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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo Diccionario de utilizacióndatos
  3. ParametrosProcedimiento general
  4. Tablas utilizadas


01. VISIÓN GENERAL


Criado a funcionalidade para utilização do Se ha creado una funcionalidad para utilizar el método de consulta das de las facturas Constatación comprobantes. A funcionalidade envia as informações do La funcionalidad envía la información del documento que deseja confirmar por meio de uma solicitação que é atendida pelo webservice WSCDC, e as seguintes situações podem ocorrer:

Retorne a consulta informando que o documento esta valido e autorizado ou se ainda não foi processado (não é um documento valido).

se desea confirmar mediante una solicitud que se atiende por medio del webservice WSCDC, y pueden ocurrir las siguientes situaciones:

Devuelve la consulta informando que el documento es válido y está autorizado o que aún no se ha procesado (no es un documento válido).

Si no se acepta ninguno de los formatos o validaciones funcionales, se rechaza la verificación y el documento no podrá incluirse en el Caso não passe nenhum dos formatos ou validações funcionais, a verificação é rejeitada e o documento não poderá ser incluído no sistema.



El patch contiene las rutinas:

  • LOCXNF.PRW -  Documento Fiscalfiscal
  • LOCXNF2.PRW - Documento Fiscalfiscal
  • WSFEV1.PRW - Client dos metodos do de los métodos del ERP
  • WSNFESLOC.PRW - Client dos metodos do de los métodos del ERP


02.

...

DICCIONARIO DE

...

DATOS


Consideraciones Previas.previas

1. Baixar o pacote diferencial do dicionário de dados e atualizar para a criação dos campos e parâmetros, caso não exista ou poderá criar os Crear los campos de forma manual pelo ambiente do configurador. Segue abaixo configuração dos por medio del entorno del configurador. A continuación, se muestra la configuración de los campos:

    1. Tabela Tabla SF1 – Cabeçalho Documento EntradaEncabezado del documento de entrada

      CampoF1_CODAUT
      TipoCarácter
      TamanhoTamaño14
      Formato@!
      TituloTítuloCód Aut
      DescriçãoDescripción

      Cód. Autorización

      OpçãoOpción
      HelpVerifique que el CAE/CAI/CAEA esté

      registrado y autorizado en las bases del organismo.

      CampoF1_MODCONS
      TipoCaracterCarácter
      TamanhoTamaño1
      Formato@!
      TituloTítuloMod. Consult
      DescriçãoDescripción

      Modalidades de Autoriz.

      OpçãoOpción1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      HelpDetermina las diferentes modalidades por

      las cuales puede autorizarse un

      comprobante.

      CampoF1_VALCONS
      TipoNumericoNumérico
      TamanhoTamaño14
      Decimal2
      Formato@E 99,999,999,999.99
      TituloTítuloVlrVal. consultConsult
      DescriçãoDescripciónValor Consult consult AFIP
      HelpValor consult AFIP



      Tabela Tabla SF2 – Cabeçalho FactEncabezado Fact. Saida     Salida    

      CampoF2_CODAUT
      TipoCarácter
      TamanhoTamaño14
      Formato@!
      TituloTítuloCód Aut
      DescriçãoDescripciónCód. Autorización
      OpçãoOpción
      HelpVerifique que el CAE/CAI/CAEA esté

      registrado y autorizado en las bases del organismo.

      CampoF2_MODCONS
      TipoCaracterCarácter
      TamanhoTamaño1
      Formato@!
      TituloTítuloMod. Consult
      DescriçãoDescripciónModalidades de Autoriz.
      OpçãoOpción1=CAI;2=CAE;3=CAEA
      HelpDetermina las diferentes modalidades por

      las cuales puede autorizarse un

      comprobante


      CampoF1F2_VALCONS
      TipoNumericoNumérico
      TamanhoTamaño14
      Decimal2
      Formato@E 99,999,999,999.99
      TituloVlrVal. consultConsult
      DescriçãoDescripciónValor Consult consult AFIP
      HelpValor Consult consult AFIP


      Parametro Parámetro :

      NomeNombreMV_CDCLOC
      TipoLogicoLógico
      DescriçãoDescripción

      WebServices correspondientes

      Servicio de constatación de comprobantes  
      Exemplo conteudoEjemplo contenido.T.
    2. Ter Haber configurado o parametroel parámetro MV_CDCLOC como .T.

    3. No modulo En el módulo de compras (SIGACOM), em atualizaçõesen Actualizaciones/MovimentosMovimientos/documento Documento de entrada, incluir uma NF e informar os campos criados informando os campos criados que a consulta do documento sera realizada na incluya una Factura e informe los campos creados para que se realice la consulta del documento en la AFIP.


03.Procedimiento

...

general

*Configuraciones previas:

El archivo de proveedor debe estar con los campos CAI Oblig. y Cód. AFIP completados con "1 - Sí" y "1", respectivamente.

Image Added


Configure el parámetro MV_CDCLOC por medio del

...

1 - Configurar o parametro MV_CDCLOC pelo ambiente do configurador:


Após configurar o parâmetro , acessar o sistema no modulo de compras e incluir uma NF , caminho da rotina Atualizações/Movimentos/documento de Entrada:

Image Removed

04. PANTALLA XXXXX

Principales campos y controles

...

¡IMPORTANTE!

*A funcionalidade esta implementada para os tipos de documentos modelo :

  • NF  - Nota fiscal Entrada
  • NDP - Nota Debito Fornecedor
  • NCP - Nota credito Fornecedor

Se for passada alguma informação diferente do documento que esta autorizada na AFIP , a mesma retornara que não é valido impossibilitando a inclusão do documento.


Después de configurar el parámetro, acceda al sistema en el módulo de compras e incluya una Factura, camino de la rutina Actualizaciones/Movimientos/Documento de entrada:

Image Added

Informe los datos (Proveedor, Serie, número de documento y fecha de emisión) en el encabezado del documento:

Image Added

Principales campos (modalidad de la consulta: CAE, CAI o CAEA, Código de autorización y Valor de consulta) para realizar la consulta del documento:

Image Added

Obs: el campo Valor de la consulta se creó para que se informe el valor del documento. Si este no se informa, la consulta se enviará con el valor total de la factura después de informar los ítems de la factura; y el método de consulta se activará por medio de la función tudook, con lo cual no será posible incluir el documento mientras la consulta no se devuelva como válida por la AFIP.

Ejemplo de consulta de documento no válido:

Image Added

Consulta de documento válido en la AFIP:

Image Added

Solamente después de que la AFIP devuelva el documento válido, podrá concluirse su inclusión.

¡IMPORTANTE!

*La funcionalidad está implementada para los tipos de documentos:

  • NF  - Factura de entrada
  • NDP - Nota de débito del proveedor
  • NCP - Nota de crédito del proveedor

Si se incluye alguna información diferente de aquella que está en el documento autorizado por la AFIP, se devolverá como no válida, impidiendo la inclusión del documento.


Enlace para el manual del desarrolladorLink para o manual do desenvolvedor:

https://www.afip.gob.ar/ws/WSCDCV1/ManualDelDesarrolladorWSCDCV1.pdf

ObservaçãoObservación

Utilizar o TSS da versão Utilice el TSS de la versión 12.1.17

...


Baje el paquete para la actualización de una corrección del TSS, versión 12.1.17, cuyo enlace es:

http://tdn.totvs.com/x/2wS6Gw


04TABLAS UTILIZADAS

  • SM0 - Cadastro Archivo de empresas
  • SA2 - FornecedoresProveedores
  • SF1 - Cabeçalho Encabezado del documento de entrada
  • SF2 - Cabeçalho documento de SaidaEncabezado del documento de salida
  • SD1 - Ítems de factura de entrada
  • SD2 - Ítems de factura de salida