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Validaciones a Realizar

Mensaje de error

Validar que los campos (CSX3SX3->X3_CAMPO) para la CPP/CPQ OBLIGATORIOS estén definidos como obligatorios en a configuración de la addenda (CPO_OBLIGA).

Por cada campo inexistente enviar el mensaje:

 “Configuración de Addenda Errónea para el campo: “+x3_titulo del CPO_CAMPO

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Informações
titleNOTA:

Las Validaciones en XML y Validaciones de tablas; generarán un log de errores en caso de no superarse las validaciones, el cual será visualizado al finalizar el proceso de carga de XML.

Para la rutina de Prefactura (MATA458) con fecha mayor o igual a 21/06/2024, se tiene activo el Punto de Entrada PEVLD458, el cual se detona en la función que Realiza el proceso del xml (XMLProc) mediante la acción Subir XML, para permitir al usuario agregar validaciones personalizadas al generar una Prefactura desde un XML.

El punto de entrada PEVLD458 recibe como parámetro la estructura con los datos del XML.

Para más información ver el ejemplo de la sección Punto de Entrada.

Informações
titleProducto de XML asociado a Proveedor.

Para la rutina de Prefactura (MATA458) con fecha mayor o igual a 05/07/2024, cuando no se tenga una adenda configurada, se realiza la búsqueda del producto en la tabla SA5 - Vinculo Producto vs Proveedor con el código del producto informando en el atributo cfdi:Concepto:NoIdentificacion del XML, 

Si el producto y el proveedor del XML no fueron asociados desde la rutina Productos X Proveedor(MATA061), se mostrará el siguiente mensaje:

Image Added


Mantenimiento:

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Procedimiento

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  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Pre-factura, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Prefactura".
  3. Dar clic en Subir XML.
  4. Presionar el botón "Parámetros" e informar:
    • Ruta y nombre del archivo XML.
  5. Validar que la pre-factura se haya creado exitosamente.
    • Si el producto encontrado en el XML no esta asociado al proveedor en la tabla SA5-Vinculo Producto vs Proveedor, se mostrará el siguiente mensaje:Image Added
  6. Realizar el llenado de los campos obligatorios para la generación de la Factura.

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  1. Ingresar al módulo Compras (SIGACOM).
  2. Ingresar a la rutina Generar Facturas, ubicada en "Actualizaciones | Importación de facturas | Gener. Facturas".
  3. Dar clic en Subir XML.

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Punto de Entrada

Ejemplo del Punto de Entrada:

Informações
titlePEVLD458

User Function PEVLD458()
    Local oXMLP := PARAMIXB[1]  //Objeto del XML
    Local aErrRet := {}
 
    aAdd(aErrRet, "Error Personalizado en Punto de Entrada")
 
Return aErrRet

Tablas utilizadas

  • SA2 - Clientes.
  • SB1 - Productos.
  • CPP - Pre-factura.
  • CPQ - Detalles de Pre-factura.
  • SE4 - Condición de Pago.
  • SF4 - Tipo de Entrada/Salida.
  • SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada.
  • SD1  - Ítems de Facturas de Entrada.

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