Páginas filhas
  • Como realizar devolução avulsa na rotina 1346 e gerar contas a pagar?

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Devolução avulsa gerando contas a pagar na rotina 1346

Produto:

1346 - Devolução de cliente (avulsa)

Passo a passo:

#dica: Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, faça a parametrização na rotina 132 através dos parâmetros 1298 e 1411. Em seguida, acesse a rotina 1346 para realizar a devolução. Quando for apresentada uma tela questionando se deseja gerar crédito para o cliente, clique Sim. Marque Sim tambémna mensagem que pergunta se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado.

Para gerar contas a pagar quitando o crédito gerado no momento da devolução, realize os procedimentos abaixo:

Expandir
titleParametrização

1) Acesse a

...

rotina 132-Parâmetros da Presidência;

2)

...

Marque Sim

...

 no parâmetro 1298

...

-Gerar contas a pagar crédito dev. cliente e clique Salvar;

...

Image Added

3) Informe um número de conta gerencial no

...

parâmetro 1411

...

-Conta para devolução avulsa de cliente;

...

4)

...

Clique Salvar e fechar.

Image Added

Expandir
titleDevolução

1) Acesse a rotina

...

1346 e clique o botão Novo;

Image Removed

2) Informe a 

...

Tipo Entrada,

...

Filial Venda Motivo Devolução;

...

3) Informe o Nº NF ou o Cliente;

...

4) Preencha o campo Modelo;

...

Image Added

...

5) Na

...

aba Tabela de Produtos, pesquise os itens

...

Image Removed

...

e realize duplo clique sobre o item desejado;

Image Added

...

6) Informe os dados conforme necessidade e clique Confirmar;

...

Image Added

...

7) Em seguida, na aba Tributação, clique Gerar tributação;

...

Image Added

...

8) Na aba Chave NFe, informe a Chave da nota fiscal e a Data de emissão das notas de vendas que estão sendo devolvidas

...

Image Removed

11) Clique Gravar.

...

. Caso precise incluir mais de uma nota, clique image2017-10-19_9-2-21.pngImage Added;

Image Added

9) Clique Image Added para gravar a inclusão da(s) nota(s);

10) Será apresentada a tela para informar

...

Número

...

 da Nota Fiscal de Venda, a Série e a Data de Emissão

...

. Preencha as informações e clique

...

em Confirmar;

...

Image Added

...

11) Será

...

apresentada uma tela questionando se

...

deseja gerar crédito para o cliente, clique em

...

 Sim;

Nota
titleObservação

É necessário gerar um crédito para o cliente, para em seguida gerar o contas a pagar.

...

Image Added

...

12) Informe o motivo da geração do crédito;

...

Image Added

...

13) Em seguida será

...

apresentada a mensagem questionado se deseja gerar um contas a pagar e quitar o crédito gerado. Clique

...

em Sim

...

;

...

Image Added

...

14) Preencha as informações para gerar o contas a pagar na tela apresentada a seguir e clique

...

em Fechar;

...

Image Added

...

15) Informe a

...

 TransportadoraTipo Frete e o 

...

Nr. Volumes e em seguida, clique Confirmar

...

;

...

Image Added

...

16) Será

...

apresentada uma mensagem perguntando se deseja

...

emitir a  NF.

...

Image Removed

Clique conforme preferência;

  • Caso tenha escolhido Sim, a rotina 1452-Emitir documento fiscal eletrônico

...

  • será aberta
  • Se for

...

  • selecionado Não, a rotina finalizará o processo e a nota poderá ser impressa posteriormente via rotina 1452

...

HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');

 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');

</script>

<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

...