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programa
Este programa tem por objetivo, executar o processo de contabilização das faturas e provisionamentos da receita.
Objetivo da tela: | Contabilizar as faturas que possuem títulos associados no Contas a Receber. |
Observação: somente será gerada a contabilização de faturas que já passaram pelo processo de Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I ou faturas e provisionamentos da receita que já passaram pelo processo de Geração Demonstrativo Contábil - Provisão da Receita - hfp.geracaoDemonstrativoContabil.
Ações relacionadasOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição |
Arquivo
Define parâmetros de saída do arquivo de acompanhamento e o de erros no processamento.
Enviar | Realizar o processo de contabilização. |
Principais campos e parâmetros:
Campo: | Descrição |
---|---|
Parâmetros - definir |
Parâmetro
os parâmetros que serão utilizados para a execução do processo de contabilização |
. |
Tipo de Relatório |
Indica a |
Contabiliza
Realiza o processo de contabilização das faturas.
Saída
Sai da funcionalidade.
Parâmetro
Principais Campos e Parâmetros:
forma de emissão o relatório da contabilização. Possui as opções:
| |
Tipo de Referência | Possui as opções:
|
Campo:
Descrição
Tipo Relatório
Nesta Opção, poderá ser parametrizado de que forma será emitido o relatório da contabilização.
Resumido: Pode-se optar por Período ou Dia.
Na opção de resumido por Dia,
|
|
|
|
Detalhado: as informações serão listadas por fatura e conta Contábil.
Exporta Temporárias | Indica |
Exportar Tabelas Temporárias
se as tabelas temporárias serão geradas para conferência do usuário. Se marcado, habilitará o campo Diretório para exportação. |
Diretório |
para exportação | Identifica o arquivo no qual serão gravadas as tabelas temporárias |
. |
Alterar Usuário da Contabilização | Este campo permite que o usuário do sistema responsável pelo processo, não seja o mesmo que está executando a contabilização. |
Campo:
Descrição
Empresa
Se marcado, habilitará os campos Usuário EMS e Senha. | |
Usuário EMS | Usuário que será responsável pela contabilização. |
Senha | Senha do usuário que será responsável pela contabilização. |
Seleção
Principais Campos e Parâmetros:
Gerar arquivo .CSV | Indica se deverá gerar arquivo em formato .CSV para a contabilização. Se marcado, habilita o campo Nome arquivo .CSV. |
Nome arquivo .CSV | Nome arquivo .CSV que será gerado. |
Seleção - informar a seleção de dados para selecionar as faturas e provisionamentos da receita que serão contabilizados. | |
Empresa | Código da empresa a qual pertence a unidade. |
O código da empresa deve estar cadastrado no cadastro de empresas do sistema administrativo. |
Estabelecimento |
Código do estabelecimento |
a qual pertence |
a unidade. O código do estabelecimento deve estar cadastrado no cadastro de estabelecimentos do sistema administrativo. |
Espécie |
Inicial | Código da espécie inicial que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Espécie Final | Código da espécie final que está associada à fatura. O código da espécie deve estar cadastrado no cadastro de espécies do sistema administrativo. |
Data Inicial |
Data de emissão inicial das faturas e provisionamentos da receita que serão contabilizados. | |
Data Final | Data de emissão final das faturas |
Conteúdos Relacionados:
e provisionamentos da receita que serão contabilizados. | |||||||||||||||||||||||||||||
Execução - informar os parâmetros de execução do processo. | |||||||||||||||||||||||||||||
Nome do arquivo de saída | Indica o nome do arquivo que será gerado. | ||||||||||||||||||||||||||||
Data de execução | Data de geração do arquivo. Possui as opções:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Agendar para | Indica o dia, mês e ano para geração do arquivo. | ||||||||||||||||||||||||||||
Tempo | Indica o horário para geração do arquivo. | ||||||||||||||||||||||||||||
Repetir ocorrência | Indica se a geração do arquivo deverá ocorrer novamente. Se marcado, habilita a opção Padrão de repetição e os campos Repete a cada, Tempo e Até o dia. | ||||||||||||||||||||||||||||
Padrão de repetição | Indica se geração do arquivo deverá ocorrer diariamente, semanalmente ou mensalmente. Possui as opções:
| ||||||||||||||||||||||||||||
Utiliza Agenda Automática? | Indica se deverá ser utilizada agenda automática. | ||||||||||||||||||||||||||||
Servidor de Execução | Servidor RPW que será utilizado para comunicar a geração do arquivo. |
Liberar demonstrativo/contabilização
Este botão permite liberar os demonstrativos ou contabilização que estiverem bloqueados.
Na geração das faturas, o sistema utiliza uma conta contábil transitória onde deverão ser debitados os valores das faturas. Quando for gerada a contabilização do período (mês e ano), esses valores são creditados nas contas contábeis definitivas (parametrizadas). A contabilização é realizada em três etapas:
- Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I - irá gerar um relatório que demonstrará os lançamentos contábeis que deverão ser realizados pela contabilização no período selecionado. Esse demonstrativo é muito importante para conferir se os lançamentos contábeis estão valorizados corretamente;
- Contabilização do Faturamento de Planos - FP0710G - contabiliza o período informado, efetuando todos os lançamentos contábeis mostrados no demonstrativo contábil;
- Geração Diário Auxiliar - FP0710M - irá gerar o livro fiscal do período informado. Se o período informado não estiver contabilizado, irá gerar valores zerados.
- Geração Demonstrativos Contábil - FP0710I - irá gerar um relatório que demonstrará os lançamentos contábeis que deverão ser realizados pela contabilização no período selecionado. Esse demonstrativo é muito importante para conferir se os lançamentos contábeis estão valorizados corretamente;
Quando estiver sendo executada a contabilização e por algum motivo o programa for abortado anormalmente, a contabilização ficará bloqueada.
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