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Totvs custom tabs box |
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tabs | Conf. Previas, Flujo de Prueba |
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ids | paso1,paso2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | paso1 |
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| Por medio del módulo de Configurador (SIGACFG) realizar la configuración de los parámetros correspondientes: - MV_DIFCAMP = S – Define si utiliza la rutina Diferencia de Cambio automática en el orden de pago.
- MV_MDCFIN = 01,02,03,04 – Define las monedas que se utilizaran para generar diferencia de cambio.
En la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un producto. En la rutina de Proveedores (MATA020) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre un proveedor que tenga configurado una TES estándar de entrada y salida en los campos Cod. TES (A2_TESC y A2_TESD), esta TES debe estar configurada para generar diferencia de cambio. En la rutina de Tipos de Entrada Y Salida (MATA080) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) registre dos TES de entrada una para la generación de la factura de entrada, en este caso es importante que el campo Gen. Título = Si (F4_DUPLIC), y Doc. Dif. Ca = No (F4_DOCDIF), en el caso de la segunda TES que es informada en el proveedor y utilizada por la rutina de Diferencia de Cambio de Cuentas por Pagar, es importante que el campo Gen. Título = No, y Doc. Dif. Ca = Si. En la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Archivos) informe una tasa de 121 para la moneda 2 en la fecha 23/10/2022 y otra tasa de 125 para la moneda 2 en la fecha 24/10/2022. En la rutina de Factura de Entrada (MATA101N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Compras (Actualizaciones | Movimientos) genere una factura de entrada en moneda 2 utilizando el producto, proveedor y TES generados previamente, es importante generar la factura de entrada en la fecha ejemplo: 23/10/2022.
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Totvs custom tabs box items |
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| En la rutina de Orden Pago Mod. II (FINA847) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo Financiero (Actualizaciones | Proceso Modelo II) genere una orden de pago seleccionando la factura de entrada registrada previamente, es importante generar la orden de pago en la fecha ejemplo: 24/10/2022. De clic al botón Pago automático, después informe los parámetros. Se da clic al botón Otras acciones, después a botón Modificar tasas. Modifique la tasa de 125 a 121 para que coincida con la tasa en la que fue generado la factura de entrada. - Seleccione el título correspondiente a la factura de entrada, después de clic al botón Pago automático.
Se informa los datos requeridos en la orden de pago, después se da clic al botón Grabar. Se procede a anular la orden de pago generada previamente para verificar que permita la anulación; Se da clic al botón Otras acciones, después al botón Anular Ord. Pago. Se informan los parámetros para la consulta de la orden de pago a anular, después seleccione la orden de pago y de clic al botón Confirmar. - Verifique el semáforo del registro de la orden de pago, este debe tener color rojo lo que indica que la orden de pago fue anulada.
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Card documentos |
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Informacao | Esta solución (PATCH) solo es válida para aquellas ordenes órdenes de pago que son generadas posterior a su aplicación; los registros previos mantendrán su información como cuando fueron ingresados. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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