Linha Protheus: | Os códigos de Municípios tem como origem o cadastro de participante: Cadastro de Clientes
Cadastro de Fornecedores
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Linha Datasul: | Verificar no cadastro de natureza de operação (CD0606) se a mesma possui desconto de zona franca e se o cliente possui inscrição do Suframa no cadastro: Atualização Clientes (CD1510). Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos |
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Linha Logix: | Verificar no cadastro de clientes e fornecedores se o município cadastrado está correto. Verificar o cadastro do município no programa VDP9113/VDP10016. Caso efetuado algum ajuste no documento fiscal é necessário efetuar novamente a preparação para os livros (Saídas) pelo programa OBF12000 e em seguida extrair o arquivo para EFD ICMS/IPI utilizando o programa OBF0110, retificando os períodos incorretos, caso necessário. |
Linha RM: | O cliente tem que possuir cadastro Junto ao Suframa. Cadastro Filial - Sub Pasta Dados Fiscais - Código Suframa. Cadastro Cliente\Fornecedor - Dados Fiscais - Código Suframa Verificar se o Município do Cliente\Fornecedor e Da Filial é participante ou não das áreas incentivadas pelo Suframa. Esta análise deverá ser realizada pelo próprio contribuinte no site do Suframa. |
Linha Winthor: | Os códigos de Municípios tem como origem o cadastro de participante: Cadastro de Clientes O campo CODMUNICIPIO - Campo utilizado para o Registro 0150. Deve conter o código do Município, segundo tabela fornecida pelo IBGE, sem o código do Estado. Para corrigir o campo CODMUNICIPIO do cliente, acesse a rotina 302- Cadastro de cliente e verifique se o campo CODMUNICIPIO esta de acordo com o código de IBGE do município, se o código estiver incorreto, será necessário acessar a rotina 577- cadastras cidade/ Cód. IBGE e corrigir o Nome da Cidade, UF, Cód. IBGE e demais campos conforme necessidade, em seguida volte na rotina 302 e ajuste o campo Cidade IBGE e CODMUNICIPIO, pode pesquisar pelo o campo na lupa de pesquisa que é mais rápido, ou selecione a sessão Endereço comercial. Se tiver emitido a nota é necessário corrigir o histórico novo através da rotina 1000. Solução 2. Acesse a aba Opções Acessórias, informe apenas o Período das notas reprovadas e marque apenas a opção Histórico de movimentações. 3. Aparecerá na tela a mensagem Realmente deseja executar esta opção?, clique Sim. Em seguida, clique Executar. 4. Clique OK ao aparecer a mensagem Os procedimentos abaixo podem causar lentidão no banco de dados e até mesmo travamento de processos. 5. Clique Sim ao aparecer a mensagem Confirma execução do(s) item(ns) selecionados(s)? 6.Clique em Não ao aparecer a mensagem Gerar histórico somente para registros não processados anteriormente? 7. Clique OK ao aparecer na tela a última mensagem Item(ns) executado(s) com sucesso! |
Linha Logix: