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Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoBackoffice

Módulo:SIGAFIS - Libros fiscales
Función:
RutinaNombre técnico
SIRETPER.PRWPercepción Tucumán
SIRETPER.INIArchivo INI Tucumán
País:Argentina
Ticket:11897186
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-11719


02. SITUACIÓN/REQUISITO

El sistema estaba generando los archivos "datos_r" y "retper_r" con el campo Tipo Doc con el contenido incorrecto .

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Totvs custom tabs box
tabsPaso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba
idspaso1,paso2
Totvs custom tabs box items
defaultyes
referenciapaso1
  1. añadir un proveedor, en el módulo Libros fiscales (SIGAFIS >>Actualizaciones | Archivos).
    1. El proveedor debe registrarse para la provincia de Tucumán.
    2. El contenido del campo Tipo Doc. = 1.
  2. Verificar las configuraciones necearías de los impuestos para retención y percepción según corresponda.
  3. Por medio de la rutina “Tipo de Entrada y Salida”, en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), registre una TES.
    1. Esta TES debe calcular los impuestos IVA e IB4 (en caso de precesiones incluir el impuesto IB4 ).
  4. Agregar una factura de entrada en el modulo módulo de compras (SIGACOM>> Actualizaciones | Movimientos | Factura de entrada).
  5. Crear una Orden de Pago(SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod II | Orden Pago Modelo II) con la factura anterior.
Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2

Archivos por Verif. (MATA950)

  1. Por medio de la rutina “Archivos por Verif." en el módulo SIGAFIS - Miscelánea (Archivos magnéticos| Archivos por Verif). 
    1. Completar los parámetros de acuerdo con lo solicitado:
      1. Fecha inicial: "13/07/2021"  (datos de ejemplo).
      2. Fecha final: "13/07/2021" (datos de ejemplo).
      3. Resoluc. Normativa: SIRETPER.
      4. Archivo destino: SIRETPER.TXT.
      5. Directorio: "C:\temp\argentina\ "  (Ruta de ejemplo).
      6. Selecciona sucursales: No.
      7. Agrupa obligación: No.
    2. Confirmar el proceso:
    3. Seleccionar la carpeta donde se generaron los archivos.
    4. Abra el archivo "retper_r".
    5. Observe que en la posición 1 y 2 está con el contenido correcto 80.
    6. Abra el archivo "datos_r".
    7. Observe que en la posición 9 y 10 está con el contenido correcto 80.

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