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A verba sem acordo é apurada pelo limite de utilização ou pelo período de vigência, o que finalizar primeiro encerra o ciclo da verba, e gera o acordo para integração no financeiro. Quando a verba é vinculada a um acordo com saldo disponível, a apuração será pelo saldo utilizado na verba e período do acordo.

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Parâmetros Dinâmicos Relacionados a Aplicação
EMISSAO_AGRUPADA_ACORDOIndica se utiliza emissão agrupada de acordos.
IND_EMISSAO_AGRUP_VLR_VERBAIndica se utilizará emissão agrupada de acordos quando conter valor de verba na tabela de custo.
UTIL_GRUPOCONT_ACORDOUtiliza detalhamento por grupo contábil no acordo promocional.
PERM_ASSOCIAR_LOGINPermite associar login aos compradores. S – sim, M - sim, permite um login a varios compradores, n-não(padrão).
FORMA_CALC_PISCOFINS_VERBAIndica a forma de cálculo de pis/cofins sobre a verba. D - por divisão(padrão), M - por multiplicação. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
TPO_CALC_PISCOFINS_VERBAQuando utilizar cálculo de pis/cofins sobre a verba, como este valor será considerado: A - somado a verba para cálculo Financeiro, S - subtraído da verba para cálculo do custo. Obs.: utilizado em conjunto com o parâmetros util_calc_piscofins (verba_bonif e tab_custo_fornec) e tpo_calc_piscofins_verba.
BLOQ_ACORDO_VINC_PED_COMPRABloqueia inserção de verba associada a acordo promocional que está vinculado a pedido. N - não(padrão), C - pedido compra, B - bonificação com incidência no custo, E - bonificação sem incidência no custo. Obs.: para mais de um valor, separar por vírgula. Ex: c,b,e
BLOQ_INC_EMP_NAO_FORN_VERBABloqueia a inserção de verba quando empresa não estiver parametrizada como empresa que fornece verba.
BLOQ_PERIODO_MESBloqueia informar datas com meses diferentes no período de vigência da verba para as verbas sem acordo promocional.
BLOQ_PROD_INATIVO_VDABloqueia o cadastro de verba para produtos inativos para venda.
BLOQ_USU_OUTRO_COMPRBloqueia acesso às informações de outros compradores não vinculados ao usuário da aplicação.
CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENTPermite configurar verba de bonificação por percentual ao invés de valor.
CONSISTE_VERBA_ACORDO_PROMOCConsistir tratamento para vincular a verba de bonificação ao acordo promocional.
DEFAULT_SOMENTE_FAMILIAOpção default para o check-box somente por familia.
EXIGE_TIPO_ACORDOIndica se exige tipo de acordo para verbas sem acordo. Obs.: somente quando parâmetro verba_bonif.gera_acordo_auto = s
GERA_ACORDO_AUTOUtiliza processo de geração automática de acordo promocional para as verbas sem acordo. Se sim, deverá configurar job para automatizar a geração do acordo.
GERA_VERBA_FIN_ANTES_TERMGera verba de bonificação no financeiro antes do término do período ou quantidade de utilização.
GERA_VERBA_PARCELADAPermite geração de verba parcelada, ou seja, quando a validade da mesma possuir mais de um mês, será gerada uma verba para cada mês do período.
IND_BLOQUEIO_ALTERACAOIndica se bloqueia a alteração para verba de bonificação. S = bloqueia (padrão), N = não bloqueia, V = bloqueia quando marcado verba sem acordo.
IND_CONSISTE_VALIDADE_ACORDOIndica se consiste a validade do acordo para a criação de verbas. N - não (padrão), S - sim (consiste se o acordo está vencido), B - bloqueia a inclusão de uma verba com data de vigência fora da data de validade do acordo, A - ambas as consistências.
IND_CONS_SALDO_CCACORDOIndica se será considerado no conta corrente de acordo promocional o saldo de utilização da verba. Obs.: não utilizar em conjunto com o parâmetro ind_gera_vlrreserv_ccacordo.
IND_DESAB_VERBA_ACRESCIMOIndica se desabilita o campo verba de acréscimo na verba de bonificação.
IND_VIS_ESTQ_DISPIndica se será visualizado o estoque disponível do produto/família da verba na aplicação.
IND_VIS_INF_CUSTO_MARGIndica se será visualizado as informações de custo e margem referente ao produto/família da verba.
IND_VIS_SALDO_ACORDOIndica se será visualizado o saldo do acordo vinculado a verba de bonificação.
INSERE_PRODFAM_LOTEPermite inserir produto ou família na verba por lote.
MANTER_EMPRESA_INCLUSAOIndica se, ao cadastrar uma verba, mantém em tela as empresas selecionadas.
MANTER_PERIODO_INCLUSAOManter em tela o período informado após inclusão de uma nova verba.
PERMITE_INF_PROD_RELACIONADOPermite informar verba de bonificação para produtos relacionados. S – sim, N - não (valor padrão), A – alerta. Obs.: a verba será replicada para o produto base.
PERM_ASSOC_EMP_CNPJ_DIFIndica se permite associar verbas a um acordo promocional cuja empresa do acordo tenha o CNPJ base diferente da empresa da verba.
PERM_GERAR_VERBA_EMPPermite gerar verba de bonificação para a empresa.
PERM_INF_VERBA_INC_CUSTOPermite informar na verba de bonificação se a mesma irá ou não incidir no custo gerencial.
PERM_SEL_ACOR_FORN_SECPermite selecionar acordo promocional de fornecedores secundários do produto.
PERM_UTIL_IDENT_VERBAPermite utilizar uma identificação previamente cadastrada a uma verba de bonificação.
PERM_VERBA_SEM_ACORDOPermite utilizar verba sem acordo promocional.
PMT_VERBA_ACOR_QUITADOPermite cadastrar verbas de bonificação com acordos apenas quando estes estiverem totalmente quitado no financeiro.
POPULA_DTA_FIMPopula o campo de data fim vigência com a data 31/12/2099, quando esta não for informada. S - sim, N - não(valor padrão), F - valor fixo que não poderá ser alterado pelo usuário.
UTIL_CALC_PISCOFINSUtiliza cálculo de pis/cofins sobre o valor de verba informado.
UTIL_CCACORDOPROMOCIndica se utiliza controle de saldo por conta corrente para acordo promocional.
UTIL_VERBA_PED_VENDA_BALCAOUtiliza o processo de aproveitar a verba apenas para pedidos de venda balcão.
INTERROMPE_VERBA_LOTE

Replica a interrupção da verba para todas as verbas do lote.  Vide regra na seção de Interrupção de Verba.

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.

Image RemovedImagem 1 - Divisão

Passo a Passo

Cadastrar Verba de Bonificação

Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.

Preencha os campos abaixo:

  • Divisão: Selecione a divisão.
  • Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
  • Acesso: Marque se o cadastro da verba será por ProdutoFamília ou Lote.
  • Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.

  • Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.

  • Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.

  • Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.

  • Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
  • Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.

  • Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.

  • Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

  • Identificação: utilizado quando o parâmetro dinâmico PERM_UTIL_IDENT_VERBA  estiver com o valor igual a S. A identificação é cadastrada na aplicação Identificação de Verba de Bonificação.

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Imagem 2 – Verba de Bonificação

Cadastrar Limite de Utilização por Produto

Quando no campo Acesso for marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e a quantidade limite de utilização.

  • Informe o código do produto, e clique no botão Produto para pesquisar um registo.
  • Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
  • Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
  • Quando o parâmetro dinâmico CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT estiver configurado com o valor S, e se a verba for do tipo Verba sem acordo promocional, será habilitado o campo %Verba que permite informar um percentual que será utilizado para calcular o valor da verba de acordo com o valor de venda. Quando for informado um percentual de verba não será possível informar um valor unitário e vice-versa, ou seja, ambos não poderão trabalhar em conjunto.
  • Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
  • O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba.
  • O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor do produto selecionado.
  • O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador do produto selecionado.
  • Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
  • Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Image Removed

Imagem 3 - Limite de Utilização por Produto

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.

Cadastrar Limite de Utilização por Família

Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).

UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDORIndica se utiliza prazo de vencimento informado no cadastro do fornecedor para o acordo. N - Não(padrão), S – Sim, B - utiliza e bloqueia caso não informado.
APUR_VERBA_PARCIndica se utiliza apurações parciais das verbas para geração de acordos. N-Não(Padrão), S-Sim
PERC_ACRESC_GERA_ACORDOIndica o percentual de acréscimo no valor no momento da geração do acordo promocional (valor padrão = 0).
BLOQ_VERB_CUSTONEGATIVOBloqueia a inclusão de verba com valor maior do que o custo líquido do produto. S-Sim / N-Não (Padrão)
QTDE_DIAS_ALERTA_USO_ACORDO

Quando estiver com um valor maior do que zero, indica a quantidade de dias que o usuário será alertado ao usar um acordo promocional que já foi incluído previamente no sistema. Para que não ocorra o aviso da mensagem em nenhuma hipótese, basta configurar o valor para "0". (valor padrão = 40)

Os parâmetros dinâmicos descritos que não tiveram seus valores detalhados, só serão executados caso o valor esteja igual a S.

Na divisão utilizada, que se encontra no módulo Parâmetro > menu Parâmetros > aplicação Divisão, pode ser utilizado o campo % Limite do custo líquido do produto para associação a verba de bonificação, o percentual máximo do custo líquido do produto para criação de Verbas de Bonificação.

Image AddedImagem 1 - Divisão

Passo a Passo

Cadastrar Verba de Bonificação

Para cadastrar a verba é necessário parametrizar as informações relacionadas ao tipo do cadastro por produto, família ou lote, e a apuração da verba. Após as parametrizações é feito o cadastro das informações referentes ao valor da verba e limite de utilização.

Preencha os campos abaixo:

  • Divisão: Selecione a divisão.
  • Empresa: Clique no botão, e selecione as empresas desejadas de acordo com a divisão.
  • Acesso: Marque se o cadastro da verba será por ProdutoFamília ou Lote.
  • Verba compartilhada entre empresas: Quando marcado indicará que uma única verba será consumida para todas as empresas (informadas no campo Empresa). Quando não marcado indicará que a verba será incluída por empresa, ou seja, uma verba para cada empresa.

  • Verba sem acordo promocional: Quando marcado indicará que a verba será cadastrada sem informar o acordo promocional. Nesse caso, o campo Acordo Promocional ficará desabilitado. O acordo será gerado no momento de apuração da verba, procedimento que pode ser realizado pela aplicação Verba sem Acordo Promocional ou automaticamente por JOB.

  • Utiliza controle de saldo de acordo promocional: Utilizado somente no processo de conta corrente de acordo. O sistema irá consistir se o acordo possui o saldo para o total de verba cadastrada.

  • Verba somente por família: Quando marcado indicará que a verba será inserida somente por família, não permitindo inserir verba por produto.

  • Verba somente por Grupo de Produto: Indica que a verba será utilizada somente para os grupos de produto. Habilita o campo para ser digitado os produtos.
  • Incide no custo gerencial: Para não considerar o valor da verba no custo gerencial é necessário desmarcá-lo, porém, após possuir quantidade utilizada na verba o campo não poderá ser mais alterado. Por padrão esse campo virá marcado.

  • Verba de acréscimo: Quando marcado indicará que a verba irá acrescer o custo do produto que está em estoque. Os acordos gerados automaticamente, já serão do tipo acréscimo. Quando o acordo for gerado manualmente, o campo Acréscimo da aplicação Manutenção de Acordo deverá ser marcado.

  • Acordo Promocional: Informe o código do acordo ou clique no botão Acordo Prom. para pesquisar um registo.

Informações
titleAtenção

A partir da versão 22.01.002, caso seja configurado o recurso de apuração parcial das verbas, o botão Acordo Prom. ficará habilitado ao pesquisar uma verba sem acordo, permitindo visualizar em tela os acordos que foram gerados ao apurar parcialmente uma verba.

  • Identificação: utilizado quando o parâmetro dinâmico PERM_UTIL_IDENT_VERBA  estiver com o valor igual a S. A identificação é cadastrada na aplicação Identificação de Verba de Bonificação.
  • E-mail Assinatura Eletrônicae-mail dos destinatários para ser utilizado na assinatura eletrônica.

Image Added

Imagem 2 – Verba de Bonificação

Cadastrar Limite de Utilização por Produto

Quando no campo Acesso for marcada a opção Produto o valor da verba será aplicado por embalagem do produto, período de vigência e a quantidade limite de utilização.

  • Informe o código do produto, e clique no botão Produto para pesquisar um registo.
  • Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
  • Informe o valor da verba que será aplicado para cada embalagem do produto.
  • Quando o parâmetro dinâmico CONFIG_VERBA_BONIF_PERCENT estiver configurado com o valor S, e se a verba for do tipo Verba sem acordo promocional, será habilitado o campo %Verba que permite informar um percentual que será utilizado para calcular o valor da verba de acordo com o valor de venda. Quando for informado um percentual de verba não será possível informar um valor unitário e vice-versa, ou seja, ambos não poderão trabalhar em conjunto.
  • Informe a quantidade limite de utilização do produto para consumo da verba.
  • O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de produtos que já consumiram a verba
  • Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
  • Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
  • Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
  • Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
  • O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
  • O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da famíliado produto selecionado.
  • O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da famíliado produto selecionado.
  • Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
  • Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Image Added

Image RemovedImagem 4 3 - Limite de Utilização por FamíliaProduto

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o cadastro.

Informações
titleAtenção

As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.


Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5).

Cadastrar Limite de Utilização por Família

Quando for marcada a opção Família o valor da verba será aplicado por embalagem, o período de vigência e a quantidade limite de utilização serão cadastrados por família (aba: família).

  • Informe o código da família ou clique no botão Família para pesquisar um registro.
  • Informe a data inicial e final para o período de vigência da verba.
  • Informe o valor da verba que será aplicado para a família.
  • Informe a quantidade limite de utilização da família para consumo da verba.
  • O campo Quantidade Já Utilizada informará a quantidade de verba já utilizada.
  • O campo Fornecedor será preenchido com o fornecedor da família.
  • O campo Comprador Responsável será preenchido de acordo com o comprador da família.
  • Selecione no campo Embalagem qual tipo de embalagem será utilizada para a verba.
  • Se desejar incluir alguma anotação para o cadastro da verba informe na área Observações.

Image AddedImagem 4 - Limite de Utilização por Família

Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.

Informações
titleAtenção

As funcionalidades pertinentes a acréscimo no valor do acordo promocional serão disponibilizadas à partir da versão 22.01.002.


Caso o parâmetro dinâmico PERC_ACRESC_GERA_ACORDO, para o grupo VERBA_BONIF, esteja configurado com um percentual maior que zero, será adicionado no valor total do acordo promocional à proporção referente ao percentual definido no parâmetro dinâmico. Obs.: Em casos onde se opte por informar um valor decimal no parâmetro, utilizar a vírgula para separação do valor inteiro para o valor decimal (ex.: 14,5)Clique no botão Incluir <F3> para incluir o registro.

Ao utilizar o cadastro por família será possível replicar o valor da verba para todos os produtos da família ou ratear o valor entre os produtos da família. 

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  • Quando estiver marcado, essa verba será consumida somente por vendas feitas através do venda balcão;Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda;
  • Quando estiver desmarcado, essa verba será geral, e será consumida por qualquer tipo de venda.

Cálculo da Data de Vencimento do Acordo

Data de Vencimento = Data final do período de vigência da verba

Se o parâmetro UTIL_PRAZO_VENC_FORNECEDOR estiver configurado com a opção S - Sim ou B - Utiliza e bloqueia caso não for informado e configurado o Tipo de Cálculo de Vencimento no cadastro de Fornecedor, a data de vencimento seguirá a regra definida no tipo de cálculo.

Atividades Relacionadas

Acordos Promocionais - MAC0045    


Tipo de Acordos com Fornecedores – MAC0001


Configurações para Cálculo de Vencimento dos Acordos Promocionais 

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