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Produto: | |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Comercial |
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Função: | Gerar o financeiro em uma empresa filial para os pedidos OMNI que foram splitados |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DVACOM-7978 DVACOM-7979 DVACOM-8068 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
No Na integração com o Totvs Omni podem ocorrer situações em que um pedido é deverá ser faturado em uma empresa filial, porém o financeiro precisa ser gerado na empresa matriz . Outra situação é quando um pedido é faturado parcialmente em cada filialou até mesmo em outra filial, além da possibilidade de ser quebrado em mais de uma filial para faturamento.
03. SOLUÇÃO
Ao realizar o aceite do pedido, será identificado qual a empresa responsável por gerar o documento financeiro com o valor total do pedido, que pode estar quebrado em mais de uma empresa.
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Totvs custom tabs box |
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tabs | Passo 01, Passo 02, Passo 03, Passo 04 | ids | passo1Exemplo 1, Exemplo 2 |
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ids | exemplo1,exemplo2 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | exemplo1 |
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| Image Modified Imagem 01 - PEDFC050 mostrando o pedido 3087 da empresa 1 com a forma de pagamento e-commerce para realizar split na empresa 2, dessa forma será gerado o financeiro na empresa 2 após realizar o aceite no componente PEDFP144.
Image Modified Image Modified Imagem 02 e 03 - Após realizar no componente PEDFP144 o aceite do pedido citado anteriormente, podemos verificar as informações financeiras no componente PEDFC050 e constatar que foi gerada uma fatura de cartão na empresa 2. |
Totvs custom tabs box items |
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default | yesno |
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referencia | exemplo2 |
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| Image Added | passo1 | Totvs custom tabs box items |
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Image Added Imagem 01 e 02 - Pedidos da empresa 1 e 2 que foram splitados parcialmente entre matriz e filial, somando o valor dos dois pedidos podemos verificar que é referente ao valor total de 343.50 conforme o "Valor cartão" que será utilizado para geração do documento financeiro após o aceite.
Image Added Imagem 03 - Após realizar aceite do pedido no componente PEDFP144 (conforme exemplo 1) podemos verificar no componente PEDFC050 que foi gerado uma fatura no valor total dos dois pedidos.
Image Added Image Added Imagem 04 e 05 - Verificando o componente FCCFL004, na conta referente a empresa onde foi gerado o financeiro, consta creditado o valor total de adiantamento (referente ao total dos dois pedidos) e debitado o valor referente ao pedido da empresa 2 que teve esse mesmo valor creditado. | default | no |
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referencia | passo2 |
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04. DEMAIS INFORMAÇÕES
Essa solução contempla também os pedidos que forem faturados através do componente PDVFM077. Para pedidos que forem parcialmente atendidos em cada filial, será realizada uma transferência do valor referente ao adiantamento (conforme exemplo 2) para ser utilizado no faturamento posteriormente.
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