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01. DATOS GENERALES


Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIN - FINANCIERO
Función:
RutinaNombre técnico 
FINA089.PRWBajas de cheques y transferencias.
País:Argentina
Ticket:10068542
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-9612


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Se identifica error en el proceso de reversión de cheques recibidos en status "Liquidado", al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" el sistema retorna validación que hace referencia a otro número de cheque que se encuentra vinculado a una orden de pago, sin embargo , el cheque que se está intentando liquidar no tiene relación con alguna orden de pago.

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Totvs custom tabs box
tabsCondiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  • Incluir un proveedor SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
    • Cambiar campo "Acepta Terc"(A2_ENDOSSO) igual a  "Si".
  • Verificar  para tipo cheque "Cheque" en Modos de Pago  SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Agregar un Bancos  SIFAGIN Banco  SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Crear Entidad Bancaria   SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Incluir Cliente  SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
  • Registrar una TES de salida con los impuestos necesarios.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

 Registrar un título por pagar, para el proveedor configurado.

  • Incluir una factura de entrada en cuentas por Pagar   SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar.
  • Registrar un cobro diverso a través de Cobros Diversos II  SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II para dar entrada a un cheque de cliente, es importante que en el alta del cheque confirme que el campo "Endosa(EL_ENDOSSA)" esté informado en "Si", para poder utilizar el cheque como forma de pago, sin compensar con algún titulo, el total puede ser por el mismo que la factura de entrada en el paso anterior.
  • Incluir una orden de pago SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
    • Seleccionando la NF creada en cuentas por pagar.
    • Posicionar en pestaña "Documentos de Terceros" y dar clic en botón "Seleccione documentos".

    • Parametrizar el filtro de ejecución de los Cheques a visualizar acorde a sus informaciones y de clic en el botón "OK".

    • Seleccionar el cheque y dar clic en el botón "Grabar".

    • En el browser inferior, se visualizará el detalle del cheque o los cheques seleccionados.
    • Realice la grabación de la Orden de Pago.
  • Anular el cheque SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Anular”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque liquidado.
    • Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
    • Verificar que no se puede anular ya que esta vinculado el cheque con una orden de pago.


Incluir un cheque y liquidar.

  • Incluir un cobro diverso a través de la rutina Cobros Diversos II para dar entrada al cheque de cliente sin compensar SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
  • Crear bordero del cheque SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por cobrar | Transferencias.
    • Informar banco, banco cheque, situación y fechas de vencimiento real y emisión.
    • Seleccionar cheque para bordero.
  • Liquidar el cheque SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Liquidar”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque del bordero.
  • Anular el cheque liquidado SIFAGIN SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
    • Otras acciones “Anular”.
    • Informar banco y banco cheque.
    • Seleccionar cheque liquidado.
    • Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
    • Verificar que se puede crear el documento de anulación indicada por el motivo 15.

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