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Quando utilizar nota fiscal eletrônica, na confirmação a nota será gerada integração e permanecerá aguardando retorno da confirmação na Sefaz. Caso retornar com algum tipo de rejeição o romaneio voltará para a situação de Atualizado.

Nota
titleNota:

Caso o usuário não tenha permissão para alterar estabelecimento no romaneio, somente poderá ser confirmado movimentos de romaneios que possuam estabelecimento igual ao estabelecimento padrão do usuário.

Segue abaixo particularidades de algumas finalidades de romaneio, com relação a confirmação para recebimento ou geração de notas fiscais no romaneio.

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  • Caso o contrato seja de Balcão e não tenha grupo de impostos retidos relacionado ao fornecedor e ao contrato, não será permitido confirmar. Ver conceito: Contrato Balcão.

  • Romaneios de Compra, referente a Transferência de Titularidade, somente poderão ser confirmados após a confirmação dos romaneios de devolução dos contratos de origem.

  • O sistema irá agrupar em uma mesma nota fiscal quando coincidir as seguintes informações no romaneio:

    • Estabelecimento

    • Código de fornecedor

    • Código de inscrição

    • Natureza de operação

    • Série

    • Número de Nota Fiscal

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  • Quando possuir controle de divergências, serão confrontadas as informações do romaneio e o contrato e geradas as divergências da entrega. Ver conceito: Tipos Divergências Contrato Compra Grãos.

  • Para quantidade excedente para o contrato, será gerada inclusão de movimento, e aumento da quantidade contratada, bem como poderão ser fixos automaticamente componentes de preço que permitem fixar excedente. Ver conceito:Exceder Quantidade Contrato Compra Originação Grãos.

  • Os movimentos de entrega para o contrato passarão a ser listados no Extrato Produtor na Posição Fiscal (GG4025).

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  • Ao confirmar, será verificado se o usuário possui permissão para a Devolução no estabelecimento. Ver conceito: Aprovação para Devolução em Contratos Originação Grãos.

  • Será verificado se as notas de origem a serem devolvidas possuem saldo para a quantidade a ser devolvida.

  • Será realizada a validação quando a alocação da nota de origem nas programações de pagamento em contratos de compras, e não será possível a devolução se estiver alocada a um processo de programação.

  • Por meio das notas fiscais de origem, caso houver contrato do tipo Compra Originação de Grãos, ao confirmar a devolução o contrato será atualizado. Será gerado movimento de Devolução no contrato, diminuindo a quantidade entregar

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