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Campos
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% Desp. Financ. (
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Vendor) e Calcular Vendor por
Produto: | 202 - Cadastrar Fornecedor |
Passo a passo: | O processo do vendor envolve as rotinas 202 - Cadastro do Fornecedor, 220 - Digitar Pedido Compra, 1301 - Receber Mercadoria e o acréscimo de custo informados nas rotinas 202 e 220, influencia no contas a pagar previsto e/ou contas a pagar. A taxa de vendor das parcelas do contas a pagar poderá ser calculado de acordo com o prazo de pagamento de cada parcela. O percentual e valor do vendor deverão ser informados nas colunas %Vendor e Valor do Vendor na tela de edição do Item da rotina 220 ou no campo % Desp. Financ. (VENDOR) da rotina 202. Os campos % Desp. Financ. (VENDOR) e Calcular VENDOR por da rotina 202 funcionam de acordo com o cálculo do vendor. Observação: para que o cálculo do vendor seja realizado de acordo com o prazo de pagamento das parcelas é necessário realizar os procedimentos abaixo: 1) Acesse a |
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rotina 202 e marque a opção Manutenção de registro; 2) Preencha os filtros conforme a necessidade e |
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clique Pesquisar; 3) Selecione o fornecedor desejado com um duplo clique; 4) Na tela de manutenção |
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, caixa |
...
4.2 - Pedido de compra, informe |
...
o campo %Desp. financ. (Vendor) |
...
5) No filtro Calcular vendor por |
...
selecione a |
...
opção Prazo de pagamento (S) |
...
5) Acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados a partir da versão 22.12.192, selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos. Em seguida clique Confirmar.
...
, Prazo de pagamento tabela PRICE(P) ou Total do pedido de compra e/ou NF(N).
|
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Os cálculos dessas colunas são definidos conforme segue: Se estiver marcado como Prazo de pagamento (S) o calculo será conforme a descrição abaixo:
|
...
Se estiver marcado como Prazo de pagamento tabela PRICE(P) o calculo será conforme a descrição abaixo:
Se estiver marcado como Total do pedido de compra e/ou NF(N) o cálculo será conforme a descrição abaixo:
| |
Observações | Caso o sistema esteja atualizado, acesse a rotina 560 - Atualizar Banco de Dados e selecione a aba Criação/Alteração de Tabelas e Campos, sub-aba L, sub-aba La-Le, e marque a opção Tabela Previsão de Pagamento de Pedidos em seguida, clique Confirmar. Segue em anexo um exemplo de memória de cálculo do Vendor nas 3 ocasiões: Calculo do vendor.xlsx |
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