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Nesta documentação estão relacionados os procedimentos para gerar o recebimento da nota fiscal eletrônica de para gerar o recebimento da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) de forma automática, por meio da importação do XML, e fazer o vínculo com o pedido o pedido de compra.

O emitente do do DANFE enviará o arquivo XML para DANFE (Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica) enviará o arquivo XML para uma conta de e-mail específica monitorada por um Software de Integração responsável pela análise e inserção dos dados da nota fiscal Nota Fiscal no ConsincoERP. A partir dessa integração, é necessário realizar o vínculo da nota fiscal Nota Fiscal com o CGO e o pedido de compra, caso essas informações não constem no XML.

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Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e – MAX5014.


Aviso

Pré-Requisitos e Restrições 

É necessário ter permissão na aplicação.

É necessário conhecer os procedimentos para gerar o recebimento da NF-e. Clique aqui e consulte a documentação.

Passo a Passo

Acesse: Módulo Recebimento > Atacado/Varejo > Recebimento NF-e.

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Será aberta a tela Pedido de Compras, exibindo exibindo os pedidos de compra realizados para os itens da nota fiscal Nota Fiscal selecionada.

Imagem 2 – Recebimento NF-ePedido de Compras

Para vincular os itens ao pedido, selecione um item Item, e na coluna coluna Número Pedido , selecione o pedido referente ao item, conforme imagem abaixo.

Imagem 3 – Recebimento NF-ePedido de Compras

Clique no botão Atualizar <F4> Image Added.


Expandir
titleProduto Não Encontrado

Possível situação: Quando constar na NF-e algum produto que não está cadastrado no

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ERP.

Identificação: a descrição do item será exibida como

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"Produto não Encontrado".

Para prosseguir com o recebimento da NF-e é necessário que o produto esteja cadastrado no sistema.

Nesse caso, podem acontecer duas situações:

Confirmar com o comprador responsável pelo pedido se o produto será recebido

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. Se sim, será necessário cadastrar o produto no sistema.

Após ter o produto cadastrado será possível recebê-lo e posteriormente devolvê-lo ao fornecedor, emitindo uma nota de devolução.

Para consultar se existe o cadastro do produto no sistema, selecione a linha referente ao produto não encontrado.

Na

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área Dados do Produto serão exibidas as informações do produtos de acordo com o XML.

Image Modified

Imagem 4 –

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Pedido de Compras

A partir dessas informações será possível consultar se o produto está cadastrado no sistema.

Dê duplo clique na coluna Produto.

Image Modified

Imagem 5 -

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Pedido de Compras

Será aberta a tela Pesquisa de Produto

...

.

Utilize os dados do produto para consultar o cadastro.

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Por exemplo, informe no campo Produto a descrição do produto.

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Dica

Dica!

Ao informar a descrição coloque as palavras entre percentuais (%), isso facilitará a pesquisa.


Clique no botão Selecionar <F8> Image Added.

Se houver informação correspondente a pesquisa, ela será exibida na tela.

Image Modified

Imagem 6 –

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Pesquisa de Produtos

Ao identificar o cadastro referente ao produto da nota, selecione o registro e clique no botão Retornar.

Observe que na coluna Descrição será exibida conforme a descrição do cadastro do produto.

Image Modified

Imagem 7 –

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Pedido de Compras



Dica

Dica!

O sistema faz a associação do produto do XML ao cadastro de produto por meio dos códigos EAN, DUN e Código do Fornecedor.

Se no XML conter essas informações será mais fácil pesquisá-los no

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ERP.

Se não encontrar o cadastro do produto no

...

ERP, será

...

necessário cadastrá-

...

lo para prosseguir com o recebimento.


Também é possível gerar o desconhecimento da operação, porém, nesse caso o usuário assume que não irá receber nenhum produto da NF-e.

Clique aqui

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 e conheça os procedimentos

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para manifestar o desconhecimento da operação.



Nota

Atividades Relacionadas

Vincular CGO a NF-e

Importar NF-e

Manifestar Desconhecimento da Operação