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Producto |
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Segmento: |
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Módulo: | SIGAFAT - Facturación. | ||||||||||||||||||
Función: |
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Ticket: | 9468089 | ||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-9853 |
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Se reporta que al registrar una Nota de Crédito de Cliente (NCC) asociando un documento original por Factura por ítem desde la acción Doc Orig, si la Factura de Venta (NF) tiene un descuento en el ítem, no se aplica el descuento.
Adicional se detecta que se está aplicando descuento doble a la base del calculo del impuesto IVA en la pestaña Impuestos y a la columna Vlr. Contable en la pestaña Libros Fiscales.
03. SOLUCIÓN
Funciones genéricas para Notas Fiscales. (SIGACUS): Se modificó la función de Interface de visualización de los documentos de Entrada/Salida para devolución (F4NfOri) , para que el Precio de Venta sea el valor del campo Valor Unit. (D2_PRCVEN) y para que el Valor Total del ítem sea únicamente el valor del campo Valor Total (D2_TOTAL) sin sumar el valor del campo Descuento (D2_DESCON) para cuando se relaciona una Factura de Venta a una Nota de Crédito desde la acción Doc Orig para la opción Factura por Ítem cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".
Funciones de cálculo de impuestos de documentos fiscales (IMPXFIS): Se realizó ajuste en la función xLFToLivro() para visualizar de manera correcta la columna Vlr. Contable de la pestaña Libros Fiscales, cuando existen descuentos en el documento si el documento es Nota de Crédito y el parámetro MV_DESCSAI está configurado con el valor "1".
Impuesto de Valor Agregado (M100IVA): En la función M100IVACO() se realizó modificación para sumar el valor del descuento a la base del impuesto si el parámetro MV_DESCSAI es "1", cuando el campo Calc. S/Neto (FC_LIQUIDO) del Tipo de Entrada/Salida está configurado como "S-Si" y la función llamadora es MATA465N.
Modificaciones para Fcaturación Electrónica:
Funciones genéricas de documentos electrónicos(M486XFUN): Se realizó ajuste en la función fGetTaxas() para no restar el valor el descuento al importe de los elementos LineExtensionAmount y PayableAmount cuan la especie es NCC, además se modificó la función M486ACTPRE() para no restar el descuento al importe del elemento cbc:PriceAmount.
Esquema para XML de Nota de Crédito (FATECOL.INI): En el elemento LineExtensionAmount contenido en el nodo cac:CreditNoteLine se eliminó la resta del valor del campo Descuento (D1_VALDESC).
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
No aplica.
Card documentos Informacao Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaqueLa solución aplica para el país Colombia, para cuando el parámetro MV_DESCSAI está configurado con valor 1, en versiones 12.1.17, 12.1.23, 12.1.25 y 12.1.27. Titulo ¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
- DT_Facturacion_Electronica_Validacion_Previa_COL
Templatedocumentos
HTML |
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