Páginas filhas
  • Como validar CFOP para a rotina 1124?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
corrente
corrente

...

Validar CFOP para a rotina 1124

Produto:

Rotina

1124 - Transferir produto entre filial/depósito, 212 - Cadastrar Tributação de Entrada Mercadoria, 514 - Cadastrar Tipo de Tributação, 132 - Parâmetros da Presidência.

Passo a passo:

Para

certificar

validar qual CFOP será usado na transferência entre filiais, deve

verificar

ser verificado primeiramente qual será a tributação a ser utilizada na transferência

:Se o parâmetro 

, além de verificar como foi efetuada a parametrização na rotina 132. Para isso, realize os seguintes procedimentos:

Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)

,  estiver marcado na rotina 132 com Sim

" validado como Sim

1) Na rotina 535, verifique

Verifique na rotina 535

qual é o cliente da filial de origem;

Image Added

2) Na rotina 302, informe o

código

Código do cliente da filial de origem

, verifique

e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

3) Clique Salvar e feche a rotina;

4) Na rotina 966, informe a

praça

Praça do cliente da filial para validar

qual é a região que

a Região a qual ela está vinculada

.Vá na

;

5) Na rotina 574

e

, informe o código da

filial de origem

Filial Origem e a UF

da filial de destino

Destino e o

código do produto

Produto. Em seguida, clique Pesquisar;

Image Added

6) Na planilha, verifique qual é o Cod.Tribut que está vinculado a esse produto.

Se ele não existir

deve ser cadastrado

, cadastre-o, conforme o link

abaixo

:

Se existir : Vá

 

7) Mas se existir, acesse a rotina 514, informe o

cod

Cod.Tribut (vinculado na rotina 574

.Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B” no campo transferência 1124

) e clique Pesquisar;

8) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

9) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

  • Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B, informe o CFOP de Saída na opção: Transferência (1124).
  • CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe o CFOP referente a Entrada de transferência.
  •  

    Se o parâmetro 1092 estiver marcado como ‘Não’:
    • Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais,sub-aba A, opção Venda.
    • Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
    • Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

    10) Clique o botão Gravar.


    Parâmetro "1092 - Usar tributação por estado (UF)" validado como Não

    1) Na rotina 535, verifique

    Verifique na rotina 535

    qual é o cliente da filial de destino;

    2) Na rotina 302, informe o

    código

    Código do cliente da filial de destino

    , verifique

    e verifique na seção 03 - Endereço Comercial, no campo Praça *, qual é a praça do cliente;

    3) Clique Salvar e feche a rotina;

    4) Na rotina 966, informe a

    praça

    Praça do cliente da filial para validar

    qual é a região que

    a Região a qual ela está vinculada

    .Vá na

    ;

    5) Na rotina 271

    informe a

    , na aba

    outros filtros informe a filial, volte para a

    Outros Filtros, informe a Filial;

    6) Na aba Filtros, informe a Região e o Cód.

    Produto

    produto e

    pesquise

    clique Pesquisar. Verifique qual é o

    Cód

    Cod.

    tribut

    Tribut que está vinculado no produto e

    na região e vá na rotina 514

    em qual Região;

     

    Image Added

    7) Se a Região não existir

    deve verificar

    , cadastre-a, conforme o link

    abaixo:

    O que fazer quando a Região não é localizada na rotina 271?

     

    • Se existir: Vá a rotina 514 informe o Cód.Tribut vinculado na rotina 574.
      • Clique duas vezes para abrir a tela de Cadastro, vá aba código fiscais, na sub-aba “B” no campo transferência 1124 informe o CFOP de Saída.
      • CFOP de entrada deve ser informado na aba de Transferência onde está informado CFOP aba “Entrada” e informe o CFOP referente a Entrada de transferência.

    Observações:

     

    : http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=185757648

    8) Acesse a rotina 514, informe o Código da tributação e clique Pesquisar;

    9) Selecione o cadastro na planilha e clique duas vezes sobre ele;

    10) Verifique se os radicais do CNPJ do cliente da filial de destino e o CNPJ do fornecedor da filial de origem são iguais e prossiga da seguinte forma:

    • Se forem iguais a rotina 514 irá considerar o CFOP da aba Códigos Fiscais, sub-aba B, informe o CFOP de Saída no campo Transferência (1124).
    • Caso contrário, os radicais sejam diferentes a 514 irá considerar o CFOP na aba Códigos Fiscais,sub-aba A, opção Venda.
    • Se não for considerado o CFOP da aba Códigos Fiscais, a rotina verifica o campo CFOP das sub-abas Entrada e Saída na aba Transferência.
    • Caso a rotina não verifique o CFOP de Entrada será necessário parametrizar na rotina 212 aba Códigos Fiscais, campo Transferência.

    11) Clique o botão Gravar.

    Pronto! O CFOP foi validado para a rotina 1124.


    CODIGOS FISCAIS,