igual 2 - Prop. terceiros em posse do informante. Somente deve ser preenchidos no encerramento de atividades do estabelecimento ou no período de referência dezembro de cada ano.
 Qtd Total de Linhas do Anexo I 03N737Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo I.c  03N740Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo II  03N743Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo III 03N746Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo IV 03N749Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo V 03N752Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo V.a 03N755Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo V.a 03N758Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo V.c 03N761Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo VI 03N764Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo VII 03N767Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo VII.a 03N770Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo VII.b 03N773Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo VIII 03N776Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo IX 03N779Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo X 03N782Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo XIV  03N785Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo XV 03N788Calculado 
 Qtd Total de Linhas do Anexo XVI 03N791Calculado 
 Indicador de Sistema Próprio 01A792SFixo
 Indicador de SINTEGRA 01A793NFixo
 Indicador de Início de Atividade 01A794Wizard (S ou N)0 - Não; 1 - Sim
 Indicador de Fim de Atividade 01A795Wizard (S ou N)0 - Não; 1 - Sim
Ref. 24Fundo Ampara – RS 15N810T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA)Quando data do pagamento e vencimento estiverem no mês seguinte ao período e o campo C0R_TPIMPO for 3 - Fundo Err. Miséria
 Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Próprio Ampara  15N825T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA)Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período da GIA e o campo C0R_TPIMPO for 3 - Fundo Err. Miséria
 Pgto. Ocorr. Fato Gerador – ICMS Subst. Tributária Ampara 15N840T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R.VLDA)Quando data do pagamento e vencimento estiverem dentro do período da GIA e o campo C0R_TPIMPO for 4 - Fundo Err. Miséria ST

2.2 Observações

 

Registro OBS deverá ocorrer apenas uma vez para cada Registro ABCE presente no arquivo. Poderá conter no máximo 4000 caracteres, que representam 50 linhas de 80 caracteres cada.  

 

O Texto livre das Observações não permite acentos, caracteres especiais ou ‘ç’, portanto, utilizar a função FwNoAccent.
CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroOBS04A34Fixo 
Qtd LinhaNº de Linhas de Observações,
neste registro - Máximo de 50
02N36Calculado 
Observações 80A Wizard 

 

2.3 Registro Contribuinte

CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroXDC04A34Fixo 
CNPJ 14N48SIGAMAT (M0_CGC) 
Razão Social 50A 98SIGAMAT (M0_NOMECOM) 
Telefone – DDD 03N101C1E.DDDFON 
Telefone – Nº 08N109C1E.FONCNT 
Entrega Completa? 01A110Wizard 
Código de Entrega GIACampo não obrigatório06A116Em branco 



2.4 Registro Anexo I – Discriminação das Entradas

O Anexo I deve ser preenchido por todos os contribuintes para fins de detalhamento da totalidade das entradas de mercadorias e das utilizações de serviços, inclusive as entradas de mercadorias destinadas ao ativo permanente e ao uso e consumo do estabelecimento.

A origem das informações serão da tabela T020AF - Resumo por CFOP. Considerar todos os CFOP de entrada para o período.

CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX0104A34Fixo 
Qtd LinhaNº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1002N36Calculado 
* CFOP   04N T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) 
Valor Contábil  13N T020AF.VLR_CONTABIL (C6Z_VLCONT) 
Base de Cálculo 13N T020AF.BASE (C6Z_BASE) 
Crédito 13N T020AF.IMP_CREDITADO (C6Z_IMPCRD) 
Isentas ou não Tributadas 13N T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) 
Outras  13N T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS) 
Importâncias Excluídas    CalculadoSoma Anexo I.C

 

2.5 Registro Anexo I.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento

O Anexo I.C deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado entradas de mercadorias e prestações de serviço que necessitem de exclusão do Valor Adicionado ou ajustes para fins de fechamento do valor contábil.
A GIA-RS possui duas tabelas que referem-se aos ajustes de Valor Adicionado. Uma tabela representa os motivos de ajustes e outra o relacionamento entre os códigos de ajustes e os CFOPS. Ambas as tabelas podem ser acessadas no próprio programa da GIA da SEFAZ como também em sua página na internet. 
A seguir é demonstrado os códigos de motivos de ajustes são os apresentados na imagem abaixo: 
A seguir uma parte da tabela de códigos por CFOP.
As tabelas mencionadas acima são tratadas internamente pelo TAF e para gerarem as informações no anexo I.C. será seguida a seguinte regra:
Para cada CFOP de entrada encontrado no Anexo I é verificado se existe um código de ajuste na tabela CFOP x Ajuste.
    • Se 1 - ST: Procurar na apuração de ST valor de crédito para o CFOP em questão.
    • Se 2 - IPI: Procurar na apuração de IPI valor de crédito para o CFOP em questão.
    • Se 3 - Frete sobre ativo ou uso/consumo: Procurar por documentos fiscais com o CFOP em questão e considerar o valor de frete no documento (C20.VLRFRT)
    • Se 4 - Valor de referência: Para o CFOP em questão, verificar se o valor contábil (C6Z_VLCONT) é menor que a base (C6Z_BASE). Caso sim, considerar a diferença.
    • Se 5 - Soma das colunas (Base, Isentas/NT, Outras): Para o CFOP em questão,  somar T020AF.BASE (C6Z_BASE), T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) e T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS)
    • Se 6 - Exclusões Parciais: Para o CFOP em questão somar os valores  T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) e T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS).

 

CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX01C04A34Fixo 
Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1002N36Calculado 
* CFOP   04N T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) 
Código 03N Conforme Regra1 - ST; 2 - IPI; 3 - FRETE SOBRE ATIVO OU USO/CONSUMO;
4 - VALOR REFERENCIA; 5 - SOMA DAS COLUNAS; 6 - EXCLUSÕES PARCIAIS
Valor 13N Conforme Regra 
EspecificaçãoPreenchida apenas para o código 6.60A Em branco 

 

2.6 Registro Anexo II – Discriminação dos Créditos Recebidos por Transferências
O Anexo II é preenchido por todos os contribuintes que tiverem recebido créditos fiscais por transferência, inclusive de outros estabelecimentos da mesma empresa.
Considerar nesse registro os documentos fiscais de entrada que possuem ajustes (T013AM) com subitem igual a 006008.02 03 (Créditos Recebidos).
CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX0204A34Fixo 
Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 3202N36Calculado 
* CGC/TE Origem   10N T013 (C20_CODPAR -> CH1.IE) 
* Código 03N T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) 
Valor Crédito 13N T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) 

 

2.7 Registro Anexo III – Créditos Presumidos – Detalhamento 

O Anexo III deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem se apropriado de créditos fiscais presumidos. 
Considerar nesse registro os documentos fiscais que possuem ajustes (T013AM) com subitem igual a 006008.03 04 (Créditos Presumido). 
CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX0304A34Fixo 
Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 3002N36Calculado 
* Código   1003N T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) 
Valor Crédito  0313N T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) 
* CHP LIC  1312N T013AM.DESCR_COMPL_AJ (C2D_DESCRI)

Apenas para o preenchimento do crédito presumido com código 20 (LIC).


 

2.8 Registro Anexo IV – Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos 

O Anexo IV deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado pagamento do imposto, em período anterior ao de referência, em valor maior do que era devido.

Considerar nesse registro os ajustes da apuração de ICMS (T020AA) que possuam o subitem 006008.04 05 - Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos. Para o ajuste em questão, buscar a GUIA de Arrecadação associada na tabela T020AE T020AB (C2U) 
CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX0404A34Fixo 
Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1902N36Calculado 
* Período Apuração (Formato: DiDfMMAAAA)10N C2U_DOCARR -> C0R_PERIODInformar dia inicial e final do período + mês + ano
* Vencimento(Formato: DDMMAAAA)08N C2U_DOCARR -> C0R_DTVCT 
Valor Devido 13N Calculado

(C2U_DOCARR -> C0R_VLDA) - (C2T_VLRAJU)VLDEV

 

Valor Pago 13N C2U_DOCARR -> C0R_VLDA 


2.9 Registro Anexo V – Discriminação das Saídas

O Anexo V deve ser preenchido por todos os contribuintes com o detalhamento da totalidade das saídas de mercadorias e prestações de serviço.
A origem das informações serão da tabela T020AF - Resumo por CFOP. Considerar todos os CFOP de saída para o período.

CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
TP****04A4Fixo 
VERSÃO0802N6Fixo 
Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
ID RegistroX0504A34Fixo 
Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1002N36Calculado 
* CFOP  10N T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) 
Valor Contábil 13N T020AF.VLR_CONTABIL (C6Z_VLCONT) 
Base de Cálculo  13N T020AF.BASE (C6Z_BASE) 
Débito 13N T020AF.IMP_CREDITADO (C6Z_IMPCRD) 
Isentas ou não tributadas 13N CalculadoSoma do Anexo V.a 
Outras 13N CalculadoSoma do Anexo V.b
Importâncias Excluídas  16N CalculadoSoma do Anexo V.c

 

2.10 Registro Anexo V.a – Saídas Isentas ou Não Tributadas – Detalhamento

000004 - ISENTA OU NÃO TRIBUTADA COM COBR

 O Anexo V.A deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado saídas de mercadorias e prestações de serviço isentas ou não tributadas.
Para preencher esse registro, buscar nas tabelas itens e tributos dos documentos fiscais (T015 - C30 e T015AE - C35) pelos CFOPs informados no Anexo V, filtrando pelo CST abaixo por registros que tenham valor Isentas ou Não Tributadas e pelo tributo ICMS (000002):

  • 000003 - COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
  • .

    ICMS ST
  • 000005 - ISENTA
  • 000006 - NAO TRIBUTADA 
  • 000010 - COM REDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO E COBRANÇA ST

     

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX05A04A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 4202N36Calculado 
    * CFOP  1004N T015.CFOP (C30_CFOP -> C0Y_CODIGO) 
    Código Isentas 03N T015AE.MOT_INCIDENCIA (C35_MOTINC) 
    Valor Saídas 13N 

    T015AE.VLR_ISENTO + T015AE.VALOR_NT
    (C35_VLISEN + C35_VLNT)

     

     

    2.11 Registro Anexo V.b – Outras Saídas – Detalhamento

    000011 - OUTRAS

    O Anexo V.B deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado saídas de mercadorias e prestações de serviço com suspensão e com diferimento do pagamento do imposto, quando o ICMS tenha sido retido por substituto tributário ou, ainda, quando o ICMS tenha sido pago antecipadamente.
    Para preencher esse registro, buscar nas tabelas itens e tributos dos documentos fiscais (T015 - C30 e T015AE - C35) pelos CFOPs informados no Anexo V, filtrando pelo CST abaixo e pelo por registros que tenham valor Outras e pelo tributo ICMS (000002):
     

  • 000007 - SUSPENSÃO
  • 000008 - DIFERIMENTO
  • 000009 - ICMS COBRADO ANTERIORMENTE POR ST
  • .

     

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX05B04A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 4202N36Calculado 
    * CFOP  CFOP  1004N T015.CFOP (C30_CFOP -> C0Y_CODIGO) 
    Código Outras 03N T015AE.MOT_INCIDENCIA (C35_MOTINC) 
    Valor Saídas 13N 

    T015AE.VLR_OUTROS (C35_VLOUTR)

     

     
     

    2.12 Registro Anexo V.c – Importâncias Excluídas/Ajustes do VA – Detalhamento

     

    O Anexo V.C deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem efetuado entradas de mercadorias e prestações de serviço que necessitem de exclusão do Valor Adicionado ou ajustes para fins de fechamento do valor contábil. 
    A GIA-RS possui duas tabelas que referem-se aos ajustes de Valor Adicionado. Uma tabela representa os motivos de ajustes e outra o relacionamento entre os códigos de ajustes e os CFOPS. Ambas as tabelas podem ser acessadas no próprio programa da GIA da SEFAZ como também em sua página na internet.   
    No tópico 2.5 são demonstrados os códigos de motivos de ajustes.
    As tabelas mencionadas são tratadas internamente pelo TAF e para gerarem as informações no anexo V.C. será seguida a seguinte regra:
    Para cada CFOP de saída encontrado no Anexo V é verificado se existe um código de ajuste na tabela CFOP x Ajuste. 
      • Se 1 - ST: Procurar na apuração de ST valor de débito para o CFOP em questão.
      • Se 2 - IPI: Procurar na apuração de IPI valor de débito para o CFOP em questão. 
      • Se 3 - Frete sobre ativo ou uso/consumo: Procurar por documentos fiscais com o CFOP em questão e considerar o valor de frete no documento (C20.VLRFRT) 
      • Se 4 - Valor de referência: Para o CFOP em questão, verificar se o valor contábil (C6Z_VLCONT) é menor que a base (C6Z_BASE). Caso sim, considerar a diferença. 
      • Se 5 - Soma das colunas (Base, Isentas/NT, Outras): Para o CFOP em questão,  somar T020AF.BASE (C6Z_BASE), T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) e T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS)
      • Se 6 - Exclusões Parciais: Para o CFOP em questão somar os valores  T020AF.ISENTO_NTRIB (C6Z_ISENNT) e T020AF.OUTROS (C6Z_OUTROS).

    Atenção: Devido falta de embasamento Legal os ajustes 5 e 6 não serão implementados. 
    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
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    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
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    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX05C04A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 1002N36Calculado 
    * CFOP   04N T020AF.CFOP (C6Z_CFOP) 
    Código 03N Conforme Regra

    1 - ST; 2 - IPI; 3 - FRETE SOBRE ATIVO OU USO/CONSUMO;
    4 - VALOR REFERENCIA; 5 - SOMA DAS COLUNAS; 6 - EXCLUSÕES PARCIAIS

    Valor 13N Conforme Regra 
    EspecificaçãoPreenchida apenas para o código 6.60A Em branco 

     

    2.13 Registro Anexo VI – Discriminação dos Créditos Transferidos 

     

    O Anexo VI é preenchido por todos os contribuintes que tiverem transferido créditos ou saldo credor, inclusive para outros estabelecimentos da mesma empresa.
     Considerar nesse registro os documentos fiscais de saída que possuem ajustes (T013AM) com subitem igual a 002004.02 11 (Créditos Transferidos). 

     

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX0604A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo de 3202N36Calculado 
    * CGC/TE Destino 10N T013 (C20_CODPAR -> CH1.IE) 
    * Código 03N T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) 
    Valor CréditoCrédito 13N T013AM.VL_ICMS (C2D_VLICM) 

     

    2.14 Registro Anexo VII – Resumo das Entrada e Saídas com Substituição Tributária, exceto Diferimento

    O Anexo VII é preenchido por todos os contribuintes enquadrados na categoria substitutos tributários, exceto pelos responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham efetuado operações com mercadorias ou prestações de serviços sujeitos à substituição tributária, ou ainda, quando se tratar dos débitos previstos no Livro I, art.13, IV e V.

    A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AA (Ajustes ICMS-ST) . 

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX0704A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 102N36Calculado 
    CR ENTRADAS rf. Subst.Tribut.  Anexo VII.a13N49 CalculadoSoma do Anexo VII.a
    Outros Créditos 13N62 T021AA.VL_AJ_APUR (C3K_VLRAJU)Quando subitem igual 007.01 - Outros Créditos
    Texto Outros créditos 60A 122T021AA.DESCR_COMPL_AJ (C3K_AJUCOM)Concatenar os complementos quando subitem igual 007.01 - Outros Créditos
    Total dos Créditos 13N135CalculadoSoma do créditos
    DB SAÍDAS rf. Subst.Tribut. Anexo VII.b13N148CalculadoSoma do Anexo VII.b
    Outros Débitos 13N161T021AA.VL_AJ_APUR (C3K_VLRAJU)Quando subitem igual 002.02 01 - Outros Débitos
    Texto Outros Débitos  60A261T021AA.DESCR_COMPL_AJ (C3K_AJUCOM)Concatenar os complementos quando subitem igual 002.01 - Outros Débitos
    Total dos Débitos  13N234CalculadoSoma dos débitos

     

    2.15 Registro Anexo VII.a – Discriminação das Operações de Entrada com Substituição Tributária 

    O Anexo VII.A é preenchido por todos os substitutos tributários, exceto aqueles responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham adjudicado créditos relativos ao imposto pago por força de substituição tributária nas operações ou prestações anteriores, tais como as hipóteses de restituição do imposto pago por substituição tributária prevista no RICMS, Livro III, art. 23.

    A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AE (Resumo por CFOP). Considerar todas as UF exceto EX 000009.

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26Wizard 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX07A04A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 2802N36Calculado 
    * CFOP 04N T021AE.CFOP (C7A_CFOP -> C0Y_CODIGO) 
    Base de Cálculo 13N T021AE.BASE (C7A_BASE) 
    Crédito 13N T021AE.IMP_CREDITADO (C7A_IMPCRD) 

     

    2.16 Registro Anexo VII.b – Discriminação das Operações de Saída com Substituição Tributária  

    O Anexo VII.B deve ser preenchido por todos os substitutos tributários, exceto pelos responsáveis pelo pagamento do imposto diferido, que tenham débitos de responsabilidade por substituição tributária relativos à saída de mercadorias ou à prestação de serviços sujeitas à substituição tributária (operações internas).

    A origem das informações são da tabela T021 (Apuração ICMS-ST) e T021AE (Resumo por CFOP) e somente para operações internas e exportação (UF = Rio Grande do Sul 000024  ou EX 000009 ). 

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX07B04A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 2802N36Calculado 
    * CFOP 04N T021AE.CFOP (C7A_CFOP -> C0Y_CODIGO) 
    Base de Cálculo 13N T021AE.BASE (C7A_BASE) 
    Débito 13N T021AE.IMP_CREDITADO (C7A_IMPCRD) 

     

    2.17 Registro Anexo VIII – Pagamentos de ICMS Efetuados no Mês de Referência

     

    O Anexo VIII será preenchido por todos os contribuintes que tenham efetuado pagamento de imposto vencido no mês de referência, relativo a operações ou a prestações efetuadas nesse mesmo mês ou relativo a pagamento antecipado de imposto, exceto nos casos em que houver código específico para lançamento no Anexo XIV.

     As informações desse Anexo terão origem da tabela T001AE - Guia de Recolhimento (C0R), quando a data de pagamento e data de vencimento estejam dentro do período de referência da GIA. Por exemplo, se a GIA refere-se a Junho/2016, a data de pagamento e vencimento devem ser de Junho/2016.

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX0804A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1102N36Calculado 
    Período de Apuração (Formato: DiDf)04N T001AE.PERIODO (C0R_PERIOD)Dia Inicial e Final do Período
    Vencimento(Formato: DDMMAAAA)08N T001AE.DT_VCTO (C0R_DTVCT) 
    ICMS Próprio 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 1)
    ICMS Subst.Tributária  13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 2)
    CGC/TE Centralizador 10N Wizard 
    ICMS Próprio Ampara  13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 3)
    ICMS Subst. Tributária Ampara  13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 4)

    OBS: Não é permitido mais de um lançamento (linha) de “ICMS Próprio” para o mesmo Período/Vencimento. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Período/Vencimento


    2.18 Registro Anexo IX – Discriminação dos Débitos vencidos na Ocorrência do Fato Gerador e não Pagos

    O Anexo IX deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem débitos do imposto correspondentes a saídas de mercadorias ou a prestações de serviços sujeitas ao pagamento do imposto no momento da ocorrência do fato gerador, que não tenham sido pagos até o final do mês de referência a que corresponder a GIA, na hipótese de o contribuinte não ser beneficiado com sistema especial de pagamento.

     As informações desse Anexo terão origem da tabela T001AE - Guia de Recolhimento (C0R), quando a data de vencimento estejam dentro do período de referência da GIA e a data de pagamento no mês seguinte. Por exemplo, se a GIA refere-se a Junho/2016, a data de vencimento for Junho/2016 e a data de pagamento Julho/2017. Considerar somente GIA com o Tipo de Recolhimento (C0R_TPREC) igual a 2 - Na ocorrência Fato Gerador.

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX0904A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1302N36Calculado 
    Dia do Vencimento  02N T001AE.DT_VCTO (C0R_DTVCT)Somente o dia
    ICMS Próprio 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 1)
    ICMS por Substituição Tributária 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 2)
    CGC/TE Centralizador 10N 

    Wizard

     
    ICMS Próprio Ampara 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 3)
    ICMS Subst. Tributária Ampara  13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 4)

    OBS: Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo dia. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo dia.

     

    2.19 Registro Anexo X – Discriminação ICMS a Recolher, Inclusive Saldo Devedor Acumulado


    O Anexo X deve ser preenchido por todos os contribuintes que tiverem débitos do imposto a recolher, inclusive saldo devedor acumulado.
     As informações desse Anexo terão origem da tabela T001AE - Guia de Recolhimento (C0R), quando a data de vencimento e data de pagamento estejam no mês seguinte ao período de referência. Por exemplo, se a GIA refere-se a Junho/2016, as datas de vencimento e pagamento devem ser Julho/2017. Considerar somente GIA com o Tipo de Recolhimento (C0R_TPREC) igual a 1 - Normal ou em " " em branco.

     

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX1004A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1102N36Calculado 
    Período de Apuração/Dia(s) Formato: DiDf04N T001AE.PERIODO (C0R_PERIOD)Data inicial e final do período
    VencimentoFormato: DDMMAAAA08N T001AE.DT_VCTO (C0R_DTVCT) 
    ICMS Próprio 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 1)
    ICMS Substituição Tributária 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 2)
    CGC/TE Centralizador 10N Wizard 
    ICMS Próprio Ampara 13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 3)
    ICMS Subst. Tributária Ampara  13N T001AE.TOTAL_RECOLHER (C0R_VLDA)Para guias com tributo de ICMS (C0R_TPIMPO = 4)

    OBS: Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS Próprio" para o mesmo Período/Vencimento. Não é permitido mais de um lançamento (linha) de "ICMS por Subsit.Tribut." para o mesmo Período/Vencimento.


    2.20 Registro Anexo XIV– Outros Créditos - Detalhamento

    O Anexo XIV deve ser preenchido, conforme segue, por todos os contribuintes que, com base na legislação tributária, tiverem se apropriado de outros créditos fiscais que não tenham sido relacionados nos campos 01 a 05 do Quadro A, exceto em relação aos créditos fiscais relativos a imposto vencido e pago no momento da ocorrência do fato gerador e a pagamentos antecipados, que somente serão registrados neste Anexo se houver código específico para lançamento, sendo os demais registrados no Anexo VIII (no item: Pagamentos na ocorrência do Fato Gerador e Pagamentos Antecipados – ICMS Próprio).

    Considerar nesse registro os documentos fiscais de entrada que possuem ajustes (T013AM) com subitem igual a 006.01 XX(Outros Créditos).
    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX1404A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1002N36Calculado 

    * Código

     03N T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) 
    Valor Crédito  13N T013AM.VL_ICMS (CD2C2D_VLICM) 
    EspecificaçãoPreenchida apenas para o código 9960A T013AM.DESCR_COMPL_AJ (CD2C2D_DESCRI) 

     

    2.21 Registro Anexo XV – Outros Débitos - Detalhamento

    O Anexo XV deve ser preenchido por todos os contribuintes que, com base na legislação tributária, tiverem lançamento de outros débitos fiscais que não tenham sido relacionados nos campos 08 a 12 do Quadro A,
    Considerar nesse registro os documentos fiscais de entrada que possuem ajustes (T013AM) com subitem igual a 002.02 XX (Outros Débitos).

     

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
    Dia TérminoDia final do mês de referência 02N10Wizard 
    REFERÊNCIAMês e Ano do mês de referência06N16Wizard 
    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX1504A34Fixo 
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 1002N36Calculado 

    * Código

     03N T013AM.CODMOT (C2D.IDTMOT -> T0V_CODIGO) 
    Valor Crédito  13N T013AM.VL_ICMS (CD2C2D_VLICM) 
    EspecificaçãoPreenchida apenas para o código 9960A T013AM.DESCR_COMPL_AJ (CD2C2D_DESCRI) 

     

    2.22 Registro Anexo XVI – Operações Intermunicipais

     

    O Anexo XVI destina-se a receber as informações (constantes do atual Anexo 2 da GI, modelo B) das seguintes operações e prestações intermunicipais:

    a) do serviço de transporte por município de origem deste Estado, na hipótese de transportadores e de responsáveis por substituição tributária;
    b) da prestação de serviços de comunicação em cada município;
    c) da geração de energia elétrica produzida em município distinto do domicílio fiscal do estabelecimento informante;
    d) da distribuição de energia elétrica em cada município;
    e) do fornecimento de água canalizada em cada município;
    f) das vendas realizadas por contribuinte deste Estado fora do seu estabelecimento; 
    g) que deva ser atribuído para outros municípios por contribuintes sujeitos a regime especial que determine essa exigência;
    h) das operações realizadas em cada município por contribuintes que se utilizarem de inscrição única (IN nº 45/98,Capítulo X, 4.1).

    As informações terão origem da tabela T013 - Documentos fiscais de saída (C20) e as tabelas filhas T015 de Item (C30) e tributos por item T015AE (C35)  filtrando pelos CFOP conforme a natureza de operação
    Caso a empresa seja do Regime Normal (T39_TIPREG = '01'), serão geradas as seguintes informações:

    01 – Transporte: "5351', '5352', '5353', '5354', '5355', '5356', '5357', '5359', '6351', '6352', '6353', '6354', '6355', '6356', '6357', '6359" e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido .
    02 – Energia Elétrica – Distribuição: "5252', '5253', '5254', '5255', '5256', '5257', '5258"  e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido.
    03 – Comunicação: "5301', '5302', '5303', '5304', '5305', '5306', '5307', '6301', '6302', '6303', '6304', '6305', '6306', '6307', '7301"  e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido .
    04 – Água: "5101', '5102"  e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido.
    05 – Vendas fora do Estabelecimento:Conforme validação do PVA da SEFAZ: "Para períodos a partir de 04/2016 não é permitido a importação de Natureza 4 (Água) no Anexo XVI. Campo: Anexo XVI: Natureza  do Anexo"
    05 – Vendas fora do Estabelecimento: "5103', '5104', '6103', '6104"  e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido.
    06 – Energia Elétrica – Geração"5251', '6251', '7251" e que não possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido..

    Caso a empresa seja do Regime Especial (T39_TIPREG = '05'):
    09 – Regime Especial (Para esta Natureza é obrigatório o preenchimento do campo Ato Declaratório): Documentos de saída que possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchidoBuscar por documentos de saída no período.

    Os valores nesse registro devem ser agrupados pelas naturezas de operação citadas acima e por município. 

    Para o campo CUSTOS, buscar todas as entradas que possuam na natureza de operação (C1N) o regime especial preenchido. Considerar a soma dos campos T015AE.BASE + T015AE.VLR_ISENTO + T015AE.VLR_OUTROS para o tributo de ICMS. Somente é gerado quando for Regime Especial (T39_TIPREG = '05').

    CampoConteúdoTamanhoTipoSomaOrigem TAFRegra
    TP****04A4Fixo 
    VERSÃO0802N6Fixo 
    Dia InícioDia inicial do mês de referência 02N8Wizard 
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    CGC/TE Inscrição Estadual 10N26SIGAMAT 
    SequênciaSequência anterior + 1 04N30Fixo 
    ID RegistroX1604A34Fixo 
    Código NaturezaIdentifica a Natureza do Anexo02N36Conforme grupo de CFOP01 – Transporte; 02 – Energia Elétrica – Distribuição;
    03 – Comunicação; 04 – Água; 05 – Vendas fora do Estabelecimento;
    06 – Energia Elétrica – Geração; 09 – Regime Especial Especial 
    Ato DeclaratórioAto Declaratório08N44C1NT39_REGESPATODEC 
    CustosDeve ser preenchido apenas para a Natureza 0916N60CalculadoVer regra na descrição do tópico.
    Qtd Linha Nº de Linhas deste anexo, neste registro - Máximo 4002N62Calculado 

    Código Município

     03N T013.CODPAR -> T2D_CODMUN 
    Valor Serviço 16N CalculadoT015AE.BASE + T015AE.VLR_ISENTO + T015AE.VLR_OUTROS quando tributo 000002 - ICMS

     

    3. AUTOCONTIDAS

    Abaixo são descritas as tabelas autocontidas que serão alteradas:

    • Adicionar no cadastro de Obrigações Fiscais (TAFA377) a Obrigação GIA-RS (tabela CHW);
    • Adicionar na tabela Ocorrências Especiais (TAFA419) os municípios do Rio Grande do Sul e seus respectivos códigos (tabela T2D).
    • Adicionar na tabela de Subitem (TAFA378) os códigos de subitem da legislação (tabela CHY).
    • Adicionar na tabela de Tipos de Motivos (TAFA437) os tipos de motivo (tabela T0V)

     

    3.1 AUTOCONTIDA DE SUBITEM (CHY)

    CÓDIGODESCRIÇÃOOPERAÇÃO
    002.01Outros Débitos0 - ICMS
    002.02Créditos Transferidos0 - ICMS
    002.03Débitos por Responsabilidade Compensáveis0 - ICMS
    002.04Débitos por Compensação 0 - ICMS
    002.01Outros débitos 1 - ICMST
    006.01Outros Créditos0 - ICMS
    006.02Créditos Recebidos0 - ICMS
    006.03Créditos Presumido0 - ICMS
    006.04Créditos por Compensação por Pagamentos Indevidos.0 - ICMS
    007.01Outros Créditos1 - ICMSST

    3.2 AUTOCONTIDA TIPOS DE MOTIVO (T0V)

    • Adicionar na tabela de Municípios (TAFA007) o município "Aceguá" (C07), IBGE: 00034
    • Adicionar na tabela de Motivos da Incidência os códigos previsto nas tabelas das GIA RS para o tributo ICMS nas incidências (ISENTO, NT  e Outros). Tabela CWZ (TAFA451)

    Informações
    titleImportante:

     A tabela T0V foi criada na DAPI-MG, por isso é pré-requisito a aplicação do pacote já homologado da ATUSX dessa Obrigação.

     

    3.1 AUTOCONTIDA DE SUBITEM (CHY)

    CÓDIGODESCRIÇÃO OPERAÇÃO
    002.01DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA -
    SUBITEMCÓD.DESCRIÇÃOUF
    002.01 - OUTROS DÉBITOS1DIFERENCIAL DE AL-QUOTA - MERC.OU PREST.DE SERV. REC.DE OUF,NAO VINC.A OPER.SUBS.ART.16,I,F; 17,III000024Outros débitos0 - ICMS
    002.02 2ESTORNO DE CR-DITOS. CRÉDITOS. ART 34, LIVRO I, RICMS000024Outros débitos0 - ICMS
    002.03 3ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO PARA O MOMENTO DA ENTRADA NO TERRITÓRIO DESTE ESTADO. LIVRO I, ART. 46, - 4-000024Outros débitos0 - ICMS
    002.04 4ICMS REL.AS OP.SUBSEQUENTES C/AS MERC.EST.EST.ATACADISTA E VAR.POR OCASIÃO DA ENTR.NO REG. ST.000024Outros débitos0 - ICMS
    002.05 5ANTECIP. IMPOSTO MOMENTO ENTR. ESTABEL. VAREJISTA PROD. FARMACEUT. RECEB. BONIFICACAO LV.I, ART46, 5000024Outros débitos0 - ICMS
    002.06 6LIVRO III, ART. 54, IMP.DEVIDO NAS PRESTAÇÕES DE SER.DE TRANSP. DE CARGA POR TRANSP.NAO ESTAB.RS000024Outros débitos0 - ICMS
    002.07 7AMPARA/RS ICMS PRÓPRIO000024 Outros débitos0 - ICMS
    002.088AMPARA/RS ICMS ST000024Outros débitos0 - ICMS
    002.09 9DIF.AL. EC 87000024
     10OUTROS000024
    Outros débitos0 - ICMS
    002.99OUTROSOutros débitos0 - ICMS
    002.11Débitos por Responsabilidade CompensáveisOutros débitos0 - ICMS
    002.12Débitos por CompensaçãoOutros débitos0 - ICMS
    004.11Débitos por transferência de crédito e de saldo devedorOutros débitos0 - ICMS
    006.01ANT.DO IMPOSTO P/ 006.01 - Outros Créditos1ANT.DO IMPOSTO P/ O MOMENTO DA ENTRADA DA MERCADORIA NO RGS. LIVRO I, ART. 31, II, "'C"'000024Outros créditos0 - ICMS
    006.02 2DEVOLUÇÃO MERCADORIAS RECEBIDAS PARA USO CONSUMO000024Outros créditos0 - ICMS
    006.03 3ENTRADAS EM RETORNO DE MERCADORIAS OU BENS REMETIDOS EM DEMONSTRAÇÃO P/ CONTRIBUINTES NÃO INSCRITOS000024Outros créditos0 - ICMS
    006.04 4EXCLUSÃO DE MERCADORIA DA SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA000024Outros créditos0 - ICMS
    006.05 5DIFERENCIAL DE AL-QUOTAALÍQUOTA. EC 87000024
     6OUTROS000024
    Outros créditos0 - ICMS
    006.99OUTROSOutros créditos0 - ICMS
    008.03Créditos RecebidosOutros créditos0 - ICMS
    008.04Créditos PresumidoOutros créditos0 - ICMS
    008.05Créditos por Compensação por Pagamentos IndevidosOutros créditos0 - ICMS
    007.01Outros Créditos STOutros créditos1 - ICMSST
    002.01Outros débitos STOutros débitos1 - ICMSST


    3.2 AUTOCONTIDA TIPOS DE MOTIVO (T0V)

    SUBITEMCÓD.DESCRIÇÃOUF
    008.03 - Créditos Recebidos 006.03 - Créditos Presumido Códigos conforme tabela disponível no portal da SEFAZ do RS.000024
    006008.02 04 - Créditos RecebidosPresumido Códigos conforme tabela disponível no portal da SEFAZ do RS.000024
    002004.02 - Créditos Transferidos11 - Débitos por transferência de crédito e de saldo devedor Códigos conforme tabela disponível no portal da SEFAZ do RS.000024

    4. LAYOUT INTEGRAÇÃO

    Alterar o TAFLayout para prever a alteração dos novos campos:

    T020 - Apuração de ICMS

  • VL_CRED_NCOMP_TRANSP: Crédito não Compensáveis a Transportar para o mês Seguinte
  • VL_CRED_NCOMP_ANT: Saldo credor não Compensáveis mês anterior.
  • SLD_DEV_LIM_ANT: Saldo deved. acum. Inferior limite prev. Legisl. tribut. Transp. períodos anteriores

  • 3.3 AUTOCONTIDA MOTIVOS DA INCIDÊNCIA

    Adicionar na tabela de Motivo da Incidência os códigos previsto nas tabelas das GIA RS para o tributo ICMS nas incidências (ISENTO, NÃO TRIBUTADO  e OUTROS). Tabela CWZ (TAFA451)

    A tabela terá a seguinte estrutura:

    FILIAL: Código da Filial

    TRIBUTO: Id do Tributo

    TIPO INCIDÊNCIA: 1 - ISENTO, 2 - NÃO TRIBUTADO, 3 -  OUTROS

    CÓDIGO: Código do Motivo.

    DESCRIÇÃO: Descrição do Motivo.

    UF: Id da UF da Filial.

    DATA VALIDADE: Data de validade

    A consulta padrão será por FILIAL+ID_TRIBUTO+TPINC+UF

    Informações
    titleImportante:

    Para a consulta padrão das auto-contidas de subitem, do motivo da incidência e motivo dos ajustes é necessário informar no parâmetro MV_TAFUF o conteúdo "RS".

    4. LAYOUT INTEGRAÇÃO

    Alterar o TAFLayout para prever a alteração dos novos campos:

    T020 - Apuração de ICMS

    • VL_CRED_NCOMP_TRANSP: Crédito não Compensáveis a Transportar para o mês Seguinte
    • VL_CRED_NCOMP_ANT: Saldo credor não Compensáveis mês anterior.

    T001AE - Documento de Arrecadação

    • TIPO_RECOLHE: Tipo do Recolhimento (1 -
    SLD_DEV_LIM_TRANSP: Saldo deved. acum. Inferior limite prev. Legisl. tribut. Transp. período seguinte

    T001AE - Documento de Arrecadação

    • TIPO_RECOLHE: Tipo do Recolhimento (1 - Normal, 2 - Na ocorrência Fato Gerador, 3 - Antecipado).
    • TIPO_IMPOSTO: Tipo do Imposto a ser recolhido (1 - ICMS, 2 - ICMS-ST, 3 - FECOMP, 4 - FECOMP-ST)

    T15AE - Tributos por Item do Documento Fiscal

    • MOT_INCIDENCIA: Motivo da Incidência (consulta padrão)

    T009 - Natureza de Operação

    • NUM_REG_ESPECIAL: Campo destinado a registrar o número do Ato Declaratório ou qualquer outra declaração que autoriza os benefícios fiscais da operação (regime especial).

     

     

     

    • - FECOMP-ST)

    T15AE - Tributos por Item do Documento Fiscal

    • MOT_INCIDENCIA: Indica o Motivo da Incidência (consulta padrão)

    T152 - Regime da Empresa

    • ATO_DECLARATORIO: Campo destinado a registrar o número do Ato Declaratório ou qualquer outra declaração que autoriza o Regime Especial.

    T052 - Apur. Info. Econômicas (Novo) TAFA450

    • REGISTRO: Tipo do registro (fixo T052)
    • MES_REF: Mês de referência.
    • ANO_REF: Ano de referência.
    • VL_FATURAMENTO: Valor do faturamento no período.
    • VL_FOLHA_PGTO: Valor  da folha de pagamento período.
    • NUM_EMP_FIM_PER: Número de empregados no fim do período.

    T020AB - Informações adicionais dos ajustes da Apuração

    • VL_DEVIDO: Valor realmente devido, em situações que a Guia de Arrecadação relacionada tenha sido paga a maior em período de apuração anterior.

    4.1 Novo Programa MVC

    Desenvolvido novo programa em MVC para atendar a nova tabela do leuaite de integração (T052).

    Nome: TAFA450 - Apur. Info. Econômicas
    Menu: Atualizações -> Encerramento do Período -> Apur. Info. Econômicas 


     

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: C2S – APURAÇÃO DE ICMS

      

    Campo

    C2S_CRNTRA

    Tipo

    N

    Tamanho

    16

    Decimal2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Crédito não Compensáveis Transp.

    Título

    C.Não Compen

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99                      

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o valor dos créditos fiscais que não podem ser utilizados para compensar o saldo devedor do imposto no mês de referência.

    Campo

    C2S_CRNANT

    Tipo

    N

    Tamanho

    16

    Decimal2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Saldo credor não Compensáveis mês anterior

    Título

    Não Compen. Ant

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99                      

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o valor dos créditos fiscais que não foram utilizados para compensar o saldo devedor do imposto no mês anterior

     

    Arquivo ou Código do Script: T39 - REGIME DA EMPRESA

    Campo

    T39_ATODEC

    Tipo

    C

    Tamanho

    30

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Número do Ato Declaratório

    Título

    Número do Ato Declaratório

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Campo destinado a registrar o número do Ato Declaratório ou qualquer outra declaração que autoriza o Regime Especial.


    Arquivo ou Código do Script: C0R - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

    Campo

    C0R_TPREC

    Tipo

    C

    Tamanho

    1

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Tipo do Recolhimento

    Título

    Tipo Recolh.

    Picture

    @!                 

    ContextoReal
    Lista de Opções1=Normal; 2=Na ocorrência Fato Gerador; 3=Antecipado

    Help de Campo

    Indica o tipo de recolhimento do tributo.


    Campo

    C0R_TPIMPO

    Tipo

    C

    Tamanho

    2

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Tipo do Imposto

    Título

    Tipo Imposto

    Picture

    @!                 

    ContextoReal
    Lista de Opções01=ICMS;02=ICMS-ST;03=FECOMP;04=FECOMP-ST

    Help de Campo

    Indica o tipo do imposto a ser recolhido.


    Arquivo ou Código do Script: C35 - TRIBUTO POR ITEM DO DOCUMENTO FISCAL

     

    Campo

    C35_MOTINC

    Tipo

    C

    Tamanho

    36

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Motivo da incidência

    Título

    Mot. Incidência

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o motivo da incidência.

    Campo

    C35_DMOTIN

    Tipo

    C

    Tamanho

    220

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Descrição do Motivo da incidência

    Título

    Desc. Mot. Incidência

    Picture

    @!                 

    ContextoVirtual

    Help de Campo

    Descrição do motivo da incidência

     

    Arquivo ou Código do Script: C2U- Informações Adicionais dos Ajustes da Apuração

     

    Campo

    C2U_VLDEV

    Tipo

    N

    Tamanho

    16

    Decimal2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Valor devido

    Título

    Valor Devido

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o valor devido da guia de arrecadação. Deve ser informado valor realmente devido,
    em casos onde a Guia relacionada teve valor pago a maior. Campo utilizado pela GIA-RS.   

     

    Arquivo ou Código do Script: CWZ- MOTIVO DA INCIDÊNCIA

    Índice

    Chave

    01CWZ_FILIAL + CWZ_ID

    02

    CWZ_FILIAL + CWZ_CODTRI + CWZ_TPINC + CWZ_IDUF

    03

    CWZ_FILIAL + CWZ_CODMOT + CWZ_IDUF

    04CWZ_FILIAL + CWZ_DESMOT


    Campo

    CWZ_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamanho

    2

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Filial

    Título

    Filial

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Informar o Código da Filial

    Campo

    CWZ_ID

    Tipo

    C

    Tamanho

    36

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Identificador do Registro

    Título

    ID

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Deve representar neste campo o código de

    identificação do registro. Este código é

    controlado internamente pelo sistema de

    forma incremental e único por filial.


    Campo

    CWZ_CODTRIB

    Tipo

    C

    Tamanho

    6

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    C. do Tributo

    Título

    C.Tributo   

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Deve representar o código dos tributos

    relacionados ao item do documento

    fiscal. As opções válidas para este item

    estão relacionadas no cadastro

    específico desta informação.

    A informação deste campo corresponde á

    um código de identificação conforme

    respectivo cadastro.


    Campo

    CWZ_TPINC

    Tipo

    C

    Tamanho

    1

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Tipo da Incidência

    Título

    Tp. Incid.  

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Deve representar o tipo da incidência 1 - ISENTO, 2 - NÃO TRIBUTADO, 3 - OUTROS.


    Campo

    CWZ_IDUF

    Tipo

    C

    Tamanho

    6

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Identificador da UF      

    Título

    ID da UF     

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Deve representar neste campo o código

    indentificador da unidade federativa a qual pertence

    o código de motivo de incidência.


    Campo

    CWZ_CODMOT

    Tipo

    C

    Tamanho

    5

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Código do Motivo

    Título

    C. Motivo

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Deve representar o Código de Motivo da Incidência, indicada pelo código da Incidência (1 - ISENTO, 2 - NÃO TRIBUTADO, 3 - OUTROS).

    O código justifica por exemplo o tributo ICMS por sua incidência ser Isenta/NT ou Outras.

    Informação solicitada nas GIAs Estaduais.


    Campo

    CWZ_DESMOT

    Tipo

    C

    Tamanho

    220

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Descrição do Motivo da Incidência

    Título

    Desc. Motivo

    Picture

    @!

    Opcional

    Dicionário de Dados

     

    Arquivo ou Código do Script: C2S – APURAÇÃO DE ICMS

      

    Campo

    C2S_CRNTRA

    Tipo

    N

    Tamanho

    16

    Decimal2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Crédito não Compensáveis Transp.

    Título

    C.Não Compen

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99    

                     

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o valor dos créditos fiscais que não podem ser utilizados para compensar o saldo devedor do imposto no mês de referência

    Deve representar a Descrição do Motivo da Incidência..


    Campo

    C2S

    CWZ_

    CRNANT

    VALIDA

    Tipo

    N

    D

    Tamanho

    16

    8

    Decimal
    2
    0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Saldo credor não Compensáveis mês anterior

    Título

    Não Compen. Ant

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99    

    Data de validade

    Título

    Dat. Valida

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Indica o valor dos créditos fiscais que não foram utilizados para compensar o saldo devedor do imposto no mês anterior

    Data de validade.


    Arquivo ou Código do Script: CWY- INFORMAÇÕES ECONÔMICAS - TAFA450

    Índice

    Chave

    01CWY_FILIAL + CWY_ID

    02

    CWY_FILIAL + CWY_MESREF+ CWY_ANOREF

    Campo

    CWY_FILIAL

    Tipo

    C

    Tamanho

    2

    Decimal0

    Campo

    C2S_DVLANT

    Tipo

    N

    Tamanho

    16

    Decimal2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Saldo deved. acum. Inferior limite prev. Legisl. tribut. Transp. períodos anteriores

    Filial

    Título

    Sld. Dev. Lim. Ant.

    Filial

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99    

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Saldo devedor acumulado Inferior ao limite previsto na Legislação tributária Transportado em períodos anteriores

    Informar o Código da Filial

    Campo

    C2S

    CWY_

    DVLTRA

    ID

    Tipo

    N

    C

    Tamanho

    16

    36

    Decimal
    2
    0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Saldo deved. acum. Inferior limite prev. Legisl. tribut. Transp. período seguinte

    Identificador do Registro

    Título

    Sld. Dev. Lim. Seg.

    ID

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99    

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Saldo devedor acumulado Inferior ao limite previsto na Legislação tributária à Transportar para períodos seguintes

    Deve representar neste campo o código de

    identificação do registro. Este código é

    controlado internamente pelo sistema de

    forma incremental e único por filial.


    Campo

    CWY_MESREF

     

    Arquivo ou Código do Script: C1N - NATUREZA DE OPERAÇÃO

    Campo

    C1N_REGESP

    Tipo

    C

    Tamanho

    30

    2

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Número do Regime Especia

    Mês referencia informações econômicas

    Título

    Num. Reg. Especial

    Mês Ref. 

    Picture

    @!                 

    ContextoReal

    Help de Campo

    Campo destinado a registrar o número do Ato Declaratório ou qualquer outra declaração que autoriza os benefícios fiscais da operação (regime especial).

    Deve representar o mês de referência das informações econômicas.


     

    Campo

    CWY_ANOREF

    Arquivo ou Código do Script: C0R - DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

    Campo

    C0R_TPREC

    Tipo

    C

    Tamanho

    1

    4

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Tipo do Recolhimento

    Ano referencia informações econômicas

    Título

    Tipo Recolh

    Ano Ref. 

    Picture

    @!                 

    ContextoReal
    Lista de Opções
    1=Normal; 2=Na ocorrência Fato Gerador; 3=Antecipado

    Help de Campo

    Indica

    Deve representar o

    tipo de recolhimento do tributo

    ano de referência das informações econômicas.

    Campo

    C0R

    CWY_

    TPIMPO

    VLFATM

    Tipo

    C

    N

    Tamanho

    2

    16

    Decimal
    0
    2

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Tipo do Imposto

    Valor Faturamento no Mês

    Título

    Tipo Imposto

    Vl. Faturam.

    Picture

    @!

    @E 9,999,999,999,999.99                                    

    ContextoReal
    Lista de Opções01=ICMS;02=ICMS-ST;03=FECOMP;04=FECOMP-ST

    Arquivo ou Código do Script: C35 - TRIBUTO POR ITEM DO DOCUMENTO FISCAL

     

    Help de Campo

    Indica o tipo do imposto a ser recolhido.

    Deve representar o valor de faturamento no mês.

    Campo

    C35CWY_MOTINCVLFOLH

    Tipo

    CN

    Tamanho

    616

    Decimal02

    Valor Inicial

     

    Descrição

    Motivo da incidência

    Título

    Mot. Incidência

    Valor da Folha de Pagamento

    Título

    Vl. Folha.

    Picture

    @E 9,999,999,999,999.99                  

    Picture

    @!                  

    ContextoReal

    Help de CampoIndica

    Deve representar o

    motivo da incidência

    valor da folha de pagamento no mês.

    Campo

    C35CWY_DMOTINNUMEMP

    Tipo

    CN

    Tamanho

    2206

    Decimal0

    Valor Inicial

     

    DescriçãoDescrição do motivo da incidência

    N. Empregados Ult. dia.

    Título

    DescN. Emp. MotUlt. Incidência

    Picture

    @ !                 999999

    ContextoVirtualReal

    Help de CampoDescrição do motivo da incidência

    Deve representar o número de empregados no último dia do período.

     

    (Opcional)

    Consulta Padrão

     

    Consulta: AMBCWZ

    DescriçãoConfigurações de Planejamento

    Motivo da Incidência

    Tipo

    Consulta Padrão

    Tabela

    “AMB”“CWZ”

    Índice“Código”

    CWZ_FILIAL + CWZ_CODTRIB + CWZ_IDCST+ CWZ_IDUF

    Campo

    “Código”; ”Descrição”; ”UF”

    Retorno

    AMBCWZ->AMB>CWZ_CODIGOCODJUS

     

     

     Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.