01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFAT-FACTURACIÓN |
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Función: | Fuente | Nombre |
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LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXFUNA.PRX | Funciones genéricas para documentos fiscales. | LOCXARG.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Argentina. | LOCXBOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Bolivia. | LOCXCOL.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Colombia. | LOCXDOM.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales República Dominicana. | LOCXEQU.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Ecuador. | LOCXEUA.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Estados Unidos. | LOCXMEX.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales México. | LOCXNF.PRW | Documentos fiscales. | LOCXNF2.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales. | LOCXPER.PRW | Funciones genéricas para documentos fiscales Perú. | MATA942.PRW | Estado Vs. Ing. Brutos (CCO). |
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País: | Paraguay |
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Ticket: | 13623614 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13721 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Los puntos de asiento asientos 655 y 665 para el borrado de un remito de devolución (RFD) generado en la rutina MATA462dn no se detonando detonan al realizar el borrado.
03. SOLUCIÓN
Se agregan agrega tratamiento para el lanzamiento de los puntos de asiento 655 y 665 al realizar el borrado de un remito de devolución (RFD).
Totvs custom tabs box |
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tabs | Configuraciones Previas, Flujo de prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| - En el calendario contable ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) agregar el mes contable.
- A través del programa monedas contables ( SIGACTB >> Actualizaciones | Archivos) añadir la moneda1 .
- Vincular las monedas con el calendario contable ( SIGACBT >> Actualizaciones | Archivo | monedas vs calendarios).
- Incluir las cuentas contables ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos | Planes de cuenta) que serán usadas en los asientos estándar.
Habilitar los siguientes asiento estándar ( SIGACTB>> Actualizaciones | Archivos Entes | Asiento Estándar). Cod Asiento Estándar | Secuencia | Estatus | Descripción | Tipo Asiento | Cta. Debito | Cta. Crédito | Vlr. Moneda 1 |
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640 | 001 | Activo | 640 INCLUSION REMITO | Partida doble | cuenta contable creada | cuenta contable creada | Puede ser un valor indicado o extraer el calor de SE1->E1_VALOR Valor indicado | 642 | 001 | Activo | 642 INCLUSION REMITO | Partida doble | cuenta contable creada | cuenta contable creada | Puede ser un valor indicado o extraer el calor de SE1->E1_VALOR Valor indicado | 655 | 001 | Activo | 655 ASIENTO BORRADO REMITO | Partida doble | cuenta contable creada | cuenta contable creada | Puede ser un valor indicado o extraer el calor de SE1->E1_VALOR Valor indicado | 665 | 001 | Activo | 665 BORRADO REMITO | Partida doble | cuenta contable creada | cuenta contable creada | Puede ser un valor indicado o extraer el calor de SE1->E1_VALOR | Valor indicado |
- Mediante el módulo de facturación (SIGAFAT >> Actualizaciones | Archivos) incluir:
- Cliente.
- Producto.
- Tipo de entrada o salidas (TES).
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Totvs custom tabs box items |
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| - Registre una un Remito de devolución (SIGAFAT | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac).
- Al ingresar el módulo active o desactive la contabilidad mediante los parámetros:
- ¿Asiento contable on-Line?
- ¿Muestra Asiento Contab?
- A continuación, seleccione la opción Incluir.
- En el área superior de la pantalla se encuentran los campos que compondrán el encabezado del Remito de devolución, informe:
- Cliente.
- Tienda.
- Serie.
- Numero Número del documento.
- En el área central están los ítems del Remito de devolución, informe:
- Producto.
- Cantidad.
- Valor Unitario.
- Valor total.
- Tipo de entrada (TES).
- Verifique los datos y confirme.
- Al grabar si se activó la contabilidad se mostraran los asientos correspondientes, verificar los asientos de acuerdo a la configuración realizada.
- Probar el borrado del remito una vez incluido.
- Dentro del Remito de devolución (SIGAFAT | Actualizaciones | Form. de Remisión | Generac).:
- Seleccione la opción "Otras acciones | borrar".
- Verificar que se muestren los asientos contables correspondientes de acuerdo a la configuración realizada en caso de haber generado el documento con la contabilidad activada.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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