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  • Como gerar informações de ST nas notas de compra?

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1097- Geração de arquivo SPED Fiscal

Passo a passo:

Em regra, Para gerar ICMS/ST nas notas de compra é importante entender primeiramente que o ICMS/ST não é creditado. Caso , diante disso caso tenha direito à apropriação do crédito, o valor do ICMS/ST destacado na nota fiscal deverá ser informado,  analisando analisando o tratamento legal, como ICMS normal (exemplo: indústria que adquire matéria-prima tributada com ST).

Há casos em que determinadas UFs informam os mesmos através de ajuste de ST conforme imagem abaixo da rotina 1097.

Image Removed

Pode ser informado como ajuste de apuração icms st bastando ter em mãos: 

  • Uf de destino
  • Cod. De ajuste
  • Vl ajuste
Num doc. Obs. Nem todos os campos são obrigatório vide "Guia pratico do efd icms/ipi" ajuste apuração. Image Removed
Existe também alguns que sao informados de forma automática bastando colocar o cod. Ajuste

Normal.

É possível informar o valor de ICMS/ST através da rotina 1097- Geração de arquivo SPED Fiscal, desde que o usuário possua as informações referentes aos campos Uf de destino, Cod. De ajuste, Vl. ajuste, Num doc., conforme segue.

Alguns podem ser informados de forma automática bastando inserir o Cod. Ajuste e posteriormente:

  • Gerar st Guia entradas.
  • Gerar st Guia (regime especial).
  • Gerar ressarcimento st (somente UF SC).  

 

  •    

Observação: lembrando que nem todos os campos são obrigatórios para ajuste de apuração. Image Added

Todos  Todos ajustes lançados na tela anterior serão consolidados nesta aba apuração icms-stna aba apuração ICMS/ST. Alguns ajustes deverão constar na obrigação apuração icms/st (Consulte o contador) ICMS/ST.


Observações: