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Cálculo de NF - Itens da Nota - FT4004
Visão Geral do Programa
Essa função pode ser executada por intermédio da função do Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar.
Nota | ||
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| ||
Essa função pode ser executada por intermédio da função Cálculo de Notas Fiscais (FT4003), pasta Itens, botão Incluir ou Alterar e da função Faturamento de Pedidos (FT4002), pasta Itens Fat, botão Alterar. |
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Inclusão de Item - FT4004B
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência |
Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Nr Entrega
Exibe o número da entrega do item da nota fiscal.
Item | Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal |
Item
. |
Referência |
Exibe o código e a descrição da referência do item.
Natureza Operação
Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado.
Baixa Estoque
Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
|
| |
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Quantidade UN Item |
Quantidade do item na |
unidade de medida |
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado quando o controle do item for por quantidade. |
Quantidade Un Família
Exibe e possibilita modificar a quantidade na unidade da família do item, apresentada ao lado da quantidade.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo será habilitado quando o controle do item for pela unidade da família. |
Tab Preços
Exibe a tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido.
Preço Original
Inserir ou modificar o valor unitário do item inserido na janela Inclusão de Item.
Perc Desconto
Inserir o percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços.
do item ao lado especificado. | |
Preço Original | Valor unitário do item. |
Perc Desc Ta | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Perc Desconto | Percentual de desconto do item. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Principais
Objetivo da tela: | Permitir a inclusão e manutenção das informações de um item da nota fiscal. |
Principais Campos e Parâmetros:
Peso Liquido
Inserir o peso líquido e sem embalagem do item em referência.
Campo: | Descrição: |
Sequência | Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Nr Entrega | Número da entrega do item da nota fiscal. |
Item | Código e a descrição do item da sequência. |
Referência | Código e a descrição da referência do item. |
Natureza Operação | Natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. |
Baixa Estoque | Quando assinalado, indica que o item baixa estoque na atualização da nota fiscal no módulo Estoque. |
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Conta Custo Contábil
Inserir o código da conta de custo contábil para os itens, nas seguintes situações:
• se o item for débito direto e baixar estoque ou for operações de terceiros;
• se o item for tipo de controle físico e for devolução a fornecedor ou transferência ou operações de terceiros;
• se o item não baixa estoque e for operações de terceiros.
Nota | ||
---|---|---|
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O sistema considera apenas as naturezas de operação dos itens, verificando se os itens deverão ter conta de custo contábil informada ou não. A Conta de Custo Contábil será fornecida como padrão pelo sistema e a mesma pode ser alterada conforme necessidade. Esta informação é captada do campo Conta Aplicação, pasta Estoque 2/2, função Manutenção Itens para Estoque (CE0106), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Controle de Estoque. Caso essa informação esteja em branco nessa função, então o sistema considera o campo Conta de Custo Contábil, pasta Geral, função Manutenção de Parâmetros do Faturamento (FT0301), processo Preparação das Informações. |
CC Custo Contábil
Inserir o código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil.
Retém ICMS Fonte
Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária.
Tipo Atendimento
Exibe o tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota.
Unidade Faturamento
Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
• Na unidade do Item
• Na unidade da Família de Materiais
• Na unidade do cliente
Nota | ||
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| ||
Esse campo não é visualizado no produto internacional. |
Unidade Negócio
Selecionar a unidade de negócio do item da nota fiscal.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo é habilitado sempre que o campo Unidade Negócio, localizado na Função Parâmetros da Distribuição (CD2000), estiver assinalado. Inicialmente esse campo apresenta a unidade de negócio conforme descrito nas regra a seguir:
|
Perc Desc ICMS
Exibe o percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal.
Peso Bruto
Exibe o peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, função Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações.
Tela Inclusão de Item
Objetivo da tela: | Permitir efetuar a inclusão de itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição | |||||
Sequência | Apresenta a sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. | |||||
Item | Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal. | |||||
Referência | Exibe a referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência.
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Natureza Operação | Exibe a natureza de operação padrão do cliente ou a natureza de operação informada no pedido de venda, se informado. | |||||
Quantidade UN Item | Inserir a quantidade do item na unidade de medida do item ao lado especificado. | |||||
Preço Original | Inserir o valor unitário do item. | |||||
Perc Desc Ta | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. | |||||
Perc Desconto | Inserir o percentual de desconto do item. |
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Usa Tabela Descontos | Quando assinalado indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Ta | Inserir o percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto | Inserir o valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Pe | Inserir o percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Pr | Inserir o percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto(1) | Inserir o primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(2) | Inserir o segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto(3) | Inserir o terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto(4) | Inserir o quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto(5) | Inserir o quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc To | Exibe o total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
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Quantidade UN Fatur | Informar a quantidade a ser faturada para o item.
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Quantidade UN Item | Possibilita modificar a quantidade do item na sua unidade de medida, conforme cadastrado na tela Inclusão de Item.
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Tab Preços | Tabela de preços. Se a nota for vinculada um pedido no qual exista tabela de preços informado, nesse campo será apresentada a tabela de preços do pedido. | |||||
Preço Original | Valor unitário do item inserido na tela Inclusão de Item. | |||||
Perc Desconto | Percentual de desconto sobre o preço unitário do item. Esse desconto é adicional, ou seja, é um desconto além do desconto concedido na tabela de preços. | |||||
Peso Liquido | Peso líquido e sem embalagem do item em referência.
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Conta Custo Contábil | O sistema buscará a conta de custo (aplicação) e centro de custo se o item e a natureza da nota entrar em uma das regras relacionadas abaixo:
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CC Custo Contábil | Código do centro de custo contábil para os itens. O Centro de custo está relacionado com a conta custo contábil. | |||||
Retém ICMS Fonte | Quando assinalado, indica que o ICMS Substituto será retido na fonte. Ver detalhes na descrição do conceito Determinação da Alíquota de ICMS Substituto e Percentual de Substituição Tributária. | |||||
Destino da Mercadoria | Destino das mercadorias por item. As opções disponíveis são:
Essa informação interfere no cálculo das taxas do documento, incluindo o valor do Imposto sobre Produtos Industrializados na base de cálculo do Imposto de Circulação de Mercadorias.
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Tipo Atendimento | Tipo de atendimento do pedido de venda quando informado. Essa informação pode ser alterada no momento do cálculo da nota. | |||||
Unidade Faturamento | Selecionar em qual unidade será efetuado o faturamento do item. As opções de unidade são:
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Unidade Negócio | Unidade de negócio do item da nota fiscal.
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Perc Desc ICMS | Percentual de desconto de ICMS conforme definido na natureza de operação do item da nota fiscal. | |||||
Peso Bruto | Peso bruto definido para o item na função Manutenção de Itens para Faturamento (CD0903). Ver detalhes no campo Peso Bruto, Atualização Itens Faturamento (CD0903), processo Preparação das Informações. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Descontos
Objetivo da tela: | Permitir inserir os descontes pertinentes aos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Usa Tabela Descontos | Indica que será utilizada a tabela de descontos para o item em referência. |
Perc Desc Tabela Preços | Percentual de descontos em quantidade da tabela de preços. |
Valor Desconto Informado | Valor de desconto concedido para o cliente conforme definido na função Manutenção de Descontos (CD1518), processo Preparação das Informações, Manual de Referência de Cadastros Gerais. |
Perc Desc Período | Percentual de desconto referente ao período controlado. |
Perc Desc Prazo | Percentual de desconto sobre o prazo de pagamento. |
Desconto 1 | Primeiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 2 | Segundo percentual da tabela de descontos. |
Desconto 3 | Terceiro percentual da tabela de descontos. |
Desconto 4 | Quarto percentual da tabela de descontos. |
Desconto 5 | Quinto percentual da tabela de descontos. |
Perc Desc Total | Total de percentuais de descontos concedidos. |
Valor Desconto Total | Apresenta valor total de descontos concedidos. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Valores
Objetivo da tela: | Permitir exibir os valores relacionados aos itens. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original | Valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Preço Líquido | Valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados. |
Vl Mercadoria Liquido | Valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos. |
Vl Total Item | Valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais. |
Vl Frete Item | Valor do frete para o item (se houver). |
Valor Seguro do Item | Valor do seguro para o item (se houver). |
Valor Embalagem do Item | Valor da embalagem para o item (se houver). |
Valor Despesas Item | Valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item. |
...
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta
...
Estoque
Objetivo da tela: | Permitir |
controlar os |
itens do estoque. |
Principais Campos e ParâmetrosOutras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Vl Mercadoria Original
Exibe o valor original das mercadorias da nota fiscal. O valor original é a quantidade na unidade de medida selecionada, multiplicada pelo Preço Original (pasta Principais) e sem desconto. Ver maiores detalhes na descrição do conceitoCálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
Preço Líquido
Exibe o valor líquido do item da nota fiscal. O valor líquido é valor unitário do item com os descontos já aplicados.
Vl Mercadoria Liquido
Exibe o valor de mercadoria líquido do item. O valor de mercadoria líquido é o valor líquido do item multiplicado pela quantidade, ou seja, o valor original da mercadoria menos os descontos.
Vl Total Item
Exibe o valor total do item da nota. Se no momento da totalização da nota fiscal esse campo estiver com valor diferente de zero, a função totaliza a nota pelo valor informado; caso contrário, efetua a totalização da nota de forma padrão: valor mercadoria + valor das despesas + valor do IPI + valor ICMS Retido. Ver maiores detalhes na descrição do conceito Cálculos do Preço Unitário e Valor da Mercadoria dos Pedidos e das Notas Fiscais.
Vl Frete Item
Exibe o valor do frete para o item (se houver).
Valor Seguro do Item
Exibe o valor do seguro para o item (se houver).
Valor Embalagem do Item
Exibe o valor da embalagem para o item (se houver).
Valor Despesas do Item
Exibe o valor total das despesas do item, informados nos campos Vl Frete Item, Valor Seguro do Item e Valor Embalagem do Item.
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Estoque
Objetivo da tela: | Permitir controlar os itens do estoque. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Inclui | Quando acionado, serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada. |
Modifica | Quando acionado, será habilitada esta tela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada. |
Elimina | Quando acionado, será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade. |
Componentes do Produto Configurado | Quando acionado, apresenta a tela |
Ação:
Descrição:
Inclui
Com o acionamento desse botão serão habilitados os campos para definir o depósito/localização/ série/lote e validade com respectiva quantidade do item, na unidade de medida internamente controlada.
Modifica
Com o acionamento desse botão será habilitada esta janela para modificar o referido item da nota em um depósito/localização/série/lote e validade com respectiva quantidade na unidade de medida internamente controlada.
Elimina
Com o acionamento desse botão será eliminado o registro do item da nota em um depósito/ localização/série/lote e validade.
Componentes do Produto Configurado
Cálculo de NF – Produto Config (FT4004A) onde é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto. Exemplo:
|
...
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Depósito |
Código ou a sigla do depósito com o qual é efetuada a alocação do item da nota fiscal. |
Localização |
Localização do item no estoque, somente quando o item possuir mais de uma localização no estoque. |
Lote/Série |
Número do lote ou da série do item alocado.
|
Dt Valid Lote |
Validade do lote do item alocado. |
Quantidade |
Quantidade a ser alocada do item. |
...
...
Cálculo de NF – Produto Config.
Objetivo da tela: | Essa tela é apresentada ao acionar o botão Componentes do Produto Configurado, localizado na |
tela Cálculo de NF – Itens da Nota. Nessa |
tela é possível a inclusão de itens componentes de um produto cuja política é "Configurado" ou "Composto". Por intermédio desse botão é possível informar os componentes que farão parte desse produto, permitindo a baixa de estoque nas quantidades informadas. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Sequência (Item Pai) |
Sequência do item na nota fiscal. Cada item da nota está vinculado a uma sequência. Quando informado um pedido de venda, apresenta a sequência do item no pedido de venda, assumindo essa mesma sequência para a nota fiscal. |
Item (Item Pai)
Exibe o item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve incluir o item da nota fiscal.
Item (Item Pai) |
Item da sequência do pedido de venda quando informado um pedido. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve |
Item Componente (Item Filho)
Exibe o item componente do item pai selecionado.
Quantidade (Item Filho)
incluir o item da nota fiscal. |
Referência (Item |
Pai) |
Exibe a referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência.
Depósito (Baixa Estoque)
Exibe o depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes.
Localização (Baixa Estoque)
Exibe a localização do item componente dentro do depósito.
Lote/Série (Baixa Estoque)
Exibe o Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série.
DT Valid Lote (Baixa Estoque)
Exibe a data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série.
Quantidade (Baixa Estoque)
Exibe a quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada.
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Referência do item quando assumido do pedido de venda. Se não for informado um pedido de venda, o usuário deve selecionar uma referência quando o item possuir tipo de controle de estoque por Referência. | |
Item Componente (Item Filho) | Item componente do item pai selecionado. |
Quantidade (Item Filho) | Quantidade do componente por item pai selecionado. |
Referência (Item Filho) | Referência do item componente, quando este possuir controle de estoque por referência. |
Depósito (Baixa Estoque) | Depósito de onde deve ser dado baixa dos itens componentes. |
Localização (Baixa Estoque) | Localização do item componente dentro do depósito. |
Lote/Série (Baixa Estoque) | Lote/Série do componente quando este possuir controle de estoque por lote/série. |
DT Valid Lote (Baixa Estoque) | Data de validade do lote selecionado. Quando o item possuir controle de estoque por lote/série. |
Quantidade (Baixa Estoque) | Quantidade a ser baixada do estoque de acordo com a solicitação efetuada. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Impostos
Objetivo da tela: | Permitir visualizar as informações referentes aos impostos dos itens da nota. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Classificação Fiscal | Classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. |
Cód Serviço | Código de serviço do item. |
Alíquota ICMS | Alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS. |
Tributação ICMS | Define a tributação do ICMS |
Campo:
Descrição
Classificação Fiscal
Exibe a classificação fiscal do item na nota fiscal. Essa classificação fiscal pode ser alterada se necessário. A classificação fiscal é utilizada pelo módulo de Obrigações Fiscais para a composição de resumos fiscais. Ver detalhes no Manual de Referência de Obrigações Fiscais.
Cód Serviço
Exibe o código de serviço do item.
Alíquota ICMS
Exibe a alíquota de ICMS encontrada através da pesquisa detalhada em Busca da Alíquota de ICMS.
Tributação ICMS
Selecionar uma das opções que define a tributação do ICMS para o item. As opções disponíveis são:
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
Alíquota IPI
Exibe a alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item.
Tributação IPI
Selecionar uma das opções que define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
Alíquota ISS
Exibe a alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço.
Selecionar uma das opções que define a tributação do ISS
para o item. As opções disponíveis são: |
• Tributado
• Isento
• Outros
• Reduzido
Código Serviço INSS
Inserir o código de serviço de INSS que será utilizado na geração das Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 / CD4460).
Nota | ||
---|---|---|
| ||
As informações de código de Serviço INSS somente serão habilitadas se a nota for de serviço. O código de serviço vem como padrão do item para faturamento (CD0903), mas poderá ser informado. |
Valor Deduções
Inserir o valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
Nota | ||
---|---|---|
| ||
Esse campo estará habilitado para as notas de serviço e para as notas emitidas por estabelecimento de cooperativa de trabalho. É utilizado na função Informações Adicionais eSocial (CD4420 / CD4440 /CD4460). |
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das informações gerais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
FIFO | Quando acionado, apresenta a janela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Restituição | Exibe o código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Exibe o percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Ordem Compra | Exibe o número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela | Exibe a parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção | Exibe o número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
Tela Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: |
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a função Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Pedido | Exibe o número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem | Exibe o número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela | Exibe o número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega | Exibe a data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde | Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida. |
Qtde Fornecedor | Exibe a quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Narrativa | Exibe a narrativa informada para o item por intermédio da Função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na Função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
Tela Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta CIAP
Objetivo da tela: | Definição e regra para o CIAP podem ser visualizados em Conceito CIAP. Com o acionamento da pasta CIAP, na janela Cálculo de NF – Itens da Nota, é apresentada esta janela. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição |
Estabelecimento | Exibe o código do estabelecimento que efetuou a compra do produto inserido no ativo imobilizado. |
Serie | Exibe a série do documento que indica a compra do item. |
Nr Doc OF | Exibe o número do documento integrado ao módulo de OF e que efetuou a compra do item. |
Emitente | Exibe o código do emitente do documento de entrada do item imobilizado. |
Natureza de Operação | Exibe a natureza de operação do documento que indica a entrada do item imobilizado. |
Sequência | Exibe a sequência do item imobilizado na nota fiscal de entrada. |
Vl Estorno | Exibe o valor a ser estornado do ICMS pela venda do item imobilizado. |
Motivo Venda/Devol | Exibe o motivo da venda ou da devolução do bem do ativo imobilizado. |
| ||||||
Alíquota IPI | Alíquota de IPI definida para a classificação fiscal do item. | |||||
Tributação IPI | Define a tributação do IPI para o item. As opções disponíveis são:
| |||||
Alíquota ISS | Alíquota de ISS do item para notas fiscais de prestação de serviço. | |||||
Vl Deduções ISS | Redução em Valor a ser descontada da base do ISS e ISS Retido.
| |||||
Tributação ISS | Fefine a tributação do ISS para o item. As opções disponíveis são:
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Código Serviço INSS | Código de serviço de INSS que será utilizado na geração das informações do REINF.
| |||||
Vl Deduções INSS | Valor das deduções legais de auxílio alimentação e vale transporte, desde que previstos em contrato.
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Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Gerais
Objetivo da tela: | Permitir a visualização das informações gerais. |
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
FIFO | Quando acionado, apresenta a tela Ordens FIFO Devolução (FT4004C), na qual é possível visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Nível Rest | Código do nível de restituição do ICMS para as operações de vendas do item quando o estabelecimento emissor da nota fiscal estiver situado no Amazonas. |
% Restituição | Percentual de restituição do ICMS para os itens de estabelecimentos situados no Amazonas. |
Pedido | Número do pedido de compra que está sendo recebido, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ord Compra | Número da ordem de compra do item, emitida pelo cliente, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Parcela | Parcela da ordem de compra, quando a operação for de devolução de mercadorias a fornecedores. |
Nr Ordem Produção | Número da ordem de produção, quando informado no pedido de venda. |
Reabre Parcela | Quando assinalado, indica que a parcela da ordem de compra será reaberta. Essa opção será habilitada somente quando a nota fiscal for de devolução a fornecedores. |
Nota Fiscal de Entrada | Quando existem dados da nota fiscal de entrada, esses são apresentados. |
Ordens FIFO Devolução
Objetivo da tela: | Visualizar as parcelas das ordens que foram baixadas na entrada e que serão reabertas na devolução, de acordo com a quantidade informada para o item e considerando as parcelas com a data de entrega mais recente.
|
Outras Ações/Ações Relacionadas:
Ação: | Descrição: |
Detalhes | Quando acionado, é apresentada a Consulta Ordens (CC0505), na qual é possível consultar detalhes da ordem selecionada. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Pedido | Número do pedido de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Ordem | Número da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Parcela | Número da parcela da ordem de compra referente ao item que está sendo devolvido. |
Entrega | Data de entrega da parcela da ordem de compra. |
Qtde Fornecedor | Quantidade da parcela que está sendo devolvida, na unidade de medida fornecedor. |
Cálculo de NF – Itens da Nota – Pasta Narrativa
Objetivo da tela: | Permitir visualizar e manutenir uma narrativa. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: |
Narrativa | Narrativa informada para o item por meio da função Implantação Item (CD0204), a qual poderá ser manutenida quando na função Itens para Faturamento (CD0903), pasta Inf Gerais, campo Forma Descrição Item, for selecionado a opção: Descrição + Narrativa Infor, Narrativa Informada ou Desc + 24 Narrativa Informada. Caso o item seja parametrizado como narrativa informada e a mesma não seja informada nesse campo, será apresentada a mensagem “Narrativa do Item deve ser Informada”. |
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