Régimen de Facturas de crédito electrónicas MiPyMEs.
La Ley 27440 - de Financiamiento productivo creó el Régimen de facturas de crédito electrónicas MiPyMEs, a fin de dar impulso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Esta Está Ley estableció que los documentos emitidos para grandes empresas tendrán un código de documento diferente de los actuales ya utilizados, donde en este caso el código se inicia con el código 201, la factura del tipo Factura va cambiando de acuerdo con los otros Tipos de Docs Documentos vs. Serie de documentos.
Se realizó un ajuste para que el sistema calcule automáticamente esta numeración, de acuerdo con la clasificación de la empresa en el Protheus vs. Clasificación del cliente.
El patch contiene las rutinas:
Regla de funcionamiento para el parámetro MV_TAMEMP:
Cuando una empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, esta debe considerarse como no emisora de Factura de crédito electrónica Pyme, en este caso no es necesario crear los registros en la tabla CFG con el tipo 4 como se muestra en los ejemplos y tampoco configurar el código de la RG1415 en la tabla de control de folios.
Cuando el parámetro tenga el contenido diferente de 2, 3, 4, se clasificará como una empresa emisora de Factura de crédito electrónica Pyme, en este caso el sistema seguirá la siguiente funcionalidad.
Regla de tratamiento para el campo Tamaño empresa maestro cliente
- Si el cliente tiene el campo Tamaño empresa maestro cliente con su contenido igual a Blanco (padrón) o 1, el sistema considera que este cliente no debe recibir la Factura de crédito electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en la tabla CFG (Tipo de comprobante), se buscan los registros del tipo 2 (Régimen normal), donde el código de la RG1415 debe ser menor o igual 200.
- Si el cliente tiene el campo Tamaño empresa maestro cliente con su contenido igual a 2, 3 o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de crédito electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en la tabla CFG (Tipo de comprobante), se buscan los registros del tipo 4 (Régimen de factura de crédito Pyme), donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200.
Para emitir una Factura de crédito electrónica Pyme, es necesario que el Parámetro MV_TAMEMP tenga su contenido igual a blanco o 1 y el campo Tamaño empresa maestro cliente tenga su contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.
Cuando el campo RG1415 del control de folios tenga contenido, este se carga automáticamente al documento fiscal sin mirar las configuraciones del MV_TAMEMP versus el Tamaño de empresa del maestro clientes, por eso tenemos que tomar cuidado al agregar un valor a este campo.
Para el correcto funcionamiento, es obligatorio tener en la tabla de Tipo de documentos (CFG) tanto el registro tipo 2 (Normal), como el registro tipo 4 (fact Cred MyPyme) para que se pueda atender tanto a los clientes Pymes como a los no Pymes.
Para los registros del tipo 2, el código del campo RG1415 debe ser menor o igual a 200, ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.
El sistema solo va a tratar el tipo igual a 4 del Tipo de documentos para los documentos del tipo NF (salida), NCC y NDC
Código Ref al RG1415 para las facturas Pyme
...
Haga copia de seguridad del RPO antes de aplicar el patch con la solución.
http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp
Para la correcta configuración
Configuraciones previas:
Haga la copia de seguridad del directorio \system y de la Base de datos del entorno donde se implementará la RG.
1 -
Campo | X3_USADO | X3_RESERV |
F1_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
F2_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
F3_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
CFG_RG1415 | €€€€€€€€€€€€€€ | þÀ |
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
Campo | X3_VALID | X3_CBOXSPA |
CFG_TIPO | Pertence("1234") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
Con esto será posible modificar el tamaño a 3 para el campo referente a la Ley RG1415.
2 - 2. Acceda al módulo del Configurador (SIGACFG) , entre a la Base de datos y realice los siguientes cambios:
Tamaño del campo
y realice los siguientes cambios.
a) A través de la opción "Base de Datos" (Base de Datos | Diccionario), realice el cambio de tamaño de los siguientes campos:
Campo
Campo |
Tamaño | |
F1_RG1415 | 3 |
F2_RG1415 | 3 |
F3_RG1415 | 3 |
CFG_RG1415 | 3 |
...
b) Crear los siguientes campos de acuerdo con la
...
configuración:
Campo | Tipo | Tamaño | Formato | Tít. Español | Des. Español | Lista de opciones | Validación usuario | Contexto | Propiedad | Usado |
A1_TAMEMP |
Tipo
C |
1 |
Formato
@9 |
Tam |
Empresa |
Tamaño de la empresa |
1=MiPyME;2=MiPyME Adherida;3=Empresa grande;4=Empresa grande adherida |
Empty() . |
Or. Pertence("1234") |
Real |
Modificar |
Sí |
En la tabla SFP, cree el campo de acuerdo con la siguiente descripción:
FP_RG1415 |
C |
Tamaño
3 |
Formato
@! |
Cód.RG1415 | Cód. Ref RG1415 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->FP_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .OR. Empty(M->FP_RG1415) | Real | Modificar | Sí |
c) En la opción
...
de Parámetros (SX6), debe crear el siguiente parámetro:
Nombre de |
Var. | MV_TAMEMP |
Tipo | C |
Desc. Esp | Tamaño de la empresa para |
Factura FCE |
Cont.Descripc | 1- MiPyME; 2-MiPyME Adherida; 3-Empresa grande |
Cont.Descripc | 4 - Empresa grande adherida |
Cont. Esp | 1 |
El contenido del parámetro dependerá de la configuración de la empresa para Factura FCE.
Nombre de Var. | MV_CCBUCFE |
Tipo | C |
Desc. Esp | Numero del CBU para las facturas MIPYME |
Cont. Esp |
Regla de funcionamiento:
Código | Descripción |
201 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
202 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
203 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) A |
206 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
207 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
208 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) B |
211 | FACTURA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
212 | NOTA DE DÉBITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
213 | NOTA DE CRÉDITO ELECTRÓNICA MiPyMEs (FCE) C |
Código Referente al RG1415 para las facturas Pyme.
http://www.afip.gov.ar/noticias/20181220-regimenFacturaCreditoElectronica.asp
2. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 1 (diferente de 2, 3 o 4), está se debe considerar como Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme.
3. Cuando la empresa tenga el contenido del parámetro MV_TAMEMP igual a 2, 3 o 4, está se debe considerar como NO Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme. Funcionamiento que se tenía antes de aplicar está RG.
4. Las empresas consideradas como Emisoras de Factura de Crédito Electrónica Pyme (MV_TAMEMP diferente de 2, 3 o 4), deben seguir estás premisas:
a) Es necesario crear el registro en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a "4 - Fact. Créd MIPyME" y configurar de ser necesario el "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP).
b) Si es informado el campo "Cód.RG1415" (FP_RG1415) en el catálogo de Control de Formularios - Folios (SFP), tiene prioridad por encima del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) del catálogo Tipo de Comprobantes (CFG), en caso de no ser informado se toma en segundo lugar el del Tipo de Comprobante.
c) Sí en el catálogo de Clientes se tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido vacío (padrón) o 1, el sistema considera al cliente como 1=MiPyME, no debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, donde el código de la RG1415 debe ser menor a 200. Considerar la premisa 2 y 3.
d) Si el Cliente tiene el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) con su contenido igual a 2, 3, o 4, el sistema considera que este cliente debe recibir la Factura de Crédito Electrónica Pyme, por ello, al hacer la consulta en el catálogo Tipo de comprobante (CFG), se buscan los registros con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, donde el código de la RG1415 debe ser mayor que 200. Considerar la premisa 2 y 3.
e) Para emitir una Factura de Crédito Electrónica Pyme, es necesario que el parámetro MV_TAMEMP sea diferente de 2, 3 o 4 y el campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) tenga el contenido igual a 2, 3 o 4. Si las configuraciones fueran diferentes a estas, se considerará la emisión para un documento normal.
f) Para el correcto funcionamiento (cuando es Emisora de Factura de Crédito Electrónica Pyme), es obligatorio tener los registros en el catálogo de Tipo de Comprobante (CFG) con el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal y el "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, para que se pueda atender a los clientes que son PyME y a los que no.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser menor a 200.
"Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME, el código del campo "DI 1415/2849" (CFG_RG1415) debe ser mayor a 200 (verificar la tabla anterior).
g) Para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 2 - Régimen normal , el código del campo RG1415 debe ser menor a 200 y los ya para el tipo 4, debe ser mayor que 200.
h) El tratamiento para los registros de "Tipo Reg" (CFG_TIPO) igual a 4 - Fact. Créd MIPyME solo aplican para los documentos de tipo NF (salida), NCC y NDC.
4- Verifique que se hayan realizado todas las validacionesconfiguraciones, creaciones de campos y cambio de tamaños.
5. Verifique la configuración del parámetro MV_TAMEMP de acuerdo a sus necesidades y la creación/configuración de los registros en el catálogo Tipo de Comprobante (CFG) y Control de Formularios - Folios (SFP), de acuerdo a lo descrito en los puntos anteriores.
6. A través de la rutina de Clientes (MATA030.PRX) en el módulo de Facturación (Actualizaciones | Archivos), se debe verificar - Entre al módulo SIGAFAT y por medio de la rutina Cliente (MATA030) verifique la clasificación del cliente con respecto a su tamaño en el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP").
6 - Ahora entre al módulo SIGAFIS, rutina Tipo de comprobantes (FISA082) y 7. A través del catálogo Tipo de Comprobantes (FISA082.PRW) en el módulo Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), configure los nuevos tipos de documentos vinculados a la clasificación Pyme. Este debe crearse para cada Tipo de documento vs. Serie fiscal Fiscal.
7 - Por medio de la rutina 8. A través del catálogo Contr. Formularios (MATA992.PRW) en el menú Libros fiscales (Actualizaciones | Archivos), debe vincularse un código del tipo de documento que se cargará automáticamente al documento fiscal.
...
...
...
...
...
8 - Por medio 9. A través de la rutina Facturaciones (MATA467N) en el menú Facturación (Actualizaciones | Facturación), se incluyen Documentos:
...
...
...
...
10. Si se intenta utilizar un Folio
Ej. Cliente Pyme.
Ejemplo Cliente grande
9 - Si intenta utilizar un folio que tenga un código de RG1415 configurado superior mayor a 200 para un cliente Pymeconfigurado como 1 - MiPyME, el sistema no permite confirmar la serie seleccionada.
Obs.;
Este tratamiento fue hecho para los tipos de documentos Facturas Tipos de Documentos Fiscales: NF (Manuales y automáticas), NCC y NDC.
11. Grabar el Documento Fiscal.
12. 10 - Las rutinas de Transmisión Transmisiónde Documentos (ArgNFE) tienen el tratamiento para tomar el campo F1/F2_RG1415 cuando este tenga valor.
Código del paquete: 006377 006377*
Paquete: actualización Actualización de FCE para facturación.
* Código del paquete para uso interno.
...
Tabla SA1 - Clientes
Campo | Estatus |
---|---|
A1_TAMEMP | Creación de campo |
...
Tabla SF1 - Encabezado de facturas Facturas de entrada Entrada
Campo | Tamaño |
---|---|
F1_RG1415 | 3 |
Tabla SF2 - Encabezado de facturas Facturas de ventasVenta
Campo | Tamaño |
---|---|
F2_RG1415 | 3 |
Tabla SF3 - Libros fiscalesFiscales
Campo | Tamaño |
---|---|
F3_RG1415 | 3 |
Tabla SFP - Control de Formularios
Campo | Tamaño |
---|---|
F1_RG1415 | 3 |
Tabla CFG - Tipo de documentosComprobante
Campo | Tamaño | Valid |
---|---|---|
CFG_RG1415 | 3 | (GetNewPar("MV_TAMEMP",'1')<>"1" .and. Val(M->CFG_RG1415) <200) .OR. GetNewPar("MV_TAMEMP",'1') $ "1" .or. Empty(M->CFG_RG1415) |
Campo | Valid | Combo |
---|---|---|
CFG_TIPO | CFG_TIPO X3_VALIDPertence("1234567") .And. F082VldUni("CFG", M->CFG_MODULO+M->CFG_ESPEC+M->CFG_SERIE+M->CFG_TIPO+M->CFG_RG1415,3) | 1=Neto Producto;2=Normal;3=Despacho Importación;4=Fact Créd MIPyME |
SX6 - Parámetros
Parámetro | Estatus |
---|---|
MV_TAMEMP | Creación |
SX3 - Diccionario de datos (Campos)
SFP - Control de formularios
SFP - Control de folios
SF1 - Encabezado documentos de entrada
SF2 - Encabezado documentos de salida
SF3 - Libros fiscales
CFG -Tipo de documentos
SX6 - Parámetros
SA6 - Clientes
SA1 - Clientes.
SFP - Control de Formularios (Folio).
SF1 - Encabezado Documentos de Entrada.
SD1 - Ítems Documentos de Entrada.
SF2 - Encabezado Documentos de Salida.
SD2 - Ítems Documentos de Salida.
SF3 - Libros Fiscales.
CFG -Tipos de Documentos.
SX3 - Diccionario de Datos (Campos).
SX6 - Parámetros.
¡Cómo se calcula el campo RG1415 referente a la Resolución General 4367- 18!
Si la Empresa en Protheus tiene configurado Si la empresa Protheus tiene el parámetro MV_TAMEMP igual a 1 y los clientes están configurados con el campo campo "Tam Empresa" (A1_TAMEMP) igual a 2, 3 o 4. O el parámetro MV_TAMEMP es igual a 3 o 4 y el campo A1_TAMEMP es igual a 4, puede usar códigos mayores que 200.
El sistema va a la tabla CFG y considera al catálogo Tipo de Comprobante y busca el tipo de documento donde la clasificación del campo "Tipo Reg" (CFG_TIPO == 4 ) sea igual a 4 - Fact. Créd MIPyME y considera el campo referente a la RG1415.
Si no atiende esta clasificación, realiza la búsqueda por medio del campo CFG_TIPO ==2 y considera el contenido del campo RG1415.
...
Para el correcto funcionamiento en la emisión de comprobantes MiPyME (código RG1415 mayor a 200), se recomienda configurar el campo Cód. RG 1415 (FP_RG1415) en la rutina Control de Formularios (MATA992), informando el código del tipo de comprobante correspondiente.
Versión: 12.1.17 | 12.1.23 | 12.1.25
...