01. DATOS GENERALES
Producto | |
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Línea de producto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | SIGAFIS - Libros Fiscales |
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Función: | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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FISR505 | Medios Magnéticos Distritales | 26 28/08/2022 |
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País: | Colombia |
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Ticket: | No aplica14857264 |
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Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-16613 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requieren En la rutina Medios Magnéticos Distritales (FISR505) se requiere realizar los siguientes ajustes a para los archivos de Medios Magnéticos Distritalesgenerados para los Artículos 2°-Información de compras de bienes y/o servicios, 3°-Ventas de bienes y 4°-Información de retenciones ICA practicadas:
- Para los Artículos 22°, 3 3° y 4 4° se requiere que no sea mostrado el dígito verificador del Documento de Identificación el Dígito Verificador cuando el cliente o proveedor cuenten con tipo de documento Número de Identificación Tributaria (NIT).
- Para los Artículos 2 2° y 3 3° se requiere que no sean reportadas compras y ventas de que correspondan a proveedores y clientes extranjeros.
- Para el Artículo 3 3° se requiere retirar columna 10, ya que no es parte del archivo.
03. SOLUCIÓN
Dentro de la rutina de Medios Magnéticos Distritales (FISR505), :
- En la función F505GERREG, se agrega validación para que, cuando se generen los archivos referentes a los artículos 2 Artículos 2°, 3 3° y 4 4°, y el Documento cliente o proveedor cuenten con tipo de documento Número de Identificación sea Tributaria (NIT), no sea mostrado el dígito Dígito Verificador. Dentro de esta misma función se agrega validación para que no sea mostrada la columna 10 ( Concepto Pago (columna 10) para el archivo del artículo 3referente al Artículo 3°.
- En la Función F505QRY, se agrega condición para que no sean considerados los registros de compras y ventas de proveedores y clientes extranjeros, para los archivos de los artículos 2 Artículos 2° y 3 3°.
Totvs custom tabs box |
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tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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ids | Pre-condiciones,Pasos |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-16613.
- Validar que las rutinas incluidas en el parche coincidan con las mencionadas en la sección "Función" del encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- Facturas de Entrada (NF) utilizando Contar con :Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos.
- Contar con Clientes y Proveedores:
- Nacionales con tipo de documento Número de Identificación Tributaria (NIT).
- Extranjeros.
- Incluir documentos con las siguientes características para los clientes y proveedores del punto anterior:
- Facturas de Salida Entrada (NF) utilizando los Productos configurados con la clasificación de Servicios, Bienes o Mixtos.
- Facturas de Entrada (NF) con calculo cálculo de impuesto de Retención de ICA (RC0).
- Facturas de Salida (NF) utilizando Productos configurados con la clasificación de Bienes
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Totvs custom tabs box items |
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| Para generación de archivo Articulo 2 -Información de compras de bienes y/o servicios. - Informar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo ¿Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 2°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara generará el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
- Confirmar la generación del archivo.
- Validar que no es mostrado el dígito verificador.
- Validar que no son mostrados registros de compras de proveedores extranjeros.
Para generación de archivo Articulo 3 - Ventas de bienes - Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo ¿Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 3°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara generará el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
- Confirmar la generación del archivo.
- Validar que no es mostrado el dígito verificador.
- Validar que no son mostrados registros de ventas de clientes extranjeros.
- Validar que ya no es mostrada la columna 10.
Para generación de archivo Artículo 4 - Información de retenciones ICA practicadas. - Configurar el grupo de preguntas:
- ¿ Archivo ¿Archivo a generar?: Informar opción "Artículo 4°"
- ¿Año a presentar?: Informar el año que se va a presentar.
- ¿Monto mayor a?: Informar monto que se deberá superar para mostrarse en el archivo.
- ¿Proveedores?: Informar el rango de Proveedores (pregunta utilizada para los archivos Articulo 2 y 4, si la pregunta no es informada todos los proveedores serán considerados)
- ¿Clientes?: Informar el rango de Clientes (Pregunta es usada para los archivos Articulo 3 y 6, si la pregunta no es informada todos los clientes serán considerados)
- ¿Tienda?: Informar el rango de Tiendas (para archivos Articulo 2 y 4 corresponde a la tienda del Proveedor, para los archivos Articulo 3 y 6 corresponde a la tienda del cliente)
- ¿Directorio destino?: Informar la carpeta destino donde se generara generará el archivo.
- ¿Nombre del archivo?: Informar el nombre que tendrá el archivo generado (sin informar la extensión .csv).
- Confirmar la generación del archivo.
- Validar que no es mostrado el dígito verificador.
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No aplica
Card documentos |
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Informacao | Esta solución aplica para versión 12.1.33 y superior. |
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Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
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