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...

Producto

Solucoes_espanhol
SolucaoTOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Linhas_totvs_espanhol
LinhaLínea Protheus

Segmento:

Segmentos_totvs_espanhol
SegmentoServicios

Módulo:SIGAFAT - Facturación.
Función:

   

Rutina(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNFNotas Fiscales.07/09/2020
LOCXPERFunciones genéricas para Notas Fiscales de Perú.07/09/2020
M486XFUNFunciones genéricas para Facturación Electrónica.07/09/2020
M486NFXMLGeneración de XML de Factura Electrónica.07/09/2020
FISA814Carga de Catálogos.07/09/2020
MATA468NGeneración automática de Facturas de Venta.08/09/2020

   

Rutina(s) involucradas(s)Nombre TécnicoFecha
LOCXNF2Funciones genéricas para Notas Fiscales.13/08/2020
LOCXCOLFunciones genéricas para Notas Fiscales de Colombia03/08/2020
LOCXBOLFunciones genéricas para Notas Fiscales de Bolivia.02/06/2020
LOCXARGFunciones genéricas para Notas Fiscales de Argentina.03/04/2020
LOCXMEXFunciones genéricas para Notas Fiscales de México.03/08/2020

   

Ticket:9273412
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMINA-9655

...

En las rutinas de Funciones genéricas para Facturación Electrónica (M486XFUN) y Generación de XML de Factura Electrónica (M486NFXML), se activa la generación de los nodos cac:PaymentMeanscac:PaymentTerms, los cuales contienen los elementos necesarios para Detracciones, donde para identificar las Detracciones el impuesto variable debe contener el campo Clase Imp (FB_CLASE), con el valor D-Detracción.

...

tabsConfiguraciones Previas, Pasos, Paso 03, Paso 04
idspaso1,paso2

...

defaultyes
referenciapaso1
  1. Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
  2. Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-9655.
  3. Validar que las rutinas incluidas en el parche, coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
  4. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, sugeridas en la sección 04. INFORMACIÓN ADICIONAL.
  5. Crear el archivo CatalogoNo59.csv con los registros del Catálogo No. 59 de la SUNAT, el cual debe contener el código y descripción, separado por pipes ("|").
  6. Configurar el parámetro MV_PATH814 con la ruta donde será colocado el archivo CatalogoNo59.csv.
  7. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Mantenimiento de Catálogos (FISA813), validar que se haya cargado correctamente el catálogo S059 - Catálogo No. 59: Medios de Pag.
  8. Configurar el parámetro MV_TKN_EMP con la cuenta corriente para detracciones del Banco Nacional.
  9. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Impuestos Variable, configurar impuesto de detracción en el campo Clase Imp. (FB_CLASSE) con el valor D-Detracción.
  10. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualizaciones | Archivos | Tipos de Entrada y Salida, configurar un Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de detracción configurado previamente.
Informações
titleNOTA

Se debe tener actualizados los catálogos S052 - Cat. No. 52: LeyendasS054 - Cat. No. 54: Bienes y Servicios de acuerdo a lo definido por la SUNAT.

Para mayor información acerca de este tema acceder a  Impuesto de Detracción en Facturación Electrónica

04. INFORMACIÓN ADICIONAL   

Totvs custom tabs box items
defaultno
referenciapaso2
  1. En el módulo Facturación (SIGAFAT), ir al menú Actualización | Archivos | Facturaciones (MATA467N), incluir una nueva Factura de Salida.
  2. En el encabezado:
    • Informar el campo Tipo NF (F2_TIPONF) con el código 1001, 1002, 1002 o 1003 de tipo de Operación Sujeta a Detracción.
    • Informar el campo Bien/Ser Det (F2_CODDOC) con un valor del Catálogo No. 54 de la SUNAT de Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones.
    • Informar el campo Medio Pago (F2_MODCONS) con un valor del Catálogo No. 59 de la SUNAT de Medios de Pago.
  3. En el detalle:
    • Informar la Cantidad, Valor Unit, Valor Total y el Tipo de Entrada/Salida que contenga el cálculo del impuesto de Detracción.
  4. Presionar Grabar para confirmar el guardado del documento.
  5. En el módulo Facturación (SIGAFAT) ir al menú Actualización | Facturación | Documentos Electrónicos (MATA486).
  6. Informa los parámetros:
    • ¿Tipo de Documento?: Factura
    • ¿Serie?: Serie de la Factura creada previamente. 
  7. Ejecutar la acción Transmitir.
  8. Informar los parámetros:
    • ¿Serie de la Factura?: Serie de la Factura creada previamente. 
    • ¿Factura Inicial?: Folio de la Factura creada previamente.
    • ¿Factura Final?: Folio de la Factura creada previamente.
  9. Validar que el proceso de transmisión haya sido exitoso.
  10. El XML de la Factura de Salida debe contener el nodo cbc:Note con la leyenda Operación sujeta a detracción y lo nodos cac:PaymentMeanscac:PaymentTerms.

04. INFORMACIÓN ADICIONAL

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Informações
titlePacote

Los cambios a diccionario fueron realizados en el pacote: 007891- DMINA-9655 - FE CON DETRACCIONES PER 12.1.27.

Crea al consulta estándar PER059 para Códigos de bienes y servicios sujetos a detracciones - (SXB - Consultas Estándar).

...

Alias

...

Tipo

...

PER059

...

1

...

PER059

...

2

...

PER059

...

5

...

En la tabla Encabezado de Fact. de Salida (SF2), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

...

Campo

...

F2_CODDOC

...

Tipo

...

C

...

Tamaño

...

3

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Bien/Ser Det

...

Descripción

...

Bien/Ser de Detracción

...

Nivel

...

1

...

Utilizado

...

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Consulta

...

PER054

...

Val. Sistema

...

Vazio() .OR. ValidF3I("S054", M->F2_CODDOC, 1, 3)

...

Help

...

Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

   

...

Campo

...

F2_MODCONS

...

Tipo

...

C

...

Tamaño

...

3

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Medio Pago

...

Descripción

...

Medio de Pago

...

Nivel

...

1

...

Utilizado

...

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Consulta

...

PER059

...

Val. Sistema

...

Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->F2_MODCONS,1,3)

...

Help

...

Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

En la tabla Pedidos de Venta (SC5), se deben configurar los siguientes campos - (SX3 - Campos):

   

...

Campo

...

C5_CODVGLP

...

Tipo

...

C

...

Tamaño

...

3

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Bien/Ser Det

...

Descripción

...

Bien/Ser de Detracción

...

Nivel

...

1

...

Utilizado

...

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Consulta

...

PER054

...

Val. Sistema

...

Vazio() .or. ValidF3I("S054", M->C5_CODVGLP,1,3)

...

Help

...

Código de bienes y servicios sujetos a detracciones, de acuerdo al catálogo 54 de la SUNAT.

   

...

Campo

...

C5_MODANP

...

Tipo

...

C

...

Tamaño

...

3

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Medio Pago

...

Descripción

...

Medio de Pago

...

Nivel

...

1

...

Utilizado

...

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Consulta

...

PER059

...

Val. Sistema

...

Vazio() .or. ValidF3I("S059", M->C5_MODANP,1,3)

...

Help

...

Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

En la tabla Impuestos Variables (SFB), se debe modificar el siguiente campo - (SX3 - Campos):

   

...

Campo

...

FB_CLASSE

...

Tipo

...

C

...

Tamaño

...

1

...

Decimal

...

0

...

Formato

...

@!

...

Título

...

Clase Imp.

...

Descripción

...

Clase de Impuesto

...

Nivel

...

1

...

Utilizado

...

...

Obligatorio

...

No

...

Browse

...

No

...

Opciones

...

I=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion;D=Detracción

...

Val. Sistema

...

PERTENCE("IPRD")

...

Help

...

Código del medio de pago, de acuerdo al catálogo 59 de la SUNAT.

   

Configurar el siguiente parámetro con la Cuenta Corriente para Detracciones - (SX6 - Parámetros):

   

...

Nombre de la Variable

...

MV_TKN_EMP

...

Tipo

...

C

...

Descripción

...

Número de Cuenta corriente para Detracciones en el Banco de la Nación.

...

Valor Estándar

...

Vacío

   

Card documentos
InformacaoSe debe contar con la funcionalidad de Facturación Electrónica; y la solución aplica para versión 12.1.17 o superior.
Titulo¡IMPORTANTE!

05. ASUNTOS RELACIONADOS

Templatedocumentos


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