Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | parametrizacao |
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| Para habilitar a integração , devem ser marcados parâmetros a nível global (CD0101), de depósito (CD0601) e de Embarques Estabelecimento do Embarque (EQ0301) devem ser marcados: - No programa de Atualização Parâmetro Global (CD0101), marcar o campo "WMS Externo", na pasta "Integr II":
- Em cada depósito com saldo controlado pelo WMS SaasSAAS/Externo, deverá ser marcado o campo de “Depósito WMS Externo”, no programa de Manutenção Depósitos (CD0601):
- Nos Parâmetros de Embarque (EQ0301), pasta "Alocação", marcar o parâmetro de "Integra WMS Externo":
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | monitorFatur |
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| | Afim de manter a integridade das informações da integração, o programa passa a validar e bloquear a alocação em depósitos do tipo WMS Datasul e WMS Externo em um mesmo Embarque. Serão permitidas as seguintes combinações de alocação em depósitos no mesmo Embarque (conforme parâmetros do programa CD0601): - Depósitos não WMS;
- Não WMS e WMS Datasul;
- Não WMS e WMS Externo/SAAS;
- Somente WMS Datasul;
- Somente WMS Externo/SAAS;
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Através do Monitor de Integração de Notas Fiscais é possível consultar informações básicas da Nota Fiscal emitida no ERP, bem como informações do Ticket, Código de Autorização, Status junto à Plataforma Mais Negócios, Situação do Processamento e possíveis mensagens de erro e retornos da Plataforma. Através deste Monitor é possível: - Realizar Busca Simples: onde é possível pesquisar por ID de Processamento, Situação, Estabelecimento, Série e Número da nota fiscal.
- Realizar Busca Avançada: é possível o usuário realizar combinações de filtros para que sejam retornados para o monitor os registros os quais deseja consultar.
- Verificar o Log de integração das notas fiscais com a plataforma Mais Negócios.
- Solicitar 2ª Via do Boleto: para realizar a solicitação da 2ª Via o registro de processamento deve estar com situação "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na plataforma.
- Solicitar integração para cancelamento de títulos da nota fiscal no módulo ACR (Contas a Receber).
- Exportar o JSON de cada etapa da integração, quando disponível.
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Situações possíveis da integração: - PENDENTE ENVIO: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios é emitida no sistema, onde ficará aguardando a execução da Solicitação de Faturamento junto à Plataforma.
- PENDENTE RECEB: Status atualizado após realizada a Solicitação do Faturamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar "Enviada para Processamento" da Plataforma e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Faturamento;
- PROCESSANDO: Status de processamento quando a etapa de Solicitação do Faturamento estiver sendo realizada;
- ERRO: Status de processamento quando ocorrer algum tipo de Erro/Validação retornada da Plataforma quando realizada a Solicitação de Faturamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
- SUCESSO DATASUL: Status de processamento quando a Consulta do Faturamento foi realizada com sucesso e a Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se integrada na Plataforma aguardando apenas sua Confirmação;
- SUCESSO RISK: Status final da Nota Fiscal Mais Negócios, quando a última etapa de integração "Confirmação do Faturamento" foi executada com sucesso junto à Plataforma.
- PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada no sistema e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
- PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
- PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
- ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
- PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
- SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
- SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;
- NF CANCELADA DATASUL: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada no Datasul e por este motivo ela não será reprocessada junto à plataforma;
Quando ocorrer alguma mensagem de retorno da Plataforma Mais Negócios, na coluna "log" ficará disponível um botão para consultar essas mensagens. Quando acessado, uma tela será aberta ao usuário mostrando todos os retornos referente a esse registro, permitindo também a exportação dos mesmos para txt/csv. Image Removed Solicitar 2ª Via do Boleto: Quando necessário solicitar a Segunda Via do Boleto deve ser utilizado o botão da coluna "2ª Via" e quando acionado, o registro ficará marcado para processamento, sendo executado no próximo processamento agendado. A impressão continuará sendo realizada através das rotinas de Impressão do DANFE (FT0518/FT0527). Caso necessário selecionar mais de um registro por vez, deve-se utilizar o botão "Solicitar 2ª Via Boleto" localizado na parte superior à esquerda do monitor, com isso uma nova interface será apresentada disponibilizando todos os registros cuja situação está igual a "Sucesso Risk" e Nota Fiscal Mais Negócios aprovada na Plataforma, permitindo assim selecionar vários registros ao mesmo tempo. Aviso |
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| Para que o DANFE seja impresso em um único arquivo com os boletos gerados através da Plataforma Mais Negócios, deverá ser utilizado o Impressor do DANFE - FT0527 que realiza a impressão destes arquivos em formato PDF. |
Image Removed Opções para Exportar JSON: Nas processos de integração entre as Notas Fiscais do Datasul e a plataforma Mais Negócios são utilizados arquivos do tipo JSON que trocam informações acerca da nota e dos títulos da nota fiscal integrados. Foram disponibilizados botões para exportar o conteúdo desses campos, habilitando apenas quando houver conteúdo disponível para a nota fiscal selecionada em cada tipo de processo. Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ft0909 | eq0503 |
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| O programa de Simulação Pré-Faturamento (EQ0503) fará as validações dos itens de pedidos alocados na simulação, mesmo que em depósitos parametrizados como WMS Externo (CD0601). No momento da geração do Embarque, quando marcada a opção "Gera Documento WMS", o programa iá disponibilizar o embarque gerado para integração com o WMS SAAS. Image Added Foi disponibilizado o status da integração da NF +Negócios no monitor da NF-e (FT0909) e da NFS-e (FT0916) facilitando esta visualização por parte do faturista. Portanto esta informação é possível consultar tanto através do Monitor de Integração de Notas Fiscais (HTML) quanto no Monitor de Consulta das Notas Fiscais Eletrônicas (FT0909)/ Monitor NFS-e. Essas atualizações são realizadas em dois momentos no sistema: - No momento da criação do registro da NF +Negócios com status “Pendente” feito no retorno do “Uso Autorizado” da NF-e na SEFAZ e no retorno da NFS-e com status "Convertida" pela prefeitura;
- No retorno da Consulta do Faturamento da NF +Negócios junto à Plataforma, onde é retornada a situação “Aprovado” e/ou “Rejeitado".
Image Removed Image Removed
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ft4002eq0505 |
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| As rotinas O programa de Pré-Faturamento de Pedidos Automático (FT4002) e de Faturamento de Embarques (FT4001) foram alteradas para quando identificado que está sendo realizada a emissão de uma Nota Fiscal para um Pedido Mais Negócios, não seja permitido ao usuário alterar a Condição de Pagamento. Isso se deve ao fato desta solicitação da concessão de crédito já ter sido previamente autorizada através do Ticket quando o Pedido de Venda foi gerado mediante esta negociação. Caso seja necessária a alteração da Condição de Pagamento, o usuário precisa realizar esta alteração no Pedido de Venda para que a concessão de crédito realizada para aquela condição de pagamento seja refeita e atualizada na Plataforma Mais Negócios, inicializando dessa forma o processo de concessão ao cliente para este pedido. Image Removed Para faturamento de Resumos de Embarque que contenham mais de um ticket Mais Negócios relacionado, será validado se o saldo dos tickets são suficientes para faturar o valor total da Nota Fiscal, ainda que o parâmetro de "Permite Faturamento Maior que a Pré-Autorização" esteja ou não marcado, evitando rejeição pela Plataforma. Mais informações em Faturamento de Resumo de Embarque com mais de um pedido Mais Negócios sem saldo suficiente No faturamento também são validados os valores da nota e das parcelas da nota, impedindo a geração de notas que tenham valor inferior ao exigido pela Plataforma Mais Negócios. Mais informações em DT Validação de Valor Mínimo para faturamento de Notas Fiscais com Condição de Pagamento Mais Negócios | Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | observ |
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| EQ0505) passa a fazer as alocações também em depósitos WMS Externo/SaaS, respeitando e validando as regras de alocações. No momento da geração, caso o parâmetro "Gera Documento WMS", da pasta de "Parâmetros" (EQ0505) esteja marcado, o status do Embarque após sua geração será atualizado para "Disponível para Integração", disponibilizando assim o Embarque para a integração com o SAAS. Há ainda a opção "Permite Cálculo da NF Antes Retorno WMS", que quando marcada deve liberar o embarque para ser faturado ainda que não tenha sido feita a liberação da alocação no WMS Externo. Image Added Quando o cliente realiza a contratação da solução Totvs Mais Negócios, é necessário que seja destacado nas Observações da Nota, bem como nas Informações complementares tanto do DANFE quanto do XML da NF-e que aquela compra foi efetuada através do Cartão Parceiro, caracterizando dessa forma que a negociação realizada foi através da solução Totvs Mais Negócios. Nestas informações devem ser identificados o Nome do Cartão, bem como a quantidade de Parcelas e o número de telefone da Central de Atendimento: Image Removed Dados XML NF-e: Image Removed Impressão DANFE: Image Removed |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ft2200 |
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| No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente. "Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir a mensagem abaixo, e a nota fiscal não poderá ser cancelada. Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócio não atualizada no módulo de Contas a Receber. Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber. "Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento":: Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul e Aprovada na Plataforma. Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios. "Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” ou "Pendente" na Plataforma, e os títulos no Contas a Receber não estiverem atualizados, o processo de cancelamento ocorre apenas no Faturamento, não sendo integrado ao Financeiro ou à Plataforma. O processo ocorrerá da seguinte forma: - Após o cancelamento da nota fiscal pela SEFAZ, a nota fiscal ficará com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" no Monitor Mais Negócio do Faturamento.
- Pela API RPW, as notas fiscais com o status de "Pendente de Envio de Cancelamento" serão enviadas para a Plataforma, para a solicitação do cancelamento.
- A Plataforma Mais Negócio nos devolverá quais duplicatas poderão ser canceladas e neste momento o status da nota fiscal será de "Pendente Cancelamento Dtsul".
- A mesma API RPW será responsável pelo envio das duplicatas a serem canceladas para o módulo do Contas a Receber Datasul.
- Assim que estiver tudo OK com o cancelamento das duplicatas no módulo do Contas a Receber Datasul, confirmaremos na Plataforma Mais Negócio o cancelamento das duplicatas.
Abaixo os status possíveis apresentados no Monitor Mais Negócio do Faturamento: - PENDENTE ENVIO CANCEL RISK: Status inicial quando a Nota Fiscal Mais Negócios foi cancelada pela SEFAZ e ficará aguardando a execução da Solicitação de Cancelamento junto à Plataforma;
- PENDENTE RECEB CANCEL RISK: Status atualizado após realizada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios quando a mesma retornar da Plataforma "Enviada para Processamento" e estiver aguardando próxima execução referente à Consulta do Cancelamento;
- PROCESSANDO CANCEL RISK: Status indicando que está sendo executada a Solicitação de Cancelamento da Nota Fiscal Mais Negócios junto à Plataforma;
- ERRO CANCEL RISK: Status de indicando que ocorreu algum tipo de Erro/Validação retornado pela Plataforma quando realizada a Solicitação de Cancelamento para a Nota Fiscal Mais Negócios;
- PENDENTE CANCEL DTSUL: Status indicando que a Plataforma devolver as parcelas que podem ser cancelas e estas estão aguardando a integração com o módulo de Contas a Receber Datasul;
- SUCESSO CANCEL DTSUL: Status indicando que a o cancelamento das parcelas no módulo de Contas a Receber Datasul foi realizado com sucesso, tendo como próximo passo a confirmação do cancelamento na Plataforma Mais Negócio;
- SUCESSO CANCEL RISK: Status indicando que a Nota Fiscal Mais Negócios foi efetivamente cancelada na Plataforma e no Datasul;
Aviso |
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O processo de Cancelamento de Notas Fiscais Mais Negócios de forma automática será liberado nos patches abaixo, em 09/12/2022; - 12.1.2209.5
- 12.1.2205.10
- 12.1.34.15
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | ft4003 |
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| Como somente é permitido efetuar Faturamento de Pedidos (FT4002) para que possa ser realizada a integração da Nota Fiscal junto à plataforma Mais Negócios, foi necessário incluir algumas validações no momento da inclusão de um Faturamento Avulso (FT4003) já que este tipo de emissão de nota fiscal não integra na plataforma. As validações referem-se ao Cliente inserido, quando o mesmo for um Cliente Mais Negócios e também da Condição de Pagamento que está sendo utilizado. Quando identificado que estão sendo utilizadas essas informações para implantação da Nota Fiscal avulsa, o sistema irá bloquear esta inclusão e a orientação é que a mesma seja realizada através de um Pedido de Venda pois é necessário que sejam realizadas as validações do Cliente junto à plataforma no que diz respeito à sua situação: se Ativo, Bloqueado por Crédito e/ou Bloqueado por Atraso. Image Removed Image Removed |
| No programa de Preparação Faturamento - EQ0506, a integração com o WMS SAAS continuará ocorrendo através do botão de "Integração WMS". Image Added Na inclusão/alteração do embarque (EQ0506A) também está disponível a opção "Permite Cálculo da NF Antes Retorno WMS", permitindo faturamento do embarque mesmo sem o retorno do WMS SAAS. Image Added
Para consultar a situação da integração com o WMS Externo, foi disponibilizado na aba de Pedidos/Itens a situação da integração por Pedido do Embarque. Image Added
As possíveis situações são detalhadas abaixo: - Não Integra WMS: quando o pedido possui somente alocação em depósitos não WMS ou WMS Datasul, ou seja, não possui integração com WMS Externo/Saas;
- Não Enviado: o embarque possui alocação com WMS Externo/Saas porém ainda não foi integrado;
- Disponível para Integração: o embarque já foi disponibilizado para integração com o WMS Externo/Saas, porém o mesmo ainda não buscou o embarque;
- Integrado: o embarque foi integrado com o WMS Externo/Saas, o mesmo buscou o embarque e deu sequência no processo;
- Atualizado: o WMS Externo/Saas já finalizou o processo e retornou com as informações.
- Com Erro: quando ocorre a inativação de um pedido com situação de Integrado. Neste caso o usuário deverá verificar no WMS SAAS, a situação do pedido.
Ao clicar em "Altera Alocação nos Depósitos", do programa de Montagem Pré-Faturamento (EQ0506B), o programa de Manutenção da Alocação (EQ0506C) exibe o indicador de "Dep WMS", que também ficará marcado para os depósitos WMS Externo/SaaS: Image Added
Ainda na tela de "Manutenção Alocação", o campo "Situação WMS" detalha a nível de item do Pedido o status da integração, com as opções abaixo: - Não integra WMS: quando o depósito alocado não é de WMS;
- Não enviado WMS: quando o embarque ainda não foi integrado com o WMS;
- Enviado WMS: quando o embarque já foi integrado com o WMS;
- Alterado WMS: quando a alocação sofreu alguma alteração e ainda não foi integrada novamente ao WMS. Esta situação normalmente não é utilizada, pois em caso de alteração de um embarque já integrado, as alterações são realizadas automaticamente no WMS;
- Retornou Qtde Diferente: quando a quantidade retornada pelo WMS, for diferente da quantidade alocada originalmente. Nesta situação o embarque está liberado para geração de notas;
- Retornou OK: quando a quantidade retornada coincidir com a quantidade alocada originalmente. Nesta situação o embarque está liberado para geração de notas
| Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | exportacao |
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| Para os clientes que possuem o Módulo de Exportação, também foi realizado tratamento com relação aos Pedidos de Venda pois existem algumas particularidades no módulo: Manutenção do Processo de Exportação (EX3001) - Quando nos Parâmetros de Exportação (EX0180) para o Estabelecimento do Processo estiver configurado para Contabilizar a Receita pelo Embarque, não será permitido informar para os Processos de Exportação uma Condição de Pagamento Mais Negócios devido à substituição dos títulos gerados contra as duplicatas da nota fiscal do cliente que ocorrem no módulo do Contas a Receber. Neste cenário de substituição dos títulos, os que foram gerados originalmente através da atualização da Nota Fiscal no ACR serão renegociados para que no momento da Atualização Contábil (EX0403) seja utilizada a Condição de Pagamento informada para o Processo de Exportação.
- Se no cenário acima o usuário informar para o Processo (EX3001) uma condição de pagamento mais negócios, o sistema irá bloquear validando com a seguinte mensagem:
Image Removed Totvs custom tabs box items |
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| - Atualização Contas a Receber
Para Notas Fiscais Mais Negócios, quando a Natureza de Operação está configurada para Atualizar o Contas a Receber de forma automática, os títulos financeiros não serão gerados no momento da Autorização da Nota na SEFAZ pois ela precisa primeiro ser processada junto à plataforma TOTVS Mais Negócios. Caso a Natureza de Operação da nota estiver parametrizada para CR Automático, a cada execução com notas a serem integradas será gerado no diretório Spool do RPW o arquivo contendo a listagem de notas processadas na Atualização com Contas a Receber. Image Removed - Atualização no ACR conforme status da Nota Fiscal na Supplier:
Aprovado: Quando a Nota Fiscal tiver seu Faturamento Confirmado e Aprovado pela Supplier e atualizado seu processamento para "Sucesso RISK" no monitor das Notas Fiscais, essa atualização no Contas a Receber será realizada automaticamente e os títulos do cliente da Nota Fiscal serão renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores. Maiores informações referentes a este processo de substituição, consultar Processo Mais Negócios x Integração Datasul - Financeiro Pendente ou Rejeitado: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios ainda estiver pendente de Confirmação do Faturamento, não será permitido realizar a atualização no Contas a Receber, será impresso no arquivo de Log de acompanhamento o seguinte descritivo "Nota Fiscal não foi integrada com o Contas a Receber pois não encontra-se com situação 'Aprovada' na plataforma Mais Negócios" tanto para atualização via FT0603 quanto atualização após Confirmação do Faturamento: Image Removed - Cancelamento Contas a Receber
No caso do Cancelamento dos Títulos no Financeiro para uma Nota Fiscal Mais Negócios, existe uma tratativa diferenciada para cada status da Nota junto à Supplier. Quanto ao cancelamento da Nota Fiscal nos demais módulos, a mesma seguirá seu processo normalmente. "Aprovada" porém Nota Fiscal não atualizada no ACR Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status “Aprovada” os novos títulos gerados contra o cliente Supplier já encontram-se gerados na Plataforma. Ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema não permitira cancelar a nota fiscal, e irá emitir a mensagem abaixo: Mensagem: 17.006 Nota Fiscal Mais Negócios não atualizada no módulo de Contas a Receber. Ajuda: Não é possível cancelar uma nota fiscal Mais Negócio Aprovada na Plataforma, e não atualizada no módulo de Contas a Receber. "Aprovada" e Nota Fiscal já atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está “Aprovada” e os títulos no Contas a Receber já encontram-se atualizados contra o cliente Supplier no Financeiro, ao realizar o Cancelamento da Nota Fiscal (FT2200), o sistema irá emitir as mensagens abaixo, os títulos não serão cancelados e a situação do documento no monitor será alterada para "Pendente Envio Cancelamento":: Mensagem: 31.396 Nota Fiscal Mais Negócios encontra-se Cancelada na Faturamento Datasul e Aprovada na Plataforma. Ajuda: A situação da Nota Fiscal Mais Negócios foi alterada para posterior envio do cancelamento dos títulos para a Plataforma Mais Negócios. Mensagem: 18.790 - Título relacionado possui movimentos que contabilizam! Ajuda: O título relacionado possui movimentos que tem contabilização. Para que seja possível o cancelamento, o título somente deve possuir movimentos que não contabilizam. "Rejeitada" ou "Pendente" e Nota Fiscal não atualizada no ACR: Quando a Nota Fiscal Mais Negócios está com status ”Rejeitada” ou "Pendente" na Plataforma, ou seja, como os títulos não estarão integrados, o cancelamento ocorrerá apenas na Faturamento
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | boleto |
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| As rotinas de Impressão de Boleto disponíveis nas telas de impressão do DANFE (FT0518 e FT0527) foram alteradas para que na Impressão da Nota Fiscal Mais Negócios, seja considerado o boleto gerado contra o cliente Supplier . Considerações quanto ao status da Nota Fiscal Mais Negócios na plataforma: - Se "Aprovada" e ainda existir boleto em aberto na Supplier: o boleto impresso será o gerado contra o cliente Supplier na Plataforma;
- Se "Rejeitada": o boleto impresso será o gerado contra o cliente da Nota Fiscal;
- Se "Pendente": o boleto não será impresso pois dependerá do retorno da Supplier quanto à aprovação e/ou rejeição desta Nota Fiscal.
| | Ao cancelar uma Nota Fiscal com alocação em depósitos WMS Externo/SaaS, no programa de Cancelamento de Notas Fiscais (FT2200), o comportamento pode variar conforme as situações listadas abaixo: Image Added
- Parâmetro "Reabre Resumo" desmarcado: Quando o resumo não é reaberto, o programa de cancelamento disponibilizará o embarque da nota fiscal cancelada para que o WMS SaaS armazene novamente o material.
- Parâmetro "Reabre Resumo" marcado: Quando o resumo é reaberto, não há mudança no fluxo do Datasul. Não há integração a ser realizada com o WMS SaaS e o resumo permanecerá disponível para novo faturamento.
- Faturamento Antecipado: para cancelamento de uma Nota Fiscal com faturamento antecipado (separação física ainda não foi terminada), não é tomada nenhuma ação no Datasul. Se houver necessidade de cancelamento da separação no WMS, será necessário que o WMS SaaS tome ação usando a opção de Inativar Documento
| Totvs custom tabs box items |
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| Para que a plataforma Mais Negócios realize a análise de concessão de crédito, é necessário o envio do histórico de faturamento. O envio dessas informações será realizada pelo Framework Datasul e de forma transparente para o cliente final |
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